Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Majalah Puan
07. -
280.404.875,00 280.404.875,00
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Riau Makmur
08. -
279.389.870,00 279.389.870,00
Pendistribusian Informasi Pembangunan se-Provinsi Riau 09.
- 233.954.800,00
233.954.800,00 Peliputan kegiatan pemerintah se-Provinsi Riau
10. -
1.249.000.000,00 1.129.000.000,00
120.000.000,00 9,61
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi studi komparatif
11. -
350.000.000,00 350.000.000,00
ÒÓÔÕÖ×Ø×Ù ÚÓÛÜ ×
Ò Ý
Ó Þ ÓÙØ×
Þ Ü ß Ü
Þ Ö×
à áÓâÖÔ×
Þ ×Ù
12. -
249.808.500,00 350.000.000,00
100.191.500,00 40,11 Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Sandi
13. -
150.000.000,00 150.000.000,00
Sosialisasi Sistem Persandian Negara SISDINA dan
ãØÓ Ý
Ü à
Ü Þ ×
Þ Ü
ä×Û× á×ÙØåÝ
æÖ ÕÓ Ý ÙÖ
Ý ç Ü×Ö
14. -
60.000.000,00 60.000.000,00
ÒÓÙè Ö Þ ÖÙ×Ù
éÖê Ö ë ìÓÙÛ×í
á× à
ÓÙÛÓ Ý
Û×Ù î ×
Þ × ë Ûï ÓØå
Ý Ü × à ðñê
à ×Ù
ÛÜ ÚÓÛÜ ×
ò ÓØ× ê
20. Pekanbaru
2.100.000.000,00 9.590.088.000,00
7.490.088.000,00 356,67
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi
dan informasi
399.539.550,00 399.539.550,00
0,00 0,00
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
ó ÒÓ
à ×ØÜ â×Ù î Ö
Ý Ù×
à Ü Þ
ØÜê Û×Ù
ô Ý
ÜÓÙØ× Þ
Ü áÓâÖÔ×
Þ ×Ù
õ
01. -
236.753.550,00 236.753.550,00
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan fotografer dan kameramen
02. -
162.786.000,00 162.786.000,00
18. Program kerjasama informasi dan media massa
8.208.949.000,00 5.696.449.000,00
2.512.500.000,00 44,11 Publikasi Media cetak baleho
01. -
3.499.376.000,00 6.011.876.000,00
2.512.500.000,00 71,80 Publikasi Pembangunan Paket Tayangan Informasi Media
ö à
ÓêØ Ý
åÙÜê
02. -
697.073.000,00 697.073.000,00
Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Televisi 12.
Pekanbaru 750.000.000,00
750.000.000,00
ÒÓÙè × ÷
Ü×Ù ñÙ
ø å
Ý Ô× Þ Ü
Ò Ý
åïÜÙ Þ
Ü ÔÓ
à ×
à ÖÜ ÚÓÛÜ ×
ò ÓØ×ê
13. Pekanbaru
750.000.000,00 750.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Jumlah
193.872.622.560,00 242.889.970.585,00
49.017.348.025,00 25
NIP.19530305 197306 1 003
ùú û üý
þÿ üH þ ÿ þ
Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris Daerah
NIP. 19620730 198303 1 004
JONLI, S.Sos, M.Si
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.20.04. - Sekretariat DPRD
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.943.734.379,00 15.641.840.379,00
4.301.894.000,00 27,50 Penyediaan jasa surat menyurat
01. Pekanbaru
252.900.000,00 252.900.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02.
Pekanbaru 2.140.977.729,00
1.925.202.679,00 215.775.050,00 10,08
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
Pekanbaru 37.200.000,00
37.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 06.
Pekanbaru 38.824.500,00
38.824.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Pekanbaru
908.000.000,00 908.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
Pekanbaru 900.000.000,00
1.379.378.190,00 479.378.190,00 53,26
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
Pekanbaru 935.000.000,00
1.430.604.860,00 495.604.860,00 53,01
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
12. Pekanbaru
137.360.150,00 137.360.150,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.
Pekanbaru 262.500.000,00
262.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
Pekanbaru 678.020.000,00
678.020.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
16. Pekanbaru
833.475.000,00 833.475.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 17.
Pekanbaru 4.175.128.000,00
5.707.314.000,00 1.532.186.000,00 36,70
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18.
Pekanbaru 732.450.000,00
732.450.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan
Ketertiban Kantor 19.
Pekanbaru 612.000.000,00
612.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi kantor
29. Pekanbaru
681.725.000,00 781.725.000,00
100.000.000,00 14,67 Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan
32. -
1.498.170.000,00 1.858.170.000,00
360.000.000,00 24,03 Rapat ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD
36. Pekanbaru
818.110.000,00 818.110.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 83.
Pekanbaru 1.550.500.000,00
1.550.500.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur