Pengelolaan Dana Khusus TARGET KINERJA TAHUN 2015 1.

95 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015

Alokasi belanja untuk setiap unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel III.30 Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015 No Unit Kerja Direktorat 2015 Kode dan Nama Output 1 Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan 1.359.016.365.000 a Penyaluran Beasiswa 1.301.311.338.000 005 Laporan Penyaluran Dana b Dukungan Operasional Layanan Beasiswa 57.705.027.000 2 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 45.567.985.000 a Penyaluran Dana Riset 41.991.456.000 005 Laporan Penyaluran Dana b Penghargaan Hasil Karya Riset 50.000.000 c Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 180.400.000 d Dukungan Operasional Layanan Riset 2.668.704.000 e Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 677.425.000 3 Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana 6.340.580.000 a Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data 2.059.159.000 001 Layanan Dukungan Manajemen b Operasional Pengembangan Dana 4.281.421.000 006 Layanan Pengembangan Dana 4 Direktorat Keuangan dan Umum 22.104.092.000 a Layanan SDM 1.183.016.000 001 Layanan Dukungan Manajemen b Organisasi dan Kelembagaan 626.525.000 c Perencanaan dan Keuangan 497.980.000 d Layanan Data dan Informasi 756.946.000 e Layanan Penyusunan Peraturan 36.400.000 f Layanan Pemeriksaan Intern 135.216.000 g Dukungan Manajemen Lainnya 544.306.000 h Belanja Pegawai 13.710.248.000 994 Layanan Perkantoran i Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 4.068.780.000 994 Layanan Perkantoran j Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 327.675.000 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi k Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 217.000.000 996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah 1.433.029.022.000 96 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

2.5.2.3. Belanja Per Output Tahun 2015

Tabel III.31 Belanja Per Output Tahun 2015 Kode Output Output, Rincian Kegiatan Jumlah Rp 1 Layanan Dukungan Manajemen 5.839.548.000 1 Layanan SDM 1.183.016.000 2 Dokumen Organisasi dan Kelembagaan 626.525.000 3 Perencanaan dan Keuangan 497.980.000 4 Layanan Data dan Informasi 756.946.000 5 Layanan Penyusunan Peraturan 36.400.000 6 Perencanaan Usaha dan Manajemen Data 2.059.159.000 7 Layanan Pemeriksaan Intern 135.216.000 8 Dukungan Manajemen Lainnya 544.306.000 5 Layanan Penyaluran Dana 1.404.584.350.000 1 Penyaluran Dana Beasiswa 1.359.016.365.000 2 Penyaluran Dana Riset 44.710.160.000 3 Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 857.825.000 6 Layanan Pengembangan Dana 4.281.421.000 1 Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN 649.664.000 2 Penyelenggaraan Kemitraan 3.631.757.000 994 Layanan Perkantoran 17.779.028.000 1 Belanja Pegawai 13.710.248.000 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 4.068.780.000 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 327,675,000 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 217,000,000 TOTAL 1,222,050,474,000

2.5.2.4. Belanja Per Klasifikasi Biaya Tahun 2015

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik layanan beasiswa maupun layananan rehabilitas fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, LPDP sudah memproyeksikan dari total pagu Rp1.222.050.474.000 akan dialokasikan sebesar Rp1.188.878.076.000 untuk biaya layanan dan Rp33.172.398.000 untuk biaya operasional manajemen.