Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan
dinas operasional 3 Unit
Terpenuhinya bahan bakar minyak dan
pelumas kendaraan dinas operasional
3 Unit Tersedianya biaya pajak
kendaraan dinas operasional
3 Unit 00.00.02.28
Pemeliharaan rut in berkala peralat an
gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a
Kelurahan Kedunglu
mbu Tersedianya biaya
pemeliharaan peralat an elekt ronik dan sound
syst em 6 Jenis
Terpeliharanya peralat an gedung
kant or yang memadai
100 5.000.000
5.000.000 a
EB B Kelurahan
Kedunglumbu 00.00.02.29
Pemeliharaan rut in berkala mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kot a Surakart a Kelurahan
Kedunglu mbu
Tersedianya biaya Pemeliharaan mebeler
3 Jenis Terjaganya
kebersihan dan t ampilan mebeler
100 1.500.000
1.500.000 a
EB B Kelurahan
Kedunglumbu
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 14.500.000
14.500.000
Tersedianya Alat Tulis Kant or
10 Jenis Terbayarnya uang saku
Delegasi 7 Org
Terbayarnya jasa dekorasi
1 Keg Tersedianya barang
cet akan 139 Paket
Tersedianya barang penggandaan
3980 lembar
Tersedianya biaya cet ak M M T
2 lembar Tersedianya sajian Snack
M usrenbangkel 170 dus
Tersedianya sajian makan M usrenbangkel
150 dus Tersedianya sajian snack
M usling 40 dus
Tersedianya sajian makan M usling
40 dus
01.08 Lingkungan Hidup
100 14.500.000
14.500.000 a
BP.3 B Kelurahan
Kedunglumbu EB B
Kelurahan Kedunglumbu
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Lembaga dan M asyarakat di
Lingkungan Kelurahan Kel.
Kedunglu mbu
Terselenggaranya M usrenbangkel dan
M usling Tk. RT dan RW
Terjaganya kinerja dan kelayakan
kendaraan dinas operasional
100 22.000.000
22.000.000 a
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a
Kelurahan Kedunglu
mbu
V - 680
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 306.389.000
306.389.000
Terbayarnya honor PPTK 12 bln Tersedianya peralat an
dan bahan pembersih 12 bln
Terbayarnya jasa pengemudi dan asist en
mobil sampah 12 Org
Terbayarnya jasa pet ugas penarik sampah
10 Org Tersedianya biaya
peraw at an mobil sampah
1 Unit Tersedianya bahan bakar
minyak dan pelumas mobil sampah
1 Unit Tersedianya biaya KIR
dan STNK mobil sampah 1 Unit
Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag
sampah 12 bln
Tersedianya t enda mobil sampah
3 Buah Tersedianya gerobag
mot or sampah 1 Unit
01.08.16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 40.000.000
Terbayarnya peralat an keruk w alet kali
Tegalkonas 7 Jenis
Terbayarnya ongkos angkut keruk w alet kali
Tegalkonas 1 Keg
Terbayarnya upah t enaga keruk w alet kali
Tegalkonas 41 Org
100 40.000.000
c EB B
Kelurahan Kedunglumbu
BP.1 E Kelurahan
Kedunglumbu
01.08.16.14 Peningkat an peran
sert a masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a
Kel. Kedunglu
mbu Terw ujudnya Kali
Tegalkonas yang bersih dan lancar
mengalir. M eningkat nya
kw alit as sarana dan prasarana
persampahan sert a kinerja pet ugas
kebersihan 100
306.389.000 306.389.000
a 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Persampahan dan pet ugas kebersihan Kelurahan
Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
V - 681
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 12.000.000
12.000.000
Tersedianya peralat an kebersihan t aman
5 Jenis Tersedianya pupuk dan
bibit t anaman 10 Jenis
Terbayarnya jasa pet ugas pemelihara
t aman 2 Org
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Persent ase Penegakan Hukum
dalam masyarakat 100
3.500.000 3.500.000
Tersedianya ATK unt uk Forum Anak dan Pokja
KLA 10 Jenis
Tersedianya barang cet akan profil anak
50 buku Tersedianya biaya
penggandaan unt uk forum anak
2000 lembar
Tersedianya biaya penggandaan Pokja KLA
1000 lembar
Tersedianya sajian Snack unt uk Forum Anak
100 dus Tersedianya sajian snack
unt uk Pokja KLA 50 dus
01.11.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 2.000.000
2.000.000
Terbayarnya honor Panit ia Pelaksana
Kegiat an 9 Org
Tersedianya alat t ulis kant or
10 Jenis Tersedianya biaya
penggandaan 1400
lembar BP.11 F Kelurahan
Kedunglumbu Terlaksananya
kegiat an PPT 100
2.000.000 2.000.000
a 01.11.17.08
Fasilit asi upaya perlindungan
perempuan t erhadap t indak kekerasan
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Perempuan masyarakat
Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
100 3.500.000
3.500.000 a
BP.10 A Kelurahan Kedunglumbu
BP.4 E Kelurahan
Kedunglumbu
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Pokja Layak Anak Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglu
mbu Terfasilit asinya
Forum Anak dan KLA Kelurahan
Kedunglumbu Terpelihara dan
t erw ujudnya t aman yang indahh dan asri
100 12.000.000
12.000.000 a
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Persampahan dan Pet ugas kebersihan Kelurahan
Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
V - 682
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya sajian snack 35 dus Tersedianya sajian
makan 30 dus
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.18
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB KR yang
madiri
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 100
4.000.000 4.000.000
Terbayarnyal honor Panit ia Pelaksana
Kegiat an 6 Org
Tersedianya ATK 10 Jenis
Tersedianya biaya penggandaan
1000 lembar
Tersedianyasajian snack Pokjanal Posyandu
40 dus Tersedianya sajian
makan Pokjanal Posyandu
40 dus Tersedianya sajian snack
FKPPKBD 80 dus
Tersedianya sajian makan FKPPKBD
80 dus
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.460.000 1.460.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 100
40.000.000 40.000.000
Tersedianya bahan percont ohan Penjor
5 Unit Terbayarnya jasa
keamanan Linmas 20 Org
Tersedianya barang cet akan M M T
1 Buah 100
10.000.000 10.000.000
a BP.5 A
Kelurahan Kedunglumbu
BP.9 B Kelurahan
Kedunglumbu
01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M asyarakat Kelurahan
Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
Terselenggaranya kegiat an fest ival 1
sat u M uharam Tercukupinya
operasional Posdumas t ingkat
Kelurahan 100
1.460.000 1.460.000
a 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kot a Surakart a Kelurahan
Kedunglu mbu
100 4.000.000
4.000.000 a
BP.12 F Kelurahan Kedunglumbu
01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan
kelompok masyarakat peduli KB
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif M asyarakat Kelurahan
Kedunglumbu usia produkt if Kelurahan
Kedunglu mbu
Terlaksananya kegiat an dan fasilit as
kelompok masyarakat peduli
KB
V - 683
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terbayarnya sew a meja 40 Buah
Terbayarnya sew a kursi 320 Buah
Terbayarnya sew a Tenda 4 Unit Terbayarnya sew a sound
syst em 1 Set
Terbayarnya sew a lampu + Genset
1 Set Terbayarnya sew a
panggung 1 Set
Terbayarnya sajian snack 195 dus Terbayarnya honor
panit ia pelaksana kegiat an
6 Org Tersedianya ATK
5 Jenis Tersedianya bahan
percont ohan Penjor 3 Buah
Terbayarnya jasa kebersihan
5 Org Terbayarnya jasa
keamanan 10 Org
Terbayarnya jasa dokument asi
1 Keg Tersedianya barang
cet akan 50
lembar Tersedianya biaya
penggandaan 400
lembar Tersedianya cet ak M M T 1 lembar
Terbayarnya sew a meja dan kursi
1 Keg Terbayarnya sew a t enda 1 Unit
Terbayarnya sew a sound syst em
1 Set Terbayarnya sew a lampu 1 Set
Terbayarnya sew a panggung
1 Set Tersedianya sajian snack 200 dus
Terbayarnya jasa kesenian gelar pot ensi
kelurahan 1 Keg
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
BP.6 A Kelurahan
Kedunglumbu Terselenggaranya
gelar pot ensi Kelurahan
Kedunglumbu 100
30.000.000 30.000.000
a 01.17.16.06
Pengembangan kebudayaan dan
pariw isat a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M asyarakat Kelurahan
Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a
V - 684
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.19.15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 277.200.000
273.200.000
Tersedianya biaya honor PPTK
12 bln Tersedianya jasa
keamanan pet ugas Linmas
14 Org Tersedianya pakaian
seragam Linmas lengkap 20 st el
Tersedianya biaya pemeliharaan sarana
dan prasarana Linmas 1 Th
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 100
6.470.000 6.470.000
Tersedianya ATK 20 Jenis
Tersedianya biaya penggandaan
1980 lembar
Tersedianya sajian makan
160 dus Tersedianya sajian snack 258 dus
1.000.059.000 874.589.000
NAM A SKPD: Kelurahan Kauman
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 170.188.000
77.408.000 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jenis Keg
Catatan Penting
SKPD Penanggungjaw ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
BP.8 C Kelurahan
Kedunglumbu
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Terw ujudnya hubungan t imbal
balik yang harmonis ant ara aparat
pengampu w ilayah dan masyarakat
100 6.470.000
6.470.000 a
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Lembaga dan organisasi
masyarakat Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglu
mbu 100
277.200.000 273.200.000
a BP.2 C
Kelurahan Kedunglumbu
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Linmas Kelurahan
Kedunglumbu Kelurahan
Kedunglu mbu
Terw ujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan yang
kondusif dan t erkendali
V - 685
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya
pengadaan met erai 1 Th
Terpenuhinya kebut uhan met erai
benda pos lainnya 12 bln
180.000 200.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kauman
Terbayarnya biaya rekening t elepon spedy,
air, List rik dan koran 12 bln
Terpenuhinya sarana
t elepon spedy, air, List rik dan koran
12 bln 18.480.000
18.480.000 c
EB B Kelurahan Kauman
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya
peralat an kebersihan, alat pembersih dan upah
t enaga kebersihan dan keamanan kant or
kelurahan 1 Th
Terw ujudnya kenyamanan dan
Higienit as kant or, lingkungan dan
penunjangnya 12 bln
30.528.000 30.528.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kauman
Tersedianya biaya pemeliharaan peralat an
kerja 1 Th
t erw ujud peralat an kerja yang opt imal
12 bln 3.000.000
3.000.000 c
EB B Kelurahan Kauman
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya
pengadaan alat t ulis kant or
1 Th Tercukupinya alat
t ulis kant or 12 bln
3.200.000 3.200.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kauman
Tersedianya biaya cet akan dan
penggandaan 1 Th
Terpenuhinya kebut uhan cet akan
dan fot ocopy unt uk pelayanan
masyarakat 12 bln
3.000.000 3.000.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya
komponen inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or 1 Th
t erjaganya kinerja sarana dan
prasarana kant or 12 bln
600.000 800.000
c EB B
Kelurahan Kauman
Terpenuhinya soundsyst em unt uk
pelayan masyarakat . 1 Unit
Terpenuhinya LCD unt uk pelayan masyarakat .
1 Unit Terpenuhinya layar
unt uk pelayan masyarakat .
1 Unit Terpenuhinya Fihling
kabinet r unt uk pelayan masyarakat .
1 Set BP.1 B
Kelurahan Kauman t erw ujudnya
pelayananan yang opt imal
12 bln 93.000.000
c 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Terpenuhinya soundsyst em,
LCD, layar, Fihling kabinet , Jenset , Facum cliner, M ic
Tanpa kabel, kamera, Print er unt uk pelayan masyarakat .
Kauman
V - 686
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terpenuhinya Jenset unt uk pelayan
masyarakat . 1 Unit
Terpenuhinya Facum cliner unt uk pelayan
masyarakat . 1 Unit
Terpenuhinya M ic Tanpa kabel unt uk pelayan
masyarakat . 1 Unit
Terpenuhinya kamera unt uk pelayan
masyarakat . 1 Unit
Terpenuhinya Print er unt uk pelayan
masyarakat . 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya sajian
makanan dan minuman rapat
1 Th Terpenuhinya
jamuan makan dan minuman rapat yang
opt imal 12 bln
3.200.000 3.200.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kauman
Tersedianya biaya perjalanan dinas
1 Th M eningkat kakn
referensi pelaksanaan t ugas
koordinasi vert ikal dan lint as w ilayah
12 bln 15.000.000
15.000.000 c
EB B Kelurahan Kauman
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 49.735.000
25.235.000
Terbangunnya pagar rumah dinas
1 lokasi Tepasangnya keramik
rumah dinas di lant ai at as
1 lokasi 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya
pemeliharaan rumah dinas
1 Th Terw ujudnya rumah
dinas yang nyaman 12 bln
2.500.000 3.000.000
c EB B
Kelurahan Kauman
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kauman
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung
kant or 1 Th
Terw ujudnya gedung kant or yang
nyaman dan t erjaga kelayakannya
12 bln 5.000.000
5.000.000 c
EB B Kelurahan Kauman
100 25.000.000
c BP.1 B
Kelurahan Kauman 00.00.02.02
Pembangunan rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Pengadaan Pemasangan pagar, keramik, pint u dan
kanopi rumdin Kelurahan
Kauman Pemasangan pagar,
keramik, pint u dan kanopi
V - 687
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya unt uk
M eningkat kan kecepat an, kenyamanan
dan keamanan kerja aparat ur
1 Th Terjaganya kinerja
dan kelayakannya kendaraan dinas
12 bln 16.435.000
16.435.000 c
EB B Kelurahan Kauman
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Tersedianya biaya unt uk
M eningkat kan kenyamaan dan
keamanan pelayanan kerja aparat ur
1 Th Terjaganya kinerja
dan kelaayakan M ebeleur
12 bln 800.000
800.000 c
EB B Kelurahan Kauman
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
15.870.000 15.870.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kauman Terselenggaranya
t ahapan musrengbang RKPD
6 Keg Tercipt anya
kesepakat an dalam pembangunan
12 bln 15.870.000
15.870.000 c
BP.1 B Kelurahan Kauman
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 210.293.000
210.293.000
Terbayarnya biaya oprasional pet ugas
sampah 7 Org
Terpeliharanya TPS mobile
1 Unit Terpeliharanya gerobak
sampah 1 Unit
Terpeliharanya gerobak mot or
1 Unit
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
22.000.000 22.000.000
t erpeliharanya RTH lingkungan kant or
kelurahan 1 lokasi
t erpeliharanya RTH di RT 4 RW 6
1 lokasi t erpeliharanya RTH di RT
2 RW 1 1 lokasi
12 bln 22.000.000
22.000.000 c
BP.3 E Kelurahan Kauman
BP.2 E Kelurahan Kauman
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Kauman
Terw ujudnya kerapian,keindahan
dan kesejukan kot a M eningkat kan
Operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
12 bln 210.293.000
210.293.000 c
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Wilayah Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
V - 688
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
t erpeliharanya RTH RT 1 RW 2
1 lokasi t erpeliharanya RTH RT 2
RW 2 1 lokasi
t erpeliharanya RTH RT 1 RW 5
1 lokasi t erpeliharanya RTH RT 2
RW 3 1 lokasi
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 30.300.000
30.300.000
Tersedianya biaya operasional penangan
gender dan anak 2 Keg
Tersedianya biaya pengadaan komput er
2 Unit Terselenggaranya Kursus
Komput er 1 Keg
Tersedianya alokasi anggaran penyusunan
dat abase 2 Keg
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.18
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB KR yang
madiri 8.500.000
8.500.000
St imulan biaya operasional SKD
1 Keg Terselenggaranya
penyuluhan pada masyarakat
12 Keg St imulan biaya
operasional Pokjanal 12 bln
01.13 Sosial