Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Program peningkatan kelaikan pengoperasian Program peningkatan pelayanan angkutan umum

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. - 125.000.000,00 125.000.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11. - 77.395.000,00 77.395.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. - 75.000.000,00 75.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.230.000,00 55.230.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik dan keuangan 08. - 55.230.000,00 55.230.000,00

1.07. - PERHUBUNGAN 15.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 383.100.000,00 383.650.000,00 550.000,00 -0,14 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 03. - 214.710.000,00 214.710.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 08. - 68.940.000,00 68.940.000,00 Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan 2 Unit 10. Kampar 100.000.000,00 99.450.000,00 550.000,00 0,55

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ 1.263.680.000,00 1.489.990.000,00 226.310.000,00 -15,19 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 03. - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan 05. - 745.000.000,00 653.000.000,00 92.000.000,00 12,35 Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil 06. - 260.000.000,00 125.690.000,00 134.310.000,00 51,66 ‚ƒ„ƒ…†‡ˆ ‰ˆˆŠ ‹ˆŒ† …†  ˆŒ ŽŽ Œ ƒ ‚‰‘’†ŠŒ † “ †ˆ ” 07. - 134.990.000,00 134.990.000,00

18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 6.517.980.000,00 7.591.400.000,00 1.073.420.000,00 -14,14 Pelayanan Angkutan Penyeberangan RO-RO Dumai - Tanjung Kapal 05. - 4.500.000.000,00 3.427.480.000,00 1.072.520.000,00 23,83 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian 08. - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 ‚ƒ„ • ˆŠ – ” ŠˆŠ  ˆ ‰ † Š – ˆŠ — ‘„” Š† ˜ ˆŒ† ™ † š ‚ › œ † ŠˆŒ Perhubungan Provinsi Riau 09. Provinsi Riau 1.291.400.000,00 1.290.500.000,00 900.000,00 0,07 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 03. Provinsi Riau 650.000.000,00 650.000.000,00

22. Program peningkatan pelayanan angkutan umum

2.535.606.000,00 2.535.606.000,00 0,00 0,00 žŸ ¡ ¢£¤ ¥£¤  žŸ ¦ ž § £¤ ž¤ ¨ ¢£ § ¨ ££¤ ©ª« § ¬­ ® § ® MudiAwak Kendaraan Umum Teladan 02. - 41.256.000,00 41.256.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran 03. - 59.350.000,00 59.350.000,00 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru 04. Pekanbaru 2.435.000.000,00 2.435.000.000,00

23. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas