Perencanaan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perencanaan Keluarga Berencana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 3 Unit Terpenuhinya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas operasional 3 Unit Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas operasional 3 Unit 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Kelurahan Kedunglu mbu Tersedianya biaya pemeliharaan peralat an elekt ronik dan sound syst em 6 Jenis Terpeliharanya peralat an gedung kant or yang memadai 100 5.000.000 5.000.000 a EB B Kelurahan Kedunglumbu 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Kelurahan Kedunglu mbu Tersedianya biaya Pemeliharaan mebeler 3 Jenis Terjaganya kebersihan dan t ampilan mebeler 100 1.500.000 1.500.000 a EB B Kelurahan Kedunglumbu 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 14.500.000 14.500.000 Tersedianya Alat Tulis Kant or 10 Jenis Terbayarnya uang saku Delegasi 7 Org Terbayarnya jasa dekorasi 1 Keg Tersedianya barang cet akan 139 Paket Tersedianya barang penggandaan 3980 lembar Tersedianya biaya cet ak M M T 2 lembar Tersedianya sajian Snack M usrenbangkel 170 dus Tersedianya sajian makan M usrenbangkel 150 dus Tersedianya sajian snack M usling 40 dus Tersedianya sajian makan M usling 40 dus

01.08 Lingkungan Hidup

100 14.500.000 14.500.000 a BP.3 B Kelurahan Kedunglumbu EB B Kelurahan Kedunglumbu 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Lembaga dan M asyarakat di Lingkungan Kelurahan Kel. Kedunglu mbu Terselenggaranya M usrenbangkel dan M usling Tk. RT dan RW Terjaganya kinerja dan kelayakan kendaraan dinas operasional 100 22.000.000 22.000.000 a 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Kelurahan Kedunglu mbu V - 680 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 306.389.000 306.389.000 Terbayarnya honor PPTK 12 bln Tersedianya peralat an dan bahan pembersih 12 bln Terbayarnya jasa pengemudi dan asist en mobil sampah 12 Org Terbayarnya jasa pet ugas penarik sampah 10 Org Tersedianya biaya peraw at an mobil sampah 1 Unit Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas mobil sampah 1 Unit Tersedianya biaya KIR dan STNK mobil sampah 1 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag sampah 12 bln Tersedianya t enda mobil sampah 3 Buah Tersedianya gerobag mot or sampah 1 Unit

01.08.16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 40.000.000 Terbayarnya peralat an keruk w alet kali Tegalkonas 7 Jenis Terbayarnya ongkos angkut keruk w alet kali Tegalkonas 1 Keg Terbayarnya upah t enaga keruk w alet kali Tegalkonas 41 Org 100 40.000.000 c EB B Kelurahan Kedunglumbu BP.1 E Kelurahan Kedunglumbu 01.08.16.14 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Kel. Kedunglu mbu Terw ujudnya Kali Tegalkonas yang bersih dan lancar mengalir. M eningkat nya kw alit as sarana dan prasarana persampahan sert a kinerja pet ugas kebersihan 100 306.389.000 306.389.000 a 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Persampahan dan pet ugas kebersihan Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu V - 681 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 12.000.000 12.000.000 Tersedianya peralat an kebersihan t aman 5 Jenis Tersedianya pupuk dan bibit t anaman 10 Jenis Terbayarnya jasa pet ugas pemelihara t aman 2 Org

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persent ase Penegakan Hukum dalam masyarakat 100 3.500.000 3.500.000 Tersedianya ATK unt uk Forum Anak dan Pokja KLA 10 Jenis Tersedianya barang cet akan profil anak 50 buku Tersedianya biaya penggandaan unt uk forum anak 2000 lembar Tersedianya biaya penggandaan Pokja KLA 1000 lembar Tersedianya sajian Snack unt uk Forum Anak 100 dus Tersedianya sajian snack unt uk Pokja KLA 50 dus

01.11.17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 2.000.000 2.000.000 Terbayarnya honor Panit ia Pelaksana Kegiat an 9 Org Tersedianya alat t ulis kant or 10 Jenis Tersedianya biaya penggandaan 1400 lembar BP.11 F Kelurahan Kedunglumbu Terlaksananya kegiat an PPT 100 2.000.000 2.000.000 a 01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perempuan masyarakat Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu 100 3.500.000 3.500.000 a BP.10 A Kelurahan Kedunglumbu BP.4 E Kelurahan Kedunglumbu 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Pokja Layak Anak Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu Terfasilit asinya Forum Anak dan KLA Kelurahan Kedunglumbu Terpelihara dan t erw ujudnya t aman yang indahh dan asri 100 12.000.000 12.000.000 a 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Persampahan dan Pet ugas kebersihan Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu V - 682 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya sajian snack 35 dus Tersedianya sajian makan 30 dus

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 100 4.000.000 4.000.000 Terbayarnyal honor Panit ia Pelaksana Kegiat an 6 Org Tersedianya ATK 10 Jenis Tersedianya biaya penggandaan 1000 lembar Tersedianyasajian snack Pokjanal Posyandu 40 dus Tersedianya sajian makan Pokjanal Posyandu 40 dus Tersedianya sajian snack FKPPKBD 80 dus Tersedianya sajian makan FKPPKBD 80 dus

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.460.000 1.460.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 100 40.000.000 40.000.000 Tersedianya bahan percont ohan Penjor 5 Unit Terbayarnya jasa keamanan Linmas 20 Org Tersedianya barang cet akan M M T 1 Buah 100 10.000.000 10.000.000 a BP.5 A Kelurahan Kedunglumbu BP.9 B Kelurahan Kedunglumbu 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M asyarakat Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu Terselenggaranya kegiat an fest ival 1 sat u M uharam Tercukupinya operasional Posdumas t ingkat Kelurahan 100 1.460.000 1.460.000 a 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Kelurahan Kedunglu mbu 100 4.000.000 4.000.000 a BP.12 F Kelurahan Kedunglumbu 01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif M asyarakat Kelurahan Kedunglumbu usia produkt if Kelurahan Kedunglu mbu Terlaksananya kegiat an dan fasilit as kelompok masyarakat peduli KB V - 683 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terbayarnya sew a meja 40 Buah Terbayarnya sew a kursi 320 Buah Terbayarnya sew a Tenda 4 Unit Terbayarnya sew a sound syst em 1 Set Terbayarnya sew a lampu + Genset 1 Set Terbayarnya sew a panggung 1 Set Terbayarnya sajian snack 195 dus Terbayarnya honor panit ia pelaksana kegiat an 6 Org Tersedianya ATK 5 Jenis Tersedianya bahan percont ohan Penjor 3 Buah Terbayarnya jasa kebersihan 5 Org Terbayarnya jasa keamanan 10 Org Terbayarnya jasa dokument asi 1 Keg Tersedianya barang cet akan 50 lembar Tersedianya biaya penggandaan 400 lembar Tersedianya cet ak M M T 1 lembar Terbayarnya sew a meja dan kursi 1 Keg Terbayarnya sew a t enda 1 Unit Terbayarnya sew a sound syst em 1 Set Terbayarnya sew a lampu 1 Set Terbayarnya sew a panggung 1 Set Tersedianya sajian snack 200 dus Terbayarnya jasa kesenian gelar pot ensi kelurahan 1 Keg

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri BP.6 A Kelurahan Kedunglumbu Terselenggaranya gelar pot ensi Kelurahan Kedunglumbu 100 30.000.000 30.000.000 a 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariw isat a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a V - 684 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.19.15 Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 277.200.000 273.200.000 Tersedianya biaya honor PPTK 12 bln Tersedianya jasa keamanan pet ugas Linmas 14 Org Tersedianya pakaian seragam Linmas lengkap 20 st el Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Linmas 1 Th

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 100 6.470.000 6.470.000 Tersedianya ATK 20 Jenis Tersedianya biaya penggandaan 1980 lembar Tersedianya sajian makan 160 dus Tersedianya sajian snack 258 dus 1.000.059.000 874.589.000 NAM A SKPD: Kelurahan Kauman Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 170.188.000 77.408.000 Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.8 C Kelurahan Kedunglumbu JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang harmonis ant ara aparat pengampu w ilayah dan masyarakat 100 6.470.000 6.470.000 a 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu 100 277.200.000 273.200.000 a BP.2 C Kelurahan Kedunglumbu 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Linmas Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglu mbu Terw ujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif dan t erkendali V - 685 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya pengadaan met erai 1 Th Terpenuhinya kebut uhan met erai benda pos lainnya 12 bln 180.000 200.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Terbayarnya biaya rekening t elepon spedy, air, List rik dan koran 12 bln Terpenuhinya sarana t elepon spedy, air, List rik dan koran 12 bln 18.480.000 18.480.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya peralat an kebersihan, alat pembersih dan upah t enaga kebersihan dan keamanan kant or kelurahan 1 Th Terw ujudnya kenyamanan dan Higienit as kant or, lingkungan dan penunjangnya 12 bln 30.528.000 30.528.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya pemeliharaan peralat an kerja 1 Th t erw ujud peralat an kerja yang opt imal 12 bln 3.000.000 3.000.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya pengadaan alat t ulis kant or 1 Th Tercukupinya alat t ulis kant or 12 bln 3.200.000 3.200.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya cet akan dan penggandaan 1 Th Terpenuhinya kebut uhan cet akan dan fot ocopy unt uk pelayanan masyarakat 12 bln 3.000.000 3.000.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 1 Th t erjaganya kinerja sarana dan prasarana kant or 12 bln 600.000 800.000 c EB B Kelurahan Kauman Terpenuhinya soundsyst em unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya LCD unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya layar unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya Fihling kabinet r unt uk pelayan masyarakat . 1 Set BP.1 B Kelurahan Kauman t erw ujudnya pelayananan yang opt imal 12 bln 93.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Terpenuhinya soundsyst em, LCD, layar, Fihling kabinet , Jenset , Facum cliner, M ic Tanpa kabel, kamera, Print er unt uk pelayan masyarakat . Kauman V - 686 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terpenuhinya Jenset unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya Facum cliner unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya M ic Tanpa kabel unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya kamera unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit Terpenuhinya Print er unt uk pelayan masyarakat . 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya sajian makanan dan minuman rapat 1 Th Terpenuhinya jamuan makan dan minuman rapat yang opt imal 12 bln 3.200.000 3.200.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 Th M eningkat kakn referensi pelaksanaan t ugas koordinasi vert ikal dan lint as w ilayah 12 bln 15.000.000 15.000.000 c EB B Kelurahan Kauman

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 49.735.000 25.235.000 Terbangunnya pagar rumah dinas 1 lokasi Tepasangnya keramik rumah dinas di lant ai at as 1 lokasi 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya pemeliharaan rumah dinas 1 Th Terw ujudnya rumah dinas yang nyaman 12 bln 2.500.000 3.000.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kant or 1 Th Terw ujudnya gedung kant or yang nyaman dan t erjaga kelayakannya 12 bln 5.000.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Kauman 100 25.000.000 c BP.1 B Kelurahan Kauman 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pengadaan Pemasangan pagar, keramik, pint u dan kanopi rumdin Kelurahan Kauman Pemasangan pagar, keramik, pint u dan kanopi V - 687 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya unt uk M eningkat kan kecepat an, kenyamanan dan keamanan kerja aparat ur 1 Th Terjaganya kinerja dan kelayakannya kendaraan dinas 12 bln 16.435.000 16.435.000 c EB B Kelurahan Kauman 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Tersedianya biaya unt uk M eningkat kan kenyamaan dan keamanan pelayanan kerja aparat ur 1 Th Terjaganya kinerja dan kelaayakan M ebeleur 12 bln 800.000 800.000 c EB B Kelurahan Kauman 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.870.000 15.870.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kauman Terselenggaranya t ahapan musrengbang RKPD 6 Keg Tercipt anya kesepakat an dalam pembangunan 12 bln 15.870.000 15.870.000 c BP.1 B Kelurahan Kauman

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 210.293.000 210.293.000 Terbayarnya biaya oprasional pet ugas sampah 7 Org Terpeliharanya TPS mobile 1 Unit Terpeliharanya gerobak sampah 1 Unit Terpeliharanya gerobak mot or 1 Unit

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 22.000.000 22.000.000 t erpeliharanya RTH lingkungan kant or kelurahan 1 lokasi t erpeliharanya RTH di RT 4 RW 6 1 lokasi t erpeliharanya RTH di RT 2 RW 1 1 lokasi 12 bln 22.000.000 22.000.000 c BP.3 E Kelurahan Kauman BP.2 E Kelurahan Kauman 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Kauman Terw ujudnya kerapian,keindahan dan kesejukan kot a M eningkat kan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 12 bln 210.293.000 210.293.000 c 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Wilayah Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman V - 688 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju t erpeliharanya RTH RT 1 RW 2 1 lokasi t erpeliharanya RTH RT 2 RW 2 1 lokasi t erpeliharanya RTH RT 1 RW 5 1 lokasi t erpeliharanya RTH RT 2 RW 3 1 lokasi

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 30.300.000 30.300.000 Tersedianya biaya operasional penangan gender dan anak 2 Keg Tersedianya biaya pengadaan komput er 2 Unit Terselenggaranya Kursus Komput er 1 Keg Tersedianya alokasi anggaran penyusunan dat abase 2 Keg

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri 8.500.000 8.500.000 St imulan biaya operasional SKD 1 Keg Terselenggaranya penyuluhan pada masyarakat 12 Keg St imulan biaya operasional Pokjanal 12 bln

01.13 Sosial