APBD KabupatenKota di Sumatera Selatan 1. Penerimaan Daerah

Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 76 4.3. APBD KabupatenKota di Sumatera Selatan 4.3.1. Penerimaan Daerah Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia diperoleh informasi bahwa total pendapatan daerah 15 kabupatenkota di Sumsel sebesar Rp10,92 triliun. Pendapatan daerah Kota Palembang tercatat menempati peringkat pertama dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,29 triliun. Tabel 4.3 APBD KabupatenKota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Lahat Muba Mura Muara Enim OKI OKU Palembang Prabumulih Pagar Alam L. Linggau Banyuasin OI OKUT OKUS Empat Lawang TOTAL PENDAPATAN 792,543 1,197,639 981,232 1,005,296 864,577 585,497 1,288,023 413,251 358,316 392,745 838,825 675,374 715,465 443,465 358,913 PAD 40,500 32,570 53,223 58,121 30,506 37,413 196,108 16,826 10,000 25,378 20,005 15,252 11,087 4,555 6,089 Pajak Daerah 7,800 3,793 5,394 12,700 4,885 10,158 77,000 3,929 1,495 3,856 3,277 4,005 2,354 1,525 2,061 Retribusi daerah 6,700 1,859 10,144 13,925 10,111 13,405 63,722 3,545 2,900 5,031 3,652 4,162 4,107 1,154 1,245 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,800 3,150 4,485 4,993 2,000 2,956 10,000 250 450 700 246 75 376 Lain ‐lain PAD yang sah 24,200 23,768 33,200 26,503 13,510 10,894 45,386 9,102 5,155 15,791 12,829 7,085 4,551 1,500 2,784 Dana Perimbangan 684,238 1,104,943 862,897 860,569 781,648 520,153 947,774 373,651 335,811 335,944 724,918 634,183 611,002 393,824 338,007 Dana bagi hasil pajakbagi hasil bukan pajak 279,984 977,031 418,754 426,885 174,788 190,630 246,895 148,113 125,407 89,569 220,020 307,440 196,872 96,856 113,086 Dana alokasi umum 355,796 86,728 388,998 399,028 533,746 304,463 689,109 191,965 174,703 207,020 441,350 282,738 361,076 253,297 190,027 Dana alokasi khusus 48,458 41,184 55,145 34,656 73,115 25,061 11,770 33,572 35,701 39,355 63,549 44,005 53,054 43,671 34,894 Lain ‐lain Lain ‐lain pendapatan daerah yang sah 67,805 60,127 65,111 86,606 52,422 27,930 144,141 22,775 12,505 31,423 93,902 25,939 93,376 45,086 14,817 Hibah 8,725 5,000 Dana darurat 2,500 Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya 18,605 26,637 19,787 43,042 32,122 25,893 140,563 22,775 12,505 22,698 26,002 20,939 25,247 15,510 12,317 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 49,200 33,490 45,324 43,564 20,300 3,578 49,500 68,129 29,576 Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 2,037 18,400 Lain ‐lain pendapatan daerah yang sah TOTAL BELANJA 790,761 1,215,189 1,064,469 1,062,877 878,402 617,743 1,338,945 500,251 472,000 445,897 788,083 673,374 714,515 491,379 374,156 Belanja tidak langsung 412,120 422,439 324,925 432,201 463,659 282,846 742,986 169,316 133,521 160,571 454,957 316,191 295,005 215,501 97,337 Belanja pegawai 361,685 336,925 298,297 372,812 378,542 253,637 727,489 157,116 129,336 146,139 373,168 267,862 246,614 183,078 74,331 Belanja bunga 25 34 5 Belanja subsidi 34,348 1,000 1,386 1,790 500 2,253 360 1,500 Belanja hibah 2,935 3,000 4,436 17,723 3,648 1,350 4,130 1,685 4,124 9,479 3,525 3,842 5,700 2,500 Belanja bantuan sosial 11,500 27,587 10,320 20,165 14,069 11,379 13,147 7,570 1,250 9,708 46,050 13,846 21,600 3,900 Belanja bagi hasil kpd PropKabKota dan Pemdes 500 37 35,552 1,535 Belanja bantuan keuangan kpd PropKabKota dan Pemdes 30,000 20,670 10,783 28,795 14,483 13,177 21,258 26,563 20,949 20,723 12,536 Belanja tidak terduga 6,000 2,909 1,000 4,536 1,500 500 1,000 500 1,250 600 2,750 2,500 2,000 4,500 4,071 Belanja langsung 378,641 792,751 739,544 630,676 414,743 334,897 595,959 330,936 338,479 285,326 333,126 357,182 419,510 275,878 276,819 Belanja pegawai 47,624 79,752 86,946 57,324 38,955 34,803 101,767 30,245 30,779 29,162 32,116 37,214 46,153 25,382 39,243 Belanja barang dan jasa 137,318 218,252 197,000 189,309 200,039 165,698 243,237 100,175 129,134 120,270 110,275 71,760 189,551 53,054 78,229 Belanja modal 193,699 494,747 455,598 384,043 175,749 134,396 250,954 200,516 178,566 135,894 190,735 248,209 183,806 197,443 159,346 SURPLUSDEFISIT 1,782 ‐17,550 ‐83,237 ‐57,581 ‐13,825 ‐32,247 ‐50,923 ‐87,000 ‐113,684 ‐53,152 50,743 2,000 950 ‐47,914 ‐15,243 PEMBIAYAAN DAERAH Neto ‐1,782 17,550 83,237 57,581 13,825 32,247 50,923 87,000 56,447 53,152 ‐50,743 ‐2,000 ‐950 47,914 15,243 Penerimaan Pembiayaan Daerah 20,506 25,000 83,237 68,130 18,844 33,302 74,882 105,000 59,447 55,152 71,514 50 49,914 18,243 SiLPA TA sebelumnya 20,506 25,000 83,237 68,130 16,844 33,302 68,135 105,000 59,447 51,750 71,514 50 49,914 18,243 Pencairan dana cadangan 2,402 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2,000 6,747 1,000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 22,288 7,450 10,549 5,019 1,055 23,960 18,000 3,000 2,000 122,256 2,000 1,000 2,000 3,000 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Investasi Daerah 8,895 7,450 10,384 2,000 1,000 11,590 18,000 3,000 500 1,000 2,000 1,000 2,000 3,000 Pembayaran Pokok Utang 13,392 165 55 12,369 121,256 Pemberian Pinjaman Daerah 3,019 1,500 Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 77 Pendapatan terbesar 15 kabupatenkota tercatat dari sumber dana perimbangan yang secara total berjumlah sebesar Rp9,51 triliun atau dengan pangsa sebesar 87,15 dari total penerimaan daerah. Dari sisi pangsa, dana perimbangan Kabupaten Empat Lawang memiliki pangsa terbesar yakni 94,18 dari total pendapatan daerah dengan nominal sebesar Rp338 miliar. Namun secara nominal, dana perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin tercatat paling besar yakni sebesar Rp1,10 triliun dengan pangsa sebesar 92,26 dari pendapatan daerahnya. Grafik 4.3 Perbandingan Dana Perimbangan 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan 9 4 .1 8 8 8 .8 1 8 5 .4 0 9 3 .9 0 8 6 .4 2 8 5 .5 4 9 3 .7 2 9 0 .4 2 7 3 .5 8 8 8 .8 4 9 0 .4 1 8 5 .6 0 8 7 .9 4 9 2 .2 6 8 6 .3 3 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 , 0 0 0 1 , 2 0 0 La h a t M uba Mu ra M u ar a En im OK I OK U Pa le m b an g Pr a b u m u lih Pa g a r A la m L. Lin g g a u Ba ny u a si n OI OK U T OK U S Em p a t L aw a n g R P M ilia r 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 D a n a P e r i m b a n g a n S h a re D P th d P e n d a p a ta n Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Grafik 4.4 Persentase DAU dan DAK 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 La h a t Mub a Mur a M u ara En im OK I OK U Pal emb a n g P ra bum ulih Pag ar A lam L. L ingga u Ba ny ua sin OI OK U T OK U S E m pa t L a w a ng S h a r e D A U t h d P e n d a p a t a n S h a r e D A K t h d P e n d a p a t a n Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 78 Komponen terbesar yang menopang dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum DAU dengan pangsa 51,11. Pangsa DAU paling besar dimiliki oleh Kabupaten OKI yakni sebesar 61,73 sementara yang paling kecil dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuasin sebagian besar ditopang oleh dana bagi hasil pajakbukan pajak. Komponen Pendapatan Asli Daerah PAD merupakan salah satu tolak ukur sisi kemandirian suatu daerah. Kota Palembang merupakan daerah yang memiliki pangsa PAD terhadap pendapatan daerah paling besar yakni sebesar 15,23 dengan nomimal sebesar Rp196,11 miliar. Hal tersebut tidak terlepas dari kelebihan Kota Palembang sebagai ibu kota Propinsi.

4.3.2. Belanja Daerah

Total belanja daerah 15 kabupatenkota di Sumsel tahun 2009 sebesar Rp11,43 triliun. Belanja daerah Kota Palembang tercatat menempati peringkat pertama dengan total belanja daerah sebesar Rp1,34 triliun, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas masing-masing dengan nilai sebesar Rp1,22 triliun dan Rp1,06 triliun. Grafik 4.5 Perbandingan PAD 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan 5 .1 1 2 .7 2 5 .4 2 5 .7 8 3 .5 3 6 .3 9 1 5 .2 3 4 .0 7 2 .7 9 6 .4 6 2 .3 8 2 .2 6 1 .5 5 1 .0 3 1 .7 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 ,0 0 0 1 ,2 0 0 1 ,4 0 0 La h a t Mu ba Mur a M u ara En im OK I OK U Pal emb a n g P ra b um ul ih Pag ar Al am L. L ingg a u Ba ny ua si n OI OK U T OK U S E m pa t L a w a ng R P Mi li a r 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 T ot a l P e nda pa t a n P A D S ha r e P A D t hd P e nda pa t a n D a e r a h Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 79 Total belanja tidak langsung 15 kabupatenkota tercatat sebesar Rp4,92 triliun atau sebesar 43,08 dari total belanja daerah. Sementara itu total belanja langsung tercatat sebesar Rp6,50 triliun atau sebesar 56,92 dari total belanja daerah. Persentase belanja langsung Kabupaten Empat Lawang merupakan yang paling tinggi yakni sebesar 73,98, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Banyuasin sebesar 42,27. Grafik 4.6 Perbandingan Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 La h at M ub a M ur a M ua ra E ni m O K I O K U Pa le m ba n g Pr ab um u lih Pa g ar A la m L. L in gg au B an yu as in O I O K U T O K U S Em p at L aw an g Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Grafik 4.7 Persentase Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 La h a t Mu b a Mu ra M u ar a En im OK I OK U Pal e m b an g Pr ab u m u lih Pa g ar A lam L. L in gga u B a ny ua si n OI OK U T OK U S Em p a t L a w an g Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 80 Komponen terbesar yang mendongkrak belanja langsung adalah belanja modal dengan pangsa sebesar 31,36 dari total belanja daerah 15 kabupatenkota di Sumsel. Belanja modal Kabupaten Musi Banyuasin tercatat paling besar yakni Rp494,75 miliar dengan pangsa sebesar 40,71 dari belanja daerahnya. Belanja terbesar dari dikeluarkan oleh 15 kabupatenkota di Sumsel adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp5,02 triliun atau mencapai 43,97 total belanja daerah. Sementara dalam upaya membantu langsung masyarakat terkait dengan bencana alam, maupun kegiatan sosial lainnya, pemerintah 15 kabupatenkota di Sumsel mengalokasikan Rp0,21 triliun atau sebesar 1,86 dari total belanja daerah. Grafik 4.8 Perbandingan Belanja Pegawai 15 KabKota di Propinsi Sumatera Selatan 100 200 300 400 500 600 700 800 900 La h a t Muba Mur a M u ara En im OK I OK U Pal em b a n g P ra bum uli h Pa g a r Al am L. Li n g g a u Ba n yua sin OI OK U T OK U S E m pa t L a w a ng R P M ilia r 10 20 30 40 50 60 70 Total Belanja Pegaw ai Share thd Total Belanja Daerah Sumber : Departemen Keuangan RI, diolah Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 81 RESPON PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGELIMINASI DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL Sebagai upaya penanggulangan serta langkah antisipasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan dua strategi utama yang berkaitan dengan APBD. Kedua strategi tersebut adalah : 1. Efektivitas realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2009 agar langsung dirasakan kepada rakyat. 2. Percepatan waktu pelaksanaan program-program Gubernur Sumatera Selatan Bidang utama yang menjadi prioritas dari penetapan dua strategi di atas yaitu : 1. Bidang pendidikan, berupa pendidikan gratis, 2. Bidang kesehatan, berupa pengobatan gratis, dan 3. Bidang perekonomian, berupa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kecil, Pemerintah Propinsi Sumsel berencana untuk mengarahkan stimulus fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat pada tahun 2009 untuk lebih ditujukan kepada proyek infrastruktur yang diiringi dengan program padat karya. Matriks Arah Kebijakan Fiskal serta Respon Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Terkait dengan Krisis Keuangan Global Suplemen 5 NO BIDANG ITEM a. Efektivitas realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2009 agar langsung dirasakan kepada rakyat. b. Percepatan waktu pelaksanaan program-program Gubernur Sumatera Selatan a. Pendidikan gratis b. Pengobatan gratis c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM 4 Detail Respons Kebijakan di Bidang Pengeluaran a. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan URAIAN Strategi Bidang Utama 1 2 Program Pengembangan Perikanan Budidaya - Pengembangan Budidaya Air Tawar - Terlaksananya Pengembangan Budidaya Air Tawar di Pulokerto - UPPU Pulokerto Palembang Selama 1 tahun 108,950,000 - Pengembangan Budidaya Tambak - Terlaksananya Pengembangan Budidaya Tambak sebanyak - Saluran tambak sebanyak 7020 M3 758,336,220 - Bantuan Sarana UPR dan BBI - Terlaksananya Bantuan Sarana UPR dan BBI - UPR unit pembenihan rakyat berupa 1000 ekor iduk, 30 unit tabung O2, 7500 kg pakan dan 30 unit aerator di 15 Kab kota 250,000,000 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Pembuatan Penjemuran Ikan - Terlaksananya Pembuatan Penjemuran Ikan di Banyuasin - Pembuatan Penjemuran Ikan sebanyak 600 meterdi Banyuasin 250,000,000 PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 Perkembangan Keuangan Daerah 82 4 Detail Respons Kebijakan di Bidang Pengeluaran b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan c. Dinas Perkebunan d. Dinas Peternakan e. Dinas Koperasi dan UMKM f. Dinas Pertambangan dan Energi Program Lumbung Pangan 6,343,313,000 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah - Terjadinya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dari 3,9 menjadi 4,3 tonhaGKG 5.315 Hadi 10 KabKota 3,000,000,000 - Tersedianya Produksi Padi 22854,5 Ton GKG - Terjadinya Peningkatan Produksi Padi 2126 Ton GKG - Tersedianya Benih Unggul Bersertifikat 750 ton 30.000 Ha - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung - Terjadinya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung dari 3,2 menjadi 4,0 tonhaPipilan Kering 220 Ha di 4 Kab OKUT, Lahat, 4 Lawang, MUBA 618,313,000 - Tersedianya Produksi Jagung 880 Ton PPK - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kedelai - Terjadinya Peningkatan Produksi dan Produktivitas kedelai dari 1,2 menjadi 1,4 tonHa 420 Ha di 7 Kab OKI, MURA, MUBA, BA, ME, Lahat, OKUT 475,000,000 - Tersedianya Produksi Kedelai 588 Ton - Tersedianya Peralatan Pengendalian OPT 550 Buah - Pengadaan dan Pengembangan Mekanisasi Alsintan - Terbinanya unit pengelola jasa alsintan 15 KabKota, 630 UPJA 800,000,000 - Tersedianya Alat Pengolahan Tanah 25 Unit - Penyediaan dan Pengembangan Pupuk Organik - Terbentuknya kelompok penghasil pupuk organik 4 Kelompok di Kab OKUT, Banyuasin, MURA dan Lahat 300,000,000 - Pembinaan Perbenihan dan Sertifikasi Benih TPH - Tersedianya benih unggul dan Sertifikasi Benih TPH 900 Ha di 8 KabKota OI,OKI, OKUT,M.Enim, Lahat, MUBA, MURA dan Banyuasin 250,000,000 - Tersedianya Buku Evaluasi Lima Tahunan Produksi TPH 50 Buku - Pengembangan dan Pembinaan Kebun Buah-buahan unggulan dengan pola GAP di wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura - Berkembangya Kawasan Kebun Buah-buahan Durian dan Jeruk di wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura Durian 50 Ha dan Jeruk 36 Ha, 150 Petani di Kab. Lahat, OKUS, Muara Enim, MURA, 4 Lawang, dan Kota PagarAlam 550,000,000 - Pengembangan Sentra Sayuran - Berkembangnya kawasan sentra sayuran 3 Komoditi seluas 25 Ha Cabe 9 Ha, Kubis 9 Ha, Kentang 7 Ha, 180 Petani di Kab. Lahat, Muara Enim, dan Kota PagarAlam 350,000,000 PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF 450,000,000 - Sertifikasi Lahan Perkebunan - Sertifikasi Lahan Perkebunan Karet Rakyat - 500 persil di 5 kabkota 450,000,000 10,655,486,000 - Peremajaan dan Pengem bangan Karet Rakyat - Peremajaan Karet Tua pemanfaatan lahan terlantar - 3.000 Ha 1.500 btg, 14 Kabkota 10,258,598,000 - Pengembangan Kelapa Rakyat - Bantuan Bibit Kelapa Unggul - 100 ha Banyuasin 221,890,000 - Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat - Bantuan Alat Panen Karet - 250 pkt, 5 kabkota 174,998,000 PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN P2HP 400,000,000 - Bantuan Alat pengolahan Kopi Rakyat - Bantuan Huller kopi - 2 unit Okus, lahat 200,000,000 - Bantuan Alat Pengolahan Kelapa Terpadu - Bantuan Pengolahan Hasil Kelapa - 2 unit penyaring air kelapa, 1 unit alat press sabut kelapa 200,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERKEBUNAN P2SP PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKTIFITAS PERKEBUNANAN P4 PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rp. TARGET PECAPAIAN Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pengembangan Sarana Prasarana Pembibitan - tesedianya HMT 6 hektar - Bibit Rumput 60.000 stek, Pupuk Urea 150 481,875,000 - Produksi Semen Beku Baik - Bahan Kandang, Bahan Kimia, Konsentrat Lumbung Pangan - Pengadaan sapi Bibit Betina Integrasi dengan Sawit - Tersedia Sapi Bibit Betina Brahman Cross Bunting - 200 Ekor 3,508,712,000 - Pengadaan ternak kambing Unggul Integrasi dengan Kopi - Tersedia Ternak Kambing Unggul - 335 Ekor 374,892,354 - Pengembangan Kerbau Rawa - Meningkatkan Produktivitas susu kerbau - Kandang, pakan dan obat ternak, Pejantan 198,107,000 Unggul 4 ekor PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rp. - P e m b e r ia n M o d a l K e r ja k e p a d a U K M - u n tu k 3 0 0 U M K - M e n in g k a tk a n p e r m o d a l a n U M K 2 , 0 5 6 , 4 5 0 , 0 0 0 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n S i s t e m P e n d u k u n U s a h a b a g i U M K M K P L A F O N A N G G A R A N S E M E N T A R A R p P R O G R A M D A N K E G I A T A N S A S A R A N P R O G R A M K E G I A T A N T A R G E T P E C A P A I A N - Pengadaan dan Pemasangan 920 unit PLTS rumah tangga - Bertambahnya rasio desa berlistrik untuk 9 desa di Kab. Empat Lawang, Muba, dan Lahat - 200 desa 5,818,630,000 - Pembangunan PLTMH kapasitas 80 kVA - Bertambahnya rasio desa berlistrik untuk 1 desa di Kab. OKU Selatan - 5 unit 2,260,000,000 Program Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN TARGET PECAPAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rp. g. Dinas Kehutanan - Pembuatan BibitBenih Tanaman Kehutanan KBD dan Penanaman Hutan Partisipatif - Terbentuknya kebun Bibit Desa KBD sebagai upaya rehabilitasi hutan partisipatif 4 KBD. - 4 KBD 992,420,000 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rp. PROGRAM KEGIATAN SASARAN Perkembangan Sistem Pembayaran Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2009 83 Perkembangan sistem pembayaran dari sisi tunai dan non tunai menunjukkan adanya penurunan frekuensi maupun nilai yang terlihat dari tingkat perputaran kliring dan terjadinya net-inflow di Sumatera Selatan Sumsel pada triwulan I 2009 sebagai konsekuensi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis finansial global yang masih berlanjut.

5.1. Perkembangan Kliring