Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi Program kerjasama informasi dan media massa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Majalah Puan 07. - 280.404.875,00 280.404.875,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Riau Makmur 08. - 279.389.870,00 279.389.870,00 Pendistribusian Informasi Pembangunan se-Provinsi Riau 09. - 233.954.800,00 233.954.800,00 Peliputan kegiatan pemerintah se-Provinsi Riau 10. - 1.249.000.000,00 1.129.000.000,00 120.000.000,00 9,61 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi studi komparatif 11. - 350.000.000,00 350.000.000,00 ÒÓÔÕÖ×Ø×Ù ÚÓÛÜ × Ò Ý Ó Þ ÓÙØ× Þ Ü ß Ü Þ Ö× à áÓâÖÔ× Þ ×Ù 12. - 249.808.500,00 350.000.000,00 100.191.500,00 40,11 Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Sandi 13. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Sosialisasi Sistem Persandian Negara SISDINA dan ãØÓ Ý Ü à Ü Þ × Þ Ü ä×Û× á×ÙØåÝ æÖ ÕÓ Ý ÙÖ Ý ç Ü×Ö 14. - 60.000.000,00 60.000.000,00 ÒÓÙè Ö Þ ÖÙ×Ù éÖê Ö ë ìÓÙÛ×í á× à ÓÙÛÓ Ý Û×Ù î × Þ × ë Ûï ÓØå Ý Ü × à ðñê à ×Ù ÛÜ ÚÓÛÜ × ò ÓØ× ê 20. Pekanbaru 2.100.000.000,00 9.590.088.000,00 7.490.088.000,00 356,67

17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informasi 399.539.550,00 399.539.550,00 0,00 0,00 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi ó ÒÓ à ×ØÜ â×Ù î Ö Ý Ù× à Ü Þ ØÜê Û×Ù ô Ý ÜÓÙØ× Þ Ü áÓâÖÔ× Þ ×Ù õ 01. - 236.753.550,00 236.753.550,00 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan fotografer dan kameramen 02. - 162.786.000,00 162.786.000,00

18. Program kerjasama informasi dan media massa

8.208.949.000,00 5.696.449.000,00 2.512.500.000,00 44,11 Publikasi Media cetak baleho 01. - 3.499.376.000,00 6.011.876.000,00 2.512.500.000,00 71,80 Publikasi Pembangunan Paket Tayangan Informasi Media ö à ÓêØ Ý åÙÜê 02. - 697.073.000,00 697.073.000,00 Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Televisi 12. Pekanbaru 750.000.000,00 750.000.000,00 ÒÓÙè × ÷ Ü×Ù ñÙ ø å Ý Ô× Þ Ü Ò Ý åïÜÙ Þ Ü ÔÓ à × à ÖÜ ÚÓÛÜ × ò ÓØ×ê 13. Pekanbaru 750.000.000,00 750.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Jumlah 193.872.622.560,00 242.889.970.585,00 49.017.348.025,00 25 NIP.19530305 197306 1 003 ùú û üý þÿ üH þ ÿ þ Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris Daerah NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20.04. - Sekretariat DPRD : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.943.734.379,00 15.641.840.379,00 4.301.894.000,00 27,50 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 252.900.000,00 252.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 2.140.977.729,00 1.925.202.679,00 215.775.050,00 10,08 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Pekanbaru 37.200.000,00 37.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Pekanbaru 38.824.500,00 38.824.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 908.000.000,00 908.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 900.000.000,00 1.379.378.190,00 479.378.190,00 53,26 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 935.000.000,00 1.430.604.860,00 495.604.860,00 53,01 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 137.360.150,00 137.360.150,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Pekanbaru 262.500.000,00 262.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 678.020.000,00 678.020.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 16. Pekanbaru 833.475.000,00 833.475.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 4.175.128.000,00 5.707.314.000,00 1.532.186.000,00 36,70 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 732.450.000,00 732.450.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Ketertiban Kantor 19. Pekanbaru 612.000.000,00 612.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi kantor 29. Pekanbaru 681.725.000,00 781.725.000,00 100.000.000,00 14,67 Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan 32. - 1.498.170.000,00 1.858.170.000,00 360.000.000,00 24,03 Rapat ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD 36. Pekanbaru 818.110.000,00 818.110.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 83. Pekanbaru 1.550.500.000,00 1.550.500.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur