Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
X YZ[\
][ _`[ a _`b[
cd e
185. Pekanbaru
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.075.000.000,00 750.000.000,00
325.000.000,00 43,33 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02. -
750.000.000,00 1.075.000.000,00
325.000.000,00 43,33
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.698.223.750,00 1.698.223.750,00
0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
- 600.000.000,00
600.000.000,00
f g h`[
i[j h g
l\ m g
n Y o
[ `[ p f
il n
q
13. -
260.000.000,00 260.000.000,00
Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2010 dan
aYbY h [
[b rgbY `s[
p at n ul q
vY hm [
a ` wx g byg
X g [ _
z{||
14. -
150.000.000,00 150.000.000,00
Workshop Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU dan Rencana Kinerja Tahunan RKT untuk masing-masing SKPD
Provinsi Riau 15.
- 200.000.000,00
200.000.000,00 Diklat Keprotokolan
22. -
488.223.750,00 488.223.750,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran
24. -
150.000.000,00 150.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
25. Provinsi Riau
200.000.000,00 200.000.000,00
07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
daerah
4.194.550.000,00 4.194.550.000,00
0,00 0,00
Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah
01. Pekanbaru
3.134.550.000,00 3.134.550.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
r Y _
[b o [b }
i [ ` [b o
~ [Y `[Z
03. Provinsi Riau
550.000.000,00 550.000.000,00
Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah 04.
Pekanbaru 510.000.000,00
510.000.000,00 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
147.541.000,00 147.541.000,00
0,00 0,00
Fasilitasi Pemantapan Administrasi Kependudukan 01.
- 147.541.000,00
147.541.000,00
20. Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga
berencana
400.000.000,00 550.000.000,00
150.000.000,00 -27,27
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
AIDS bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 01.
- 150.000.000,00
150.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan bagi perempuan dan anak
penghuni lembaga pemasyarakatan LP se Provinsi Riau 02.
Pekanbaru 150.000.000,00
150.000.000,00 100,00 Penyuluhan tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi
Remaja PKBR 03.
- 250.000.000,00
250.000.000,00
21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup
perempuan
150.000.000,00 300.000.000,00
150.000.000,00 -50,00 Pendataan Tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Ibu
Rumah Tangga di KabKota se Provinsi Riau 02.
- 150.000.000,00
150.000.000,00 100,00 Pendataan Organisasi dan Aktifitas Pemberdayaan
Perempuan di Provinsi Riau 03.
- 150.000.000,00
150.000.000,00
22. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan
Perempuan
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur
01. -
200.000.000,00 200.000.000,00
Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT
02. -
200.000.000,00 200.000.000,00
Fasilitasi dan pendataan korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Provinsi Riau
03. -
150.000.000,00 150.000.000,00
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
¡¢£¡¤ ¥¦¡§¨© §¢ª ¡©¡
¡¢£¡¤
14.715.715.000,00 14.715.715.000,00
0,00 0,00
Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi Riau kepada Pemerintah KabKota dan
Desa dan Tugas Pembantuan Pemerintah KabKota kepada Pemerintah Desa
01. -
400.315.000,00 400.315.000,00
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar
Negeri 02.
- 4.000.000.000,00
4.000.000.000,00 Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA
03. -
495.000.000,00 495.000.000,00
«
¬
¬
® «
¯
®
«
°
±
²
³
¯
´
°
µ¶
± «
³
¯
°
04. -
850.000.000,00 850.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 05.
- 476.400.000,00
476.400.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah PusatPemerintah Lainnya
07. -
4.494.000.000,00 4.494.000.000,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri
12. -
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan