Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Á ÂÃÂÄÃ
Å Æ
Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Ì Ì
Î
19. Program pagelaran seni budaya daerah
565.000.000,00 565.000.000,00
0,00 0,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Muharam 01.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÞÐ
Ô × ÚÐÕ
Lagu Melayu 02.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ äå ÕÒâÐ
Musik Melayu 03.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Agustus 04.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Lebaran 05.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Desember 06.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau 07.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
150.000.000,00 150.000.000,00
Souvenir Riau dianjungan TMII 08.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
40.000.000,00 40.000.000,00
Á ÂÃæçÃ
Å Æ
è éèÎ è êë Ë Ì
È ì Ì í î
ïÈ ê È ì ë
Î éÌ í Ì
Î Ê ê
Ê êî Ì
Ë êë Î ë
ð é ì Ì
ð ë Ç ÈÊ Ì
Î ñ Ì Î
Ë Ì
È ì Ì í î
ï È ì Ì
Î ñ Ç Ì
é Ë Ì
È ì Ì í î
Ç È ï Èñ
Ì ò Ì ëÌ
Î Ë Ì
Î ïÈ ì
ð Ì Î Ë ëÌ
Î
16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
óôõöô÷ øùôúûü úõý ôüô
ó ôõöô÷
654.000.000,00 379.000.000,00
275.000.000,00 72,56 Fasilitasi Urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat
08.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
200.000.000,00 200.000.000,00
Pertemuan berkala dengan anggota DPR RI dan DPD pemilihan Riau
09.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
125.000.000,00 125.000.000,00
Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 10.
Jakarta 54.000.000,00
329.000.000,00 275.000.000,00 509,26
53.
ï ö
þÿ öô
P ï
õ P
û ôô
ê õ
ôü óô
Ì ú÷ üôú
ì õ ù
ô ô
Masyarakat Riau di Jabodetabek
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan Pengajian bagi mahasiswa dan remaja muslim Riau se-Jabodetabek
01. Jakarta
80.000.000,00 80.000.000,00
57. Program Fasilitasi Pelayanan Protokoler, Akomodasi
Ë ô
é öô
Dý þ
ö ôDû
Ç õýôüô
Ë ôõöô÷
Ë ô
ò ôúûü
Ç õý ôüô
Daerah
1.940.000.000,00 1.940.000.000,00
0,00 0,00
Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Riau di Jakarta 01.
Jakarta 1.940.000.000,00
1.940.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
58. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan
280.000.000,00 180.000.000,00
100.000.000,00 55,56 Rehabilitasi Instalasi Air, AC sentral dan Gent Set di
Anjungan Riau TMII 01.
Jakarta 180.000.000,00
180.000.000,00 100,00 Pengadaan Sarana Rumah Adat Anjungan TMII Riau
02. Anjungan Riau, TMII, Jakarta
280.000.000,00 280.000.000,00
2.04. - PARIWISATA 17.
Program Pengembangan Kemitraan 608.050.000,00
608.050.000,00 0,00
0,00 Dialog Audiensi Mahasiswa dan Masyarakat Riau di Pulau
Jawa tentang Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 01.
Jakarta 150.000.000,00
150.000.000,00 Fasilitasi potensi dan peluang investasi di Provinsi Riau
kepada negara negara sahabat 02.
Jakarta 75.000.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Forum Komunikasi Mahasiswa Riau di Pulau Jawa
03. Jakarta
150.000.000,00 150.000.000,00
Penyuluhan Narkoba pada mahasiswa Riau di Jakarta dengan tema Narkoba dan kehancuran bangsa
04. Jakarta
60.250.000,00 60.250.000,00
Workshop Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Riau di Jakarta
06. Jakarta
67.000.000,00 67.000.000,00
Temu wicara mahasiswa dan masyarakat Riau dengan Gubernur Riau di Jakarta
07. Jakarta
105.800.000,00 105.800.000,00
Jumlah
8.659.689.640,00 11.559.983.240,00
2.900.293.600,00 33
NIP.195312051976031004 Drs. TARMIZI NATAR NASUTION
Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Penghubung
NIP. 19620730 198303 1 004
JONLI, S.Sos, M.Si
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.20.09. - Dinas Pendapatan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.279.725.100,00 13.920.355.600,00
1.359.369.500,00 9,77
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
prov. riau 50.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Dinas Pendapatan Prov. Riau
558.000.000,00 568.000.000,00
10.000.000,00 1,79
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
Dinas Pendapatan Prov. Riau 185.340.000,00
310.340.000,00 125.000.000,00 67,44
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
Dinas Pendapatan Prov. Riau 307.424.000,00
307.424.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09. Dinas Pendapatan Prov. Riau
584.200.000,00 659.200.000,00
75.000.000,00 12,84 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Dinas Pendapatan Prov. Riau
601.223.400,00 699.223.400,00
98.000.000,00 16,30 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinas Pendapatan Prov. Riau
2.301.062.950,00 2.291.725.450,00
9.337.500,00 0,41
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
12. Dinas Pendapatan Prov. Riau
99.781.250,00 205.781.250,00
106.000.000,00 106,23 Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas Pendapatan Prov. Riau
164.475.000,00 164.475.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18.
Dinas Pendapatan Prov. Riau 1.537.100.000,00
1.537.100.000,00 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak
Daerah 54.
- 2.587.200.000,00
2.587.200.000,00 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Dumai
57. Dumai
260.467.000,00 340.667.000,00
80.200.000,00 30,79 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pekanbaru Selatan
58. Pekanbaru Selatan
241.145.000,00 267.545.000,00
26.400.000,00 10,95 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pekanbaru Kota
59. Pekanbaru Kota
194.665.000,00 726.952.000,00
532.287.000,00 273,44 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Air Molek
60. Air molek
199.960.000,00 190.870.000,00
9.090.000,00 4,55
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pulau Kijang 61.
Pulau Kijang 187.795.000,00
187.795.000,00 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Perawang
62. Perawang
199.958.000,00 199.958.000,00
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Ujung Tanjung 63.
Ujung Tanjung 215.998.000,00
213.568.000,00 2.430.000,00
1,13
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Selat Panjang 64.
Selat Panjang 195.415.500,00
206.185.500,00 10.770.000,00
5,51 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Tembilahan
65. Tembilahan
224.810.500,00 313.010.500,00
88.200.000,00 39,23 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bagan Siapi-api
66. Bagan Siapi-api
250.467.500,00 276.867.500,00
26.400.000,00 10,54 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Rengat
67. Rengatngkatan PAD
250.315.000,00 286.915.000,00
36.600.000,00 14,62 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pangkalan Kerinci
68. Pangkalan Kerinci
257.805.000,00 347.205.000,00
89.400.000,00 34,68 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Teluk Kuantan
69. Teluk Kuantan
253.510.500,00 281.110.500,00
27.600.000,00 10,89 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bengkalis
70. Bengkalis
236.088.000,00 205.338.000,00
30.750.000,00 13,02 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pasir Pangaraian
71. Pasir Pangaraian
254.482.500,00 280.882.500,00
26.400.000,00 10,37 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bangkinang
72. Bangkinang
244.587.500,00 261.387.500,00
16.800.000,00 6,87
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Duri 73.
Duri 241.303.000,00
271.003.000,00 29.700.000,00 12,31
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Kubang 74.
Kubang 246.883.000,00
234.153.000,00 12.730.000,00
5,16 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Rumbai
75. Rumbai
221.478.000,00 213.703.000,00
7.775.000,00 3,51
Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bagan Batu 76.
Bagan Batu 284.507.500,00
298.032.500,00 13.525.000,00
4,75 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Siak Sri Indrapura
77. Siak
282.907.500,00 296.107.500,00
13.200.000,00 4,67
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur