Dana Perimbangan Penerimaan Pembiayaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

III - 15 RKPD Kab Rembang 2017 NO URAIAN RKPD 2017 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,340,000,000 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 108,460,357,000

1.2 Dana Perimbangan

967,595,960,310 1.2.1 Dana Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 28,052,000,000 1.2.2 Dana Alokasi Umum 939,543,960,310 1.2.3 Dana Alokasi Khusus - 1.2.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik -

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

443,592,783,000 1.3.1 Hibah 1,566,904,000 1.3.2 Dana Darurat - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya 67,809,000,000 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 374,216,879,000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung Arah Kebijakan belanja tidak langsung tahun 2017 meliputi : 1 Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai, yang sifatnya mengikat mandatory. 2 Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 3 Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam pemberian belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. 4 Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi III - 16 RKPD Kab Rembang 2017 dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum block grant dan bantuan khusus specific grant, antara lain Alokasi Dana Desa ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa 5 Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup .

3.3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Arah Kebijakan belanja langsung tahun 2017 meliputi: a Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas. b Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif. c Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan. d Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritas daerah pada tahun 2017. e Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. f Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. g Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, bahwa struktur III - 17 RKPD Kab Rembang 2017 belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada RKPD Tahun Anggaran 2017, berdasarkan proyeksi pendapatan daerah maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 3.8. Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2017 NO URAIAN RKPD 2017 1 2 5

2. BELANJA DAERAH

1,875,171,421,810 2.1 Belanja Tidak Langsung 1,186,838,623,200 2.1.1 Belanja Pegawai 800,108,844,169 2.1.2 Belanja Bunga 37,000,000 2.1.3 Belanja Subsidi 2.1.4 Belanja Hibah 24,838,428,000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 18,985,000,000 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota 6,455,961,000 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol 335,413,390,031 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000

2.2 Belanja Langsung

688,332,798,610 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja III - 18 RKPD Kab Rembang 2017 pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit. namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah. maka terjadi transaksi keuangan yang defisit. dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat APBN. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi. efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut: 1 Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal investasi daerah pemberian peningkatan jaminan sosial; 2 Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu SiLPA; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ; 3 Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2017 diarahkan : 1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2017 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut: a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu SiLPA sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya; b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan ; c. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupatenkota; d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social Responsibility CSR; e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD; III - 19 RKPD Kab Rembang 2017 f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model- model pembiayan tanggung renteng ; g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat; 2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sumber pengeluaran Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2016 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut: a. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang; b. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya. Tabel 3.6 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rembang Tahun 2017 NO URAIAN RKPD 2017 1 2 5

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan

295,500,000,000 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya SILPA 295,500,000,000 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Jumlah penerimaan Pembiayaan 295,500,000,000 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - 3.2.2 Penyertaan modal investasi daerah 12,270,000,000 3.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,000 3.2.4 Pemberian Pinjaman daerah - Urusan Kas dan Perhitungan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 Pembiayaan Netto 283,175,000,000 3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1 RKPD Kab Rembang 2017

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas Terwujudnya SDM berkualitas ditandai dengan: a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajaran agamanya. b. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif, produktif dan mandiri melalui perwujudan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan. c. Terwujudnya penduduk kabupaten Rembang yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. d. Terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. e. Terwujudnya tenaga kerja terampil yang berkualitas dan memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, melalui Peningkatan kualitas dan kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta, sehingga mampu berkompetisi serta mengisi peluang pasar kerja, berkembangnya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas keharmonisan hubungan industrial. f. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS. g. Tewujudnya budaya membaca pada masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetakkarya rekam dan pengembangan saranaprasarana perpustakaan. h. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak melalui peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak. i. Terwujudnya SDM yang berkarakter kebangsaan dan nasionalis melalui pembangunan jati diri bangsa, pengembangan karakter dan identitas bangsa dan aktualisasi nilai-nilai budaya setempat. IV - 2 RKPD Kab Rembang 2017 j. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. k. Terwujudnya Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan nation building serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan olahraga yang maju untuk menciptakan SDM suportif dan berprrestasi. l. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat. m. Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui faislitasi dalam penyelenggaraan transmigrasi. 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Terwujudnya Perekonomian Daerah yang maju dan berdaya saing ditandai oleh: a. Terwujudnya struktur perekonomian yang kuat melalui penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier. b. Tewujudnya agrobisnis yang maju dan berkembang peningkatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir, peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar. c. Terwujudnya penyediaan sistem informasi pertanian melalui deseminasi inovasi teknologi dan pengembangan data pertanian yang berkelanjutan. d. Terwujudnya SDM pertanian yang kompeten dalam peningkatan produktivitas pertanian. e. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang mantap dan memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. f. Terwujudnya struktur industri yang kuat melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, pengembangan kluster kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Rembang. g. Terwujudnya perdagangan yang optimal melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor. h. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mandiri melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, IV - 3 RKPD Kab Rembang 2017 peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. i. Terwujudnya akses lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM j. Terwujudnya peningkatan investasi secara berkelanjutan melalui penguatan pelayanan penanaman modal, pengembangan kebijakan yang pro penanaman modal, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan high cost economy dan penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal. k. Terwujudnya daya tarik kepariwisataan melalui pelestarian peninggalan budaya, tradisi, kesenian, pengembangan obyek wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya. 3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai ditandai oleh: a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang memadai melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah. b. Terwujudnya ketersedaan air bersih dan air baku yang mantap melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. c. Terwujudnya ketersediaan rumah yang memadai melalui pembangunan perumahan, rehabilitasi perumahan dan terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan perumahan yang sehat. d. Terwujudnya pembangunan wilayah yang seimbang melalui percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. e. Terwujudnya tata ruang harmonis melalui penegakan peraturan tata ruang, peningkatan kesadaran masyarakat akan tata ruang. 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh: a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pelayanan pubik dan peningkatan profesionalisme aparat. b. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang professional, melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif. IV - 4 RKPD Kab Rembang 2017 c. Terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan. d. Terwujudnya masyarakat sadar informasi melalui penyadaran hak masyarakat informasi yang luas dan transparan. e. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mantap melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. f. Terwujudnya Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai. g. Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan website. 5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ditandai dengan : a. Terwujudnya pendayagunaan sumberdaya alam yang lestari melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan. b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan secara bijaksana melalui peningkatan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup dan pertimbangan kepentingan penduduk sosial, kestabilan daya dukung alam. c. Terwujudnya peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui peningkatan kualitas mitigasi bencana dan peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis dan penghijauan. d. Terwujudnya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang berkelanjutan melalui diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan. e. Terwujudnya pemanfaatan bahan tambang yang optimal melalui pengelolaan pertambangan ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah hasil tambang f. Terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari melalui konservasi hutan rakyat dan perhutani serta peningkatan peran serta masyakat dalam pelestarian hutan. IV - 5 RKPD Kab Rembang 2017 g. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal melalui pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan teknologi. h. Terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas, melalui penegakkan hukum dan administrasi agrariapertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2016-2021, adalah :

1. TERWUJUDNYA SDM YANG BERKUALITAS

a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya. 1 Pengembangan sarana dan prasarana pribadatan 2 Penguatan partisippasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 3 Penguatan sikap toleransi antar umat beragama b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan. 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta non formal. 2 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pendidikan dasar, menengah dan non formal. 3 Pengembangan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi. 4 Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30. 5 Pengembangan pendidikan tinggi. 6 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. 1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih bermutu. IV - 6 RKPD Kab Rembang 2017 2 Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. 3 Pengembangan promosi dan kelembagaan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. 4 Penguatan sistem jaminan kesehatan daerah. 5 Peningkatan mutu tenaga kesehatan. 6 Penguatan program peningkatan gizi masyarakat. 7 Pengendalian penyakit menular dan tidak menular. d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.. 1 Peningkatan pelayanan KB aktif dan mandiri. 2 Penguatan kelompok prio utomo dalam meningkatkan partisipasi laki- laki dalam berKB. 3 Penguatan kelompok dalam perwujudan ketahanan keluarga. e. Peningkatan kualitas, komptensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial. 1 Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan 2 Pengembangan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja 3 Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja 4 Peningkatan perlindungan pekerja 5 Pengembangan kualitas hubungan industrial. 6 Penurunan angka pengangguran f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. 1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS melalui pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 2 optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana 3 Optimaslisasi kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial IV - 7 RKPD Kab Rembang 2017 g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetakkarya rekam dan pengembangan saranaprasarana perpustakaan. 1 Pengembangan minat baca masyarakat 2 Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat. 3 Pengembangan saranaprasarana perpustakaan modern. h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 1 Pemantapan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2 Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak. 3 Peningkatan jaringan kemitraan terhadap perlindungan anak dan jaminan tumbuh i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat. 1 Pemantapan nilai jati diri bangsa, kelembagaan dan pemantapan kader pembangunan dalam masyarakat. 2 Pembudayaan nilai jati diri bangsa dalam sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga. 1 Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin 2 Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 3 Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 4 Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan nation building serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi. 1 Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda IV - 8 RKPD Kab Rembang 2017 2 Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda 3 Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada 4 Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan 5 Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 6 peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat. 1 Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat 2 Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional 3 Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya 4 pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5 pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran 1 Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa 2 Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.

2. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING.

a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier 1 Penguatan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agrobisnis. 2 Penguatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar IV - 9 RKPD Kab Rembang 2017 1 Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan. 2 Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan. 3 Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan. 4 Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju pengembangan kawasan minapolitan 5 Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju pegembangan kawasan agropolitan 6 Pengembangan Pasar Induk Agrobisnis. c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 1 Penguasaan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke wilayah kecamatan. 2 Meningkatnya Penyebaran pemanfaatan teknologi tepat guna guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. 3 Peningkatan usaha off farm untuk meningkatkan pendapatan petani. d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian. 1 Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani 2 Peningkatan kualitas SDM dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pengelolaan hasil e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan. 1 Optimalisasi kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan 2 Peningkatan keragaman diversifikasi baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal. 3 Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat IV - 10 RKPD Kab Rembang 2017 f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang 1 Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah . 2 Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal. 3 Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor. 1 Penguatan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar. 2 Penguatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional. h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. 1 Penguatan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2 Penguatan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 3 Penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM 1 Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM. 2 Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. IV - 11 RKPD Kab Rembang 2017 3 Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM. j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan ekonomi biaya tinggi . 1 Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi informasi. 2 Penguatan lembaga promosi investasi daerah 3 Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi 4 Penataan dan pengembangan kawasan investasi k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata 1 Peningkatan kualitas sarana aksesibilitas dan penunjang pariwisata guna meningkatkan lama tinggal wisatawan. 2 Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. 3 Penguatan jejaring dan pengembangan promosi pariwisata di tingkat kabupaten dan provinsi secara efektif dan efisien. 4 Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor pariwisata. 5 Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno heritage tourism di tingkat kabupaten, provinsi.

3. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI.

a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah. 1 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan. 2 Peningkatan dan pemeliharaan interkoneksi antar kawasan. 3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan sarana dan prasarana terminal. IV - 12 RKPD Kab Rembang 2017 4 Optimalisasi pembangunan pelabuhan dan manajemen kepelabuhanan. 5 Optimalisasi pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda. b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.Pengenbangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air. 1 Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan dan memelihara kualitas air. 2 Optimalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku 3 Optimalisasi pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengelolaan DAS. 4 Optimalisasi penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. 5 Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. 6 Peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi. 7 Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku. c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman. 1 Peningkatan pemerataan pembanguan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada wilayah perkotaan dan perdesaan. 2 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman. 3 Peningkatan stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah IV - 13 RKPD Kab Rembang 2017 4 Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara swadaya. 5 Pengelolaan bangunan gedungrumah negara. 6 Pengembangan teknologi dan impelementasi tepat guna bidang permukiman. 7 Penguatan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah. 1 Peningkatan pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan. 2 Peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi. 3 Peningkatan pembangunan prasarana kawasan strategis. 4 Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri. 5 Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral 6 Penetapan peraturan zonasi tata ruang wilayah 7 Penguatan kelembagaan tata ruang daerah. 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah 9 Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya. 1 Penetapan kawasan agropolitan 2 Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan 3 Peningkatan usaha agrobisnis 4 Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan agropilitan 5 Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan

4. TERWUJUDNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK. a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance. IV - 14 RKPD Kab Rembang 2017 1 Peningkatan pelayanan publik melalui e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2 Terwujudnya pelayanan publik berdasarkan SPM. 3 Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 4 Peningkatan kerja sama antar daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan promosi daerah. b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif. 1 Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien 2 Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah 3 Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan. 1 Optimalisasi peran partai politik dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. 2 Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan. d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan. 1 Pengembangan tingkat kesadaran masyarakat terhadap terpenuhinya informasi pemerintahan secara luas dan transparan 2 Peningkatan kualitas Pelayanan informasi multi media. 3 Peningkatan akses jaringan dan layanan informasi seluruh wilayah. e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. 1 Optimalisasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan 2 Pengembangan sistem deteksi dini dalam keamanan dan ketertiban lingkungan. 3 Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat community policing. IV - 15 RKPD Kab Rembang 2017 f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai. 1 Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip. 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kearsipan yang berkualitas. g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan website. 1 Terwujudnya lembaga penyiaran yang mempunyai ijin penyelenggaraan penyiaran. 2 Perwujudan kelembagaan keterbukaan informasi publik.

5. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan. 1 Peningkatan pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya 2 Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan. 3 Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan 4 Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan 5 Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan. b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal 1 Peningkatan pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya 2 Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan. IV - 16 RKPD Kab Rembang 2017 3 Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan 4 Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan 5 Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan. 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar pengusahaan kawasan SDA yang tak terbarukan 7 Pelestarian sumber daya air tanah dengan mempertahankan fungsi daerah tangkapan air. c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air 1 Pengembangan peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana. 2 Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana. 3 Peningkatan partisipatif, peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri. 4 Pengembangan upaya Pengintregasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan. 5 Peningkatan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan 6 Optimalisasi pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai. 7 Pengembangan kearifan lokal dan keterpaduan dalam pencegahan dan penangan bencana dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi 1 Pemantapan rasio elektrifikasi 2 Peningkatan pengembangan dan pemerataaan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan. 3 Peningkatan upaya pemanfaatan bio energi yang ramah lingkungan. IV - 17 RKPD Kab Rembang 2017 4 Pengembangan upaya pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan. e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. 1 Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi yang ramah lingkungan. 2 Pengendalian kegiatan pertambangan tanpa ijin PETI dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral. 3 Peningkatan penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 4 Pengembangan upaya penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan 5 Peningkatan manfaat sosial usaha pertambangan bagi masyarakat lokal. f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan. 1 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. 2 Optimalisasi jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan 3 Optimalisasi upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia 4 Optimalisasi peningkatan manajemen pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan. 1 Pengembangan upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 2 Pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya rumput laut. 3 Pengembangan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan IV - 18 RKPD Kab Rembang 2017 4 Peningkatan peran kelembagaan di bidang perikanan dan kelautan dalam pengelolaan pesisir dan laut sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir 5 Pengembangan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut. 6 Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir dan zona perlindungan laut. 7 Pengembangan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern. 8 Pengembangan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan. 9 Pengembangan kawasan minapolitan dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan perikanan secara optimal. 10Pengembangan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan. h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan 1 Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam penegakkan hukum, dan administrasi pertanahan. 2 Pengembangan penertiban sistem administrasi pelayanan pertanahan. 3 Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

a Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD Kab. Rembang Tahun 2010-2015, target capaian kinerja Tahun 2016 dan isu strategis daerah Tahun 2017 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017 sebagaimana berikut: b Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang sampai dengan akhir triwulan IV 2015 menunjukkan tren positif dimana salah satu indikatornya adalah transisi pemerintahan pada Desember 2015 relatif berjalan lancar dan kenaikan IV - 19 RKPD Kab Rembang 2017 belanja pemerintah serta kenaikan pengeluaran masyarakat. Meskipun demikian, dampak El Nino berpotensi meningkatkan harga pangan hingga 10 untuk tahun 2016 dan secara simultan akan mendorong kenaikan inflasi yang mencapai setidaknya 0,3-0,6. Dampak tersebut setidaknya akan sangat dirasakan oleh rumah tangga miskin yang menggunakan sebagian besar pendapatannya hanya untuk makanan. Sementara itu, menghadapi volatilitas perekonomian nasional dan regional yang menghambat pertumbuhan, upaya pemerintah kabupaten yang akan terus didorong antara lain pemberian stimulus, reformasi kebijakan, dan peningkatan kualitas belanja pemkab dapat membantu Kabupaten Rembang tumbuh stagnan stabil perekonomiannya pada kisaran 5,5 dan angka inflasi diperkirakan akan terjaga di kisaran 4,5; c Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi: 1 peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah, 2 peningkatan tingkat pendapatan per kapita serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok, 3 peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun, 4 penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang 1 per tahun 5 ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah, 6 ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi daerah, 7 peningkatan akses transportasimobilitas masyarakat dan 8 penerapan pola produksikegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat tidak boros dan ramah lingkungan; d Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi: 1 peningkatan kesetaraan gender untuk akseskesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi, 2 peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat, 3 peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas, 4 peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, 5 peningkatan pelaksanaan demokrasi indek demokrasi, dan 6 pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga KDRT. e Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: 1 peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH, 2 penurunan emisi GRK, 3 penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan forest cover IV - 20 RKPD Kab Rembang 2017 serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati, 4 pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau, 5 pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai DAS dan 6 pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun B3; f Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang; g Sektor pertanian: Pengembangan teknologi tepat guna dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, menciptakan jaringan ekonomi ditingkat pedesaan guna memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, pegembangan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan SDM petani melalui program penyuluhan pertanian, menciptakan usaha pertanian yang berorientasi pada agribisnis, pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, pengembangan program bantuan bagi lembaga usaha ekonomi pedesaan LUEP dan peningkatan pemanfaatan teknologi serta mutu hasil pertanian; h Sektor industri: peningkatan pengembangan zona atau wilayah industri beserta sarana dan prasarananya, peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan modal kerja untuk mengembangkan potensi sektor industri, pelatihan peningkatan kualitas produksi dan perkuatan struktur modal, peningkatan segmen pasar dan bantuan pinjaman modal untuk sarana produksi, pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara meminimalisir produksi limbah yang dihasilkan selama proses produksi, meningkatkan peluang pasar produk industri terutama industri kecil dengan sistem inovasi berteknologi industri, meningkatkan kualitas dan kompetensi pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing produk industri, mengembangkan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; i Sektor perdagangan: peningkatan sarana prasarana, kualitas produk dan pemasaran, peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah PKM, pemberian bantuan pinjaman modal bagi pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar, mengadakan kegiatan pasar murah di wilayah kecamatan, melaksanakan sosialisasi peijinan di bidang perdagangan, penerapan teknologi tepat guna di bidang perdagangan, peningkatan SDM dan kualitas di bidang perdagangan, pengembangan perdagangan dan sistem distribusi; j Sektor Perikanan dan Kelautan: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi IV - 21 RKPD Kab Rembang 2017 berorientasi pasar, mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen, optimalisasi Usaha Garam Rakyat; k Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar serta mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usahaindustri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja; l Mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Kabupaten Rembang secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal; m Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya melalui: peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2017 sebagai berikut : Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 SKPD PROGRAM PAGU Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,674,632,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,118,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185,000,000 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,920,000,000 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28,320,000,000 Program Pendidikan Non Formal 5,907,800,000 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6,804,200,000 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4,987,500,000 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,897,822,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 411,920,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 IV - 22 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 547,000,000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 762,000,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8,778,500,000 Program Pengawasan Obat dan Makanan 860,000,000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 740,000,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 861,803,000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 237,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,750,000,000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 655,000,000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskemas Pembantu dan Jaringannya 8,545,000,000 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 132,500,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 370,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 70,000,000 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 660,000,000 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan 100,000,000 RSUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000,000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno 75,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,693,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 890,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 115,000,000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,600,000,000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 7,358,000,000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 42,300,000,000 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong- Gorong 11,000,000,000 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 19,500,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8,325,000,000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12,578,000,000 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 38,600,000,000 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 58,297,500,000 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,550,000,000 Program pengelolaan areal pemakaman 4,000,000,000 Program RehabilitasiPemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong 4,000,000,000 Bappeda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 915,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,475,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90,000,000 Program Pengembangan DataInformasi 670,000,000 IV - 23 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Kerjasama Pembangunan 900,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 85,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,136,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,600,000,000 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 695,000,000 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 560,000,000 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 420,000,000 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 950,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 50,000,000 Dinhubkominfo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,867,500,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 856,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 210,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,000,000 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 562,200,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 500,000,000 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 160,000,000 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1,110,000,000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3,126,000,000 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1,615,000,000 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas 660,000,000 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran 370,000,000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1,275,000,000 Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi 180,000,000 Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572,200,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206,330,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,700,000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20,000,000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,125,000,000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 755,000,000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 56,000,000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 40,000,000 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 200,000,000 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem 250,000,000 IV - 24 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Pesisir dan Laut Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 30,000,000 