Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Agenda Pengawasan 15. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Provinsi Riau 18. - 324.000.000,00 324.000.000,00

21. Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan

˜™ ˜ š ˜ › œš ™ž Ÿ ˜ ˜¡˜ ž 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 06. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 07. - 100.000.000,00 100.000.000,00

22. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

¡ ¢ ¡ ›  £ ¤ ˜ ž ™š ¥ ¡  ¤ œš ™ž Ÿ ˜ ˜¡˜ ž 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02. - 90.000.000,00 90.000.000,00

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi teknologi pengawasan 01. - 70.000.000,00 70.000.000,00

24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 01. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Jumlah 7.580.500.000,00 7.859.700.000,00 279.200.000,00 4 NIP.19550625 198003 1 005 ¦§¨©¨ ª «¬­ª ® §¯°¬ ±² ª ³¨ ­ ­ Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Inspektur NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20.08. - Badan Penghubung : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.475.183.300,00 2.149.189.700,00 325.993.600,00 15,17 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Jakarta 34.992.000,00 34.992.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Jakarta 300.000.000,00 598.793.600,00 298.793.600,00 99,60 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Jakarta 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Jakarta 8.000.000,00 35.200.000,00 27.200.000,00 340,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Jakarta 36.198.000,00 36.198.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Jakarta 300.000.000,00 300.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Jakarta 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Jakarta 29.999.700,00 29.999.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Jakarta 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Jakarta 80.000.000,00 80.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Jakarta 914.000.000,00 914.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor 39. Jakarta 50.000.000,00 50.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur