Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Program Fasilitasi Pelayanan Protokoler, Akomodasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Á ÂÃÂÄÃ Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Ì Ì Î

19. Program pagelaran seni budaya daerah

565.000.000,00 565.000.000,00 0,00 0,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Muharam 01. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÞÐ Ô × ÚÐÕ Lagu Melayu 02. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ äå ÕÒâÐ Musik Melayu 03. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Agustus 04. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Lebaran 05. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Desember 06. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau 07. á ÐâÐ Ô ãÐ 150.000.000,00 150.000.000,00 Souvenir Riau dianjungan TMII 08. á ÐâÐ Ô ãÐ 40.000.000,00 40.000.000,00 Á ÂÃæçÃ Å Æ è éèÎ è êë Ë Ì È ì Ì í î ïÈ ê È ì ë Î éÌ í Ì Î Ê ê Ê êî Ì Ë êë Î ë ð é ì Ì ð ë Ç ÈÊ Ì Î ñ Ì Î Ë Ì È ì Ì í î ï È ì Ì Î ñ Ç Ì é Ë Ì È ì Ì í î Ç È ï Èñ Ì ò Ì ëÌ Î Ë Ì Î ïÈ ì ð Ì Î Ë ëÌ Î

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

óôõöô÷ øùôúûü úõý ôüô ó ôõöô÷ 654.000.000,00 379.000.000,00 275.000.000,00 72,56 Fasilitasi Urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat 08. á ÐâÐ Ô ãÐ 200.000.000,00 200.000.000,00 Pertemuan berkala dengan anggota DPR RI dan DPD pemilihan Riau 09. á ÐâÐ Ô ãÐ 125.000.000,00 125.000.000,00 Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 10. Jakarta 54.000.000,00 329.000.000,00 275.000.000,00 509,26 53. ï ö þÿ öô P ï õ P û ôô ê õ ôü óô Ì ú÷ üôú ì õ ù ô ô Masyarakat Riau di Jabodetabek 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengajian bagi mahasiswa dan remaja muslim Riau se-Jabodetabek 01. Jakarta 80.000.000,00 80.000.000,00

57. Program Fasilitasi Pelayanan Protokoler, Akomodasi

Ë ô é öô Dý þ ö ôDû Ç õýôüô Ë ôõöô÷ Ë ô ò ôúûü Ç õý ôüô Daerah 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 0,00 Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Riau di Jakarta 01. Jakarta 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

58. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan 280.000.000,00 180.000.000,00 100.000.000,00 55,56 Rehabilitasi Instalasi Air, AC sentral dan Gent Set di Anjungan Riau TMII 01. Jakarta 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 Pengadaan Sarana Rumah Adat Anjungan TMII Riau 02. Anjungan Riau, TMII, Jakarta 280.000.000,00 280.000.000,00

2.04. - PARIWISATA 17.

Program Pengembangan Kemitraan 608.050.000,00 608.050.000,00 0,00 0,00 Dialog Audiensi Mahasiswa dan Masyarakat Riau di Pulau Jawa tentang Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 01. Jakarta 150.000.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi potensi dan peluang investasi di Provinsi Riau kepada negara negara sahabat 02. Jakarta 75.000.000,00 75.000.000,00 Fasilitasi Forum Komunikasi Mahasiswa Riau di Pulau Jawa 03. Jakarta 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyuluhan Narkoba pada mahasiswa Riau di Jakarta dengan tema Narkoba dan kehancuran bangsa 04. Jakarta 60.250.000,00 60.250.000,00 Workshop Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Riau di Jakarta 06. Jakarta 67.000.000,00 67.000.000,00 Temu wicara mahasiswa dan masyarakat Riau dengan Gubernur Riau di Jakarta 07. Jakarta 105.800.000,00 105.800.000,00 Jumlah 8.659.689.640,00 11.559.983.240,00 2.900.293.600,00 33 NIP.195312051976031004 Drs. TARMIZI NATAR NASUTION Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Penghubung NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20.09. - Dinas Pendapatan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15.279.725.100,00 13.920.355.600,00 1.359.369.500,00 9,77 Penyediaan jasa surat menyurat 01. prov. riau 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Dinas Pendapatan Prov. Riau 558.000.000,00 568.000.000,00 10.000.000,00 1,79 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Dinas Pendapatan Prov. Riau 185.340.000,00 310.340.000,00 125.000.000,00 67,44 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Dinas Pendapatan Prov. Riau 307.424.000,00 307.424.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Dinas Pendapatan Prov. Riau 584.200.000,00 659.200.000,00 75.000.000,00 12,84 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Dinas Pendapatan Prov. Riau 601.223.400,00 699.223.400,00 98.000.000,00 16,30 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Dinas Pendapatan Prov. Riau 2.301.062.950,00 2.291.725.450,00 9.337.500,00 0,41 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Dinas Pendapatan Prov. Riau 99.781.250,00 205.781.250,00 106.000.000,00 106,23 Penyediaan makanan dan minuman 17. Dinas Pendapatan Prov. Riau 164.475.000,00 164.475.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Dinas Pendapatan Prov. Riau 1.537.100.000,00 1.537.100.000,00 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 54. - 2.587.200.000,00 2.587.200.000,00 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Dumai 57. Dumai 260.467.000,00 340.667.000,00 80.200.000,00 30,79 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pekanbaru Selatan 58. Pekanbaru Selatan 241.145.000,00 267.545.000,00 26.400.000,00 10,95 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pekanbaru Kota 59. Pekanbaru Kota 194.665.000,00 726.952.000,00 532.287.000,00 273,44 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Air Molek 60. Air molek 199.960.000,00 190.870.000,00 9.090.000,00 4,55 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pulau Kijang 61. Pulau Kijang 187.795.000,00 187.795.000,00 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Perawang 62. Perawang 199.958.000,00 199.958.000,00 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Ujung Tanjung 63. Ujung Tanjung 215.998.000,00 213.568.000,00 2.430.000,00 1,13 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Selat Panjang 64. Selat Panjang 195.415.500,00 206.185.500,00 10.770.000,00 5,51 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Tembilahan 65. Tembilahan 224.810.500,00 313.010.500,00 88.200.000,00 39,23 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bagan Siapi-api 66. Bagan Siapi-api 250.467.500,00 276.867.500,00 26.400.000,00 10,54 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Rengat 67. Rengatngkatan PAD 250.315.000,00 286.915.000,00 36.600.000,00 14,62 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pangkalan Kerinci 68. Pangkalan Kerinci 257.805.000,00 347.205.000,00 89.400.000,00 34,68 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Teluk Kuantan 69. Teluk Kuantan 253.510.500,00 281.110.500,00 27.600.000,00 10,89 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bengkalis 70. Bengkalis 236.088.000,00 205.338.000,00 30.750.000,00 13,02 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Pasir Pangaraian 71. Pasir Pangaraian 254.482.500,00 280.882.500,00 26.400.000,00 10,37 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bangkinang 72. Bangkinang 244.587.500,00 261.387.500,00 16.800.000,00 6,87 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Duri 73. Duri 241.303.000,00 271.003.000,00 29.700.000,00 12,31 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Kubang 74. Kubang 246.883.000,00 234.153.000,00 12.730.000,00 5,16 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Rumbai 75. Rumbai 221.478.000,00 213.703.000,00 7.775.000,00 3,51 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Bagan Batu 76. Bagan Batu 284.507.500,00 298.032.500,00 13.525.000,00 4,75 Optimalisasi Pelayanan UPTUP di Siak Sri Indrapura 77. Siak 282.907.500,00 296.107.500,00 13.200.000,00 4,67

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur