Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga Program peningkatan gender dan kualitas hidup Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 X YZ[\ ][ _`[ a _`b[ cd e 185. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.075.000.000,00 750.000.000,00 325.000.000,00 43,33 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. - 750.000.000,00 1.075.000.000,00 325.000.000,00 43,33

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.698.223.750,00 1.698.223.750,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. - 600.000.000,00 600.000.000,00 f g h`[ i[j h g l\ m g n Y o [ `[ p f il n q 13. - 260.000.000,00 260.000.000,00 Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2010 dan aYbY h [ [b rgbY `s[ p at n ul q vY hm [ a ` wx g byg X g [ _ z{|| 14. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Workshop Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU dan Rencana Kinerja Tahunan RKT untuk masing-masing SKPD Provinsi Riau 15. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Diklat Keprotokolan 22. - 488.223.750,00 488.223.750,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran 24. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 25. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00

07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah 4.194.550.000,00 4.194.550.000,00 0,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah 01. Pekanbaru 3.134.550.000,00 3.134.550.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan r Y _ [b o [b } i [ ` [b o ~ [Y `[Z 03. Provinsi Riau 550.000.000,00 550.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah 04. Pekanbaru 510.000.000,00 510.000.000,00 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

147.541.000,00 147.541.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemantapan Administrasi Kependudukan 01. - 147.541.000,00 147.541.000,00  €€€ ‚ ƒ „ …†‡ …ˆ ‰ Š ‹Š Š Œ „ …ˆ …† „  Š Œ ‰ Š Œ „ … ˆ Ž Œ ‰  Œ  Š Œ Š Œ Š ‘

20. Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga

berencana 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 -27,27 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 ’“”•–—– ˜™” ’“”š “ › ™˜™” œ ™” ’“”™” ››–— ™” › ™”  žŸ œ ™” AIDS bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 01. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan bagi perempuan dan anak penghuni lembaga pemasyarakatan LP se Provinsi Riau 02. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 Penyuluhan tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja PKBR 03. - 250.000.000,00 250.000.000,00

21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup

perempuan 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 -50,00 Pendataan Tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di KabKota se Provinsi Riau 02. - 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 Pendataan Organisasi dan Aktifitas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Riau 03. - 150.000.000,00 150.000.000,00

22. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur 01. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 02. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Fasilitasi dan pendataan korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Provinsi Riau 03. - 150.000.000,00 150.000.000,00 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala ¡¢£¡¤ ¥¦¡§¨© §¢ª ¡©¡ ¡¢£¡¤ 14.715.715.000,00 14.715.715.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi Riau kepada Pemerintah KabKota dan Desa dan Tugas Pembantuan Pemerintah KabKota kepada Pemerintah Desa 01. - 400.315.000,00 400.315.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 02. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA 03. - 495.000.000,00 495.000.000,00 ’“”• “ œ « ™™” ¬ ™ ­ ™ ¬ ™ ® « ”™” ¯ “ ® “ — « ˜™ ° ™™” ± “ ­ “˜™ ² ™” ³ “ ¯ ™ — ™ ´ ™“ ° ™˜ µ¶ ™ ± « — ³ “ ¯ ™ — ™ œ ™“ ° ™˜ 04. - 850.000.000,00 850.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 05. - 476.400.000,00 476.400.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah PusatPemerintah Lainnya 07. - 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 12. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan