Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : 2.01. - PERTANIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.244.766.000,00 1.092.166.000,00 152.600.000,00 13,97 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 270.000.000,00 422.600.000,00 152.600.000,00 56,52 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Pekanbaru 6.800.000,00 6.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 275.100.000,00 275.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Pekanbaru 18.500.000,00 18.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 42.015.000,00 42.015.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 26.551.000,00 26.551.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. - 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 48.200.000,00 48.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

267.201.881,00 267.201.881,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. Pekanbaru 20.600.000,00 20.600.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 61.420.000,00 61.420.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 142.081.881,00 142.081.881,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. Pekanbaru 13.100.000,00 13.100.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20. - 54.100.000,00 54.100.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 98.724.000,00 98.724.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. - 36.700.000,00 36.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan 09. - 62.024.000,00 62.024.000,00

09. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 01. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 52.000.000,00 52.000.000,00 2.01. - PERTANIAN

21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak 2.018.947.100,00 2.018.947.100,00 0,00 0,00 Pengadaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan 01. - 848.545.000,00 848.545.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 02. 12 KabupatenKota 141.647.100,00 141.647.100,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Flu BurungAvian Influenza AI 03. 12 KabupatenKota 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 04. - 637.155.000,00 637.155.000,00 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak 05. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 241.600.000,00 241.600.000,00

22. Program peningkatan produksi hasil peternakan