LKIP BPPT TAHUN 2016
III
- 144
3. Pada 23 Mei 2016, Penghargaan dari BKN kepada BPPT sebagai Terbaik II dari 68 KementerianLembaga Pusat dalam kategori Pelaksanaan e-
PUPNS untuk KementerianLembaga.
Gambar 3.47 Penghargaan Kepala BKN sebagai
Terbaik II dalam kategori Pelaksanaan e-PUPNS untuk KementerianLembaga
LKIP BPPT TAHUN 2016
III
- 145
4. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat kepada BPPT sebagai Peringkat 5 Kategori Lembaga Negara Lembaga Negara Non
Kementerian, pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.
Gambar 3.48 Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat
sebagai Peringkat 5 Kategori Lembaga Negara Lembaga Negara Non Kementerian pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.
LKIP BPPT TAHUN 2016
III
- 146
5. BPPT menjadi Pemenang Ke-1 Kategori Penghematan Energi dan Air, Sub Kategori Pemerintah Pusat.
Gambar 3.49 Penghargaan Sebagai Pemenang Ke-1
Kategori Penghematan Energi dan Air, Sub Kategori Pemerintah Pusat
LKIP BPPT TAHUN 2016
III
- 147
6. Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada BPPT sebagai Peringkat 2 Kelompok Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
pada Pemeringkatan e-Government Indonesia PEGI.
7. Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informartika kepada BPPT sebagai Peringkat 2, pada Pemeringkatan Keamanan Informasi
KAMI.
8. BPPT ditunjuk oleh BKN sebagai LPNK pertama yang akan menerapkan proses Kenaikan Pangkat proses Pensiun secara Otomatis.
LKIP BPPT TAHUN 2016 III - 148
1.2. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2016, total anggaran yang dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pagu alokasinya adalah sebesar Rp. 977.094.382.000,-.
Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk optimasi penggunaan anggaran secara nasional pagu hemat dan penambahan dari PNBP, pagu
anggaran yang dikelola BPPT menjadi Rp. 916.024.905.000,-. Kemudian dengan adanya tambahan anggaran dari PNBP dan BLU, pagu akhir anggaran
yang dikelola BPPT menjadi sebesar Rp. 952.901.518.000,-. Dari pagu akhir anggaran tersebut, realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.
895.897.301.852,-. Dengan demikian prosentase capaian realisasi anggaran adalah sebesar 94.
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Dalam Ribuan Rupiah:
Pagu Anggaran Alokasi Awal
Pagu Anggaran Akhir
Realisasi Anggaran
Prosentase Capaian
977.094.382 952.901.518
895.897.301 94
LKIP BPPT TAHUN 2016 IV - 149
BAB IV.PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang
diembannya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional RPJMN dan sasaran kinerja sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2016.
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, BPPT telah menyusun rencana strategis Renstra sebagai dokumen perencanaan
untuk periode tahun 2015 - 2019 5 lima tahun. Dalam Renstra BPPT Tahun 2015
– 2019 tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dan strategi BPPT. Renstra BPPT 2015-2019
menjadi acuan dalam penyusunan, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Rencana Kerja BPPT Renja, dan Rencana Kerja dan Anggaran BPPT
RKA KL.
2.
Sejalan dengan waktu dan perkembangan situasi nasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditindak lanjuti dengan perubahan
struktur organisasi BPPT dan penajaman program dan kegiatan, BPPT melakukan perbaikan dan penyempurnaan revisi terhadap Renstra
sebanyak 2 kali, yaitu Renstra Revisi 1 dan Renstra Revisi 2. 3. Target-target indikator kinerja sasaran-sasaran BPPT sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2016 berhasil dicapai dengan baik. Dari tujuh
indikator Kinerja yang terdapat dalam ketiga sasaran strategis BPPT, semua targetnya tercapai 100, dan terdapat 1 indikator kinerja yang
pencapaian targetnya lebih dari 100.
LKIP BPPT TAHUN 2016 IV - 150
4. Indikator Kinerja yang nilai capaiannya lebih dari 100 adalah pada indikator kinerja 3, yaitu Jumlah layanan teknologi, dengan target 13
layanan. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja diperoleh hasil bahwa salah satu layanan teknologi, yaitu layanan teknologi survey kelautan nilai
capaian targetnya 200. 5. Selain capaian kinerja terhadap target indikator kinerja, BPPT juga
mendapatkan beberapa capaian kinerja lainnya. 6. Ditinjau dari pelaksanaan anggaran, nilai capaian realisasi anggaran BPPT
tahun 2016 adalah sebesar 94, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 952.901.518.000,-
BPPT dapat
merealisasikannya sebesar
Rp. 895.897.301.852,-
4.2. Langkah-Langkah Perbaikan
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk mewujudkan visi dan misi BPPT, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:
1. Untuk meningkatkan kinerja, BPPT akan menerapkan semua komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, yang
meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan serta Reviu, secara konsisten.
Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP di lingkungan BPPT akan mempercepat terwujudnya
BPPT sebagai instansi yang akuntabel. 2. Laporan Kinerja akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan acuan
untuk melakukan perbaikanpeningkatan akuntabilitas kinerja pada masa- masa mendatang untuk memastikan tercapainya target sesuai dokumen
rencana strategis BPPT. 3. BPPT akan selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kinerjanya.