Dindukcapil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 520,145,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335,980,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,200,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,444,000 Program Penataan Administrasi Kependudukan 402,652,000 BPMPKB Kualitas Hidup Perempuan 2,370,000,000 Perlindungan Perempuan 180,000,000 Kualitas Keluarga 300,000,000 Pemenuhan Hak Anak 1,340,000,000 Perlindungan Khusus Anak 500,000,000 Program Sistem Informasi Gender dan Anak 135,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564,950,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558,020,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85,000,000 Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2,797,752,000 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana 2,765,494,310 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 137,000,000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 425,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 80,000,000 Pembinaan Pemerintah Desa dan Kerjasama Desa 2,445,000,000 Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 795,000,000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan 1,880,000,000 Fasilitasi Kemandirian Ekonomi Perdesaan 330,000,000 Pengelolaan Lingkungan Sosial 650,000,000 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 650,000,000 Pengelolaan Saran Air Minum dan Sanitasi 200,000,000 Pembinaan Lingkungan Sosial 300,000,000 Pembangunan Kawasan Perdesaan 800,000,000 Dinsosnakertrans Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 735,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,000,000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 865,000,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 335,000,000 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 36,500,000 Program Pembinaan Panti AsuhanPanti Jompo 60,000,000 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 150,000,000 IV - 25 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,002,000,000 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,450,000,000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 530,000,000 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 785,000,000 Program Pengembangan Wilayah Transmigasi 200,000,000 Dinindagkop UMKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,457,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,115,000,000 Program Peningkatan Displin Aparatur 75,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 155,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Publik 15,000,000 Program Perencanaan Pengembangan Industri Dagang Koperasi IDK dan UMKM 40,000,000 Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif 475,000,000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 540,000,000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 190,000,000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 450,000,000 Program Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan Konsumen 160,000,000 Optimalisasi Penerimaan Retribusi 50,000,000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolan Keuangan Daerah 270,000,000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 200,000,000 Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru 300,000,000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 180,000,000 Peningkatan dan Pengembangan Eksport 140,000,000 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 325,000,000 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 75,000,000 Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan 20,000,000 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 900,000,000 Program pembinaan pedagang 50,000,000 Promosi Produk Unggulan Daerah 650,000,000 Program Peningkatan kerjasama daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pemnbangunan sarana perdagangan 50,000,000 Peningkatan Kapastas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi 670,000,000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,010,000,000 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 200,000,000 Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 100,000,000 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 500,000,000 Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 625,000,000 IV - 26 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Pembinaan Industri 100,000,000 KesbangpolLinmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428,255,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 140,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,000,000 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 250,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,415,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1,706,514,000 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat 445,000,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat 60,000,000 Program Penegakan Peraturan Daerah 15,000,000 BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 350,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90,000,000 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana 890,000,000 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 160,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa 320,000,000 Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2,811,000,000 Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana 1,790,000,000 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 1,939,000,000 SATPOL PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 610,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,305,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 535,000,000 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 166,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 656,000,000 Program Penegakan Peraturan Daerah 1,225,000,000 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 150,000,000 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,220,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,617,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 35,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 100,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota 750,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1,000,000,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 1,210,000,000 IV - 27 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 135,000,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 1,867,000,000 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 150,000,000 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 180,000,000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,525,000,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum 870,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 945,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 2,850,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 160,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 3,070,000,000 Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah 620,000,000 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 480,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah 700,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 100,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 175,000,000 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 100,000,000 Program peningkatan fasilitasi pelayanan publik 215,000,000 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 150,000,000 Program peningkatan sarana pemerintahan 60,000,000 Program Pengembangan Data Informasi Perencanaan 100,000,000 Program Pemberdayaan Jasa konstruksi 75,000,000 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah 1,800,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 11,000,000,000 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal - Sekretariat Dewan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,003,625,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,817,369,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 702,817,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85,484,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17,999,114,900 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 333,090,000 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan diluar Cakupan Jaminan Kesehatan BPJS 186,773,000 DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,590,500,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 552,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 380,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 214,500,000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10,300,467,000 IV - 28 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota 55,000,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 150,000,000 Program Pengembangan Rancangan Kebijaksanaan Pengelolaan Barang daerah 300,000,000 Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang daerah 520,000,000 Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah 446,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 90,000,000 Inspektorat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,033,800,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398,500,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4,637,600,000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 223,700,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 409,650,000 Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 717,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 819,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,380,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 364,966,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 160,000,000 Program Pendidikan Kedinasan 1,100,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5,164,500,000 Kantor PPT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 351,950,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 451,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330,000,000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 110,000,000 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 30,000,000 PEningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan PM 280,500,000 Program Pengendalian Perijinan 215,000,000 Pelayanan Penanaman Modal 150,000,000 Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan 120,000,000 Kec. Rembang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,167,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322,724,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum 75,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 135,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 20,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200,000,000 IV - 29 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 20,000,000 Program Peningkatan Fungsi Kantor Kelurahan 1,800,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 40,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 130,000,000 Kec. Kaliori Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248,584,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,400,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 120,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 120,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 25,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 30,000,000 Kec. Sulang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244,800,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 387,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 30,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 97,000,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 930,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Sumber Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12,400,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum 9,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 10,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197,944,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,965,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 384,395,500 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12,400,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,600,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 58,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 10,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya 35,000,000 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik 20,000,000 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 20,000,000 Kec. Bulu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157,890,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265,200,000 IV - 30 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,100,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 182,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarpras Pemuda, Olahraga dan Seni budaya 80,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 16,000,000 Kec. Lasem Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 9,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,231,600 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 203,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 20,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 40,000,000 Kec. Pancur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205,100,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 261,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 133,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 30,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 42,000,000 Kec. Sluke Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,400,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173,500,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum 130,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 359,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 30,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 15,000,000 Kec. Pamotan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 270,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,000,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 10,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 150,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 50,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 35,000,000 Kec. Gunem Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232,958,500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,500,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 147,500,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana 20,000,000 IV - 31 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 25,000,000 Kec. Sale Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 373,800,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 478,987,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum 25,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 160,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 23,100,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 50,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 72,800,000 Kec. Kragan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332,213,800 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 516,229,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 180,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 45,000,000 Kec. Sedan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181,597,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,450,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,220,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,300,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 168,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 35,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 121,910,000 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 18,625,000 Kec. Sarang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,400,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,700,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,000,000 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 180,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya 50,000,000 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 20,000,000 BKP dan P4K Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 565,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 250,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80,000,000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,450,000,000 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 100,000,000 Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 325,000,000 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,850,000,000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 35,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 60,000,000 IV - 32 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Kantor Pustasip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 484,090,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126,539,000 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 175,000,000 Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah 666,820,000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 82,250,000 Program Pengkajian, Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan 887,500,000 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 720,000,000 Dintanhut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,431,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 835,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 170,000,000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 865,000,000 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan 3,090,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 230,000,000 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2,550,000,000 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 300,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit dan Tanaman 800,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 315,000,000 Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian 14,250,000,000 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 300,000,000 Program Pengembangan Agribisnis 1,590,000,000 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan 4,270,000,000 Dinas ESDM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,431,189,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93,800,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,000,000 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 50,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 4,525,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan 110,000,000 Pembinaan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 50,000,000 Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan 50,000,000 Program Pengelolaan Bencana Geologi 50,000,000 Dinbudparpora Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya 6,019,000,000 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 115,000,000 Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda 120,130,000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1,825,000,000 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 165,000,000 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 150,000,000 IV - 33 RKPD Kab Rembang 2017 SKPD PROGRAM PAGU Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,690,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 900,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 709,970,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,120,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 260,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 280,000,000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2,582,500,000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8,669,000,000 Program Pengembangan Kemitraan 457,500,000 Dinlutkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 818,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120,000,000 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 100,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 175,000,000 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 350,000,000 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 350,000,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,310,000,000 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 13,800,000,000 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 75,000,000 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 230,000,000 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan 200,000,000 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 250,000,000 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan 950,000,000 Program Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Perikanan 150,000,000 Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan 500,000,000 Program Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Perikanan 400,000,000 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 - 1 RKPD Kab Rembang 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2014–2019 dan RKP 2017 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi IPK, peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan kinerja pemerintahan provinsi kabupatenkota yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 akan menitikberatkan pada 1 Terwujudnya SDM yang berkualitas, 2 Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing, 3 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang memadai, 4 Terwujudnya kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan 5 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memuat 2 dua kewenangan urusan yaitu 1 kewenangan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan dan masyarakat desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi dan informatika. 2 kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi. Adapun sasaran untuk tiap–tiap urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib