Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

809.282.500,00 809.282.500,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 139.200.000,00 139.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Pekanbaru 106.432.500,00 106.432.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Pekanbaru 106.650.000,00 106.650.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 70.000.000,00 70.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

734.126.000,00 734.126.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 49.500.000,00 49.500.000,00 Pemeliharaan rutinberkala Taman, Tempat Parkir dan halaman Kantor 073. Pekanbaru 69.626.000,00 69.626.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala peralatan khusus lapangan 096. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi SSB dan HT 097. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan 098. Pekanbaru 85.000.000,00 85.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan Bencana 100. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.329.491.000,00 1.329.491.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. Pekanbaru 1.056.300.000,00 1.056.300.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. Pekanbaru 273.191.000,00 273.191.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani 06. Provinsi Riau 60.000.000,00 60.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Lainnya Non Formal 49. Pekanbaru 475.000.000,00 475.000.000,00 Rapat Koordinasi Satpol PP 52. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan 09. Pekanbaru 35.000.000,00 35.000.000,00 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan