Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
76
4.3. APBD KabupatenKota di Sumatera Selatan 4.3.1. Penerimaan Daerah
Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia diperoleh informasi bahwa total pendapatan daerah 15 kabupatenkota di Sumsel sebesar Rp10,92
triliun. Pendapatan daerah Kota Palembang tercatat menempati peringkat pertama dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,29 triliun.
Tabel 4.3 APBD KabupatenKota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
Lahat Muba
Mura Muara Enim
OKI OKU
Palembang Prabumulih
Pagar Alam L. Linggau
Banyuasin OI
OKUT OKUS
Empat Lawang
TOTAL PENDAPATAN 792,543
1,197,639 981,232
1,005,296 864,577
585,497 1,288,023
413,251 358,316
392,745 838,825 675,374 715,465
443,465 358,913
PAD 40,500
32,570 53,223
58,121 30,506
37,413 196,108
16,826 10,000
25,378 20,005
15,252 11,087
4,555 6,089
Pajak Daerah 7,800
3,793 5,394
12,700 4,885
10,158 77,000
3,929 1,495
3,856 3,277
4,005 2,354
1,525 2,061
Retribusi daerah 6,700
1,859 10,144
13,925 10,111
13,405 63,722
3,545 2,900
5,031 3,652
4,162 4,107
1,154 1,245
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1,800 3,150
4,485 4,993
2,000 2,956
10,000 250
450 700
246 75
376 Lain
‐lain PAD yang sah 24,200
23,768 33,200
26,503 13,510
10,894 45,386
9,102 5,155
15,791 12,829
7,085 4,551
1,500 2,784
Dana Perimbangan 684,238
1,104,943 862,897
860,569 781,648
520,153 947,774
373,651 335,811
335,944 724,918 634,183 611,002
393,824 338,007
Dana bagi hasil pajakbagi hasil bukan pajak
279,984 977,031
418,754 426,885
174,788 190,630
246,895 148,113
125,407 89,569
220,020 307,440 196,872 96,856
113,086 Dana alokasi umum
355,796 86,728
388,998 399,028
533,746 304,463
689,109 191,965
174,703 207,020
441,350 282,738 361,076 253,297
190,027 Dana alokasi khusus
48,458 41,184
55,145 34,656
73,115 25,061
11,770 33,572
35,701 39,355
63,549 44,005
53,054 43,671
34,894 Lain
‐lain Lain
‐lain pendapatan daerah yang sah
67,805 60,127
65,111 86,606
52,422 27,930
144,141 22,775
12,505 31,423
93,902 25,939
93,376 45,086
14,817 Hibah
8,725 5,000
Dana darurat 2,500
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya
18,605 26,637
19,787 43,042
32,122 25,893
140,563 22,775
12,505 22,698
26,002 20,939
25,247 15,510
12,317 Dana penyesuaian dan otonomi
khusus 49,200
33,490 45,324
43,564 20,300
3,578 49,500
68,129 29,576
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya
2,037 18,400
Lain ‐lain pendapatan daerah
yang sah TOTAL BELANJA
790,761 1,215,189
1,064,469 1,062,877
878,402 617,743
1,338,945 500,251
472,000 445,897
788,083 673,374 714,515 491,379
374,156 Belanja tidak langsung
412,120 422,439
324,925 432,201
463,659 282,846
742,986 169,316
133,521 160,571
454,957 316,191 295,005 215,501
97,337 Belanja pegawai
361,685 336,925
298,297 372,812
378,542 253,637
727,489 157,116
129,336 146,139
373,168 267,862 246,614 183,078
74,331 Belanja bunga
25 34
5 Belanja subsidi
34,348 1,000
1,386 1,790
500 2,253
360 1,500
Belanja hibah 2,935
3,000 4,436
17,723 3,648
1,350 4,130
1,685 4,124
9,479 3,525
3,842 5,700
2,500 Belanja bantuan sosial
11,500 27,587
10,320 20,165
14,069 11,379
13,147 7,570
1,250 9,708
46,050 13,846
21,600 3,900
Belanja bagi hasil kpd PropKabKota dan Pemdes
500 37
35,552 1,535
Belanja bantuan keuangan kpd PropKabKota dan Pemdes
30,000 20,670
10,783 28,795
14,483 13,177
21,258 26,563
20,949 20,723
12,536 Belanja tidak terduga
6,000 2,909
1,000 4,536
1,500 500
1,000 500
1,250 600
2,750 2,500
2,000 4,500
4,071 Belanja langsung
378,641 792,751
739,544 630,676
414,743 334,897
595,959 330,936
338,479 285,326
333,126 357,182 419,510 275,878
276,819 Belanja pegawai
47,624 79,752
86,946 57,324
38,955 34,803
101,767 30,245
30,779 29,162
32,116 37,214
46,153 25,382
39,243 Belanja barang dan jasa
137,318 218,252
197,000 189,309
200,039 165,698
243,237 100,175
129,134 120,270
110,275 71,760 189,551
53,054 78,229
Belanja modal 193,699
494,747 455,598
384,043 175,749
134,396 250,954
200,516 178,566
135,894 190,735 248,209 183,806
197,443 159,346
SURPLUSDEFISIT 1,782 ‐17,550
‐83,237 ‐57,581
‐13,825 ‐32,247
‐50,923 ‐87,000
‐113,684 ‐53,152
50,743 2,000
950 ‐47,914 ‐15,243
PEMBIAYAAN DAERAH Neto ‐1,782
17,550 83,237
57,581 13,825
32,247 50,923
87,000 56,447
53,152 ‐50,743
‐2,000 ‐950
47,914 15,243
Penerimaan Pembiayaan Daerah 20,506
25,000 83,237
68,130 18,844
33,302 74,882
105,000 59,447
55,152 71,514
50 49,914
18,243 SiLPA TA sebelumnya
20,506 25,000
83,237 68,130
16,844 33,302
68,135 105,000
59,447 51,750
71,514 50
49,914 18,243
Pencairan dana cadangan 2,402
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
2,000 6,747
1,000 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah 22,288
7,450 10,549
5,019 1,055
23,960 18,000
3,000 2,000
122,256 2,000
1,000 2,000
3,000 Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Investasi Daerah 8,895
7,450 10,384
2,000 1,000
11,590 18,000
3,000 500
1,000 2,000
1,000 2,000
3,000 Pembayaran Pokok Utang
13,392 165
55 12,369
121,256 Pemberian Pinjaman Daerah
3,019 1,500
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
77 Pendapatan terbesar 15 kabupatenkota tercatat dari sumber dana perimbangan
yang secara total berjumlah sebesar Rp9,51 triliun atau dengan pangsa sebesar 87,15 dari total penerimaan daerah. Dari sisi pangsa, dana perimbangan Kabupaten Empat
Lawang memiliki pangsa terbesar yakni 94,18 dari total pendapatan daerah dengan nominal sebesar Rp338 miliar. Namun secara nominal, dana perimbangan Kabupaten Musi
Banyuasin tercatat paling besar yakni sebesar Rp1,10 triliun dengan pangsa sebesar 92,26 dari pendapatan daerahnya.
Grafik 4.3 Perbandingan Dana Perimbangan 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
9 4 .1 8 8 8 .8 1
8 5 .4 0 9 3 .9 0
8 6 .4 2 8 5 .5 4
9 3 .7 2 9 0 .4 2
7 3 .5 8 8 8 .8 4
9 0 .4 1 8 5 .6 0
8 7 .9 4 9 2 .2 6
8 6 .3 3
2 0 0 4 0 0
6 0 0 8 0 0
1 , 0 0 0 1 , 2 0 0
La h
a t
M uba
Mu ra
M u
ar a
En im
OK I
OK U
Pa le
m b
an g
Pr a
b u
m u
lih Pa
g a
r A la
m L.
Lin g
g a
u Ba
ny u
a si
n OI
OK U
T OK
U S
Em p
a t L
aw a
n g
R P
M ilia
r
1 0 2 0
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 1 0 0
D a n a P e r i m b a n g a n S h a re D P th d P e n d a p a ta n
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Grafik 4.4 Persentase DAU dan DAK 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
1 0 2 0
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0
La h
a t
Mub a
Mur a
M u
ara En im
OK I
OK U
Pal emb
a n
g P
ra bum
ulih Pag
ar A lam
L. L
ingga u
Ba ny
ua sin
OI OK
U T
OK U
S
E m
pa t L
a w
a ng
S h a r e D A U t h d P e n d a p a t a n S h a r e D A K t h d P e n d a p a t a n
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
78 Komponen terbesar yang menopang dana perimbangan adalah Dana Alokasi
Umum DAU dengan pangsa 51,11. Pangsa DAU paling besar dimiliki oleh Kabupaten OKI yakni sebesar 61,73 sementara yang paling kecil dimiliki oleh Kabupaten Musi
Banyuasin. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuasin sebagian besar ditopang oleh dana bagi hasil pajakbukan pajak.
Komponen Pendapatan Asli Daerah PAD merupakan salah satu tolak ukur sisi kemandirian suatu daerah. Kota Palembang merupakan daerah yang memiliki pangsa PAD
terhadap pendapatan daerah paling besar yakni sebesar 15,23 dengan nomimal sebesar Rp196,11 miliar. Hal tersebut tidak terlepas dari kelebihan Kota Palembang sebagai ibu
kota Propinsi.
4.3.2. Belanja Daerah
Total belanja daerah 15 kabupatenkota di Sumsel tahun 2009 sebesar Rp11,43 triliun. Belanja daerah Kota Palembang tercatat menempati peringkat pertama dengan total
belanja daerah sebesar Rp1,34 triliun, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas masing-masing dengan nilai sebesar Rp1,22 triliun
dan Rp1,06 triliun.
Grafik 4.5 Perbandingan PAD 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
5 .1 1 2 .7 2
5 .4 2 5 .7 8
3 .5 3 6 .3 9
1 5 .2 3
4 .0 7 2 .7 9
6 .4 6 2 .3 8
2 .2 6 1 .5 5
1 .0 3 1 .7 0
2 0 0 4 0 0
6 0 0 8 0 0
1 ,0 0 0 1 ,2 0 0
1 ,4 0 0
La h
a t
Mu ba
Mur a
M u
ara En im
OK I
OK U
Pal emb
a n
g P
ra b
um ul
ih Pag
ar Al am
L. L
ingg a
u Ba
ny ua
si n
OI OK
U T
OK U
S
E m
pa t L
a w
a ng
R P
Mi li
a r
2 4
6 8
1 0 1 2
1 4 1 6
T ot a l P e nda pa t a n P A D
S ha r e P A D t hd P e nda pa t a n D a e r a h
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
79 Total belanja tidak langsung 15 kabupatenkota tercatat sebesar Rp4,92 triliun atau
sebesar 43,08 dari total belanja daerah. Sementara itu total belanja langsung tercatat sebesar Rp6,50 triliun atau sebesar 56,92 dari total belanja daerah. Persentase belanja
langsung Kabupaten Empat Lawang merupakan yang paling tinggi yakni sebesar 73,98, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Banyuasin sebesar 42,27.
Grafik 4.6 Perbandingan Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
10 20
30 40
50 60
70 80
90 100
La h
at M
ub a
M ur
a M
ua ra
E ni
m O
K I
O K
U Pa
le m
ba n
g Pr
ab um
u lih
Pa g
ar A
la m
L. L
in gg
au B
an yu
as in
O I
O K
U T
O K
U S
Em p
at L
aw an
g
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Grafik 4.7 Persentase Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial
15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
-5 5
10 15
20 25
30 35
40 45
La h
a t
Mu b
a Mu
ra M
u ar
a En im
OK I
OK U
Pal e
m b
an g
Pr ab
u m
u lih
Pa g
ar A
lam L.
L in
gga u
B a
ny ua
si n
OI OK
U T
OK U
S
Em p
a t L
a w
an g
Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
80 Komponen terbesar yang mendongkrak belanja langsung adalah belanja modal
dengan pangsa sebesar 31,36 dari total belanja daerah 15 kabupatenkota di Sumsel. Belanja modal Kabupaten Musi Banyuasin tercatat paling besar yakni Rp494,75 miliar
dengan pangsa sebesar 40,71 dari belanja daerahnya. Belanja terbesar dari dikeluarkan oleh 15 kabupatenkota di Sumsel adalah untuk
belanja pegawai sebesar Rp5,02 triliun atau mencapai 43,97 total belanja daerah. Sementara dalam upaya membantu langsung masyarakat terkait dengan bencana alam,
maupun kegiatan sosial lainnya, pemerintah 15 kabupatenkota di Sumsel mengalokasikan Rp0,21 triliun atau sebesar 1,86 dari total belanja daerah.
Grafik 4.8 Perbandingan Belanja Pegawai 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan
100 200
300 400
500 600
700 800
900
La h
a t
Muba Mur
a M
u ara
En im
OK I
OK U
Pal em
b a
n g
P ra
bum uli
h Pa
g a
r Al am
L. Li n
g g
a u
Ba n
yua sin
OI OK
U T
OK U
S
E m
pa t L
a w
a ng
R P
M ilia
r
10 20
30 40
50 60
70
Total Belanja Pegaw ai Share thd Total Belanja Daerah
Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
81
RESPON PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGELIMINASI DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL
Sebagai upaya penanggulangan serta langkah antisipasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
menetapkan dua strategi utama yang berkaitan dengan APBD. Kedua strategi tersebut adalah :
1. Efektivitas realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2009 agar langsung dirasakan kepada rakyat.
2. Percepatan waktu pelaksanaan program-program Gubernur Sumatera Selatan Bidang utama yang menjadi prioritas dari penetapan dua strategi di atas yaitu :
1. Bidang pendidikan, berupa pendidikan gratis, 2. Bidang kesehatan, berupa pengobatan gratis, dan
3. Bidang perekonomian, berupa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMKM. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kecil,
Pemerintah Propinsi Sumsel berencana untuk mengarahkan stimulus fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat pada tahun 2009 untuk lebih ditujukan kepada proyek infrastruktur
yang diiringi dengan program padat karya.
Matriks Arah Kebijakan Fiskal serta Respon Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Terkait dengan Krisis Keuangan Global
Suplemen 5
NO BIDANG ITEM
a. Efektivitas realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2009 agar langsung dirasakan
kepada rakyat. b. Percepatan waktu pelaksanaan program-program Gubernur Sumatera Selatan
a. Pendidikan gratis b. Pengobatan gratis
c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM 4 Detail Respons
Kebijakan di Bidang Pengeluaran
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan
URAIAN
Strategi Bidang Utama
1 2
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- Pengembangan Budidaya Air Tawar - Terlaksananya Pengembangan
Budidaya Air Tawar di Pulokerto - UPPU Pulokerto Palembang Selama 1 tahun
108,950,000 - Pengembangan Budidaya Tambak
- Terlaksananya Pengembangan Budidaya Tambak sebanyak
- Saluran tambak sebanyak 7020 M3 758,336,220
- Bantuan Sarana UPR dan BBI - Terlaksananya Bantuan Sarana UPR
dan BBI - UPR unit pembenihan rakyat berupa 1000 ekor
iduk, 30 unit tabung O2, 7500 kg pakan dan 30 unit aerator di 15 Kab kota
250,000,000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pembuatan Penjemuran Ikan - Terlaksananya Pembuatan Penjemuran
Ikan di Banyuasin - Pembuatan Penjemuran Ikan sebanyak 600 meterdi
Banyuasin 250,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN
TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009
Perkembangan Keuangan Daerah
82
4 Detail Respons
Kebijakan di Bidang Pengeluaran
b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan
c. Dinas Perkebunan
d. Dinas Peternakan
e. Dinas Koperasi dan UMKM
f. Dinas Pertambangan dan Energi
Program Lumbung Pangan 6,343,313,000
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah -
Terjadinya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dari 3,9 menjadi 4,3
tonhaGKG 5.315 Hadi 10 KabKota
3,000,000,000 -
Tersedianya Produksi Padi 22854,5 Ton GKG
- Terjadinya Peningkatan Produksi Padi
2126 Ton GKG -
Tersedianya Benih Unggul Bersertifikat 750 ton 30.000 Ha
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung -
Terjadinya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung dari 3,2 menjadi 4,0
tonhaPipilan Kering 220 Ha di 4 Kab OKUT, Lahat, 4
Lawang, MUBA 618,313,000
- Tersedianya Produksi Jagung
880 Ton PPK - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kedelai
- Terjadinya Peningkatan Produksi dan
Produktivitas kedelai dari 1,2 menjadi 1,4 tonHa
420 Ha di 7 Kab OKI, MURA, MUBA, BA, ME, Lahat, OKUT
475,000,000 -
Tersedianya Produksi Kedelai 588 Ton
- Tersedianya Peralatan Pengendalian OPT
550 Buah - Pengadaan dan Pengembangan Mekanisasi Alsintan
- Terbinanya unit pengelola jasa alsintan
15 KabKota, 630 UPJA 800,000,000
- Tersedianya Alat Pengolahan Tanah
25 Unit - Penyediaan dan Pengembangan Pupuk Organik
- Terbentuknya kelompok penghasil pupuk
organik 4 Kelompok di Kab OKUT, Banyuasin,
MURA dan Lahat 300,000,000
- Pembinaan Perbenihan dan Sertifikasi Benih TPH -
Tersedianya benih unggul dan Sertifikasi Benih TPH
900 Ha di 8 KabKota OI,OKI, OKUT,M.Enim, Lahat, MUBA, MURA dan
Banyuasin 250,000,000
- Tersedianya Buku Evaluasi Lima Tahunan
Produksi TPH 50 Buku
- Pengembangan dan Pembinaan Kebun Buah-buahan
unggulan dengan pola GAP di wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura
- Berkembangya Kawasan Kebun Buah-buahan
Durian dan Jeruk di wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura
Durian 50 Ha dan Jeruk 36 Ha, 150 Petani di Kab. Lahat, OKUS, Muara Enim, MURA,
4 Lawang, dan Kota PagarAlam 550,000,000
- Pengembangan Sentra Sayuran -
Berkembangnya kawasan sentra sayuran 3 Komoditi seluas 25 Ha Cabe 9 Ha,
Kubis 9 Ha, Kentang 7 Ha, 180 Petani di Kab. Lahat, Muara Enim, dan Kota
PagarAlam 350,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN
TARGET PAGU
INDIKATIF
450,000,000
- Sertifikasi Lahan Perkebunan - Sertifikasi Lahan Perkebunan Karet Rakyat
- 500 persil di 5 kabkota 450,000,000
10,655,486,000
- Peremajaan dan Pengem bangan Karet Rakyat -
Peremajaan Karet Tua pemanfaatan lahan terlantar - 3.000 Ha 1.500 btg, 14 Kabkota
10,258,598,000 - Pengembangan Kelapa Rakyat
- Bantuan Bibit Kelapa Unggul - 100 ha Banyuasin
221,890,000 - Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat
- Bantuan Alat Panen Karet - 250 pkt, 5 kabkota
174,998,000 PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN P2HP
400,000,000
- Bantuan Alat pengolahan Kopi Rakyat - Bantuan Huller kopi
- 2 unit Okus, lahat 200,000,000
- Bantuan Alat Pengolahan Kelapa Terpadu - Bantuan Pengolahan Hasil Kelapa
- 2 unit penyaring air kelapa, 1 unit alat press sabut kelapa
200,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA
PERKEBUNAN P2SP PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKTIFITAS
PERKEBUNANAN P4 PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA Rp. TARGET PECAPAIAN
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Pengembangan Sarana Prasarana Pembibitan - tesedianya HMT 6 hektar
- Bibit Rumput 60.000 stek, Pupuk Urea 150 481,875,000
- Produksi Semen Beku Baik - Bahan Kandang, Bahan Kimia, Konsentrat
Lumbung Pangan
- Pengadaan sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit - Tersedia Sapi Bibit Betina Brahman Cross Bunting
- 200 Ekor 3,508,712,000
- Pengadaan ternak kambing Unggul Integrasi dengan Kopi - Tersedia Ternak Kambing Unggul - 335 Ekor
374,892,354 - Pengembangan Kerbau Rawa
- Meningkatkan Produktivitas susu kerbau - Kandang, pakan dan obat ternak, Pejantan
198,107,000 Unggul 4 ekor
PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PENCAPAIAN
TARGET KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
Rp.
- P e m b e r ia n M o d a l K e r ja k e p a d a U K M
- u n tu k 3 0 0 U M K - M e n in g k a tk a n
p e r m o d a l a n U M K 2 , 0 5 6 , 4 5 0 , 0 0 0
P r o g r a m P e n g e m b a n g a n S i s t e m P e n d u k u n U s a h a b a g i U M K M K
P L A F O N A N G G A R A N S E M E N T A R A R p
P R O G R A M D A N K E G I A T A N S A S A R A N P R O G R A M
K E G I A T A N T A R G E T P E C A P A I A N
- Pengadaan dan Pemasangan 920 unit PLTS rumah tangga - Bertambahnya rasio desa berlistrik untuk 9 desa di Kab. Empat Lawang, Muba, dan Lahat
- 200 desa 5,818,630,000
- Pembangunan PLTMH kapasitas 80 kVA - Bertambahnya rasio desa berlistrik untuk 1 desa
di Kab. OKU Selatan - 5 unit
2,260,000,000
Program Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN TARGET
PECAPAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA Rp.
g. Dinas Kehutanan
- Pembuatan BibitBenih Tanaman Kehutanan KBD dan Penanaman Hutan Partisipatif
-
Terbentuknya kebun Bibit Desa KBD sebagai upaya rehabilitasi hutan partisipatif 4 KBD.
-
4 KBD
992,420,000 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA Rp.
PROGRAM KEGIATAN SASARAN
Perkembangan Sistem Pembayaran
Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 83
Perkembangan sistem pembayaran dari sisi tunai dan non tunai menunjukkan adanya penurunan frekuensi maupun nilai yang terlihat dari tingkat perputaran kliring dan
terjadinya net-inflow di Sumatera Selatan Sumsel pada triwulan I 2009 sebagai konsekuensi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis finansial global yang masih
berlanjut.
5.1. Perkembangan Kliring