Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ¿ ÀÁÀÂÁ Ã ÄÅ Æ Ç Æ Ç È Ç Æ È É Ê Ç Ë Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.327.216.350,00 1.027.666.800,00 299.549.550,00 29,15 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 17.400.000,00 17.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 99.017.800,00 124.017.350,00 24.999.550,00 25,25 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 78.999.000,00 98.999.000,00 20.000.000,00 25,32 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Pekanbaru 213.250.000,00 288.250.000,00 75.000.000,00 35,17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 31.500.000,00 31.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 175.650.000,00 205.650.000,00 30.000.000,00 17,08 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Propinsi Riau 341.850.000,00 491.400.000,00 149.550.000,00 43,75

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.850.000,00 100.850.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. Pekanbaru 63.650.000,00 63.650.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 37.200.000,00 37.200.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

33.400.000,00 33.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. - 33.400.000,00 33.400.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

81.300.000,00 81.300.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD 07. - 67.800.000,00 67.800.000,00 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 40. - 13.500.000,00 13.500.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 125.863.975,00 125.863.975,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. - 28.057.900,00 28.057.900,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. - 13.720.000,00 13.720.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. - 14.695.000,00 14.695.000,00 Penyusunan LAKIP dan IKU 05. - 14.570.250,00 14.570.250,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 16. - 54.820.825,00 54.820.825,00

1.16. - PENANAMAN MODAL 18.

ÌÍÎÏ Í ÐÑ ÒÓÔ ÕÔÏ ÖÐ×ÐÔ ÐÖ ØÔ× ÐÙÕ Ú Õ× ÐÛ ÒÓ Í ÕÜÕÔ ÐÔ ÝÐÔ Ô ÎÔ ÒÓ Í ÕÜÕÔ ÐÔ 369.260.795,00 310.160.795,00 59.100.000,00 19,05 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 01. - 310.160.795,00 369.260.795,00 59.100.000,00 19,05 19. ÌÍÎÏ Í ÐÑ ÒÓÔ Ó Í ×ÕÙ ÐÔ Þ Ñ ÎÔÕ× ÎÍÕÔÏ Þ Ó ß Ð ÚØÐÛÕ Ý ÐÔ ÒÓÔÐÔ ÏÐÔ ÐÔ Ò ÓÔ ÏÐ Ý ØÐÔ ÒÓ Í ÕÜÕÔ ÐÔ Ý ÐÔ Ô ÎÔ ÒÓ Í ÕÜ ÕÔÐÔ 326.070.000,00 326.070.000,00 0,00 0,00 Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 03. - 165.607.450,00 165.607.450,00 Koordinasi Penanganan Pengaduan 04. - 160.462.550,00 160.462.550,00 20. ÌÍÎÏ Í ÐÑ ÌÓÔÕÔ ÏÖÐ× ÐÔ Ì Ó Ú ÐàÐÔÐ Ô Ì Ó ÍÕÜÕÔ ÐÔ ÝÐÔ á ÎÔ Ì Ó Í ÕÜ ÕÔÐÔ 250.834.400,00 250.834.400,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 01. - 80.719.850,00 80.719.850,00 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 03. - 62.962.700,00 62.962.700,00 Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 04. - 107.151.850,00 107.151.850,00

21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu 158.204.225,00 158.204.225,00 0,00 0,00 Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terapdu FKK-P2T Provinsi Riau 01. - 158.204.225,00 158.204.225,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Jumlah 2.414.350.195,00 2.772.999.745,00 358.649.550,00 15 NIP.19600104 198703 2 004 Hj. INDRAWATI NASUTION, SE Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 1.17. - KEBUDAYAAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran