DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
¿ ÀÁÀÂÁ
à ÄÅ Æ
Ç Æ Ç È
Ç Æ È
É Ê Ç Ë
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.327.216.350,00 1.027.666.800,00
299.549.550,00 29,15 Penyediaan jasa surat menyurat
01. Pekanbaru
17.400.000,00 17.400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02.
Pekanbaru 70.000.000,00
70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Pekanbaru
99.017.800,00 124.017.350,00
24.999.550,00 25,25 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Pekanbaru
78.999.000,00 98.999.000,00
20.000.000,00 25,32 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Pekanbaru
213.250.000,00 288.250.000,00
75.000.000,00 35,17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
Pekanbaru 31.500.000,00
31.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17. Pekanbaru
175.650.000,00 205.650.000,00
30.000.000,00 17,08 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Propinsi Riau
341.850.000,00 491.400.000,00
149.550.000,00 43,75
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.850.000,00 100.850.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023.
Pekanbaru 63.650.000,00
63.650.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
028. Pekanbaru
37.200.000,00 37.200.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
33.400.000,00 33.400.000,00
0,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05.
- 33.400.000,00
33.400.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
81.300.000,00 81.300.000,00
0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD
07. -
67.800.000,00 67.800.000,00
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 40.
- 13.500.000,00
13.500.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
125.863.975,00 125.863.975,00
0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. -
28.057.900,00 28.057.900,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran 02.
- 13.720.000,00
13.720.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. -
14.695.000,00 14.695.000,00
Penyusunan LAKIP dan IKU 05.
- 14.570.250,00
14.570.250,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
16. -
54.820.825,00 54.820.825,00
1.16. - PENANAMAN MODAL 18.
ÌÍÎÏ Í
ÐÑ ÒÓÔ ÕÔÏ ÖÐ×ÐÔ
ÐÖ ØÔ× ÐÙÕ Ú Õ× ÐÛ
ÒÓ Í ÕÜÕÔ ÐÔ
ÝÐÔ Ô ÎÔ
ÒÓ Í ÕÜÕÔ ÐÔ
369.260.795,00 310.160.795,00
59.100.000,00 19,05 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu 01.
- 310.160.795,00
369.260.795,00 59.100.000,00 19,05
19.
ÌÍÎÏ Í
ÐÑ ÒÓÔ Ó Í
×ÕÙ ÐÔ Þ
Ñ ÎÔÕ× ÎÍÕÔÏ
Þ Ó
ß Ð ÚØÐÛÕ
Ý ÐÔ
ÒÓÔÐÔ ÏÐÔ ÐÔ Ò
ÓÔ ÏÐ Ý ØÐÔ ÒÓ Í
ÕÜÕÔ ÐÔ Ý
ÐÔ Ô ÎÔ
ÒÓ Í ÕÜ ÕÔÐÔ
326.070.000,00 326.070.000,00
0,00 0,00
Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 03.
- 165.607.450,00
165.607.450,00 Koordinasi Penanganan Pengaduan
04. -
160.462.550,00 160.462.550,00
20.
ÌÍÎÏ Í
ÐÑ ÌÓÔÕÔ ÏÖÐ× ÐÔ
Ì Ó Ú
ÐàÐÔÐ Ô Ì
Ó ÍÕÜÕÔ ÐÔ ÝÐÔ
á ÎÔ Ì
Ó Í ÕÜ ÕÔÐÔ
250.834.400,00 250.834.400,00
0,00 0,00
Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah
01. -
80.719.850,00 80.719.850,00
Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
03. -
62.962.700,00 62.962.700,00
Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 04.
- 107.151.850,00
107.151.850,00
21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu
158.204.225,00 158.204.225,00
0,00 0,00
Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terapdu FKK-P2T Provinsi Riau
01. -
158.204.225,00 158.204.225,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Jumlah
2.414.350.195,00 2.772.999.745,00
358.649.550,00 15
NIP.19600104 198703 2 004 Hj. INDRAWATI NASUTION, SE
Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
NIP. 19620730 198303 1 004
JONLI, S.Sos, M.Si
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
: 1.17. - KEBUDAYAAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran