Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.24.07 Pengembangan t aman
rekreasi Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kecamat an
Banjarsari Pembangunan Kolam
Taman 2 Paket
Terw ujudnya Pengelolaan ruang
t erbuka hijau RTH 100
467.812.200 500.000.000
c EB A
UPTD. Prasarana Olah Raga
01.18 Kepemudaan dan Olah
Raga 01.18.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Rasio kecukupan peningkat an
sarana dan prasarana olahraga
100 3.160.999.000
6.000.000.000
Pembangunan Sirkuit Balap
1 Paket Renovasi Lapangan
Tennis Out door 1 Paket
Bahan Bangunan 4 lokasi
Jasa Pert ukangan 4 lokasi
Pupuk dan Obat Rumput lapangan
16 Paket
11.941.039.750 18.489.922.000
NAM A SKPD: Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 783.575.000
856.481.600
pengiriman surat 1 Th
belanja mat erai 6000 130
lembar EB A
Dinas Kesehat an Kecukupan
pelayanan jasa surat menyurat
100 1.800.000
1.980.000 a
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran Dinas
Kesehat an Kot a
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BS.3 A UPTD. Prasarana
Olah Raga
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Kecukupan Peningkat an Sarana
dan Prasarana Olahraga
100 278.285.000
1.000.000.000 a
01.18.21.07 Pemeliharaan rut in
berkala sarana dan prasarana olahraga
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Penguat an Tat a kelola
pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as
Kecamat an Banjarsari
100 2.882.714.000
5.000.000.000 a
BS.1 A UPTD. Prasarana
Olah Raga 01.18.21.02
Peningkat an pembangunan saran
dan prasarana olahraga Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni Penguat an Tat a kelola
pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an Kecamat an
Banjarsari kecukupan
peningkat an sarana dan prasarana
olahraga
V - 158
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
belanja mat erai 3000 100
lembar jumlah koran surat
kabar majalah 300 eks
langganan t elepon 1 Th
langganan list rik 1 Th
langganan air 1 Th
service dan suku cadang t elepon
12 Unit service dan suku cadang
mesin fax 2 Unit
service dan suku cadang mesin absensi
2 Unit service dan suku cadang
pompa air 2 Unit
service dan suku cadang cold chain
2 Unit Bint ek Penyusunan
Laporan Keuangan di UPTD
20 lokasi M onev Penyusunan
Laporan Keuangan di UPTD
20 lokasi jasa cleaning service
2 Org pembelian peralat an
kebersihan dan bahan pembersih
1 Th 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a Service dan suku cadang
alat kesehat an 1 Paket
Kecukupan penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
100 3.000.000
3.300.000 a
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a penyediaan alat t ulis
kant or 130 Jenis kecukupan
penyediaan alat t ulis kant or
100 34.900.000
38.390.000 a
EB A Dinas Kesehat an
fot ocopy dan penjilidan 1 Th
cet ak 1 Th
100 158.595.000
174.454.500 a
EB A Dinas Kesehat an
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
Dinas Kesehat an
Kot a kecukupan
penyediaan barang cet akan dan
kecukupan penyediaan jasa
kebersihan kant or 100
46.792.000 48.920.300
a 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
100 29.850.000
30.635.000 a
EB A Dinas Kesehat an
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.07 Penyediaan jasa
administ rasi keuangan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
Kecukupan penyediaan jasa
administ rasi keuangan
Kecukupan penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
100 8.000.000
8.800.000 a
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
100 44.638.000
49.101.800 a
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
kecukupan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
yang memadai Surakart a
V - 159
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a penyediaan alat list rik
2 Jenis Kecukupan
penyediaan komponen inst alasi
list rik 100
4.000.000 4.400.000
a EB A
Dinas Kesehat an
komput er 4 Unit
print er 6 Unit
lapt op 3 Unit
00.00.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan perat uran perundang-undangan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
Pembelian buku 2 Jenis
Kecukupan penyediaan bahan
bacaan dan perat uran
perundang- undangan
1 Paket 1.500.000
1.500.000 a
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a penyediaan makanan
dan minuman rapat dan t amu
1 Th kecukupan
penyediaan makanan dan
minuman rapat dan t amu
100 54.400.000
59.840.000 a
EB A Dinas Kesehat an
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
perjalanan dinas keluar daerah
1 Th kecukupan
penyediaan rapat - rapat koordinasi dan
konsult asi ke luar daerah
100 300.000.000
330.000.000 a
EB A Dinas Kesehat an
Jumlah rumah dinas yang
mengalami peningkat an
5 Unit Pemenuhan sarana
dan prasarana aparat ur
100
6.716.652.500 3.741.266.000
EB A Dinas Kesehat an
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Kecukupan penyediaan
peralat an dan perlengkapan kant or
100 96.100.000
105.160.000 c
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
V - 160
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembangunan Rumah Dinas M ojosongo II
unt uk dokt er t idak bert ingkat
70 m2 Pembangunan Rumah
Dinas M ojosongo II unt uk paramedis t idak
bert ingkat 90 m2
Pembangunan Rumah Dinas dokt er cengklik
t idak bert ingkat 45 m2
Pembangunan Rumah Dinas paramedis cengklik
t idak bert ingkat 45 m2
DED 1 Paket
Pembangunan Rumah Dinas dokt er Gambirsari
t idak bert ingkat 45 m2
00.00.02.03 Pembangunan gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Laborat orium Kesehat an
Laborat ori um
Kesehat an Pembangunan
Laborat orium Kesehat an t idak bert ingkat
147 m2 Terpenuhinya
kenyamanan dan keselamat an kerja
100 3.061.264.500
c BS.26 B Dinas Kesehat an
Pembelian bibit t anaman, pot dan pupuk
1 Paket Transport dan jasa
angkut pindah kant or 1 Paket
Pembelian bahan bangunan
1 Paket Upah t ukang
1 Paket sew a gedung
1 lokasi penyediaan BBM
12 bln pemeliharaan kendaraan
dinas 40 Unit
asuransi kesehat an 2 Org
asuransi keselamat an kerja
2 Org service dan suku cadang
ac 17 Unit
laundry sajadah 15 Buah
laundry korden 12 st el
Service dan suku cadang lapt op
22 Unit service dan suku cadang
komput er 21 Unit
service dan suku cadang monit or
7 Unit EB A
Dinas Kesehat an Kecukupan
pemeliharaan rut in peralat an gedung
kant or 100
27.350.000 27.350.000
a 00.00.02.28
Pemeliharaan rut in berkala peralat an
gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a 100
12.000.000 12.000.000
a EB A
Dinas Kesehat an EB A
Dinas Kesehat an
00.00.02.26 Pemeliharaan
rut in berkala perlengkapan gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
kecukupan pemeliharaan rut in
perlengkapan gedung kant or
kecukupan pemeliharaan rut in
kendaraan dinas operasional
100 1.789.888.500
1.802.082.500 a
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana
prasarana pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a 100
103.150.000 1.000.000
a EB A
Dinas Kesehat an BS.17 A Dinas Kesehat an
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur
Dinas Kesehat an
Kot a Surakart a
Terpenuhinya pemeliharaan rut in
gedung kant or M eningkat nya
pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as
100 1.714.499.500
1.890.333.500 a
00.00.02.02 Pembangunan rumah
dinas Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya sarana dan
prasarana aparat ur yang memadai
Kot a Surakart a
V - 161
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
service dan suku cadang print er
31 Unit service dan suku cadang
LCD 6 Unit
service dan suku cadang scanner
3 Unit bahan mebeleur
1 Paket Upah Tukang
2 Org M eningkat nya
jumlah t enaga kesehat an yang
dit ingkat kan kompet ensinya
kumulat if 100
Present ase RSU Kab Kot a kelas C
yang memiliki 7 dokt er
100 Jumlah Puskesmas
yang minimal memiliki 5 jenis
t enaga kesehat an 100
Penilaian bagi pet ugas kesehat an Jabat an
fungsional Khusus. 12 Org
Penilaian bagi pet ugas Jabat an Fungsional
Umum 3 Org
Penilaian angka kredit jabat an fungsional
100 dok Pert emuan Sosialisasi
Perundang-undangan 4 kali
Pengembangan Pot ensi Sumber daya M anusia
Kesehat an 100 Org
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebut uhan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Bidang Kesehat an 1 dok
Penilaian Puskesmas Berprest asi
1 lokasi Sensit ifit y Training
1 kali
1 W AJIB
100 490.710.000
540.420.000 a
BS.9 A Dinas Kesehat an
00.00.05.03 Bimbingan t eknis
implement asi perat uran perundang-
undangan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya ket ersediaan,
penyebaran dan mut u sumber daya manusia
kesehat an Kot a
Surakart a M eningkat nya
ket ersediaan, penyebaran dan
mut u sumber daya manusia kesehat an
490.710.000 540.420.000
00.00.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100 8.500.000
8.500.000 a
EB A Dinas Kesehat an
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
Tersedianya sarana prasarana pelayanan
administ rasi perkant oran Dinas
Kesehat an Kot a
kecukupan pemeliharaan rut in
mebeleur SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
V - 162
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02 Kesehatan
Persent ase obat yang memenuhi
syarat 100
Persent ase ket ersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
100 Pengadaan Obat Sediaan
Farmasi 1 Paket
Pengadaan Reagen dan BHP
1 Paket Pert emuan Tenaga
Farmasi 1 kali
Pert emuan Rasionalisasi Obat
1 kali M onev Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas
17 lokasi M onev Pelayanan
Kefarmasian di Fasilit as Kefarmasian
78 lokasi Kinerja Pemerint ah
Daerah dalam skrining kesehat an
dan pelayanan kesehat an
reproduksi penduduk dew asa
usia 19-59 t h 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya Skrining Kesehat an
penduduk berusia 15-18 di Puskesmas
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
100
903.959.800 683.706.100
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
100 4.415.000.000
2.733.500.000 a
BS.13 A Dinas Kesehat an 01.02.15.01
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan
makanan Kot a
Surakart a ket ersediaan obat
dan mut u obat dan makanan
4.415.000.000 2.733.500.000
01.02.15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
V - 163
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
24702 5 Org
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 17
lokasi
Persent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Rakor Tindak Lanjut hasil skrining murid kelas 1
baru SD, SM P dan SM A 40 Org
Pengembangan Kader Ant i Asap Rokok
100 Org Pengembangan Kader
Kesehat an Pondok Pesant ren
60 Org Peningkat an Kespro bagi
Remaja Put ri 100 Org
Kespro bagi Wanit a Paruh Baya
220 Org Pengembangan Pondok
Pesant ren Sehat 17 lokasi
Bant uan Kasusit ik 12 bln
Pert emuan Pembinaan Yankes Remaja pada
pet ugas puskesmas 17 Org
Pert emuan Pembinaan Yankes UKS pada
pet ugas puskesmas 17 Org
Pert emuan Peningkat an Kapasit as Penyakit
Degenerat if bagi Pet ugas Puskesmas
17 Org
Pengembangan RW Sehat
5 Kec TOT Kesehat an
Reproduksi bagi Sisw a SM A SM K
70 Org 100
350.551.000 393.856.100
a BS.8 A
Dinas Kesehat an 01.02.16.09
Peningkat an kesehat an masyarakat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Kot a
Surakart a M eningkat nya
St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
V - 164
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
TOT Kesehat an Reproduksi bagi Guru
SM P 70 Org
TOT Kesehat an Reproduksi bagi Guru
SM A SM K 70 Org
TOT Kesehat an reproduksi bagi sisw a
SM A SM K 70 Org
PPPK 300 kali
Pembelian pakaian kerja lapangan rompi P3K
100 st el Pert emuan persiapan
pos kesehat an lebaran 30 Org
Pert emuan evaluasi pos kesehat an lebaran
30 Org langganan t elephone
dan int ernet call cent er SPGDT
12 bln Pemeliharaan soft w are
dan jaringan call cent er SPGDT
12 bln Pert emuan koordinasi
Tim SPGDT t ingkat kot a 40 Org
Pert emuan Evaluasi pelaksanaan SPGDT
30 Org Pert emuan koordinasi
dan evaluasi kesehat an kerja
80 Org Workshop TPKJM
75 Org Koordinasi pelayanan
kesehat an ADD ADK 30 Org
Orient asi layanan disabilit as
40 Org Pert emuan program
pelayanan kesehat an 30 Org
Peningkat an kapasit as pet ugas PSRK-SM PK
40 Org Pengadaan Form AV-
SM PK 16500
lembar Pert emuan evaluasi
PSRK-SM PK 25 Org
BS.18 A Dinas Kesehat an M eningkat nya
pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as
100 553.408.800
289.850.000 a
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Kot a
Surakart a
V - 165
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pert emuan Lint as Sekt or dan Lint as Program
kesehat an olahraga 50 Org
Peningkat an kapasit as pet ugas kesehat an
olahraga 50 Org
M onev kesehat an olahraga
15 lokasi M onev pos kesehat an
lebaran 6 lokasi
Workshop GP2SP 60 Org
M onev K3 ke perusahaan formal dan
informal 20 lokasi
Pert emuan rut in t im SPGDT
120 Org Sosialisasi alur PSRK-
SM PK 80 Org
Peningkat an kapasit as bagi pet ugas PSRK-SM PK
40 Org M onev PSRK-SM PK ke
Rumah Sakit 15 lokasi
Pengukuran kebugaran pegaw ai ASN
20 kegiat an
PEngadaan Lapt op 2 Unit
Pengadaan Komput er PC 1 Unit Pengadaan print er
2 Unit kader kesehat an jiw a
102 Org
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Persent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
24.150.000 25.300.000
Sidak Pengaw asan Keamanan Pangan
10 lokasi Pengambilan sampel
pangan 30 Buah
Pembinaan PIRT di IRTP 50 lokasi
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
75 1.928.302.000
6.902.200.450 01.02.19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
100 24.150.000
25.300.000 a
BS.19 A Dinas Kesehat an 01.02.17.02
Peningkat an pengaw asan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan
M akanan Kot a
Surakart a M emast ikan
Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan
M akanan
V - 166
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam M elakukan
Promosi Pemberdayaan
M asyarakat di Bidang Kesehat an
oleh Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di sekolah
Pendidikan Dasar 100
Tenaga Ahli Penyuluh Kesehat an
12 bln Cet ak M edia Promosi
Kesehat an post er dan st iker
1 Paket Pembuat an media
promosi kesehat an 2 Paket
Siaran Radio Int erakt if 10 kali
Pengembangan Pembuat an M edia
Promkes bagi Tenaga Promkes Puskesmas
17 Org Pengembangan PHBS
Tingkat SD 17
Sekolah Peningkat an Kapasit as
Tenaga Promkes Puskesmas
17 Org Cet ak M edia Promkes
110 Buah Kampanye Kesehat an
100 Org Pert emuan Tenaga
Penyuluh Kesehat an 51 Org
Pengadaan M edia Promkes st iker dan
post er 350 Buah
Gerakan Sadar Hidup Sehat
100 Org Bimbingan karakt er
PHBS bagi pet ugas puskesmas
17 Org BS.4 A
Dinas Kesehat an M eningkat kan upaya
peningkat an promosi kesehat an
dan pemberdayaan masyarakat sert a
meningkat nya pembiayaan
kegiat an promot of dan prevent if
100 967.354.000
5.719.636.450 a
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot of dan prevent if Kot a
Surakart a 100
960.948.000 1.182.564.000
a BS.11 A Dinas Kesehat an
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya
pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if
Kot a Surakart a
M eningkat nya upaya peningkat an
promosi kesehat an dan pemberdayaan
masyarakat , sert a meningkat nya
pembiayaan
masyarakat
V - 167
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengembangan Penyuluhan Kesehat an
bagi Kader Kesehat an 51 Org
Jasa dokument asi,promosi
dan informasi kesehat an 12 bln
Advokasi Sekolah Sehat 100 Org
Sosialisasi Bahaya Asap Rokok unt uk Anak SD
100 Org Lomba Dokt er Kecil dan
Kader Kesehat an Remaja Tingkat Kot a
70 Org Lomba Dokt er Kecil dan
Kader Kesh Remaja Tk Prov
10 Org Orient asi Pengurus
Posyandu 125 Org
Advokasi FKK 85 Org
Pembinaan dan Pemant auan
Perkembangan Kelurahan Siaga t k. Kot a
84 Org
Kemit raan Inst it usi Pendidikan Kesehat an
100 Org Evaluasi Kemandirian
Posyandu 70 Org
Refreshing Kader Posyandu
195 Org Diklat SBH
75 Org Pert emuan FKK dalam
Rangka Konsolidasi Kelurahan Siaga
51 Kel M onit oring Pelaksanaan
Posyandu Balit a t k. Kot a 17 lokasi
Refreshing Pengurus Kelurahan Siaga
51 Kel Pelat ihan SM D dan
M M D bagi Pengurus Kelurahan Siaga
51 Kel Refreshing SBH
70 Org Perlengkapan SBH
1 Paket Pengembangan PHBS
Tingkat Puskesmas di 5 kecamat an
5 lokasi
V - 168
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi st unt ing pendek dan
sangat pendek anak badut a
5
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
3,50 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anak balit a persen
5
Prevalensi gizi buruk pada balit a
0,01 Persent ase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
65
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah BBLR 3
Prevalensi Bumil KEK
4,50 Prevalensi anemia
pada ibu hamil 30
Koordinasi Lint as Sekt or 3 kali
Pert emuan Bimbingan t eknis program gizi di
Puskesmas 4 kali
M onev program perbaikan gizi di
Puskesmas 17 lokasi
Pendampingan PM T-AS di Puskesmas
17 lokasi Pemant auan kegiat an
PM T-AS 25
Sekolah Pemant auan kegiat an
PM T Balit a dan Bumil di Puskesmas
17 lokasi Orient asi PM BA bagi
t enaga kesehat an 40 Org
Peraw at an gizi pada anak dan balit a dengan
gangguan t umbuh kembang unt uk balit a
7 kali BS.7 A
Dinas Kesehat an M eningkat nya st at us
gizi masyarakat 100
55.000.000 58.500.000
a 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
Kot a Surakart a
208.600.000 210.850.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
V - 169
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Evaluasi kegiat an PM T AS
1 kali Koordinasi lint as sekt or
4 kali Pert emuan Tim Pembina
KP-Ibu Tk Kot a 2 kali
Pert emuan Tim Pembina KP-Ibu Tk Kecamat an
2 kali Pemant auan kegiat an KP-
Ibu 17 lokasi
Sosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar
Gizi 5 Kec
Pemeriksaan garam beryodium di pasar
13 Pasar Bint ek penanggulangan
anemia di sekolah 45
Sekolah Surveilens gizi di
puskesmas 17 lokasi
Seminar Gizi dlm rangka Hari Gizi Nasional t k.
Kot a 250 Org
Pelat ihan Konselor M enyusui unt uk t enaga
kesehat an 20 Org
Orient asi Pert umbuhan balit a bagi kader di
t ingkat Kot a 60 Org
Workshop Pekan ASI 100 Org
Parade Konselor menyusui dalam pekan
ASI 30 Org
Proporsi TTU TPM M emenuhi syarat
80 Cakupan rumah
sehat 75
Pengaw asan kualit as air 1
kegiat an Pemeriksaan kualit as
Rumah Sehat 20
Rumah Implement asi klinik
sanit asi di Puskesmas 6 lokasi
Pengembangan Kel STBM
12 Kel 100
139.550.000 148.005.000
a BS.15 A Dinas Kesehat an
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman,TTU dan TPM Kot a
Surakart a Terw ujudnya
kesehat an pemukiman dan
kesehat an TTU dan TPM
139.550.000 148.005.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 153.600.000
152.350.000 a
BS.14 A Dinas Kesehat an 01.02.20.03
Peanggulangan kurang energi prot ein KEP,
anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
Kot a Surakart a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
V - 170
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengembangan pasar Sehat melalui
pemeriksaan 2 Pasar
Pengembangan pasar Sehat melalui orient asi
30 Org Pengaw asan kesling
fasyankes 10 lokasi
Rumah Sakit ramah lingkungan
5 RS Angka Kesakit an
DBD per 100.000 kelahiran hidup
50 Org Angka kemat ian
DBD 1
Persent ase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja Pemerint ah dalam respon SKDR
yang dilakukan dalam w akt u
kurang dari 24 jam 100
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Angka penemuan kasus filariasis
2 Angka kesakit an
malaria Angka Penemuan
Kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah
dalam upaya Pemeriksaan HIV
dan AIDS di Puskesmas dan
RSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
1.553.805.000 1.614.285.200
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
V - 171
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya pemeriksaan Terduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru TB
CDR 90
Prevalensi Tuberkulosis TB
per 100.000 penduduk
100 Angka Penemuan
kasus baru HIV AIDS
60 Org Fogging Fokus
20 kali Fast ek Ke Pusk RS
40 lokasi Pert emuan Pokjanal
100 Org Pert emuan lint as
sekt oral 50 Org
Pert emuan jejaring P2B2 100 Org Pert emuan program
penyakit menular t idak langsung
100 Org Sosialisasi pemberian
obat pencegahan kecacingan
100 Org Pert emuan t im
pemicuan st op jent ik 90 Org
evaluasi pemicuan st op jent ik
90 Org Penghargaan berupa
uang 1 Paket
Pengadaan larvasida 1 Paket
Pengadaan insekt isida 425 L
Pengadaan w orkpack 1 Paket
Pengadaan rompi 1 Paket
Pert emuan evaluasi P2PL 40 Org Pert emuan jejaring P2B2 100 Org
Pelat ihan PSN Bagi kader 51 lokasi Pemeriksaan Kont ak
Penderit a Kust a 20 lokasi
BS.2 A Dinas Kesehat an
M eningkat kan Pencegahan dan
100 439.200.000
447.867.200 a
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak Kot a
Surakart a 100
569.855.000 567.193.000
a BS.1 A
Dinas Kesehat an 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kot a
Surakart a M eningkat kan
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
V - 172
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Sosialisasi IM S dan HIV bagi kelompok resiko
t inggi 750 Org
Refresing kust a bagi pet ugas puskesmas
30 Org Workshop SUFA dan
kolaborasi TB-HIV 50 Org
Penguat an layanan VCT dan PPIA
100 Org Transport kader
pendukung SUFA- pendampingan ODHA
50 Org Pembinaan ke layanan
M et adon,VCT,Klinik IM S,PPIA dan CST
44 Org Workshop LKB HIV-AIDS
dan IM S bagi pet ugas 50 Org
Bant uan Pemeriksaan CD 4
75 Org Pert emuan Penguat an
PTRM 40 Org
Koordinasi Konsult asi ke Dinkes Prop
6 kali Pengadaan M et adon
16 kali PM T ODHA
3640 kali Transport mobile IM S
84 Org Transport mobile VCT
120 Org Pengadaan reagen HIV-
AIDS 1 Paket
Transport TB M DR 6 Org
PM T TB M DR 6 Org
Kont ak Treahing dan pelacakan kasus mangkir
TB M DR 56 Org
Pengembangan kompet ensi DPM
40 Org Peningkat an kompet ensi
pet ugas mikroskopis TB 56 Org
Bint ek kompet ensi pet ugas TB dalam SITT
112 Org Peningkat an kompet ensi
pet ugas ISPA Diare 20 Org
Pendampingan Tim PPM 40 Org Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit M enular
dan Tidak M enular penyakit
endemik epidemik kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Surakart a
V - 173
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengembangan kapasit as pet uisw agas
1 Paket Cet ak TB 01 sd TB 10
10 Paket Fast ek ke Puskesmas, RS,
RB 40 lokasi
M onev BIAS ke SD 50
Sekolah Pert emuan PWS
Imunisasi 160 Org
Pert emuan jejaring imunisasi
80 Org Pert emuan linsek t ingkat
Kot a 80 Org
Sosialisasi pelaksanaan BIAS
150 Org Koordinasi Konsult asi ke
Provinsi 18 kali
Belanja Cold Chain 5 Buah
Sosialisasi PD3I bagi kader
60 Org Pelacakan dan
penanggulangan KLB 6 kali
Fast ek ke pusk RS 27 lokasi
M onev pemeriksaan dan vaksinasi meningit is bagi
jemaah haji 20 lokasi
Pert emuan jejaring surveilans
80 Org Pert emuan persiapan
pemeriksaan kesehat an dan vaksinasi meningit is
120 Org Pert emuan evaluasi haji
40 Org Pert emuan
penanggulangan KLB 40 Org
Pert emuan penguat n posbindu PTM
55 Org Pert emuan det eksi dini
surveilans fakt or risiko PTM
60 Org Pembinaan t es
kebugaran jamaah haji 1 kali
Pert emuan surveilans PTM berbasis FKTP
30 Org Pengiriman sampel kasus
PD3I 1 Paket
BS.10 A Dinas Kesehat an M eningkat kan
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
100 250.000.000
275.000.000 a
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Kot a Surakart a
100 294.750.000
324.225.000 a
BS.16 A Dinas Kesehat an 01.02.22.08
Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Kot a Surakart a
M eningkat kan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit M enular
dan Tidak M enular
V - 174
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengadaan rompi unt uk t es kebugaran haji
1 Paket Pengadaan IVA Test kit
11 Unit Pengadaan buku
psobindu PTM 1 Paket
Proporsi RS Ponek 30
Proporsi RS t erakredit asi
100 Jumlah Dokumen
Evaluasi Kesehat an 21 dok
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kesehat an 21 dok
Tersedianya Jaringan
Komunikasi Dat a dan Informasi
100 Persent ase
Pelayanan dat a dan Informasi
sesuai st andar 100
Persent ase Puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah Puskesmas yang t erakredit asi
4 lokasi
Rakerkesda 1 kali
Sosialisasi Renst ra 2016- 2020
1 kegiat an
Evaluasi Pencapaian Indikat or SPM
1 kali Diskusi Kelompok
Terbat asDKT 1 kali
Bint ek Pembuat an Lakip LKPJ dan POA
3 dok Pembuat an Renja dan
RKA 2017 2 dok
Koordinasi Kegiat an Perencanaan
1 kegiat an
Workshop Pengelola Barang
1 kali BS.20 A Dinas Kesehat an
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan evaluasi
perencanaan 21 dok
123.145.000 135.586.000
a 01.02.23.01
Penyusunan st andar kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Dinas
Kesehat an Kot a
Surakart a
795.645.000 875.336.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
V - 175
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembuat an Renja Perubahan dan RKA
Perubahan 2017 2 dok
M onev Terpadu ke UPTD 20 lokasi Evaluasi Pencapaian
Kinerja Triw ulanan 3 kali
Penyusunan DHA 1 dok
Save guarding program JKN
1 kegiat an
Perizinan sarana bidang kesehat an di sarana
kesehat an 75 lokasi
Perizinan t enaga bidang kesehat an
100 Org Desiminasi Keamanan
Pangan Bagi pengelola pangan
7 kali Akredit asi puskesmas
4 lokasi Sosialisasi perat uran
perundang-undangan 1 kali
Penyusunan perundang- undangan
2 Buah Kaji banding
peningkat an pelayanan kes
1 kegiat an
BLUD 1
kegiat an Perbaikan sist im
pencat at an KIA, Gizi, Imunisasi dalam aplikasi
1 Sist em Penyusunan Profil
Kesehat an dan booklet kesehat an
1 Paket Penyediaan Dat a dan
Informasi 12 bln
Pembuat an Profil DKK Audio Visual
1 Paket Pengadaan komput er
dan lapt op SIK 1 Paket
Persent ase Puskesmas dengan
alkes sesuai st andar
100 Jumlah Puskesmas
Pembant u yang mengalami
peningkat an 18
lokasi
24.595.190.500 18.879.890.590
BS.22 A Dinas Kesehat an
01.02.25 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas puskesmas
pembantu dan jaringannya
M eningkat nya Sist em Informasi
Kesehat an Terint egrasi
100 206.500.000
227.150.000 a
01.02.23.03 Pembangunan dan
pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Sist em
Informasi Kesehat an Terint egrasi
Kot a Surakart a
100 466.000.000
512.600.000 a
BS.21 A Dinas Kesehat an 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as
Kot a Surakart a
M eningkat nya Pemerat aan Akses
dan M ut u Pelayanan Kesehat an
Berkualit as
V - 176
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah Puskesmas yang mengalami
peningkat an 17
lokasi Pembangunan
Puskesmas Gilingan bert ingkat DAK
450 m2 DED
1 Paket Review DED
1 Paket Konsult an Pengaw as
1 Paket Penjualan
1 Paket Pembangunan
Puskesmas Penumping 450 m2
Pembangunan Puskesmas Nusukan
bert ingkat DAK 450 m2
Pembangunan Puskesmas Purw osari
450 m2 Pembangunan
Puskesmas Purw odiningrat an
450 m2 Pembangunan Pust u
Joyosuran t idak bert ingkat
200 m2 Pembangunan Pust u
M inapadi t idak bert ingkat
200 m2 Pembangunan Pust u
Clolo t idak bert ingkat 150 m2
Pembangunan Pust u Krembyongan t idak
bert ingkat 200 m2
Pembangunan Pust u Semanggi t idak
bert ingkat 200 m2
Pembangunan Pust u Danusuman t idak
bert ingkat 200 m2
Pembangunan Pust u M akam Cilik
200 m2 Pengadaan Alat
Kesehat anDAK 1 Paket
Genset 3 Unit
Sanit arian Kit DAK 4 Unit
Alat Laborat orium kesehat an
1 Paket BS.6 A
Dinas Kesehat an M eningkat nya
pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as
100 2.508.875.000
1.215.348.200 a
01.02.25.06 Pengadaaan sarana
dan prasarana puskesmas
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur yang
memadai Kot a
Surakart a 100
5.743.428.000 2.994.403.610
a BS.24 A Dinas Kesehat an
BS.23 A Dinas Kesehat an
01.02.25.02 Pembangunan
puskesmas pembant u Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kot a
Surakart a M eningkat nya
pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as
M eningkat kan sarana dan
prasarana pelayanan kesehat an
masyarakat 100
16.342.887.500 14.670.138.780
a 01.02.25.01
Pembangunan puskesmas
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Kot a
Surakart a
V - 177
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penurunan Angka Kemat ian Bayi per
1000 kelahiran hidup
4,03 Org
Penurunan Angka Kemat ian Balit a per
1000 kelahiran hidup
5,64 Org
Kunjungan Konsult asi DSA
48 kali Peningkat an Kapasit as
SDM dlm penanganan SDIDTK di Puskesmas
dan RS 30 lokasi
Peningkat an Kapasit as SDM Penanganan BBL di
Puskesmas dan RS 34 Org
Peningkat an Kapasit as SDM Penanganan Kt A di
Puskesmas dan RS 34 Org
Peningkat an Kapasit as SDM dalam Penanganan
M TBS 34 Org
Bint ek Sarkes Tumbuh Kembang di RS
14 lokasi Supervisi Fasilit at if
Program Kesehat an Anak ke Puskesmas
17 lokasi Evaluasi Kesehat an Anak
di Puskesmas 34 Org
Cet ak form pemant auan pert umbuhan anak
26500 lembar
Prosent ase Puskesmas Sant un
Lansia 100
Prosent ase penduduk lansia
yang mendapat pelayanan
kesehat an 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya scrining kesehat an lansia
100
Pengadaan Cet ak Buku Lansia
100 buku BS.12 A Dinas Kesehat an
M eningkat nya St at us Kesehat an
100 189.707.500
206.445.250 c
01.02.30.01 Pelayanan
pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya St at us
Kesehat an Ibu, Anak dan Kot a
Surakart a
189.707.500 206.445.250
BS.5 A Dinas Kesehat an
01.02.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
M enurunnya Angka Kemat ian Bayi
menjadi 4,03 1000kh dan
M enurunnya Angka Kemat ian Balit a
menjadi 5,64 1000kh
100 128.000.000
128.370.000 a
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan
lansia Kot a
Surakart a
128.000.000 128.370.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
V - 178
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengembangan Posyandu Lansia Tk Kot a
17 Kelompo
k Pengembangan
Puskesmas Sant un Lansia
17 lokasi Pert emuan Pembinaan
Yankes Lansia pada pet ugas Puskesmas
17 Org M onev Pelayanan
Kesehat an Lansia di Puskesmas
17 lokasi Sosialisasi Pembent ukan
Komisariat Lansia Tingkat DKK Surakart a
30 Org
Pembent ukan Komisariat Lansia Tingkat DKK
Surakart a besert a Nama Komisariat
20 Org
Peningkat an Kapasit as Tim Geriat ri Puskesmas
17 lokasi TOT Pelat ihan Pengisian
Buku Kesehat an Lansia di Puskesmas dan kader
17 lokasi Seminar Lansia
100 Org Senam Bugar Lansia dan
Jalan Sehat Tingkat Kot a Surakart a
100 Org
01.02.31 Program pengaw asan
dan pengendalian kesehatan makanan
Proporsi TTU TPM M emenuhi syarat
80 61.000.000
67.100.000
Uji pet ik kualit as makanan di Rumah
M akan Kat ering 10 lokasi
Peningkat an higiene sanit asi
130 Org peningkat an higiene
sanit asi DAM 35 lokasi
pembinaan Higiene rest oran dan cat ering
35 lokasi fast ek HS TPM
50 Org 100
61.000.000 67.100.000
a BS.25 A Dinas Kesehat an
01.02.31.03 Pengaw asan dan
pengendalian keamanan dan
kesehat an makanan rest aurant
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman,TTU dan TPM Kot a
Surakart a Terw ujudnya
kesehat anTTU dan TPM
St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
pemeliharaan kesehat an
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Surakart a
V - 179
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
pengaw asan HS sent ral makanan jajanan melalui
orient asi HS makanan jajanan
15 Org
pengaw asan HS sent ral makanan jajanan melalui
pemeriksaan 5 lokasi
Pembinaan kader pengaw as HS kuliner
60 Org Kinerja Pemerint ah
dalam upaya Pelayanan
Kesehat an unt uk Balit a di Puskesmas
dan Jaringannya Kinerja Pemerint ah
dalam memberikan Paket Pelayanan
Kesehat an Bayi Baru Lahir sesuai
st andar di Puskesmas dan
Jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di pusk
jaringannya. 100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
Penurunan Angka Kemat ian Ibu per
100000 kelahiran hidup
58,8 Org
Kunjungan Dokt er Sp.OG 192 kali 100
375.000.000 365.199.450
a BS.3 A
Dinas Kesehat an 01.02.32.01
Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan
Kot a Surakart a
M enurunnya angka kemat ian ibu
375.000.000 365.199.450
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
V - 180
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengadaan Buku KIA 15000
buku Bint ek Tim PONED di
Puskesmas 40 Org
AM P di Puskesmas, RS dan BPM
40 Org M onev Kegiat an Kelas
Hamil di Puskesmas 17 lokasi
Wisuda Kelas Hamil di Puskesmas
200 Org Penguat an ANC
berkualit as di Puskesmas dan RS
29 lokasi Penguat an SOP
Pelayanan Kebidanan di Puskesmas
17 lokasi Transfer of Know ledge
DSOG dan Nakes di Puskesmas
17 lokasi Supervisi Fasilit at if
Program Kesehat an Ibu ke Puskesmas
17 lokasi Bint ek Sarpras Sarkes
Sw ast a 20 lokasi
Penguat an Kapasit as Tenaga Bidan Kohort
berbasis IT di Puskesmas 17 lokasi
01.20 Otda, Pem Umum,
Adm Keu Dae, Perangkat Dae,
Kepegaw aian dan Persandian
01.20.20 Program peningkatan
sistem pengaw asan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 30.000.000
33.000.000
01.20.20.03 Pengendalian
manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a
Surakart a Terbent uknya unit
pembangunan int egrit as 1 Unit
Terbangunnya zona int egrit as menuju
w ilayah bebas korupsi
26 dok 30.000.000
33.000.000 a
BS.25 B Dinas Kesehat an
43.338.847.300 38.011.355.640
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Pajang JUM LAH
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
kesehat an ibu, anak dan lansia
Surakart a kemat ian ibu
menjadi 58,8 100000 kelahiran
hidup
V - 181
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
100 59.700.000
65.670.000
Terpenuhinya langganan list rik
12 bln Terpenuhinya langganan
air 12 bln
Terpenuhinya langganan koran
300 eks Terpenuhinya langganan
t elepon dan int ernet 12 bln
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
Skrining Kesehat an dan Pelayanan
Kesehat an Reproduksi
penduduk dew asa Usia 19 - 59 t ahun
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya Skrining Kesehat an
Penduduk berusia 15 - 18 di
puskesmas 100
3.000.000 3.000.000
EB B UPTD. Puskesmas
Pajang
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Terpenuhinya kelancaran
pelayanan perkant oran
100 59.700.000
65.670.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Pajang
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
V - 182
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesehat an olahraga pada kelompok
masyarakat 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7
100
Persent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an Berkualit as UPTD
Puskesmas Pajang
Terlaksananya kegiat an PPPK
15 kali M eningkat nya
kemampuan penanganan gaw at
darurat 100
3.000.000 3.000.000
a BS.18 A UPTD. Puskesmas
Pajang
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Persent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
1.182.000 1.182.000
Uji sampel makanan 62 Buah
Pembelian sampel makanan unt uk uji lab
62 Buah Kinerja Pemerint ah
dalam melakukan Promosi
Pemberdayaan M asyarakat di
Bidang Kesehat an oleh Puskesmas
dan Jaringannya 100
38.962.500 38.962.500
BS.19 A UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Tercapainya cakupan St andar
Pelayanan M inimal upaya kesehat an
100 1.182.000
1.182.000 a
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M emast ikan Ket ersediaan
Obat dan M ut u Obat dan M akanan
UPTD Puskesmas
Pajang
V - 183
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan jaringannya
100
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
75 Kinerja pemerint ah
dalam melakukan Promosi Kesehat an
di Sekolah Pendidikan Dasar
100
Terlaksananya kegiat an penyuluhan kesehat an
masyarakat 25 kali
Terlaksananya lomba dokt er kecil
1 kali Terlaksananya refreshing
guru UKS 1 kali
Terlaksananya lomba kader kesehat an SM P
SM A 1 kali
Terlaksananya kegiat an Jumat Sehat
1 Paket Terlaksananya evaluasi
PHBS t at anan rumah t angga t ingkat
puskesmas 1 kali
Terlaksananya evaluasi PHBS t at anan sekolah
1 kali Prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak badut a 5
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
3,50 153.684.000
153.684.000 BS.4 A
UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
Tercapainya cakupan St andar
Pelayanan M inimal promosi kesehat an
dan pemberdayaan kesehat an
100 38.962.500
38.962.500 a
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat ,
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if. UPTD
Puskesmas Pajang
V - 184
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi gizi buruk pada balit a
0,01 Persent ase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
80
Prevalensi ibu hamil KEK
3 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anak balit a 5
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah BBLR 3
Prevalensi anemia pada ibu hamil
40 Terlaksananya
Pemberian M akanan Tambahan bagi balit a
gizi kurang 25 Org
Terlaksananya Pemberian M akanan
Tambahan bagi ibu hamil KEK dan anemia
10 Org
Terlaksananya Pemberian M akanan
Tambahan bagi Anak Sekolah
499 Org Terlaksananya
pert emuan validasi dat a PM TAS
1 kali Terlaksananya
pert emuan persiapan PM T balit a dan ibu hamil
KEK 1 kali
Pert emuan orient asi PM T AS
1 kegiat an
Terlaksananya orient asi pemant auan
pert umbuhan balit a bagi kader
1 kegiat an
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 4.811.000
4.811.000 01.02.21
Program Pengembangan
100 4.100.000
4.100.000 a
BS.14 A UPTD. Puskesmas Pajang
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Pajang
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya St at us Gizi
M asyarakat UPTD
Puskesmas Pajang
Cakupan gizi baik anak SD, cakupan
balit a naik berat badan, cakupan
balit a yang dit imbang
Cakupan balit a gizi buruk, cakupan
balit a gizi kurang, cakupan ibu hamil
Kurang Energi Kronis, dan cakupan
gizi baik anak SD 100
149.584.000 149.584.000
a 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat
UPTD Puskesmas
Pajang
V - 185
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan rumah sehat
75 Terlaksananya kegiat an
pengolahan limbah medis dengan pihak ke-3
12 bln Terlaksananya uji
laborat orium sampel air bersih
20 Buah Terlaksananya uji
laborat orium sampel limbah cair
4 Buah Terlaksananya
pengembangan kelurahan STBM
1 kali Terlaksananya kegiat an
pengaw asan kant in sekolah
1 Paket Terlaksananya kegiat an
pengaw asan pasar sehat 1 Paket
Kinerja Pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
w akt u kurang dari 24 jam
100
Persent ase anak usia 0 - 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap Persent ase
penurunan kasus penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi
PD3I t ert ent u 100
Angka penemuan kasus filariasis
1 Angka penemuan
kasus baru kust a 1
Prevalensi Tuberkulosis TB
per 100.000 penduduk
80 Org Angka penemuan
kasus baru TB CDR
90
36.495.000 36.495.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
100 4.811.000
4.811.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU dan TPM UPTD
Puskesmas Pajang
Terpenuhinya penanganan limbah
medis dan uji laborat orium sampel
air bersih dan limbah cair.
Terpenuhinya pengaw asan kant in
sekolah dan pasar sehat . Terpenuhinya
pengembangan kelurahan STBM .
Pengembangan Lingkungan Sehat
V - 186
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
puskesmas dan RSUD
100
Prevalensi merokok pada usia 18
t ahun 6,90
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as pada penduduk usia 18+
t ahun 36
Proporsi kasus Diabet es M ellit us
di fasilit as pelayanan
kesehat an dasar 20
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as pelayanan kesehat an
20
Angka kesakit an malaria
Angka penemuan kasus ISPA balit a
Angka penemuan kasus diare balit a
44 Prevalensi HIV
pada populasi dew asa
50 Angka penemuan
kasus baru HIV AIDS
18 Kinerja Pemerint ah
dalam upaya pemeriksaan HIV
dan AIDS di puskesmas dan
RSUD 100
Angka kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD per 100.000 penduduk
4
V - 187
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
UPTD Puskesmas
Pajang 4 Kelurahan
Terlaksananya kegiat an fogging fokus
8 kali HI sekolah, HI TTU,
dan HI pemukiman menurun
100 31.320.000
31.320.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Pajang
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular UPTD
Puskesmas Pajang
Terlaksananya kegiat an PM T TB Paru
3 Org Penanganan KLB
24 jam 100
2.700.000 2.700.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular UPTD
Puskesmas Pajang
Terlaksananya kegiat an pert emuan persiapan
BIAS 1 Keg
Tercapainya St andar Pelayanan M inimal
Imunisasi 100
375.000 375.000
a BS.16 A UPTD. Puskesmas
Pajang
Terlaksananya kegiat an pembinaan kesehat an
haji 1 kali
Terlaksananya t es kebugaran haji
1 kali Proporsi RS PONEK 30
Persent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
Proporsi RS yang t erakredit asi
100
111.960.000 111.960.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
100 2.100.000
2.100.000 a
BS.10 A UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular UPTD
Puskesmas Pajang
Penanganan KLB 24 jam
V - 188
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah puskesmas yang t erakredit asi
Terlaksananya kegiat an Sist em M anajemen
M ut u ISO 9001:2008 1 Th
Terlaksananya kegiat an Akredit asi Puskesmas
1 Th 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a
dasar st andar pelayanan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an
Kesehat an Terint egrasi UPTD
Puskesmas Pajang
Terlaksananya kegiat an pelacakan kemat ian
12 bln Tersedianya dat a
penyebab kemat ian secara akurat
100 2.940.000
2.940.000 a
BS.22 A UPTD. Puskesmas Pajang
Angka kemat ian balit a per 1.000
kelahiran hidup 2 Org
Angka kemat ian bayi per 1.000
kelahiran hidup 5 Org
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak, dan
Lansia UPTD
Puskesmas Pajang
Terlaksananya kegiat an evaluasi t umbuh
kembang anak balit a di puskesmas
1 kali Cakupan det eksi dini
t umbuh kembang balit a
100 1.590.000
1.590.000 a
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Pajang
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
900.000 900.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.590.000 1.590.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
100 109.020.000
109.020.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as
UPTD Puskesmas
Pajang Sist em M anajemen
M ut u dan sarana prasarana
puskesmas memenuhi st andar
ISO 9001 : 2008 dan Akredit asi
V - 189
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
Paket Pelayanan Kesehat an Bayi
Baru Lahir sesuai st andar di
Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
Pelayanan Kesehat an unt uk
Balit a di Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us
Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
UPTD Puskesmas
Pajang Terlaksananya
pert emuan ibu hamil resiko t inggi dengan
dokt er SPOG 3 kali
Cakupan pelayanan ibu hamil K1,
cakupan pelayanan ibu hamil K4,
meningkat nya persalinan t enaga
kesehat an, cakupan penanganan ibu
hamil ibu bersalin resiko t inggi
100 900.000
900.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Pajang
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 180
Org
1.524.000.000 1.618.200.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD melahirkan dan anak
V - 190
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase kunjungan baru
raw at jalan di puskesmas
Kunjungan baru raw at jalan di puskesmas
18 Jumlah kunjungan
puskesmas orang per hari
180 Org
1.936.284.500 2.036.454.500
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Penumping
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 38.400.000
40.000.000
Pembayaran rekening list rik
12 bln Pembayaran rekening air 12 bln
Pembayaran langganan koran
800 eks Pembayaran rekening
t elpon sim t elepon dan int ernet
12 bln
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
15.000.000 50.000.000
Ongkos pindah ke Puskesmas
1 Paket Ongkos pemindahan
Puskesmas 1 Paket
Belanja Pemindahan Gedung
1 Paket 100
15.000.000 50.000.000
a EB A
UPTD. Puskesmas Penumping
EB A UPTD. Puskesmas
Penumping
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a Terpenuhinya
pemeliharaan Gedung di
Puskesmas Terpenuhinya
kebut uhan penunjang
operasional perkant oran
12 bln 38.400.000
40.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Puskesmas
Penumpin g
Surakart a
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
100 1.524.000.000
1.618.200.000 a
BS.26 A UPTD. Puskesmas Pajang
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan
model BLUD UPTD
Puskesmas Pajang
Peningkat an kualit as pelayanan
kesehat an
V - 191
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Belanja t ransport pindah gedung Puskesmas
Penumping 1 Paket
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 17
lokasi
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa 19-59 t ahun
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an Sisw a
Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7.
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya Skrining Kesehat an
Penduduk berusia 15-18 di Puskesmas
100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan beaya pengobat an
24702 5 Org
18.270.000 9.875.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a
V - 192
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as. Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a Penyediaan dana unt uk
pet ugas PPPK dan piket hari besar : - Pet ugas
PPPK - Piket Hari Besar 24 kali
Terpenuhinya Peningkat an
pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehat an di Puskesmas
100 18.270.000
9.875.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
1.280.000 960.000
Pemant auan jajanan anak sekolah [JAS] di
sekolah dasar. 10 lokasi
Laborat orium pemeriksaan sampel
makanan 14 kali
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di sekolah
pendidikan dasar [SD]
100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh puskesmas dan jaringannya
100
36.600.000 36.000.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
66 1.280.000
960.000 a
BS.19 A UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Puskesmas Penumpin
g Kot a Surakart a
Prosent ase makanan beredar memenuhi
syarat aman
V - 193
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
75 Penyuluhan kesehat an di
M asyarakat 1000 Org
Pelaksanaan JUSE di w il. Puskesmas
1 kali Prevalesi bumil KEK 4,50
Prevalensi anemia pada ibu hamil
30 Bayi dengan Berat
Badan Lahir Rendah [BBLR]
3 Prevalesi gizi buruk
balit a 0,01
Prevalensi kekurangan gizi
[underw eight ] pada anak balit a
5 Prevalensi w ast ing
[kurus] pada balit a 3,50
Prevalensi st unt ing [pendek dan
sangat pendek] anak badut a
5
Pemberian makanan t ambahan [PM T] unt uk
Balit a 55 Org
PM T ibu hamil KEK 13 Org
PM T Anak Sekolah 84 Org
Pemant auan garam beryodium di Posyandu
40 lokasi Pembant auan garam
beryodium di SD 14 lokasi
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan rumah
sehat 75
Proporsi puskesmas rumah
sakit ramah lingkungan
63
14.050.000 4.000.000
BS.14 A UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Kelurahan dengan yodium baik
80 8.160.000
4.080.000 a
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a 100
108.545.000 74.625.000
a BS.7 A
UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.20.02 Pemberian t ambahan
makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
w ilayah kerja UPTD
Puskesmas Penumpin
g Peningkat an Berat
Badan pada sasaran PM T
116.705.000 78.705.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 36.600.000
36.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Penumping 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat ,
sert a meningkat nya Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a Terpenuhinya
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
V - 194
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU dan TPM Puskesmas
Penumpin g
Surakart a Pemusnahan limbah
medis 100 Tercapainya
pemusnahan limbah medis
100 14.050.000
4.000.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Penumping
Prevalensi TB per 100.000 penduduk
80 Angka penemuan
kasus baru TB [CDR]
90 Kinerja pemerint ah
daerah dalam upaya pemeriksaan
t erduga TB Paru di Puskesmas dan
RSUD 100
Prevalesi HIV pada populasi dew asa
50 Angka penemuan
kasus baru HIV AIDS
60 Org Kinerja pemerint ah
dalam upaya pemeriksaan HIV
dan AIDS di Puskesmas dan
RSUD 100
Angka penemuan kasus baru kust a
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
2,50 Angka penemuan
kasus diare pada balit a
2 Angka kesakit an
malaria Angka penemuan
kasus filariasis Angka kemat ian
DBD 1
13.570.000 5.500.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
V - 195
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kesakit an DBD per 100.000
penduduk 50 Org
Proporsi kasus DM difaskes pelayanan
kesehat an dasar 25
Proporsi kasus hipert ensi di faskes
masyarakat 20
Prevalesi berat badan lebih dan
kasus obesit as pada usia 18+
t ahun 35
Prevalesi merokok pada usia
30 Prosent ase anak
usia 0-11 bulan yang mendapat
immunisasi lengkap
100
Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR
dilakukan dalam w akt u kurang dari
24 jam 100
Prosent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan immunisasi [PD3I] t ert ent u
100
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Puskesmas Penumpin
g Kot a Surakart a
Penyemprot an sarang nyamuk
1 kali M enurunnya angka
kejadian DBD 60
2.000.000 2.000.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas Penumping
V - 196
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a Pemberian PM O
Penderit a TB Paru 10 Org
Angka penemuan penderit a TB Paru
84 7.500.000
1.500.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Penumping
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Puskesmas
Penumpin g
Surakart a Pemeliharaan peralat an
dan mesin kulkas freeser dan cold chain
100 Penurunan kasus penyakit yang dapat
dicegah dengan immunisasi
85 3.070.000
1.000.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Puskesmas Penumpin
g Kot a Surakart a
Penyelidikan Epidemiologi
54 kali M enurunnya angka
kejadian DBD 60
1.000.000 1.000.000
a BS.10 A UPTD. Puskesmas
Penumping
Jumlah Puskesmas t erakredit asi
Proporsi RS Terakredit asi
100 Proporsi RS PONEK 30
Jumlah dokumen perencanaan
kesehat an 21 dok
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
21 dok Prosent ase
puskesmas melaporkan dat a
kesehat an secara t epat w akt u
100
72.420.000 56.820.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
V - 197
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya jaringan
komunikasi dat a dan informasi
100 Prosent ase
pelayanan dat a dan informasi
sesuai st andard 100
Survailance ISO 9001 dan Akredit asi
2 kali Kalibrasi alat kesehat an
5 kali Kinerja pemerint ah
dalam memberikan paket pelayanan
persalinan di puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pelayanan pemerint ah dalam
memberikan pelayanan
ant enat al pada ibu hamil
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai dengan st andar
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
3.000.000 2.500.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Penumping
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Terpenuhinya Evaluasi dan st andar
pelayanan kesehat an di
100 72.420.000
56.820.000 a
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya sist em informasi kesehat an
t erint egrasi Puskesmas
Penumpin g Kot a
Surakart a
V - 198
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansia
Puskesmas Penumpin
g Kot a Surakart a
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
100 Org Peningkat an
keselamat an ibu hamil
100 3.000.000
2.500.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Penumping
Prosent ase kunjungan baru
raw at jalan di puskesmas
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 165
Org 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
puskesmas dengan model BLUD
Puskesmas Penumpin
g Kot a Surakart a
Operasional BLUD 12 bln
Terpenuhinya beaya operasional
pelayanan BLUD 100
1.223.000.000 1.282.000.000
a BS.26 A UPTD. Puskesmas
Penumping
1.552.295.000 1.566.360.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Purw osari
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 12 bln
34.280.000 34.280.000
langganan list rik 12 bln
EB A UPTD. Puskesmas
Purw osari M eningkat kan
Prosent ase 12 bln
34.280.000 34.280.000
a 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
Tersedianya administ rasi perkant oran yang memedahi
Puskesmas Purw osari
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.223.000.000 1.282.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 199
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
langganan t elepon 12 bln
langganan spidi int ernet 12 bln
langganan koran 364 eks
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Prosent ase pemenuhan sarana
pendungkung pelayana
administ rasi kant or 12 bln
130.800.000 130.800.000
pemeliharaan gedung kant or
100 Sew a gedung
12 bln Sew a mobil dan Honor
t enaga angkut an pindah 20 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daera dalam
skrening kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa usia 19-59 t ahun
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya skrening kesehat an
penduduk berusia 15-18 di puskesmas
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrening kesehat an
sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan
klas 7 100
20.930.000 20.930.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
12 bln 130.800.000
130.800.000 c
EB A UPTD. Puskesmas
Purw osari Purw osari
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant orsn
yang memadahi Puskesmas
Purw osari M eningkat kan
Prosent ase pemenuhan sarana
pendungkung pelayana
administ rasi kant or Prosent ase
pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
komunikasi, sumber daya air dan list rik
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar perkant oran yang memedahi Purw osari
V - 200
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah penduduk yang mendapat
bat uan biaya poengobat an
24702 5 Org
Prosent ase Puskesmas Yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok masya
17 lokasi
Kegiat an PPPK 30 kali
Pelacakan kemat ian 60 kali
Det eksi dini orang dengan gangguan jiw a
oleh kader 1 kali
Pelacakan at au pendampingan orang
dengan gangguan jiw a oleh pet ugas
2 kali
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
2.546.000 2.546.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan kebersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Puskesmas Purw osari
Pengambialan smpel makanan
27 kali M eningkat kan
Prosent ase makanan yang memenuhi
syarat 12 bln
2.546.000 2.546.000
c BS.19 A UPTD. Puskesmas
Purw osari
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
100 69.145.000
69.145.000 01.02.19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
12 20.930.000
20.930.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Purw osari
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat kan pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Puskesmas
Purw osari M eningkat kan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok masya
V - 201
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja npemerint ah
dalam melakukan promosin
pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehat an oleh puskesmas
dan jaringannya 100
Kinerja npemerint ah
daerah dalam melakukan
promosi kesehat an di puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an sekolah pendidikan
dasar 100
Pert emuan jumat sehat 1 kali
Pelaksanaan M M D 3 kali
Penyuluhan kesehat an 46 kali
Lomba PHBS SD Tingkat Puskesmas
1 kali Lomba PHBS Rumah
Tangga Tingkat Kelurahan
1 kali Prevalensi
set unt ing at au pendek anak
badut a 40
Prevalensi kekurangan gizi
pada anak balit a 5
Prevalensi w ast in at au kurus npada
anak balit a 100
167.330.000 167.330.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
12 bln 69.145.000
69.145.000 c
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Purw osari 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan , sert a meningkat nya pembiyaaan
kegiat an promot if dan pevent if.
Puskesmas Purw osari
M eningkat kan Kinerja pemerint ah
dalam melakukan promosi kesehat an
disekolah dasar
masyarakat
V - 202
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensin gizi buruk pada balit a
0,01 Bayi dengan berat
badan lahir rendah 40
Present asi bayi nusian kurangdarin
6 bulan yang mendapat asin
eksklusif 80
Prevalensi anemia pada ibu hamil
40 Prevalensi Bumil
KEK 96
Pemberian makanan t ambahan balit a kurang
gizi 47 Org
Pemberian makanan t ambahan bumil KEK
10 Org Pemberian makanan
t ambahan anak sekolah 47 Org
Pert emuan Orient asi PM T AS
1 kali Pert emuan validasi dat a
PM T AS 1 kali
Pert emuan persiapan PM T balit a dan Bumil
1 kali Pert enuan Orient asi
Pemat auan Pert umbuhan balit a bagi
kader 1 kali
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan rumah
sehat 75
Pemeriksaan iar bersih 60 kali
Pemusnahan limbah medis
12 kali Pelaksanaan Pemicuan
Sanit asi Tot al Berbau M asyarakat STBM
1 kali 12 bln
11.924.000 11.924.000
c BS.15 A UPTD. Puskesmas
Purw osari 01.02.21.01
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat kan kualit as dan
kuant it as kesehat an pemukiman, TTU, dan TPM
Puskesmas Purw osari
M eningkat kan Cakupan rumah
sehat dan Proporsi TTU memenuhi
syarat
11.924.000 11.924.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
12 bln 167.330.000
167.330.000 c
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Purw osari 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat kan st at us gizi msyarakat
Puskesmas Purw osari
M enurunkan Prevalensi ibu hamill
KEK dan prevalensi kekurangan gizi
underw eight pada anak balit a
V - 203
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pert emuan M onit oring, Konsulidasi dan Evaluasi
Sanit asi Tot al Berbau M asyarakat
1 kali
Present ase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
puskesmas dan RSUD
100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa persen 50
Angka penemuan HIV AIDS
0,90 Kinerja pemerint ah
dalam upaya pemeriksaan HIV
dan AIDSdi puskesmas dan
RSUD 100
- 0 bln
Prevalensi merokok pad usia kurang
dari 18 t ahun 100
Angka kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD per 100.000 penduduk
5 Kinerja pemerint ah
dalam respons SKDR yang
dilakukan dalam w akt u kurang dari
24 jam 100
Penyemprot an foging sarang nyamuk
12 kali 12 bln
60.320.000 60.320.000
c BS.1 A
UPTD. Puskesmas Purw osari
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan t idak Puskesmas
Purw osari M enurunkan Angka
kemat ian DBD dan
78.020.000 78.020.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
pariw isat a
V - 204
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penyelidikan epidemiologi kasus DBD
20 kali Pemberian makanan
t ambahan penderit a TBC 14 Org
Sisialisasi penaggulangan HIV IAD pada remaja
3 Kel 01.02.22.08
Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat kan Pengendalian
Penyakit b M enular dan Tidak M enular
Puskesmas Purw osari
Pert emuan Persiapan BIAS
2 kali M enurunnya
Prosent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi PD3It ert ent u
12 bln 750.000
750.000 c
BS.16 A UPTD. Puskesmas Purw osari
Pelacakan Jemaah haji 47 Org
Tes kebugaran haji 1 kali
Pembinaan haji 3 kali
Pembinaan posbindu dengan kasus PTM
Penyakit Tidak M enular 7 Org
Jumlah dokumen evaluasi kesehat n
21 dok Jumlah dokumen
perencanaan ksehat an
21 dok Jumlah puskesmas
t erakredit asi 17
lokasi Proporsi RS yang
t erakredit asi 100
Prosent asi pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
informasi 17
lokasi
71.270.000 71.270.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
12 bln 8.040.000
8.040.000 c
BS.10 A UPTD. Puskesmas Purw osari
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Purw osari
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat kan Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Puskesmas Purw osari
peningkat an kinerja pemerint ah dalam
respon SKDR yang dilakukan dalam
w akt u kurang vdari 24 jam
M enurunkan Prevalensi
t uberkulosis TB per 100.000 penduduk
dan angka penemuan kasus
12 bln 8.910.000
8.910.000 c
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat kan Pengendalian Penyakit M enular dan t idak
M enular Puskesmas
Purw osari Purw osari
sarang nyamuk kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Penyakit M enular dan t idak
M enular Purw osari
kemat ian DBD dan Angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
V - 205
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent asi puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Pelaksanaan ISO 12 bln
Kalibrasi peralat an kerja 15 Buah Kaji Banding ke
Puskesmas Akredit asi 1 kali
Angka kemat ian balit a per 1000
kelahiran hidup 2 Org
Angka kemat ian bayi per 1000
kelahiran hidup 5 Org
Pemant auan Neonat us rist i
15 kali Lomba balit a
1 kali Kinerja pemerint ah
dalam upaya pelyanan
kesehat an unt uk balit a dipuskesmas
dan jaringannya 100
Kinerja pemerint aha dalam
memberikan paket pelayanan
kesehat an bayi baru lahir sesuai
set andar dipuskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pakeket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
5.740.000 5.740.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
12 bln 7.020.000
7.020.000 c
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Purw osari 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Puskesmas
Purw osari M enurunkan Angka
kemat ian ibu per 100.000 kelahiran
7.020.000 7.020.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
12 bln 71.270.000
71.270.000 c
BS.21 A UPTD. Puskesmas Purw osari
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Bekualit as
Puskesmas Purw osari
Peningkat an Pemerat aan Akses
dan M ut u Pelayanan Kesehat an
Bekualit as
V - 206
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
Pembianan SKD 36 kali
Pemant auan ibu hamil rist i
60 Org Jumlah kunjungan
puskesmas orang per hari
100 Proset ase
kunjungan baru raw at jalan di
puskesmas 100
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan Pelayanan Puskesmas dan RSUD
Dengan M odel BLUD Puskesmas
Purw osari Operasional Pelayanan
kesehat an di puskesmas 12 bln
M eningkat kan Prosent ase
kunjungan raw at jalan baru di
puskesmas dan jumlah kunjungan
puskesmas per hari 12 bln
963.818.000 992.732.540
c BS.26 A UPTD. Puskesmas
Purw osari
1.562.823.000 1.591.737.540
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Jayengan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
48.000.000 52.800.000
Langganan jasa komonikasi
Telephon int ernet 12 bln
EB A UPTD. Puskesmas
Jayengan Penyediaan jasa
komonikasi t elepon selama selama 12
100 48.000.000
52.800.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Jayengan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
963.818.000 992.732.540
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
12 bln 5.740.000
5.740.000 c
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Purw osari 01.02.32.01
Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari
keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Puskesmas
purw osari M eningkat kan
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
V - 207
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Langganan jasa sumber daya air
12 bln Langganan jasa sumber
List rik 12 bln
Tambah daya list rik 1 kali
Langganan Koran 302 eks
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Rasio kecukupan sarana dan
prasarana aparat ur 100
61.500.000 40.000.000
Perbaikan Puskesmas 620 m2
Baya sew a gedung kant or pelayanan Pust u
M akam Cilik 1 Th
Biaya sew a angkut barang t erkait rehab
Pust u M akam Cilik 2 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
Skrining Kesehat an pelayanan kes
Reproduksi penduduk desaw a
usia 19-59 t h 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya Skrining Kesehat an
Penduduk berusia 15 - 18 di
Puskesmas 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan Skrining Kesehat an Sisw a
Pendidikan Dasar kelas 1 dan klas 7
100
11.500.000 13.000.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
100 61.500.000
40.000.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
Jayengan 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTDpusk
esmas Jayengan
M eningkat nya kenyamanan dan
kw alit as pelayanan kesehat an
selama selama 12 bulan Penyediaan
jasa air selama 12 bulan,Penyediaan
jasa list rik selama 12 bulan, penyediaan
jasa surat kabar daya air dan list rik
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
yang memadai Jayengan
V - 208
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 100
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan Kes Jiw a
100 Kegiat an PPPK Selama 1
t ahun 20 kali
Pelayanan Kesehat an Hari raya dan cut i
bersama 5 kali
Aut opsi verbal 12 bln
Det eksi, pelacakan, Pedampingan dan
pemant auan penderit a gangguan jiw a
1 Th
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
1.939.000 2.232.000
Pembelian sempel makanan
20 Jenis Biaya Uji sample
20 Jenis Cakupan rumah
t angga Sehat ut ama paripurna
100 Kinerja Pemerint ah
dalam melakukan Promosi
pemberdayaan M asyarakat di
Bidang Kesehat an Oleh Puskesmas
dan Jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan Jaringannya
100
33.850.000 37.500.000
BS.19 A UPTD. Puskesmas Jayengan
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Prosent ase makanan yang memenuhi
syarat 100
1.939.000 2.232.000
a 01.02.17.02
Peningkat an pengaw asan keamanan
pangan dan bahan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M emast ikan ket ersediaan obat , mut u obat dan
makanan UPTD
puskesmas Jayengan
100 11.500.000
13.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Jayengan
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an berkw alit as UPTD
puskesmas Jayengan
Terlaksana Kegiat an PPPK Selama 1
t ahun dan Pelayanan
Kesehat an Hari raya dan cut i bersama
sert a Aut opsi Verbal
V - 209
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi Kesehat an di sekolah
Pendidikan Dasar 100
Kegiat an serasehan jumat sehat
1 kali Penyuluhan kesehat an
12 kali Pembinaan Kader
Kesehat an 3 kali
Lomba PHBS Tingkat SD dan PHBS Tat anan
Rumah Tangga 1 kali
Prevalensi st unt ing pendek dan
sangat pendek anak badut a
persen 5
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
persen 3,50
Prevalensi kekurangan gizi
underw eight pada anak balit a
persen 5
Pervalensi gizi buruk pada balit a
0.01 Persent ase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
65
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah BBLR persen
3.5 Prevalensi Bumil
KEK 4.5
Prevalensi anemia pada ibu hamil
persen 30
108.310.000 120.000.000
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
Terlaksanaya Kegiat an serasehan
jumat sehat , Penyuluhan
kesehat an dan Pembinaan Kader
Kesehat an 100
33.850.000 37.500.000
a 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya
pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if;
UPTD Puskesmas
Jayengan
V - 210
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pemberian t ambahan makanan PM T Anak
Sekolah 210 Org
Pemberian t ambahan makanan PM T Balit a
Girang 50 Org
Pemberian t ambahan makanan PM T Bumil
KEK 18 Org
Proporsi TTU memenuhi syarat
Cakupan Rumah Sehat
100 Pemusnahan limbah
M edis 12 bln
Uji sampel air bersih 36 eks
Persent ase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja Pemerint ah dalam Respons
SKDR yang dilakukan dalam
Wakt u Kurang dari 24 Jam
100
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Prevalensi merokok pada usia ≠¤ 18
t ahun 100
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as pada penduduk usia 18+
t ahun persen 5
34.475.000 37.922.500
BS.15 A UPTD. Puskesmas Jayengan
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
Tercapainya Cakupan Rumah
Sehat dan Proporsi 100
1.648.000 1.812.800
a 01.02.21.01
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukman, TTU dan TPM UPTD
Puskesmas Jayengan
1.648.000 1.812.800
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksanya PM T Anak Sekolah, Bumil
KEK dan Balt ga Girang
100 108.310.000
120.000.000 a
01.02.20.02 Pemberian t ambahan
makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us Gizi
M asyarakat UPTD.Pusk
esmas Jayengan
V - 211
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Proporsi kasus Diabet is melit us di
Fasilit as Pelayanan Kesehat an dasar
20
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as pelayanan kesehat an
25
Angka Kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
40 Angka kesakit an
malaria Angka penemuan
kasus filariasis Angka penemuan
kasus ISPA Balit a 1
Angka penemuan kasus diare balit a
90 Angka penemuan
kasus baru kust a 0.0013
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk
dan RSUD 100
Angka penemuan kasus baru
HIV AIDS 0.015
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa persen 0,06
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan Terduga TB di
Puskesmas RSUD 100
Angka Penemuan kasus Baru TB
CDR 75
Prevalensi Tuberkulosis TB
per 100.000 penduduk
85
V - 212
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular.
Kalurahan Foging Focus
3 kali Tercapainya angka
penanganan kasus DBD
100 14.005.000
15.405.500 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular. Kalurahan
PM T Penderit a TB Paru 5 Org
Terlaksananya PM T Penderit a TB Paru
100 4.500.000
4.950.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
BIAS Imunisasi DT TT dan Campak
15 Sekolah
Pelacakan Imunisasi 15
Sekolah 01.02.22.09
Peningkat an surveillance
epideminologi dan penaggulangan w abah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular. UPTD
Puskesmas Jayengan
Pembinaan kesehat an calon haji dan Pelacakan
jemaah haji K3JH 30 Org
Tercapainya Pelacakan KLB
Pembinaan kesehat an calon haji
dan pelacakan haji 100
2.270.000 2.497.000
a BS.10 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
Tersedianya Jaringan
Komunikasi Dat a dan Informasi
100 Jumlah Dokumen
Evaluasi Kesehat an 21 dok
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kesehat an 21 dok
Present ase Pelayanan dat a
dan Informasi sesuai st andar
100
139.200.000 160.000.000
BS.16 A UPTD. Puskesmas Jayengan
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Terlaksanya BIAS Imunisasi DT TT
Campak dan Pelacakan Imunisasi
100 13.700.000
15.070.000 a
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular. UPTD
Puskesmas Jayengan
V - 213
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Present ase Puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Proporsi RS PONEK 100 Proporsi RS yang
t erakredit asi 100
Jumlah puskesmas yang t erakredit asi
100 Jasa Kalibrasi Alkes
1 Th - Survailand ISO
2 kali Dokumen Akredit asi
Puskesmas 12 bln
Angka kemat ian balit a per 1.000
kelahiran hidup 5,64
Angka kemat ian bayi per 1.000
kelahiran hidup 4.03
Lomba balit a sehat 1 kali
Pelat ihan SDDTK guru TK dan PAUD
23 Org Pelat ihan SDDTK Kader
Posyandu 66 Org
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
Pelayanan Kesehat an unt uk
Balit a di Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
Paket Pelayanan Kesehat an Bayi
Baru Lahir sesuai st andar di
Puskesmas dan Jaringannya
100
11.260.000 12.386.000
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Terlaksananya Screening SDIDTK
Balit a, Penanganan gangguan t umbuh
kembang balit a dan 100
11.650.000 12.815.000
a 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia UPTD
Puskesmas Jayengan
11.650.000 12.815.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Jayengan
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Terlaksananya pelayanan
kesehat an sesuai ISO dan selesainua
pembuat an 100
139.200.000 160.000.000
a 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an berkualit as UPTD.Pusk
esmas Jayengan
V - 214
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di pusk
jaringannya. 100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil. 100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup Screning Bumil
16 Org Pert emuan Kelas Hamil
14 kali Pengadaan Buku KIA
1 Paket Jumlah Kunjungan
puskesmas orang per hari
150 Org
Persent ase kunjungan baru
raw at jalan di Puskesmas
10 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engot imalkan pelayanan
Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD.
UPTD Puskesmas
Jayengan Pelayanan kesehat an
raw at jalan 43000
Org Terpenuhinya
pelayanan kesehat an semua
kunjungan raw at jalan
100 930.000.000
1.023.000.000 c
BS.26 A UPTD. Puskesmas Jayengan
1.393.332.000 1.513.468.300
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Kratonan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
930.000.000 1.023.000.000
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Jayengan
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Tercapanya memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu hamil.
100 11.260.000
12.386.000 a
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia UPTD
Puskesmas Jayengan
V - 215
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi
perkant oran 100
15.400.000 17.000.000
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Krat onan
Belanja Rekening List rik 12 bln
kecukupan jasa komunikasi, list rik
dan air 100
15.400.000 17.000.000
a EB A
UPTD. Puskesmas Krat onan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 60.000.000
60.000.000
Pemeliharaan gedung Puskesmas Krat onan
500 m3 Sew a Gedung
1 Rumah Pemeliharaan Gedung
Pust u Joyot akan 1 300 m3
Pemeliharan Gedung Pust u Joyot akan 2
300 m3 Tenaga Angkut pindahan
ke rumah sew a 5 Org
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
Skrining Kesehat an dan pelayanan
Kesehat an Reproduksi
penduduk dew asa Usia 19 - 59 t h
100 6.452.000
7.000.000 EB A
UPTD. Puskesmas Krat onan
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
pemenuhan kenyamanan
pelayanan masyarakat .
80 60.000.000
60.000.000 a
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai. UPTD
Puskesmas Krat onan
V - 216
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya Skrining Kesehat an
Penduduk berusia 15 - 18 di
Puskesmas 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan skrining kesehat an Sisw a
Pendidikan dasar Kelas 1 dan 7
100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
24702 5 Org
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
Kesorga pada kelompok
M asyarakat 1
Kelom pok
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an Jiw a
100
Pelayanan PPPK dan Posko Hari Raya
24 kali Sosialisasi Kesehat an
Jiw a 1 kali
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
865.000 750.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan
Obat dan M ut u obat dan M akanan
Kelurahan Krat onan,
Kalurahan Danukusu
man, Kalurahan
Joyot akan Pengambilan sample
makanan minuman 5 Buah
pemenuhan pelaksanaan
kegiat an pengambilan sample
makanan minuman 100
865.000 750.000
a BS.19 A UPTD. Puskesmas
Krat onan BS.18 A UPTD. Puskesmas
Krat onan Penyelenggaraan
Kesehat an Jiw a 100
6.452.000 7.000.000
a 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as
Wilayah Kot a
Surakart a
V - 217
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan Jaringannya.
100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi Kesehat an di Sekolah
Pendidikan Dasar 100
Cakupan rumah t angga sehat
Ut ama dan Paripurna
80 Kinerja Pemerint ah
dalam melakukan Promosi
Pemberdayaan M asyarakat di
Bidang Kesehat an oleh Puskesmas
dan Jaringannya. 100
Pengembangan RW PHBS
3 RW Cet ak leaflet
7 rim Pengadaan Rot at ion
Light Box 1 Buah
Penyuluhan Kesehat an M asyarakat
16 kali BM S-Juse
1 kali Prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak Balit a 5
Prevalensi w ast ing kurus anak
balit a 3,50
91.200.000 99.175.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 30.625.000
34.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Krat onan BS.11 A UPTD. Puskesmas
Krat onan 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat , Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu Pemenuhan
Kegiat an Penyuluhan
M asyarakat Pola pemenuhan
pelaksanaan kegiat an
pengembangan RW PHBS
100 51.675.000
55.000.000 c
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya
Wilayah Kalurahan
Krat onan, Danukusu
man,
82.300.000 89.000.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
V - 218
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi kekurangan gizi
underw eight pada anak Balit a
5,30 Prevalensi gizi
buruk pada balit a 0,03
Persent ase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI
eksklusif 80
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah 3
Prevalensi Bumil KEK
3,30 Prevalensi Anemia
pada Ibu Hamil 40
Pemberian PM T Ibu Hamil KEK
8 Org Pemberian PM T Balit a
Gizi Kurang 30 Org
Pemberian PM T-AS 250 Org
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan Rumah
Sehat 75
Pengambilan sample Air Bersih
12 Buah Pemusnahan limbah
medis 12 kali
Uji Pet ik alat 5 kali
Pemicuan STBM 1
kegiat an Angka penemuan
kasus filariasis 1
Angka Kesakit an M alaria
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
Angka penemuan kasus diare Balit a
44 Angka penemuan
kasus baru kust a 1
25.300.000 25.300.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
100 7.550.000
7.550.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Krat onan
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya kualit as dan
kuant it as kesehat an Pemukiman, TTU dan TPM .
Kalurahan Krat onan,
Kalurahan Danukusu
man, Kalurahan
Joyot akan pemenuhan
kegiat an pengembangan
lingkungan sehat
7.550.000 7.550.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 91.200.000
99.175.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Krat onan 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us Gizi
M asyarakat Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu man,
t ercapainya kegiat an Pemberian
Tambahan M akanan dan vit amin
V - 219
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
Pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru HIV
AIDS 60 Org
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya pemeriksaan Terduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru TB Paru
90 Prevalensi
Tuberkulosis TB per 100.000
penduduk 80
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
6 kali Penyelidikan
Epidemiologi 10 kali
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu man,
Kalurahan Joyot akan.
Skreening TB Paru 3
kegiat an Pemenuhan
Pelaksanaan Kegiat an Skrining TB
Paru 100
1.500.000 1.500.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Krat onan
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu man,
Kalurahan Joyot akan.
Pert emuan persiapan dan Evaluasi
pelaksanaan BIAS 2
kegiat an Pemenuhan
pelaksanaan kegiat an BIAS
100 1.700.000
1.700.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Krat onan
100 18.450.000
18.450.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Krat onan 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Kalurahan Krat onan,
Kalurahan Danukusu
man, Penanganan Kasus
Demam Berdarah
V - 220
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penyelidikan Epidemiologi
20 kali Pembinaan kesehat an
calon jamaah haji 1
kegiat an Proporsi RS PONEK 100
Proporsi RS yang Terakredit asi
100 Jumlah Puskesmas
yang t erakredit asi 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as
UPTD Puskesmas
Krat onan Pelaksanaan Kegiat an
ISO 12 kali
Pemenuhan pelaksanaan
kegiat an ISO 12 kali
133.920.000 145.000.000
a BS.21 A UPTD. Puskesmas
Krat onan
01.02.23.03 Pembangunan dan
pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya sist em
Informasi Kesehat an Terint egrasi
UPTD Puskesmas
Krat onan Pelaksanaan kegiat an
SIM PUS 12 kali
Pemenuhan pelaksanaan
kegiat an SIM PUS 100
1.200.000 1.200.000
a BS.22 A UPTD. Puskesmas
Krat onan
Angka kemat ian bayi per 1.000
kelahiran hidup 2 Org
Angka Kemat ian Balit a per 1.000
kelahiran hidup 5 Org
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu man,
Kalurahan Joyot akan.
Pengadaan alat permainan anak
1 kegiat an
Pemenuhan pelaksanaan
kegiat an Pelacakan Bayi balit a Rist i
100 750.000
800.000 a
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Krat onan
750.000 800.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
135.120.000 146.200.000
BS.10 A UPTD. Puskesmas Krat onan
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan pelaksanaan
kegiat an PE dan Surveilance Penyakit
100 3.650.000
3.650.000 a
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Kalurahan Krat onan,
Kalurahan Danukusu
V - 221
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase Puskesmas Sant un
Lansia 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya skrining Kesehat an Lansia
100
Prosent ase penduduk lansia
yang mendapat pelayanan
Kesehat an 55
01.02.30.01 Pelayanan
pemeliharaan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Kalurahan
Krat onan, Kalurahan
Danukusu man,
Kalurahan Joyot akan.
Skrining Kesehat an Lansia
1 kali pemenuhan
kegiat an Skrining Kesehat an Lansia
100 925.000
1.200.000 c
BS.12 A UPTD. Puskesmas Krat onan
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket Pelayanan Kesehat an Bayi
Baru lahir sesuai st andart di
Puskesmas dan Jaringannya.
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 71 Org
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us
Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
Kalurahan Krat onan,
Kalurahan Danukusu
man, Kalurahan
Joyot akan. Kegiat an Kelas Hamil
1 Kelompo
k Pemenuhan
pelaksaaan kegiat an Kelas Hamil
100 2.750.000
3.000.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Krat onan
2.750.000 3.000.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
925.000 1.200.000
01.02.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
V - 222
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah Kunjungan Puskesmas orang
per hari 180
Org Prosent ase
kunjungan baru raw at jalan di
Puskesmas 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
UPTD Puskesmas
Krat onan Pelayanan Kunjungan
raw at jalan 54000
Org Pemenuhan
kegiat an Pelayanan BLUD
100 1.035.000.000
1.191.500.000 a
BS.26 A UPTD. Puskesmas Krat onan
1.463.612.000 1.648.475.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gajahan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 100
48.300.000 48.300.000
Langganan t elepon dan int ernet
12 bln Langganan List rik
12 bln Langganan air
12 bln Langganan surat kabar
366 eks Langganan majalah
12 buku
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
EB A UPTD. Puskesmas
Gajahan Prosent ase
kecukupan pelayanan
langgangan t elepon dan int ernet ,
langganan list rik, langganan air,
langganan koran dan 100
48.300.000 48.300.000
a 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Gajahan
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1.035.000.000 1.191.500.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 223
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
28.450 Org
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 10
Kelom pok
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
5
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi remaja
penduduk dew asa usia 19-59 t h
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upayt a skrining kesehat an
penduduk berusia 15 - 18 di
Puskesmas 100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayt anan
kesehat an sisw a pendidikan dasar
kelas 1 dan kelas 7 100
Pelayanan PPPK 10 kali
Pelayanan kesehat an dalam rangka cut i
bersama dan libur nasional lebaran t ahun
2016 15 Org
BS.18 A UPTD. Puskesmas Gajahan
Present ase pelayanan PPPK dan
Prosent ase pelayanan
kesehat an dalam rangka cut i bersama
100 9.125.000
9.125.000 a
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya pemerat aan Akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Wilayah
kot a Surakart a,
6 kalurahan
binaan
9.125.000 9.125.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
V - 224
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pencat at an dan pelaporan jumlah
kemat ian dan resume kemat ian AV SM PK
12 kali
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
2.152.000 2.152.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Sekolah w ilayah
binaan Puskesmas
Gajahan Pengaw asan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
22 Sekolah
Prosent ase baik pengaw asan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya di sekolah
100 2.152.000
2.152.000 a
BS.19 A UPTD. Puskesmas Gajahan
Kinerja Puskesmas dalam melakukan
Promosi prmbrrdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah daerah melakukan
promosi kesehat an di sekolah
pendidikan dasar 100
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama da paripurna
80
42.700.000 42.700.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
rangka cut i bersama sert a libur nasional
lebaran t ahun 2016, pelayanan AV SM PK
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a binaan
Puskesmas Gajahan
dan UPTD Puskesmas
V - 225
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penyuluhan kesehat an pada masyarakat
57 kali Kegiat an Jumat Sehat
1 kali Prevaiensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak badut apersen
3
Prevalensi w ast ingkurus
anak balit apersen 5
Prevalensi Kekurangan
giziunderw eight pada anak balit a
persen 5
Prevalensi gizi buruk pada balit a
0,01 Persent ase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI Eksklusif
80
Prevalensi bumil KEK
100 Bayi dengan Berat
Badan Lahir Rendah
BBLRpersen 15
Prevalensi anemia pada ibu hamil
persen 40
Pemberian makanan t ambahan ibu hamil KEK
30 Org Pemberian makanan
t ambahan Balit a Gizi kurang
50 Org Pemberian makanan
t ambahan anak sekolah 109 Org
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan Rumah
Sehat 75
4.500.000 4.500.000
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
St at us gizi balit a girang, bumil KEK
anemia dan prosent ase st at us
gizi baik pada anak sekolah
100 99.310.000
99.310.000 a
01.02.20.02 Pemberian t ambahan
makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Wilayah
binaan UPTD
Puskesmas Gajahan
Posyandu dan
sekolah
99.310.000 99.310.000
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
Prosent ase peningkat an
penget ahuan, sikap dan perilaku
100 42.700.000
42.700.000 a
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
Wilayah binaan
UPTD Puskesmas
V - 226
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
lingkungan Puskesmas Puskesmas
Gajahan Pemusnahan Limbah
medis 12kali 12 kali
Prsent ase pengolahan limbah
medis 100
4.500.000 4.500.000
a BS.15 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3It ert ent u
100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asapersen 50
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
Puskesmas RSUD 90
Angka kemat ian DBD
100 Angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
100 Prevalensi
Tuberkolosis per 100.000 penduduk
80 Kinerja pemerint ah
dalam upaya Pemeriksaan HIV
dan AIDS di Puskesmas dan
RSUD 90
Angka penemuan kasus baru HIV
25 Angka penemuan
kasus baru AIDS 60
Angka penemuan kasus baru
TBCDR 100
16.640.000 21.140.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
V - 227
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Wilayah binaan
UPTD Puskesmas
Gajahan Pelaksanaan fogging
fokus 3 lokasi
Prosent ase kemat ian DBD dan prosent ase
angka kesakit an DBD 100.000
penduduk 100
7.000.000 7.000.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas Gajahan
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian Penyakit menular dan t idak
menular Wilayah
binaan Puskesmas
Gajahan Pemberian t ambahan
makanan pasien TB Paru 5 Org
Cakupan penanganan dan
penemuan penderit a TB Paru
100 4.500.000
9.000.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Sekolah
Dasar Wilayah
binaan Puskesmas
Gajahan Pelaksanaan BIAS
22 Sekolah
Prosent ase cakupan imunisasi anak
sekolah BIAS 100
3.240.000 3.240.000
a BS.16 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
Pelacakan kesehat an haji 15 kali Pelaksanaan PE
Penyelidikian Epidemiologi
30 kali
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
t erakredit rasi ISO 100
63.440.000 63.440.000
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u pelayanan
kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Gajahan
dan Penyeleng
gara Kalibrasi
Alkes Pelaksanaan Audit
int ernal dan audit ekst ernal
2 kali Prosent ase capaian
sasaran mut u pelayanan
100 63.440.000
63.440.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Gajahan
100 1.900.000
1.900.000 a
BS.10 A UPTD. Puskesmas Gajahan
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Wilayah
binaan Puskesmas
Gajahan Present ase
penanganan penyakit menular
dan prosent ase penanganan
V - 228
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian bayi per 1.000
kelahiran hidup 5
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88
Angka kemat ian balit a per 1.000
kelahiran hidup 2
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Posyandu
Balit a Binaan
Puskesmas Gajahan
Peningkat an penget ahuan dan
pelat ihan sert a pendidikan peraw at an
anak balit a 350 Org
Pelayanan kesehat an dan
peraw at an anak balit a
100 3.730.000
3.730.000 a
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
Kinerja pemerint ah dalam upaya
kesehat an unt uk balit a di Puskesmas
dan jaringannya 80
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai st andar di
puskesmas dan jaringannnya
100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 98
2.900.000 2.900.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
3.730.000 3.730.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
V - 229
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us
Kesehat an ibu, Anak dan Lansia
UPTD Puskesmas
Gajahan Bert ambahnya
penget ahuan kesehat an bagi ibu hamil
20 Org Pelayanan
kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu 100
2.900.000 2.900.000
a BS.3 A
UPTD. Puskesmas Gajahan
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 100
Present ase kunjungan baru
raw at jalan di Puskesmas
100 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
UPTD Puskesmas
Gajahan, Pust u
Joyosuran, Puskesling
4 lokasi Jumah kunjungan
pelayanan kesehat an raw at jalan dan raw at
inap 54000
Org Pelayanan
kunjungan baru raw at jalan di
Puskesmas 100
1.380.000.000 1.450.000.000
a BS.26 A UPTD. Puskesmas
Gajahan
1.672.797.000 1.747.297.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Sangkrah
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 51.000.000
55.000.000
pembayaran rekening t elepon
12 bln EB A
UPTD. Puskesmas Sangkrah
Terpenuhinya kecukupan
100 51.000.000
55.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran Puskesmas
Sangkrah,
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.380.000.000 1.450.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 230
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembayaran rekening list rik
12 bln Pembayaran rekening air
PDAM 12 bln
Pembayaran langganan surat kabar
350 eks Pembayaran langganan
int ernet 12 bln
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an kesehat an
reproduksi dew asa usia 19-59 t h
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an
penduduk berusia 15-18 di puskesmas
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
sekolah pendidikan dasar kelas 1 dan
kelas 7 100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 10
Kelom pok
6.000.000 6.000.000
Sangkrah
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
kecukupan pelayanan jasa
komunikasi sumber daya air dan list rik
komunikasi, sumber daya air dan list rik
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a administ rasi perkant oran
yang memadai Sangkrah,
Pust u Semanggi
I, Pust u Semanggi
II
V - 231
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
5
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya kesehat an
24702 5 Org
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an mut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanan kesehat an yang dapat
dijangkau masyarakat t idak mampu
Kot a Surakart a
Operasional PPPK TGC 25 Keg
Terpenuhinya pelaksanaan PPPK
pada event -event khusus
100 6.000.000
6.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Sangkrah
Cakupan rumah sehat ut ama dan
paripurna 75
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an si sekolah
pendidikan dasar 100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan promosi kesehat an
di puskesmas dan jaringannya
100
35.000.000 35.000.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
V - 232
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Bincang Jumat Sehat 200 Org
Penyuluhan kesehat an di masyarakat
1250 Org Prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak badut a 3
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
5 Prevalensi
kekurangan gizi underw ight pada
anak balit a 5
Prevalensi gizi buruk pada balit a
0,01 Persent ase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
80
Bayi dengan berat badan lahir rendah
BBLR 2
Prevalensi bumil KEK
3,30 Prevalensi anemia
pada ibu hamil 3.3
Pemberian PM T Balit a Gizi Kurang
120 Org Pemberian PM T Ibu
Hamil KEK Anemi 40 Org
Pemberian PM T Anak Sekolah
320 Org Kinerja pemerint ah
daerah dalam inspeksi sanit asi di
sekolah dan pasar t radisional
100
Proporsi puskesmas RS
ramah lingkungan 100
6.860.000 7.000.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 202.370.000
203.000.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Sangkrah 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
Wilayah Binaan
Puskesmas Sangkrah
M eningkat nya st at us gizi penerima PM T
Balit a, Bumil, AS
202.370.000 203.000.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 35.000.000
35.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Sangkrah 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat andan
pemberdayaan masyarakat Wilayah
Kelurahan Sangkrah,
Kelurahan Terlaksananya
penyuluhan kesehat an di
masyarakat
V - 233
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan rumah sehat
75 Proporsi TTU
memenuhi syarat 80
Proporsi TPM memenuhi syarat
100 Pemeriksaan air bersih
10 lokasi Pemusnahan limbah
medis 12 bln
Persent ase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap 100
Kinerja pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
kurun w akt u kurang dari 24 jam
100
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Prevalensi merokok pada usi 18 t ahun
15 Prevalensi berat
badan lebih dan obesit as pada
penduduk usia 18+ t ahun
2
Proporsi kasus diabet es melit us di
fasilit as pelayanan kesehat an
5
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as pelayanan kesehat an
2
Angka kesakit an DBD per 100.000
penduduk 5
20.240.000 22.040.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
100 6.860.000
7.000.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Sangkrah
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya kualit as dan kuant it as ksehat an
pemukiman, TTU dan TPM Puskesmas
Sangkrah, Wilayah
binaan Terpenuhinya
lingkungan yang semakin bersih dan
sehat
V - 234
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian DBD
1 Angka penemuan
kasus filariasis Angka penemuan
kasus ISPA balit a 100
Angka kesakit an malaria
Angka penemuan kasus diare balit a
100 Angka penemuan
kasus baru kust a Kinerja pemerint ah
daerah dalam upaya pemeriksaan
HIV dan AIDS di puskesmas
danRSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 25
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
pukesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus TB Baru
CDR 90
Prevalensi t uberkulosis TB
per 100.000 pendududk
80 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Wilayah
binaan puskesmas
sangkrah Pelaksanaan fogging
fokus 4 kali
Terlaksananya fogging fokus
100 12.140.000
12.140.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Sangkrah
V - 235
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Wilayah binaan
puskesmas Sangkrah
PM T penderit a TB Paru 6 Org
Terpenuhinya PM T bagi penderit a TB
Paru 100
5.600.000 7.400.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Sangkrah
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular SD Wilayah
binaan puskesmas
sangkrah BIAS campak, BIAS DT TT 26
Sekolah Terlaksananya BIAS
100 2.500.000
2.500.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Sangkrah
Persent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
21 dok Persent ase
puskesmas melaporkan dat a
kesehat an secara t epat w akt u
100
Jumlah dokumen perencanaan
kesehat an 21 dok
Proporsi RS PONEK 30 Proporsi RS yang
t erakredit asi 100
Jumlah puskesmas yang t erakradit asi
Survellance ISO 1 Th
Akredit asi 1 Th
BS.21 A UPTD. Puskesmas Sangkrah
Terpenuhinya ISO dan Akredit asi di
Puskesmas 100
65.000.000 65.000.000
a 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Puskesmas
Sangkrah
65.000.000 65.000.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
V - 236
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian balit a per 1000
kelahiran hidup 2 Org
Angka kemat ian bayi per 1000
kelahiran hidup 5 Org
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan
lansia Puskesmas
Sangkrah Sosialisasi t umbuh
kembang pada balit a unt uk kader
55 Org Balit a mendapat kan
gizi seimbang 100
3.040.000 3.040.000
a BS.5 A
UPTD. Puskesmas Sangkrah
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai st andar di
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
3.040.000 3.040.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
3.040.000 3.040.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
V - 237
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansia
Puskesmas Sangkrah
Sosialisasi brain boost er pada ibu hamil
55 Org Terlaksananya
sosialisasi brain boost er pada ibu
hamil 100
3.040.000 3.040.000
a BS.3 A
UPTD. Puskesmas Sangkrah
Persent ase kunjungan raw at
jalan baru di puskesmas
Junlah kunjungan puskesmas per hari
175 Org
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan
model BLUD Puskesmas
Sangkrah Biaya operasional BLUD
12 bln Terlaksananya
puskesmas BLUD 100
1.837.500.000 2.250.000.000
a BS.26 A UPTD. Puskesmas
Sangkrah
2.230.050.000 2.649.120.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Purw odiningratan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1.837.500.000 2.250.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 238
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persen pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 39.960.000
45.000.000
Langganan t elepon 12 bln
Langganan int ernet 12 bln
Langganan air 12 bln
Langganan list rik 12 bln
Langganan surat kabar 365 eks
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
90.000.000
Sew a gedung 1 Paket
Jasa angkut 1 Paket
Upah t ukang 6 Org
Jasa servis bongkar pasang dent al unit
2 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an dan
pelayanan kesehat an
reproduksi penduduk dew asa
usia 19-59 t h 100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an
penduduk berusia 15-18 di puskesmas
100
12.680.000 13.000.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
100 90.000.000
c EB A
UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
EB A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Puskesmas Puskesmas
M eningkat nya kualit as fasilit as
pelayanan kesehat an
Persen kecukupan pelayanan jasa
t elekomunikasi, air, list rik dan surat
kabar 100
39.960.000 45.000.000
a 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Puskesmas
Purw odini ngrat an
V - 239
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan screening
kesehat an sisw a pendidikan dasar
kelas 1 dan kelas 7 100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 100
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Kegiat an PPPK 20 kali
Det eksi dini orang dengan gangguan jiw a
oleh kader 6 Kel
Pelacakan pendampingan orang
dengan gangguan jiw a oleh pet ugas
10 kali Aut opsi verbal SM PK
12 bln
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Persent ase makanan yang
memenuhi syarat 85
1.290.000 1.500.000
Pengambilan sampel makanan
30 Buah Pemeriksaan sampel
usap alat 20 Buah
BS.19 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
Terpant aunya keamanan makanan
jajanan anak sekolah yang dijajakan
2 Keg 1.290.000
1.500.000 a
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M emast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Sekolah binaan
Puskesmas Purw odini
100 12.680.000
13.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an mut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang
dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
Kot a Surakart a
Cakupan penanganan
kegaw at darurat an
V - 240
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh puskesmas dan jaringannya
100
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
80 Kinerja pemerint ah
daerah dalam melakukan
promosi kesehat an di puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di sekolah
pendidikan dasar 100
Penyuluhan kesehat an 720 Org
Jumat sehat 100 Org
Evaluasi dokt er kecil 11
Sekolah Pelat ihan dokt er kecil
11 Sekolah
Evaluasi kemandirian Posyandu balit a dan
lansia 63
Kelompo k
Evaluasi PHBS t at anan rumah t angga
38 RW Evaluasi PHBS SD
11 Sekolah
Rapat persiapan UKS 1 kali
Pelat ihan guru UKS 11
Sekolah BS.4 A
UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
Prosent ase cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
80 31.745.000
35.000.000 a
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat ,
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if Kelurahan
binaan Puskesmas
Purw odini ngrat an
31.745.000 35.000.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
V - 241
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Rapat persiapan kegiat an evaluasi
promosi kesehat an 3 kali
Rapat evaluasi kegiat an lomba promosi
kesehat an 1 kali
Persent ase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI
ekslusif 80
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah BBLR 3
Prevalensi gizi buruk balit a
0,04 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anak balit a 6,59
Prevalensi w ast ing kurus pada balit a
4 prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak badut a 20
Prevalensi bumil KEK
4 Prevalensi anemia
pada ibu hamil 40
Pemberian M akanan Tambahan balit a gizi
kurang 50 Org
Pemberian M akanan Tambahan Ibu hamil
KEK Anemia 5 Org
Pemberian M akanan Tambahan Anak Sekolah
325 Org Pert emuan sosialisasi
dan validasi dat a PM T 2 kali
Pemant auan kegiat an PM T balit a gizi kurang
dan ibu hamil KEK 3 kali
Honor PPTK 12 bln
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an M eningkat nya
prosent ase kelurahan bebas
raw an gizi 100
126.495.000 143.950.000
a 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
Posyandu dan SD
binaan Puskesmas
Purw odini nngrat an
139.520.000 158.950.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
V - 242
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pendampingan kegiat an PM T balit a gizi kurang
dan ibu hamil KEK oleh kader
3 bln Pengukuran st at us gizi
sisw a yang mendapat PM T AS oleh guru
2 kali Pert emuan KP Ibu
12 kali Pelat ihan PM BA bagi
kader posyandu balit a 1 kali
Evaluasi menu gizi seimbang bait a bagi
kader posyandu balit a 1 kali
M ent oring KP Ibu 2 kali
Rapat persiapan evaluasi menu gizi seimbang
balit a 1 kali
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan rumah
sehat 75
Pemeriksaan kualit as air bersih
10 Buah Pemeriksaan angka
kuman sampel makanan di kant in sekolah
5 Sekolah Pemeriksaan sampel air
bersih di kant in sekolah 5 Sekolah
Pemeriksaan sampel air bersih pasar sehat
1 Pasar Pemeriksaan sampel
makanan pasar sehat 1 Pasar
Rapat persiapan pengembangan
kelurahan STBM 1 kali
Pemicuan 1 kali
M onev, konsolidasi dan verifikasi pengembangan
kelurahan STBM 3 kali
Cet ak st iker rumah sehat 1 Paket 80
4.413.000 5.000.000
a BS.15 A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an 01.02.21.01
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya kualit as dan
kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM
Puskesmas Purw odini
ngrat an Persent ase cakupan
kualit as air minum yang memenuhi
syarat kesehat an
4.413.000 5.000.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
80 13.025.000
15.000.000 c
BS.27 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kader posyandu balit a
Puskesmas M eningkat nya
penget ahuan kader posyandu
V - 243
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
w akt u kurang dari 24 jam
80
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
85
Prevalensi perokokpada usia
18 t ahun 30
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as pada penduduk usia 18
t ahun 35
Proporsi kasus diabet es millet us di
fasilit as pelayanan kesehat an dasar
25
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as kesehat an pelayanan
kesehat an 20
Angka kesakit an DBD 100.000
penduduk 8
Angka penemuan kasus baru AIDS
60 Angka penemuan
kasus baru kust a 2
Angka penemuan kasus filariasis
5 Angka kesakit an
malaria 1
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
2,50 26.765.000
35.710.000 01.02.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit M enular
V - 244
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka penemuan kasus diare balit a
2 Angka penemuan
kasus baru HIV 25
Kinerja pemerint ah dalanm upaya
pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksan t erduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
angka penemuan kasus baru TB
CDR 90
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
Prevalensi t uber kulosis TB per
100.000 penduduk 8
Angka kemat ian DBD
1 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
binaan puskesmas
purw odini ngrat an
Penyemprot an foging sarang nyamuk
4 Paket Cakupan penemuan
dan penanganan penderit a penyakit
DBD 100
17.140.000 18.000.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.22.05 Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
binaan Puskesmas
Purw odini ngrat an
Pemberian M akanan Tambahan PM T pasien
TB Paru 5 Org
M eningkat nya st at us gizi pasien TB paru
100 4.500.000
9.000.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an
V - 245
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Rapat persiapan BIAS 2 kali
Rapat evaluasi BIAS 1 kali
Tes kebugaran haji 1 kali
Pembinaan kesehat an calon haji
1 kali Pelacakan haji
1 kali Pembinaan Posbindu
PTM 6 kali
Persent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
Persent ase puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
100 Jumlah dokumen
perencanaan kesehat an
100 Proporsi RS yang
t erakredit asi 100
Rasio RS PONEK 30
Jumlah puskesmas t erakredit asi
Survaillance ISO 1 Paket
Kalibrasi alat kesehat an 1 Paket
Rapat koordinasi kegiat an ISO
4 kali Audit Int ernal
2 kali Audit ekst ernal
2 kali M enejemen review
2 kali Kaji banding Akredit asi
Puskesmas 1 Th
Angka kemat ian balit a per 1.000
kelahiran hidup 2 Org
2.900.000 3.500.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
M eningkat nya kualit as pelayanan
kesehat an masyarakat
100 44.940.000
75.000.000 a
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Puskesmas
Purw odini ngrat an
44.940.000 75.000.000
BS.10 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persent ase t ert anganinya KLB
dimasyarakat 100
3.100.000 4.000.000
a 01.02.22.09
Peningkat an surveillance
epideminologi dan penaggulangan w abah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
binaan Puskesmas
Purw odini ngrat an
100 2.025.000
4.710.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Puskesmas Purw odini
ngrat an M eningkat nya
cakupan UCI, meningkat nya
V - 246
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian bayi per 1.000
kelahiran hidup 5 Org
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan
lansia Posyandu
balit a binaan
Puskesmas Purw odini
ngrat an Evaluasi balit a sehat
1 kali Persent ase cakupan
pelayanan anak balit a
80 2.900.000
3.500.000 a
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai st andar di
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahian hidup 88 Org
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
4.350.000 5.000.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
anak balita
V - 247
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansia
Puskesmas purw odini
ngrat an Pert emuan kelas hamil
14 kali Angka kemat ian
neonat al per 1000 kelahiran hidup
0,75 4.350.000
5.000.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Purw odiningrat an
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 165
Org Prosent ase
kujungan baru raw at jalan di
Puskesmas 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkana
pelayananan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
Puskesmas Purw odini
ngrat an Kegiat an pelayanan
BLUD 12 bln
Jumlah kunjungan 33768
Org 1.477.214.851
1.500.000.000 a
BS.26 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an
1.875.777.851 1.877.660.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Ngoresan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi
perkant ora 100
33.300.000 36.630.000
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1.477.214.851 1.500.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 248
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembayaran rekening list rik dan list rik pra
bayar 12 bln
Pembayaran rekening t elepon
12 bln Pembayaran rekening air 12 bln
Langganan koran 365 eks
Langganan int ernet 12 bln
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan Skrining Kesehat an Sisw a
Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan Skrining Kesehat an
Penduduk berusia 15-18 di Puskesmas
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
Skrining Kesehat an dan Pelayanan
Kesehat an Reproduksi
penduduk dew asa 19-59 t h di
Puskesmas 100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
24702 5 Org
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 17
lokasi
13.590.000 16.400.000
EB A UPTD. Puskesmas
Ngoresan
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Terpenuhinya kebut uhan list rik,
air, t elepon, int ernet , dan koran
100 33.300.000
36.630.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Puskesmas
Ngoresan
V - 249
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
PPPK 20 Keg
Aut opsi Verbal 12 bln
PPPK dan Piket Pelayanan di Puskesmas
pada Libur Hari Raya Cut i Bersama
10 Keg
Pelacakan orang dengan gangguan jiw a
10 kegiat an
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 85
710.000 781.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan
Obat dan M ut u Obat dan M akanan
Kelurahan Jebres
Pengaw asan kant in sekolah
5 Sekolah Terlaksananya pemant auan jajanan
di kant in sekolah 100
710.000 781.000
a BS.19 A UPTD. Puskesmas
Ngoresan
Cakupan rumah t angga Sehat
Ut ama dan Paripurna
80 KInerja Pemerint ah
dalam melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi Kesehat an di sekolah
Pendidikan Dasar 100
56.960.000 61.980.000
BS.18 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
M eningkat nya kemampuan
penanganan gaw at darurat
100 13.590.000
16.400.000 a
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Kot a
Surakart a
V - 250
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam
melakukakan Promosi
Pemberdayaan M asyaralat di
Bidang Kesehat an oleh Puskesmas
dan Jaringannya 100
Cet ak spanduk banner 8 Buah
Cet ak st icker 1 Paket
Bincang M asyarakat Jumat Sehat
150 Org Pelat ihan dan Lomba
Dokt er Kecil 200 Org
Pert emuan Guru UKS SM P SM A SM K
14 Org Pelat ihan dan Lomba
Kader Kesehat an SM P SM A SM K
10 Sekolah
Lomba Balit a Sehat 1 Kel
M M D t ingkat RW 2
Kelompo k
Penyuluhan kesehat an masyarakat
750 Org Lomba PHBS RT Tingkat
Puskesmas 1 Kel
Lomba PHBS SD 1 kali
Prevalensi st unt ing pendek dan
sangat pendek anak badut a
5
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
3,50 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anak balit a 5
Persent ase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI
Eksklusif 65
172.040.000 13.175.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 55.160.000
60.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Ngoresan BS.11 A UPTD. Puskesmas
Ngoresan 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya
pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if
Kelurahan Jebres
Terlaksananya kegiat an penyuluhan
dan pemberdayaan masyarakat di
Puskesmas Pemenuhan media
promosi berupa spanduk banner
100 1.800.000
1.980.000 a
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
Kelurahan Jebres
V - 251
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah BBLR 3
Prevalensi Bumil KEK
4,50 Prevalensi gizi
buruk pada balit a 0,01
Prevalensi anemia pada ibu hamil
30 Pemberian PM T unt uk
balit a gizi kurang 50 Org
Pemberian PM T unt uk ibu hamil KEK Anemi
25 Org Pemberian PM T unt uk
anak sekolah 400 Org
Pert emuan kader validasi dat a sasaran dan
persiapan dist ribusi vit amin A
2 kali Orient asi Pemant auan
Pert umbuhan 1 kali
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
3.396.000 3.700.000
Pemeriksaan AB coliform
26 Sekolah
Pengembangan kelurahan STBM
1 Kel Pengaw asan pasar sehat 1 lokasi
Angka penemuan kasus filariasis
5 Angka kesakit an
malaria 1
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
2,50 Angka penemuan
kasus diare balit a 2
Angka penemuan kasus baru kust a
2 Angka penemuan
kasus baru HIV AIDS
1
57.810.000 62.800.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
100 3.396.000
3.700.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
BS.14 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU, dan TPM Kelurahan
Jebres Terlaksananya
pengaw asan air bersih, pasar sehat ,
dan pengembangan kelurahan STBM
Terlaksananya dist ribusi vit amin A
unt uk bayi dan balit a dan Orient asi
Pemant auan Pert umbuhan
100 12.230.000
13.000.000 a
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Kelurahan
Jebres 100
159.810.000 175.000
a BS.7 A
UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.20.02 Pemberian t ambahan
makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Kelurahan
Jebres Terpenuhinya PM T
unt uk balit a gizi kurang, ibu hamil
KEK Anemi, dan anak sekolah
V - 252
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Persent ase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja Pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
w akt u kurang dari 24 jam
100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka Penemuan kasus baru TB
CDR 100
Prevalensi Tuberkulosis TB
per 100.000 penduduk
80 Org Angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
50 Org Angka Kemat ian
DBD 1
Prosent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
V - 253
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Kelurahan Jebres
Fogging fokus 10 kali
Terlaksana fogging fokus dan pemicuan
st op jent ik 100
49.350.000 54.000.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas Ngoresan
Pert emuan Pokjanal DBD Kelurahan
1 kali Pemberian PM T unt uk
penderit a TB Paru 3 Org
Rapat Linsek Persiapan BIAS
1 kali Cet ak Sert ifikat Imunisasi
Bayi 1 Paket
Test Kebugaran Haji 1 kali
Pembinaan Haji 1 kali
Pelacakan Jamaah Haji K3JH
3 Keg Pembinaan Posbindu
PTM 6 kali
Pelacakan Jamaah Haji K3JH
3 Keg Pembinaan Posbindu
PTM 6 kali
Pelacakan Jamaah Haji K3JH
3 Keg Pembinaan Posbindu
PTM 6 kali
Jumlah dokumen perencanaan
kesehat an 21 dok
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
21 dok Proporsi RS PONEK 30
Persent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
Proporsi RS t erakredit asi
100
112.760.000 124.000.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
100 2.700.000
2.900.000 a
BS.10 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
BS.16 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Kelurahan Jebres
Kelurahan bebas KLB Prosent ase
kelurahan mencapai UCI
100 1.300.000
1.400.000 a
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular Kelurahan
Jebres 100
4.460.000 4.500.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
Jebres Terlaksananya
Pert emuan Pokjanal DBD Kelurahan dan
Pemberian PM T
V - 254
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah puskesmas t erakredit asi
Surveilance ISO 2 kali
Kalibrasi alat kesehat an 3 kali
Rapat ISO 4 kali
Penilaian Akredit asi Puskesmas
1 Paket Angka kemat ian
ibu per 100.000 KLH
88 Org Kinerja Pemerint ah
dalam upaya pelayanan
kesehat an unt uk balit a di pusk dan
jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai st andar di pusk dan
jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di pusk
dan jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
6.560.000 7.200.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
100 112.760.000
124.000.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an yang berkualit as Kelurahan
Jebres Puskesmas
bersert ifikasi ISO
V - 255
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak, dan lansia
Kelurahan Jebres
Kelas ibu hamil 14 kali
Terlaksananya kelas hamil
100 6.560.000
7.200.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Ngoresan
Jumlah kunjungan Puskesmas orang
per hari 180
Org Prosent ase
kunjungan baru raw at jalan
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan
model BLUD Kelurahan
Jebres Operasional pelayanan
pasien 12 bln
Terpenuhinya sarana unt uk
pelayanan pasien Puskesmas
100 1.170.000.000
1.287.000.000 a
BS.26 A UPTD. Puskesmas Ngoresan
1.627.126.000 1.613.666.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Sibela
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi 12 bln
77.400.000 77.600.000
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1.170.000.000 1.287.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 256
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 12 bln
Rekening air 12 bln
Rekening list rik 12 bln
Rekening t elepon 12 bln
rekening int ernet 12 Keg
Langganan surat kabar 365 eks
Langganan M odum halo paska bayar
12 bln
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa 19-59
100
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 17
lokasi
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an
penduduk usia 15- 18 t ahun di
puskesmas 100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
24702 5 Org
9.678.000 10.000.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
100 77.400.000
77.600.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
Sibela 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Sibela Terpenuhinya
kebut uhan penunjang
operasional perkant oran
V - 257
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukanskrining kesehat an sisw a
pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
100
PPK di event -event t ert ent u t ingkat
kalurahan, kecamat an dan kot a
10 kali Piket hari khusus
lebaran 10 Org
kunjungan rumah AV 12 bln
pelacakan kesehat an jiw a
10 Keg
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Jumlah obat yang memenuhi syarat
100 500.000
600.000
Pemant auan makanan di pasar t radisional
2 Pasar Biaya laborat
pemeriksaan sampel makanan
20 Buah Kinerja pemerint ah
dalam melakukan promosi kesehat an
di sekolah pendidikan dasar
SD 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di puskesmas dan
jaringannya 100
41.250.000 42.000.000
BS.19 A UPTD. Puskesmas Sibela
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Prosent ase makanan beredar yang
memenuhi syarat aman
66 500.000
600.000 a
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan Ket ersediaan
obat dan M ut u obat dan M akanan
Pasar t radisional
100 9.678.000
10.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Sibela
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an berkualit as Kot a
Surakart a Cakupan
penanganan kegaw at darurat an
V - 258
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
100
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
75 Jumat Sehat JUSE
1 Keg Pelat ihan dan Lomba
dokt er kecil 2
kegiat an Penyuluhan Kesehat an
M asyarakat 600 Org
Evaluasi PHBS rumah t angga
50 Rumah
Evaluasi PHBS sekolah 20
Sekolah Pelat ihan kader
kesehat an remaja 70 Org
Prevalensi anemia pada ibu hamil
30 Prevalensi bumil
KEK 4,50
Bayi dengan Berat badan Lahir
Rendah BBLR 3
Prevalensi gizi buruk balit a
0,01 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anakbalit a 5
Prevalensi w ast ingkuruspad
a balit a 3,50
Prevalensi st unt ingpendek
dan sangat pendekanak
bat ut a 5
Pemberian M akanan Tambahan anak sekolah
200 Org BS.7 A
UPTD. Puskesmas Sibela
Peningkat an berat badan pada sasaran
PM T 100
108.300.000 109.000.000
a 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya St at us Gizi
M asyarakat Kelurahan
M ojosongo
114.050.000 115.000.000
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Sibela
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan promosi kesehat an di
Puskesms dan jaringannya
100 41.250.000
42.000.000 a
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if Kot a
Surakart a
V - 259
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
PM T Balit a Gizi kurang 65 Org
PM T Ibu Hamil KEK Anemi
10 Org 01.02.20.03
Peanggulangan kurang energi prot ein KEP,
anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
UPTD Puskesmas
Sibela Pemant auan
perkembangan balit a bagi kader
1 kegiat an
M eningkat nya derajat kesehat an
masyarakat 1
kegiat a n
5.750.000 6.000.000
a BS.13 A UPTD. Puskesmas
Sibela
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Cakupan rumah
sehat 75
Proporsi puskesmas rumah
sakit ramah lingkungan
100 Pemusnahan limbah
medis 12 bln
Pengaw asan pasar sehat 2 Pasar Pengembangan
kelurahan STBM 1 Kel
Prevalensi TB Per 100.000 penduduk
80 Angka penemuan
kasus baru TBCDR 90
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan Terduga TB Paru di
psukesmas dan RSUD
100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 100
Angka penemuan kasus baru
HIV AIDS Angka penemuan
kasus baru kust a 2
34.275.000 35.500.000
BS.15 A UPTD. Puskesmas Sibela
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
Cakupan TTU M emenuhi Syarat
80 9.098.000
9.100.000 a
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya Kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU dan TPM UPTD
Puskesmas Sibela
9.098.000 9.100.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
PM T dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
V - 260
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus diare pada
balit a 2
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
2,50 Angka kesakit an
malaria Angka penemuan
kasus filariasis 2
Angka kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD per 100.000 penduduk
50 Proporsi kasus
hipert ensi di fasilit as kesehat an
masyarakat 20
Proporsi kasus DM di faskes pelayanan
kesehat an dasar 25
Prevalensi berat badan lebih dan
kasus obesit as pada usia 18+
t ahun 35
Prevalesni merokok pada usia
30 Persent ase
penurunan kasus penyakit yang
dapat dicegah dengan
imunisasiPD3It ert ent u
100
Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR
dilakukan dalam w akt u kurang dari
24 jam 100
V - 261
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi lengkap
100
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pengendalian
Penyakit M enular dan Tidak M enular
Kelurahan M ojosongo
Fogging Focus 5 kali
M enurunnya angka kejadian DBD
60 24.675.000
25.000.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Sibela
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
UPTD Puskesmas
Sibela Pemberian PM T
penderit a TB paru dan Kust a
6 Org Pemberian PM T
penderit a TB paru dan Kust a
6 Org 5.400.000
6.000.000 a
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Sibela
Pembinaan calon jamaah haji
60 Org Pelacakan jemaah haji
60 Org Tes kebugaran haji
60 Org Pembinaan posbindu
PTM 1
kegiat an proporsi RS
Terakredit asi 100
Prosent ase puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah dokumen perencanaan
21 dok Jumlah Puskesmas
t erakredit asi 0 Buah
Proporsi RS PONEK 30 Jumlah dokumen
evaluasi kesehat an 21 dok
119.955.000 120.000.000
BS.10 A UPTD. Puskesmas Sibela
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Penurunaan kasus penyakit yang dapt
dicegah dengan imunisasi
85 4.200.000
4.500.000 a
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak
M enular Kelurahan
M ojosongo
V - 262
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya jaringan
komunikasi dat a dan informasi
100 Prosent ase
pelayanan dat a dan informasi
sesuai st andar 100
Audit Surveillance ISO 2 kali
Akredit asi Puskesmas 1
kegiat an Kalibrasi Alkes
4 kali Angka kemat ian
bayi per 1000 kelahiran
4,03 Org
Angka kemat ian balit a per 1000
kelahiran hidup 5,64
Org 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us
Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
Wilayah kerja
Puskesmas Sibela
Evaluasi kesehat an balit a t ingkat puskesmas
100 Org Terlat ihnya kader
DDTK di Posyandu 80
3.750.000 4.000.000
a BS.5 A
UPTD. Puskesmas Sibela
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pelayanan pemerint ah dalam
memberikan pelayanan
ant enat al pada ibu hamil
100
14.540.000 15.000.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
3.750.000 4.000.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Sibela
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Tersedianya st andar pelayanan
kesehat an 100
119.955.000 120.000.000
a 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Sibela
V - 263
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai dengan st andar
puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
Kelas ibu hamil 12 kali
Kunjungan rumah ibu hamil
5 kali Prosent ase
kunjungan baru raw at jalan di
puskesmas Jumlah kunjungan
puskesmas orang per hari
180 Org
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tengopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan
model BLUD UPTD
Puskesmas Sibela
Operasional BLUD 12 bln
Terpenuhinya biaya operasional
pelayanan BLUD 100
1.635.000.000 1.700.000.000
c BS.26 A UPTD. Puskesmas
Sibela
2.059.496.000 2.128.800.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Nusukan Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jenis Keg
Catatan Penting
SKPD Penanggungjaw ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Lokasi 1.635.000.000
1.700.000.000 01.02.33
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
100 14.540.000
15.000.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Sibela 01.02.32.01
Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari
keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
lansia UPTD
Puskesmas Sibela
Peningkat an keselamat an ibu
hamil
V - 264
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
100 36.540.000
54.000.000
langganan Telepon 12 bln
langganan int ernet 12 bln
langganan list rik 12 bln
langganan air 12 bln
langganan koran 365 eks
Jumlah rumah dinas yang
mengalami peningkat an
5 Unit pemenuhan sarana
dan prasarana aparat ur
100 Belanja Bahan bangunan 1 Paket
Belanja Jasa Penat aan Jaringan Komput er
1 Paket Biaya Upah Tenaga
Angkut -Angkut Barang 6 Org
Belanja JAsa Pert ukangan
2 Org Belanja Sew a Tempat
1 Th Biaya Sew a Kendaraan
6 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an lansia
100 5.100.000
7.000.000 EB A
UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
kecukupan kebut uhan pindah
gedung selama pembangunan
gedung baru 100
80.000.000 6.000.000
a 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a t erlaksananya pelayanan
kesehat an yang memadahi Kelurahan
Nusukan
80.000.000 6.000.000
EB A UPTD. Puskesmas
Nusukan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
kecukupan kebut uhan list rik,
t elepon, int ernat , air,koran, daya list rik
100 36.540.000
54.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
t ersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Kelurahan
Nusukan
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Permendagri Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 265
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah derah dalam upaya
skrining kesehat an penduduk berusia
15-18 di Puskesmas 100
Kinerja Pemerint ah daaerah dalam
melakukan skrining keehat an sisw a
pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
100
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 100
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an Jiw a
100
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an pemerat aan akses dan mut u pelayanan
berkualit as Kelurahan
Nusukan Kegiat an PPPK
25 kali kecukupan
kebut uhan kegiat an PPPK
100 5.100.000
7.000.000 c
BS.18 A UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Present ase makanan yang
memenuhi syarat 100
700.000 1.000.000
Pemant auan makanan di w ilayah
10 lokasi Biaya uji laborat orium
makanan 20 Buah
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
75 41.565.000
41.565.000
BS.19 A UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
kecukupan kebut uhan
peningkat an pengaw asan
keamanan pangan 100
700.000 1.000.000
c 01.02.17.02
Peningkat an pengaw asan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M emast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Kelurahan Nusukan
V - 266
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
KInerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi Pemberdayaan
M asyarakat di bidang Kesehat an
Oleh Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan Jaringanyya
100
Penyuluhan t ent ang kesehat an
24 kali Bincang M asyarakat
Jumat Sehat 1 kali
Rapat Persiapan Pendat aan PHBS
Pemukiman 1 kali
Rapat Evaluasi Hasil Pendat aan PHBS
Pemukiman 1 kali
Lomba PHBS t ingkat Puskesmas t at anan
rumah t angga dan t at anan sekolah
2 kegiat an
Prevalensi w ast ing pada balit a
4 Prevalensi st unt ing
anak balit a 5
prevalensi kekurangan gizi
underw eight pada anak balit a
5 Prevalensi gizi
buruk pada balit a 0,01
Present ase bayi usia 6 bulan yang
mendapat kan ASI 65
132.016.250 132.016.250
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
t ercukupinya kegiat an penyuluhan
kesehat an dan bincang masyarkaat
Jumat Sehat 100
41.565.000 41.565.000
a 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya kegiat an
promot if dan prevent if Kelurahan
Nusukan
masyarakat
V - 267
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi bayi dengan Berat
Badan Lahir Rendah BBRL
3 Prevalensi anemi
pada ibu hamil KEK 30
Prevalensi bumil KEK
4,50 PM T Anak Balit a
65 Org PM T Ibu Hamil KEK
15 Org PM T ANak Sekolah
276 Org Pert emuan Validasi PM T
Anak Sekolah 1 kali
Pert emuan Validasi PM T Balit a Girang dan Ibu
Hamil KEK 1 kali
persiapan PM T balit a dan bumil sasaran ibu
asuh 1 kali
Pemant auan garam beryodium di Posyandu
28 lokasi Orient asi pemant auan
pert umbuhan balit a bagi kader
2 kali
Proporsi TTU M emenuhi
memenuhi syarat 80
Cakupan rumah sehat
75 Proporsi
puskesmas rumah sakit ramah
lingkungan 63
Biaya Uji Laborat orium Air M inum
3 lokasi Biaya Uji Laborat orium
Air Bersih 20 lokasi
Biaya Uji Laborat orium Usap Alat M akan
3 lokasi Biaya Pengelolaan
limbah medis 12 kali
Pemeriksaan AB coliform
10 kali Pengembangan
Kelurahan STBM 1 kali
100 5.618.000
5.618.000 c
BS.15 A UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman,TTU dan TPM Kelurahan
Nusukan kecukupan
kebut uhan kegiat an pengembangan
lingkungan sehat
5.618.000 5.618.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 4.576.250
4.576.250 a
BS.14 A UPTD. Puskesmas Nusukan
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya St at us Gizi
M asyarakat Kelurahan
Nusukan M enurunnya angka
KEP, Kurang Vit A, Gaxy dan kurang zat
mikro lainnya M enurunnya angka
KEP, Kurang Vit A, GAKY dan kurang zat
mikro lainya 100
127.440.000 127.440.000
c 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
Kelurahan Nusukan
V - 268
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengaw asan kant in sekolah
5 lokasi Pengaw asan Pasar Sehat 1 lokasi
Prevalensi TB per 100000 penduduk
8 Angka penemuan
kasus baru TB CDR
90 Kinerja Pemerint ah
daerah dalam upaya pemeriksaan
t erduga TB Paru di Puskesmas dan
RSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
Angka penemuan kasus baru
HIV AIDS 60 Org
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru kust a
Angka penemuan kasus diare pada
balit a 2
Angka penemuan kasus ISPA balit a
2,50 Angka Kesakit an
M alaria Angka penemuan
kasus filaris 2
Angka kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD per 100.000 penduduk
50 Proporsi kasus
hipert ensi di fasilit as kesehat an
masyarakat 20
29.808.000 26.855.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
V - 269
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Proporsi kasus DM di Faskes
pelayanan kesehat an dasar
25 Prevalensi berat
badan lebih dan kasus obesit as
pada usia 18+ t ahun
35
Prevalensi merokok pada usia 18
30 Present ase
penurunan kasus penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi
PD3I t ert ent u 85
Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR
dilakukan dalam w akt u kurang dari
24 jam 100
Persent ase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi lengkap
100
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Kelurahan Nusukan
Kegiat an Fogging Fokus 3 kali
kecukupan kebut uhan kegiat an
foggimg fokus 100
10.413.000 7.000.000
c BS.1 A
UPTD. Puskesmas Nusukan
PM T Penderit a TB 8 Org
Pemant auan Jent ik Berkala
2 kali Abat esasi M assal Selekt if 2 kali
Jejaring int ernal TB-HIV PRM -sat elit LKB-SUFA
7 Org 100
14.540.000 15.000.000
c BS.2 A
UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
Nusukan kecekupan
Kebut uhan Pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit M enular
V - 270
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
Nusukan rapat Kegiat an BIAS anak
sekolah 2 kali
kecukupan kebut uhan Kegiat an
Imunisasi 100
865.000 865.000
c BS.16 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
kegiat an M M D Tingkat Kelurahan
1 kali Pembinaan Kesehat an
Haji 1 kali
Tes Kebugaran Haji 1 kali
Pelacakan Haji 1 kali
Pembinaan Posbindu PTM
6 kali Jumlah
Perencanaan Kesehat an
21 dok Jumlah Dokumen
Evaluasi Kesehat an 21 dok
Present ase Puskesmas
M elaporkan dat a kesehat an secara
t epat 100
Jumlah Puskesmas Terakredit asi
4 lokasi
Proporsi RS Terakredit asi
100 Proporsi RS PONEK 30
rapat ISO, 10 kali
Rapat Audit ekst ernal 2 kali
Kalibrasi Alat Kesehat an 2 kali
Penilaian Akredit asi Puskesmas
4 kali Kaji Banding Akredit asi
Puskesmas 1 kali
Angka Kemat ian bayi per 1000
kelahiran 4,03
Org Angka kemat ian
balit a per 1000 kelahiran hidup
5,64 Org
6.600.000 6.600.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
kecukupan kebut uhan evaluasi
dan Pengembangan st andar pelayanan
kesehat an 100
124.738.000 124.738.000
c 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as
Kelurahan Nusukan
124.738.000 124.738.000
BS.10 A UPTD. Puskesmas Nusukan
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
kecukupan kebut uhan kegiat an
peningkat an survellance
epidemiologi dan penanggulangan
w abah 100
3.990.000 3.990.000
c 01.02.22.09
Peningkat an surveillance
epideminologi dan penaggulangan w abah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kelurahan
Nusukan
V - 271
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pelat ihan DDTK bagi kader kesehat an
1 kali Pelat ihan bagi ibu yang
memiliki anak dengan masalah t umbuh
kembang 1 kali
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja Pelayanan Pemerint ah dalam
memberikan pelayanan
ant enat al pada ibu hamil
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai dengan st andar
puskesmas dan jaringannya
75
Kinerja pemerint ah daerahdalam
upaya pelayanan kesehat an unt uk
balit a di Puskesmas dan jaringannya
75
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansi
Kelurahan Nusukan
Kegiat an Kelas Ibu hamil 14 kali kecukupan
kebut uhan kegiat an kelas ibu hamil
100 4.200.000
4.200.000 c
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
4.200.000 4.200.000
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
kecukupan Kebut uhan pelet ihan
DDTK dan Pelat ihan Bagi Ibu yang
memiliki anak dengan gangguan
100 6.600.000
6.600.000 c
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan
lansia Kelurahan
Nusukan
V - 272
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase kunjungan baru
raw at jalan di Puskesmas
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 165
Org 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M enggopt imalkan pelayanan
Puskesmas dan RSUD dengan M odel BLUD
Kelurahan Nusukan
Operasional BLUD 12 bln
Terpenuhinya biaya operasional
pelayanan BLUD 100
1.290.389.000 1.354.500.000
c BS.26 A UPTD. Puskesmas
Nusukan
1.757.274.250 1.764.092.250
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas M anahan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
13 bln 91.368.000
94.600.000
Biaya langganan Telepon dan int ernet
12 bln Biaya langganan PDAM
12 bln Biaya langganan list rik
12 bln Biaya langganan surat
kabar 360 eks
Jasa service dan penggant ian suku
cadang Komput er dan lapt op
13 Unit 100
4.800.000 4.800.000
a EB A
UPTD. Puskesmas M anahan
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas M anahan
Terpenuhinya jasa Peralat an dan
perlengkapan kant or sehingga dapat
Terpenuhinya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
dan belanja int ernet 100
39.600.000 40.000.000
a 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
M anahan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.290.389.000 1.354.500.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 273
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jasa service dan penggant ian suku
cadang Print er 8 Unit
Jasa service dan penggant ian suku
cadang AC 5 Unit
penyediaan jasa kebersihan kant or
13 bln Penyediaan pakaian
kerja pet ugas kebersihan 2 st el
Penyediaan jasa service dan penggant ian suku
cadang Dent al unit 2 Set
Penyediaan jasa service dan penggant ian suku
cadang alat kesehat an lainnya Tensi met er,
Timbangan, Thermomet er dll
10 Set
Jasa uji keur Kalibrasi alat kesehat an
20 Unit Pembelian Lampu TL
60 Buah Pembelian kabel
120 m Pembelian t es pen, st op
kont ak 4 Buah
00.00.01.20 Penyediaan Jamuan
Tamu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a UPTD
Puskesmas M anahan
Tersedianya makanan minuman t amu
12 bln M eningkat nya
administ rasi perkant oran
12 bln 3.000.000
3.000.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan
t ersedianya jasa keamanan kant or
13 bln t ersedianya pakaian
kerja keamanan kant or 2 st el
t ersedianya t unjangan asuransi keamanan
kant or 12 bln
12 bln 16.484.000
17.000.000 c
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan EB A
UPTD. Puskesmas M anahan
00.00.01.21 Penyediaan Jasa
Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a UPTD
Puskesmas M anahan
meningkat nya keamanan kant or
Terpenuhinya penyediaan
komponen inst alasi penerangan
bangunan kant or 100
3.000.000 3.000.000
a 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
M anahan 100
8.000.000 9.800.000
a EB A
UPTD. Puskesmas M anahan
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
M anahan Terpenuhinya
penyediaan jasa service dan
pengadaan suku cadang alat -alat
kesehat an dan Terpenuhinya
Kalibrasi alat kesehat an
Terpenuhinya jasa kebersihan kant or
100 16.484.000
17.000.000 a
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas M anahan
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a sehingga dapat
digunakan dengan baik
V - 274
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana dan prasarana
pelayanan administ rasi
perkant oran 2
kegiat an
30.984.000 28.880.000
Biaya pembelian cat t embok
150 L Biaya pembelian kuas
dan peralat an lainnya 4 Set
penyediaan jasa pengemudi
12 bln Biaya penyediaan
pakaian kerja pengemudi
2 st el Jasa service dan
pembelian suku cadang jaringan komput er
SIK SIM PUS 6 lokasi
Jasa service dan pembelian suku cadang
jaringan komput er Int ernet LAN
6 lokasi
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kesehat an olah raga pada
kelompok masyarakat
17 lokasi
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
5
Jumlah penduduk yang mendapat kan
bant uan biaya kesehat an
18468 Org
40.530.000 9.100.000
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Terpeliharanya jaringan t elepon dan
LAN komput er dengan baik
100 5.000.000
5.000.000 a
00.00.02.28 Pemeliharaan
rut in berkala peralat an gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya sarana dan prasarana aparat ur
UPTD Puskesmas
M anahan 100
16.484.000 16.880.000
c EB A
UPTD. Puskesmas M anahan
EB A UPTD. Puskesmas
M anahan 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya jasa pengemudi UPTD
Puskesmas M anahan
Terpenuhinya penyediaan jasa
pengemudi Terpenuhinya
pemeliharaan rut in berkala
gedung kant or 100
9.500.000 7.000.000
a 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur
pemerint ah yang memadai UPTD
Puskesmas M anahan
V - 275
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan screening
kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa usia 19-59 t h
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan screening
kesehat an Penduduk berusia
15-18 di Puskesmas 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
melakukan screening
kesehat an sisw a pendidikan dasar
kelas 1 dan kelas 7 100
Penyuluhan KRR di sekolah
160 Org Belanja makan minum
penyuluhan KRR 160 Org
Biaya penggandaan mat eri dan pengadaan
alat t ulis pesert a penyuluhan KRR
160 Org
Pelayanan PPPK 20 kali
Pelayanan kesehat an PPPK dalam
rangka Libur nasional dan cut i bersama
6 kali 100
35.660.000 4.500.000
a BS.18 A UPTD. Puskesmas
M anahan BS.8 A
UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
UPTD Puskesmas
M anahan M eningkat nya
kemampuan penanganan
kegaw at darurat an dalaam rangka PPPK
M eningkat nya st at us kesehat an
M asyarakat 100
4.870.000 4.600.000
a 01.02.16.09
Peningkat an kesehat an masyarakat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
UPTD Puskesmas
M anahan
V - 276
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Jumlah pengaw asan dan
pengendalian kefarmasian,
makanan, minuman dan obat
t radisional 10
lokasi
2.915.000 3.850.000
Persent ase ket ersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas 100
Persent ase makanan yang memenuhi syarat
100 Kinerja Pemerint ah
dalam melakukan Promosi Kesehat an
di Puskesmas dan jaringannay
2 Keg
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi Kesehat an di sekolah
pendidikan dasar 2 Keg
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
Promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh Puskesmas dan jaringannya
2 Keg
Cakupan rumah sehat ut ama dan paripurna
75 BS.11 A UPTD. Puskesmas
M anahan M eningkat nya
derajat kesehat an 3 Keg
3.000.000 2.000.000
a 01.02.19.01
Pengembangan media promosi dan informasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
UPTD Puskesmas
41.980.000 27.000.000
BS.19 A UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Terpant aunya keamanan jajanan
anak sekolah 80 Jenis
2.915.000 3.850.000
a 01.02.17.02
Peningkat an pengaw asan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan UPTD
Puskesmas M anahan
V - 277
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehat an oleh Puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat a di sekolah pendidikan
dasar 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan promosi kesehat an di Puskesmas
dan jaringannya 100
Penyuluhan kesehat an 20 lokasi
Pelat ihan dokt er kecil 100 Org
Pelaksanaan Jumat sehat
1 kali Prevalensi balit a
gizi kurang 5
Persent ase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI
eksklusif 80
Prevalensi anemia pada ibu hamil
40 Prevalensi bumil
KEK 40
Prevalensi anemia pada ibu hamil
3 Prevalensi ibu hamil KEK
3 Bayi dengan BBLR Bayi
berat badan lahir rendah
2 Persent ase bayi usia
kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
80 Prevalensi gizi buruk
pada balit a 100
61.310.000 66.305.000
a BS.7 A
UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.20.02 Pemberian t ambahan
makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us gizi
masyarakat UPTD
Puskesmas M anahan
M eningkat nya derajat kesehat an
masyarakat
66.930.000 69.185.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
3 Keg 38.980.000
25.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
M anahan M anahan
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan UPTD
Puskesmas M anahan
Penget ahuan masyarakat t ent ang
pola hidup bersih dan sehat meningkat
derajat kesehat an masyarakat
promosi dan informasi sadar hidup sehat
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Puskesmas
M anahan
V - 278
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi kekurangan gizi under w eight pada
anak balit a 5
Prevalensi w ast ing kurus anak balit a
5 Prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek anak badut a
3 Surveilance Balit a girang 22 Org
Surveilance ibu hamil KEK
6 Org Surveilance anak sekolah 160 Org
Rakor ANC t erpadu Tk. Puskesmas
25 Org kinerja pemerint ah
daerah dalam inspeksi sanit asi di
sekolah dan pasar t radisional
100
proporsi puskesmas RS
ramah lingkungan 100
Proporsi TPM M emenuhi syarat
100 Proporsi TTU
memenuhi syarat 80
Cakupan rumah sehat
75 Pengambilan dan
pemeriksaan sampel air bersih
24 kali Pemusnahan sampah
medis 6 kali
Persent ase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat kan imunisasi dasar
lengkap 100
28.285.000 18.390.000
BS.15 A UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
Pemeriksaan air bersih secara rut in,
dan pembuangan sampah medis
100 8.427.000
7.000.000 a
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan UPTD
Puskesmas M anahan
8.427.000 7.000.000
BS.14 A UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Balit a girang dan bumil KEK
t erlaporkan dengan baik
100 5.620.000
2.880.000 a
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a UPTD
Puskesmas M anahan
V - 279
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kierja pemerint ah dalam merespon
SKDR yang dilakukan dalam
w akt u 24 jam 100
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Prevalensi merokok pada usia 18
t ahun 15
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as ada penduduk usia 18 +
t ahun 2
Poporsi kasus DM di fasilit as
pelayanan kesehat an
5 angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
5 proporsi kasus
hipert ensi di fasilit as pelayanan
kesehat an 2
Angka kemat ian DBD
1 Angka penemuan
kasus ISPA balit a 100
Angka kesakit an malaria
Angka penemuan kasus Filariasis
Angka penemuan kasus diare balit a
100 Angka penemuan
baru Kust a
V - 280
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerit ah daerah dalam
upaya pemeriksaan HIV AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru
HIV AIDS 10 Org
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 25
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB Paru di
Puskesmas 90
100 Kinerja Pemerint ah
daerah dalam upaya emeriksaan
t erduga TB di Puskesmas dan
RSUD 100
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Pelayanan Fogging,pengaw as foging
fokus dan belanja BBM Fogging
3 kali Penanganan kasus
DBD dapat dit egakkan sesuai
dengan Prot apnya. 4 kali
19.000.000 11.760.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas M anahan
Penyelidikan epidemiologi
20 kali Pemberian t ambahan
makanan unt uk penderit a TB Paru
2 Org Belanja cet ak logist ik
imunisasi 1 Keg
Pert emuan persiapan pelaksanaan BIAS
2 kali Pelacakan KLB
2 kali Pembinaan kesehat an
calon jamaah haji 25 Org
BS.10 A UPTD. Puskesmas M anahan
KLB dan pembinaan kesehat an jamaah
hajidapat dilakukan 3
kegiat a n
3.925.000 1.310.000
a 01.02.22.09
Peningkat an surveillance
epideminologi dan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
UPTD Puskesmas
M anahan 2 Kel
1.360.000 1.000.000
a BS.16 A UPTD. Puskesmas
M anahan BS.2 A
UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
UPTD Puskesmas
M anahan Semua kelurahan
UCI M eningkat nya
pengendalian penyakit menular
dan t idak menular 100
4.000.000 4.320.000
a 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit
endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Kelurahan M anahan,
Kelurahan M angkubu
men
V - 281
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tes kebugaran calon haji 25 Org Proporsi Rumah
Sakit yang t erakredit asi
100 Proporsi Rumah
Sakit PONEK 30
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
22 dok Persent ase
pelayanan dat a dan informasi
sesuai set andard 100
Tersedianya jaringan
komunikasi dat a dan informasi
100 Persent ase
Puskesmas melaporkan dat a
kesehat an secara t epat w akt u
100
Puskesmas t erakredit asi
4 lokasi
Review dan evaluasi SOP pelayanan
25 Org Akredit asi
1 kegiat an
Honor Tim ISO, IM S, PTRM
6 bln Belanja jasa t enaga
keahlian khusus 1 Org
Surveilance Audit ISO 9000 : 2008
2 kali Pelaksanaan SIK dan
SIM PUS 4 kali
Jasa service dan penggant ian suku
cadang LAN jaringan komput er unt uk SIM PUS
6 lokasi
Angka kemat ian balit a per 100.00
kelahiran hidup 2 Org
Angka kemat ian bayi per 100.00
kelahiran hidup 5 Org
3.950.000 4.000.000
BS.22 A UPTD. Puskesmas M anahan
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Sist em informasi kesehat an dapat
dilaporkan secara rut in
12 bln 34.800.000
3.360.000 a
01.02.23.03 Pembangunan dan
pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
UPTD Puskesmas
M anahan 4
kegiat a n
66.720.000 70.000.000
a BS.21 A UPTD. Puskesmas
M anahan BS.20 A UPTD. Puskesmas
M anahan 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan st andar
pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar UPTD
Puskesmas M anahan
Puskesmas berst andar ISO
biaya makan minum pert emuan review
evaluasi SOP pelayanan
2 kali 31.000.000
c 01.02.23.01
Penyusunan st andar kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
UPTD Puskesmas
M anahan
132.520.000 73.360.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
dengan baik penaggulangan w abah
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
V - 282
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Balit a dengan gangguan t umbuh kembang
mendapat penanganan 4 kali
Lomba balit a sehat 1
kegiat an Kinerja Pemerint ah
dalam memberikan paket pelayana
persalinan di Puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya pelayanan kesehat an unt uk
balit a di Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
memberikan paket pelayanan
kesehat an bayi baru lahir sesuai
st andar di Puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
memberikan pelayanan
ant enat al pada ibu hamil
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
Pelacakan ibu hamil resiko t inggi
4 kali Kelas hamil
14 kali Jumlah kunjungan
Puskesmas orang perhari
180 Org
870.000.000 90.000.000
BS.3 A UPTD. Puskesmas
M anahan
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Bumil rest i mendapat
penanganan dokt er 100
3.760.000 4.000.000
a 01.02.32.01
Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari
keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
UPTD Puskesmas
M anahan
3.760.000 4.000.000
BS.5 A UPTD. Puskesmas
M anahan
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Balit a dengan gangguan t umbuh
kembang mendapat penanganan, lomba
balit a sehat 6 kali
3.950.000 4.000.000
a 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar UPTD
Puskesmas M anahan
V - 283
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase kunjungan raw at
jalan baru di Puskesmas
Biaya pegaw ai pelayanan BLUD dan biaya pegaw ai
administ rasi umum 12 bln
Biaya bahan 12 bln
Biaya jasa pelayanan kesehat an
12 bln Biaya pemeliharaan
12 bln Biaya barang dan jasa
operasional pelayanan BLUD dan Administ rasi
umum 12 bln
Biaya administ rasi kant or
12 bln Biaya pemeliharaan
12 bln Biaya promosi
12 bln Baya non operasional
12 bln Biaya pengeluaran
invest asi modal 12 bln
1.321.649.000 429.365.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gilingan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi perkant oran
100 33.900.000
35.000.000
-Langganan List rik 12 bln
-Langganan t elepon 12 bln
-Langganan int ernet 12 bln
-langganan air 12 bln
-langganan Koran 365 eks
EB A UPTD. Puskesmas
Gilingan Prosent aase
kecukupan kebut uhan list rik,
t elepon, int ernet , air dan koran
100 33.900.000
35.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Gilingan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BS.26 A UPTD. Puskesmas M anahan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
jasa layanan BLUD,biaya
operasional BLUD dan pengadaan
belanja modal BLUD 12 bln
870.000.000 90.000.000
a 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a UPTD
Puskesmas M anahan
V - 284
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Rasio kecukupan sarana prasarana
pelayanan kesehat an
100 110.000.000
50.000.000
Biaya pindahan puskesmas
2 kali Biaya sew a gedung
pelayanan 1 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
5
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
penyuluhan kespro pada kelompok
masyarakat 6
Kelom pok
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
pendidikan sekolah dasar kelas 1 dan 7
100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an
penduduk berusia 15-18 t h
100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi dew asa
usia 19-59 t h 100
12.560.000 15.000.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
100 110.000.000
50.000.000 c
EB A UPTD. Puskesmas
Gilingan 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni Terlaksananya pelayanan
kesehat an yang memadai UPTD
Puskesmas Gilingan
kecukupan dana pindahan dan sew a
gedung pelayanan selama
V - 285
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
- P3K t ingkat kot a pengamanan lebaran
30 kali aut opsy verbal
30 kali Det eksi dini dan
pendampingan orang dengan gangguan jiw a
3 lokasi
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
1.670.000 2.000.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a memast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
UPTD Puskesmas
Gilingan - pemeriksaan sampel
makanan 20 Keg
M encegah beredarnya
makanan t idak sehat di masyarakat
100 1.670.000
2.000.000 a
BS.19 A UPTD. Puskesmas Gilingan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan promosi kesehat an
di puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di sekolah
pendidikan dasar 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat bidang kesehat an oleh
puskesmas dan jaringannya
100
41.360.000 40.000.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
100 12.560.000
15.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Gilingan
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan
penanggulangan masalah kesehat an
UPTD Puskesmas
Gilingan M eningkat kan
penanganan masalah kesehat an
V - 286
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan rumah sehat ut ama dan
paripurna 75
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if UPTD
Puskesmas Gilingan
cet ak leaflet penyuluhan 5 rim Prosent ase
kecukupan sarana prasarana
penyuluhan kesehat an
masyarakat 100
4.000.000 5.000.000
a BS.11 A UPTD. Puskesmas
Gilingan
Penyuluhan kesehat an di masyarakat
49 kali Bincang M asyarakat
Jumat Sehat 1 kali
Pengembangan PHBS 2 Keg
Prevalensi Anemia pada Ibu hamil
3,30 Prevalensi Bumil
KEK 3,30
Bayi dengan berat badan rendah
BBLR 2
Prevalensi Bayi usia kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI Eksklusif
80
Prevalensi Gizi buruk pada Balit a
0,01 Prevalensi
kekurangan Gizi Under w ight pada
anak Balit a 6
Prevalensi Wast ing kurus anak Balit a
5 Prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak Badut a 3
PM T balit a girang 80 Org
PM T Bumil KEK 13 Org
PM T AS 250 Org
100 141.000.000
130.000.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
UPTD Puskesmas
Gilingan M eningkat nya st at us
gizi balit a birang, Bumil KEK dan AS
yang mendapat PM T
150.620.000 131.100.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 37.360.000
35.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya
pembiayaan kegiat an UPTD
Puskesmas Gilingan
M eningkat nya derajat kesehat an
masyarakat
V - 287
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Sosialisasi kadarzi dan Evaluasi PSG
1 kali Orient asi pemant auan
pert umbuhan balit a 1 kali
Proporsi TPM memenuhi syarat
100 Proporsi TTU
memenuhi syarat 80
Cakupan Rumah Sehat
75 Kinerja Pemerint ah
daerah dalam Inspeksi sanit asi di
Sekolah dan pasar t radisional
100
Proporsi Puskesmas RS
Ramah Lingkungan 100
Pemeriksaan kualit as air minum Pusk
12 bln Pemeriksaan sampel AB,
AM , IST 20
Rumah Pengolahan limbah
medis 12 bln
Pemeriksaan kualit as air bersih jasa boga dan
TPM 10 kali
Pengembangan Kelurahan STBM
3 Keg Persent ase anak
usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR
yang dilakukan dalam w akt u
kurang dari 24 jam 100
44.620.000 47.500.000
BS.15 A UPTD. Puskesmas Gilingan
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
M eningkat nya kualit as lingkungan
pemukiman kualit as air bersih
100 7.642.000
5.000.000 a
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU dan TPM UPTD
Puskesmas Gilingan
7.642.000 5.000.000
BS.14 A UPTD. Puskesmas Gilingan
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
M enurunnya angka KEP, Kurang Vit . A,
GAKY dan kurang zat mikro lainnya
100 9.620.000
1.100.000 a
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi
masyarakat UPTD
Puskesmas Gilingan
V - 288
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as pada penduduk usia
18+t ahun 2
Prevalensi merokok pada usia
15 Proporsi kasus
diabet es melit us di fasilit as pelayanan
kesehat an dasar 5
Angka kesakit an DBD 100.000
penduduk 5
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as pelayanan kesehat an
2
Angka kemat ian DBD
100 Angka penemuan
kasus fillariasis Angka penemuan
kasus diare balit a 100
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
100 Angka penemuan
kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah
Daerah dalam upaya pemeriksaan
HIV dan AIDS di Puskesmas dan
RSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 25
V - 289
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan t erduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan TB baru CDR
90 Jumlah
pencegahan dan Pemberant asan
penyakit berbahaya
80
Prevalensi t uberkulosis TB
per 100.000 penduduk
80 Penyemprot an Fogging
sarang nyamuk 8 kali
Sosialisasi penyakit bersumber binat ang
1 kali Penggandaan blangko
pemant auan Jent ik Berkala PJB
1 Paket Pemberian M akanan
Tambahan bagi penderit a TB
2 Org Pert emuan linsek guru
UKS persiapan dan evaluasi BIAS
2 kali Pert emuan PWS
Inumisasi 1 kali
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M asyarakat
UPTD Puskesmas
Gilingan Pembinaan calon jemaah
haji dan pelacakan haji 2 Keg
Screening penyakit menular pasca haji
100 1.300.000
2.000.000 a
BS.14 A UPTD. Puskesmas Gilingan
Jumlah Puskesmas yang Terakredit asi
Proporsi RS yang Terakredit asi
100
125.745.000 132.500.000
BS.16 A UPTD. Puskesmas Gilingan
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Sisw a SD mendapat imunisasi TD TT dan
CAM PAK 100
1.350.000 2.500.000
a 01.02.22.08
Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular UPTD
Puskesmas Gilingan
100 2.040.000
3.000.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Gilingan BS.1 A
UPTD. Puskesmas Gilingan
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menuar UPTD
Puskesmas Gilingan
M enurunnya angka kesakit an demam
berdarah 4 10.000 pddk,prosent ase
peringanan DBD 100
Tert anggulanginya penularan
penyebaran penyakit DBD
100 39.930.000
40.000.000 a
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular UPTD
Puskesmas Gilingan
V - 290
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah Dokumen perencanaan
Kesehat an 21 dok
Proporsi RS PONEK 30 Present asi
Puskesmas melaporkan dat a
Keshat an secara t epat w akt u
100
Jumlah Dokumen evaluasi Kesehat an
21 dok Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
Present asi pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 01.02.23.01
Penyusunan st andar kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Gilingan
Review prot ap pelayanan
2 kali Terlaksananya
pelayanan puskesmas sesuai
prot ap yang up t o dat e
100 1.200.000
1.500.000 a
BS.20 A UPTD. Puskesmas Gilingan
Audit Int ernal ISO 2 kali
Rapat Tinjauan M anajemen RTM ISO
2 kali Jasa konsult an
Surveylens ISO 1 Keg
Audit Ekst ernal ISO 2 kali
Kalibrasi alat kesehat an 7 Buah
Penyusunan dokumen akredit asi
4 kali Penilaian akredit asi
Puskesmas 1 Keg
Kaji banding akredit asi Puskesmas
1 Paket Aut opsy verbal kasus
kemat ian di w ilayah binaan
12 bln Sert ifikasi M edis
Penyebab Kemat ian SM PK
12 bln 100
4.160.000 6.000.000
a BS.14 A UPTD. Puskesmas
Gilingan BS.22 A UPTD. Puskesmas
Gilingan
01.02.23.03 Pembangunan dan
pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya sist em
informasi kesehat an t erint egrasi
UPTD Puskesmas
Gilingan Terdet eksinya 10
besar penyakit penyebab kemat ian
M eningkat nya kualit as pelayanan
sesuai st andart ISO 9001:2008 dan
akredit asi Puskesmas
100 120.385.000
125.000.000 a
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Gilingan
V - 291
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian Bayi per 1000
kelahiran hidup 5 Org
Angka kemat ian Balit a per 1000
kelahiran hidup 2 Org
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us kesehat an ibu dan anak
UPTD Puskesmas
Gilingan Pelat ihan Det eksi Dini
Tumbuh Kembang Balit a 1 kali
M eningkat nya derajat kesehat an
anak balit a 100
1.710.000 2.500.000
a BS.5 A
UPTD. Puskesmas Gilingan
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan Ant enat al pada Ibu
hamil 100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an Bayi
baru lahir sesuai st andar di
Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
Balit a di Puskesmas dan jaringannya
100
7.000.000 8.000.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.710.000 2.500.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
V - 292
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88 Org
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a meningkat kan st at us
kesehat an ibu dan anak UPTD
Puskesmas Gilingan
Class hamil 14 kali
M eningkat nya derajat kesehat an
bumil kurang mampu
100 7.000.000
8.000.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Gilingan
Jumlah Kunjungan Puskesmas orang
hari 130
Org Kunjungan baru
Raw at jalan di Puskesmas
3600 KK
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan
model BLUD UPTD
Puskesmas Gilingan
Biaya Operasional BLUD 12 bln Peningkat an
pendapat an dan kualit as pelayanan di
Puskesmas 100
1.033.460.000 1.050.500.000
a BS.26 A UPTD. Puskesmas
Gilingan
1.570.287.000 1.519.100.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Setabelan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 12 bln
323.927.000 323.927.000
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.033.460.000 1.050.500.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 293
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembelian mat erai 6000
100 lembar
Pembelian mat erai 3000
100 lembar
Pembelian perangko 1 Th
Pembayaran rekening t elepon dan langganan
int ernet 1 Th
Pembayaran rekening air 12 bln Pembayaran rekening
list rik 12 bln
Pembayaran surat kabar majalah
12 bln Tersedianya belanja
biaya servis dan belanja suku cadang unt uk
pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or
yait u Komput er 5 dan Lapt op 8
40 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or Print er sebanyak 6 buah
30 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or yait u mesin ket ik
sebanyak 2 buah 10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or t elpon 2 buah
10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or Inst alasi List rik
10 kali EB B
UPTD. Puskesmas Set abelan
100 berfungsinya peralat an dan
perlengkapan kant or 100
32.600.000 32.600.000
a 00.00.01.03
Penyediaan jasa peralat an dan
perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abelan 100
48.600.000 48.600.000
a EB B
UPTD. Puskesmas Set abelan
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abelan 100 t erpenuhinya
Pembiayaan langganan t elepon
dan int ernet , list rik, air, surat kabar
100 Terpenuhinya Pembelian mat erai
dan perangko 100
1.000.000 1.000.000
a 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Set abelan
V - 294
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or jasa laundry
10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or TV 4 buah
10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or AC sebanyak 4 buah
10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or kipas angin dan kukas
10 kali
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or pompa air
10 kali
Tersedianya belanja peralat an kebersihan
dan bahan pembersih belanja sabun, kapur
barus, pengharum ruang, plast ik sampah,
sapu, sulak, cikrak, t empat sampah, dll
1 Th
Tersedianya biaya jasa 2 orang Cleaning service
2 Org Jaminan kesehat an
t enaga out sourcing 8 Org
Jaminan keceakaan kerja dan kemat ian t enaga
out sourcing 8 Org
100 51.002.000
51.002.000 a
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas St abelan
100 Terpenuhinya biaya jasa Cleaning
service, pembelian peralat an
kebersihan dan pakaian kerja
V - 295
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Belanja pakaian kerja cleaning service
4 st el Tersedianya Jasa Servis
dan Pengant ian Suku Cadang Tensi met er
22 Buah Tersedianya Jasa Servis
dan Pengant ian Suku Cadang Dent al Unit
2 Buah Tersedianya Jasa Servis
dan Pengant ian Suku Cadang M icroscop
2 Buah Tersedianya Jasa Servis
dan Pengant ian Suku Cadang mesin fogging
1 Buah Tersedianya Jasa Servis
dan Pengant ian Suku Cadang Cold Chain
6 Buah 00.00.01.10
Penyediaan alat t ulis kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Set abelan
Penyediaan Alat Tulis Kant or
20 Jenis 100 Terpenuhinya
kebut uhan alat t ulis kant or
100 14.500.000
14.500.000 a
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan Cet ak Regist er Raw at
jalan 10 kali
Cet ak Et iket Obat 10 kali
Cet ak kart u kendali 8 kali
Cet ak kert as kop dan Lap obat
6 kali Cet ak blanko lab dan
kop 6 kali
Fot o copy 12 bln
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abelan Tersedianya dana unt uk
pembeian alat List rik dan elekt ronik lampu,kabel
rol,kabel,bat t ery kering 12 bln
100 t erpenuhinya kebut uhan
penerangan bangunan kant or
12 bln 6.500.000
6.500.000 a
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
- UPTD
Puskesmas Set abelan
Tersedianya belanja peralat an dan
perlengkapan kant or belanja peralat an dan
mesin,genset ,meubel,ku rsi kerja,Almari,kipas
angin,AC,lapt op,Pc,CCTV , dll
1 Th 100 Terpenuhinya
kebut uhan peralat an dan perlengkapan
kant or 100
100.925.000 100.925.000
c EB A
UPTD. Puskesmas Set abelan
12 bln 26.800.000
26.800.000 a
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan EB B
UPTD. Puskesmas Set abelan
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Set abelan
Terpenuhinya barang ceat akan dan
penggandaan 100 t erpenuhinya
peralat an kerja dapat berfungsi
dengan baik 100
19.800.000 19.800.000
a 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abelan
V - 296
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya jasa penjaga keamanan gedung
kant or 1 orang 12 bln
Jaminan kesehat an t enaga out sourcing
4 Org Jaminan kecelakaan
kerja dan kemat ian t enaga out sourcing
4 Org Belanja pakaian kerja
penjaga keamanan gedung kant or
2 st el Rasio kecukupan
sarana prasarana pelayanan
kesehat an 100
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 12 bln
Belanja bahan bangunan perbaikan at ap dan
t alang 1 Th
Belanja bahan bangunan perbaikan inst alasi air
puskesmas 1 Th
Belanja bahan bangunan perbaikan lant ai dan
pint u puskesmas 1 Th
Belanja bahan bangunan cat dan kuas
1 Th jasa t ukang perbaikan
at ap dan t alang puskesmas
1 Th jasa t ukang perbaikan
inst alasi air puskesmas 1 Th
jasa t ukang perbaikan lant ai dan pint u
puskesmas 1 Th
jasa t ukang perbaikan pengecat an puskesmas
1 Th EB B
UPTD. Puskesmas Set abelan
100 Kenyamanan dan keamanan
kant or t erjaga 100
51.800.000 51.800.000
a 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abelan
76.800.000 76.800.000
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
100 keamanan gedung kant or
t erjamin 100
22.200.000 22.200.000
a 00.00.01.21
Penyediaan Jasa Keamanan Kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Set abean
V - 297
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pemeliharaan jaringan komput er
40 kali Pemeliharaan soft w are
20 kali Pemeliharaan komput er
6 buah Pemeliharaan Lapt op 10 buah
Pemeliharaan print er 13 buah
20 kali
Belanja suku cadang komput er, LCD, Lapt op,
Sound syst em 30 kali
Belanja suku cadang soft w are dan jaringan
komput er 30 kali
Tersedianya dana belanja dan honor
t ukang perbaikan rak arsip
1 Th Tersedianya dana
belanja dan honor t ukang perbaikan meja
dan kursi 1 Th
Tersedianya dana belanja dan honor
t ukang perbaikan lemari dan Bed
1 Th
00.00.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 1 Keg
40.500.000 40.500.000
Jasa ist rukt ur Sensit ifit y 3 Org
Sew a Transport asi 1 kali
Jasa Narasumber 1 Org
Sew a gedung pert emuan 1 kali Belanja M amin
4 kali Belanja pakaian olah
raga 1 kali
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
1 Keg 40.500.000
40.500.000 c
BS.15 A UPTD. Puskesmas Set abelan
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan
00.00.05.03 Bimbingan t eknis
implement asi perat uran perundang-
undangan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an kualit as
pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan
penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan
seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang
berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya,
UPTD Puskesmas
Set abelan Terlaksananya
sensit ifit y t raining 100 Terlaksananya
kegiat an pemeliharaan
gedung kant or 100
15.000.000 15.000.000
a 00.00.02.29
Pemeliharaan rut in berkala mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Set abean
100 10.000.000
10.000.000 a
EB B UPTD. Puskesmas
Set abelan 00.00.02.28
Pemeliharaan rut in berkala peralat an
gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Puskesmas
Set abean 100 Fungsi
pemeliharaan peralat an gedung
kant or opt imal
V - 298
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an dan
penanggulangan masalah kesehat an
sesuai st andar di Puskesmas dan
jaringannya 100
22.825.000 22.825.000
Pelaksanaan kegiat an P3K t ingkat kot a dan P3K
pengamanan lebaran 12 bln
Honor lembur P3K pet ugas Gol II,III,IV
15 kali Belanja jasa t ransport asi
dan akomodasi uang piket lebaranGol II,III,IV
1 Th Belanja ATK barang
cet akan dan biaya fot o copy
1 Th
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Present ase makanan yang
memenuhi syarat 100
3.360.000 3.360.000
Pengaw asan peredaran jajanan di sekolah dan
pembinaan TPM di M asyarakat
1 Th
Belana ATK barang cet akan dan fot o copy
1 Th Biaya pemeriksaan
laborat orium sampel makanan sekolah
20 kali Biaya pemeriksaan
laborat orium sampel makanan TPM
10 kali Belanja sampel makanan
sekolah 20 kali
Belanja sampel makanan TPM
10 kali 100
3.360.000 3.360.000
a BS.19 A UPTD. Puskesmas
Set abelan BS.18 A UPTD. Puskesmas
Set abelan
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Ket ersediaan mut u obat dan
makanan UPTD
Puskesmas Set abelan
Terjaminya jajanan anak sekolah yang
sehat dan TPM yang memenuhi syarat
M eningkat nya pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehat an
100 22.825.000
22.825.000 a
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan penanggulangan masalah
kesehat an UPTD
Puskesmas Set abelan
V - 299
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh puskesmas dan jaringannya
100 51.975.000
51.975.000
Belanja ATK, cet ak spanduk dan fot o copy
1 Th Belanja
souvenir cinderamat a 1 kali
Belanja jasa t ransport asi, akomodasi dan Dekorasi
1 kali Belanja M akan dan
M inum 200 Org
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat an
12 bln Belanja ATK, barang
cet akan dan fot o copy 1 Th
Biaya konsumsi penyuluhan kesehat an
30 kali Prevalensi Bumil
KEK dan Anemia 3,30
Prevalensi Anemia pada Ibu hamil
3,30 Prevalensi Bayi usia
kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif 80
Prevalensi Gizi buruk pada Balit a
Prevalensi kekurangan Gizi
Under w ight pada anak B
5 Prevalensi Wast ing
kurus anak Balit a 1,60
73.735.000 73.735.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 23.700.000
23.700.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Set abelan BS.11 A UPTD. Puskesmas
Set abelan
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if UPTD
Puskesmas Set abean
M eningkat nya derajat kesehat an
masyaraka Terlaksananya
kegiat an promosi kesehat an
100 28.275.000
28.275.000 a
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if UPTD
Puskesmas Set abelan
V - 300
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi st unt ing pendek dan
sangat pendek anak Badut a
4
Honor t im pengadaan barang dan jasa 2 orang
2 kegiat an
Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy
1 Th jasa pengukuran sasaran
PM T - AS 4 orang 2 kali
Belanja jasa pengukuran ant ropomet ri sasaran
PM T AS 2 kali
Transport pesert a Validasi dat a PM T-AS
10 Org Transport pesert a
Orient asi PM T-AS 10 Org
Transport pesert a Orient asi pemant auan
pert umbuhan bagi kader 2 kali
Belanja ATK,penggadaan, fot o
copy, 36 kali
Belanja PM T Balit a gizi kurang 15 anak
90 kali Belanja PM T Ibu hamil
KEK Anemia 10 Ibu hamil
90 kali Cakupan Rumah
Sehat 75
Proporsi TTU memenuhi syarat
80 Proporsi TPM
memenuhi syarat 100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
Inspeksi sanit asi di Sekolah dan pasar
t radisional 100
Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy
1 Th Biaya pemeriksaan
sampel Air Bersih 20 kali
100 14.368.000
14.368.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Set abelan
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman, TTU dan TPM UPTD
Puskesmas Set abelan
M eningkat nya kualit as lingkungan
pemukiman kualit as air bersih
14.368.000 14.368.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 73.735.000
73.735.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Set abelan 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya st at us gizi masyarakat
UPTD Puskesmas
Set abelan M eningkat nya st at us
gizi balit a girang dan ibu hamil KEK,Anak
Sekolah yang mendapat PM T
V - 301
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Biaya pemusnahan Limbah M edis
1 Th Kinerja pemerint ah
daerah dalam upaya pemeriksaan
t erduga TB di Puskesmas dan
RSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 25
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka kemat ian DBD
1 Persent ase anak
usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
100
Prevalensi penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Angka kesakit an DBD 100.000
penduduk 5
Prevalensi t uberkulosis TB
per 100.000 penduduk
80 Angka penemuan
TB baru CDR 90
51.185.000 51.185.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar kualit as air bersih
V - 302
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
UPTD Puskesmas
Set abean Penyemprot an fogging
sarang nyamuk 6 kali
M enurunnya angka kasus DBD
100 30.435.000
30.435.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Set abelan
Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy
1 Th Transport pesert a
pert emuan refresing kader PSN 42 orang
1 kali Konsumsi pert emuan
refresing kader PSN 45 orang
1 kali Belanja ATK, barang
cet akan, fot o copy 1 Th
Transport pesert a pert emuan sosialisasi
BIAS 23 orang 2 kali
Konsumsi rapat t eknikal meet ing BIAS 23 orang
2 kali Konsumsi pert emuan
sosialisasi BIAS 15 Org
Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy
1 Th Konsumsi pert emuan
pembinaan jamaah haji 30 Org
Present asi Puskesmas
melaporkan dat a Kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah Puskesmas yang Terakredit asi
6 Jumlah Dokumen
evaluasi Kesehat an 13 dok
Jumlah Dokumen perencanaan
Kesehat an 13 dok
149.425.000 149.625.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
100 5.000.000
5.000.000 a
BS.10 A UPTD. Puskesmas Set abelan
BS.16 A UPTD. Puskesmas Set abelan
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular UPTD
Puskesmas Set abean
Terlaksananya pelacakan
Kesehat an haji Sisw a SD mendapat
imunisasi TD TT dan CAM PAK
100 2.865.000
2.865.000 a
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular UPTD
Puskesmas Set abean
100 12.885.000
12.885.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Set abelan 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit
endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
UPTD Puskesmas
Set abean M enurunnya angka
kesakit an demam berdarah 4 10.000
pddk,prosent ase peringanan DBD
100
V - 303
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya jaringan
komunikasi dat a dan informasi
100 Present asi
pelayanan dat a dan informasi
sesuai st andar 100
Audit Int ernal ISO 2 kali
Rapat Tinjauan M anajemen RTM ISO
2 kali Jasa konsult an
Surveylens ISO 1 kali
Audit Ekst ernal ISO 2 kali
Kalibrasi alat kesehat an 1 Th
Honor dan Akomodasi Narasumber Akridit asi
Puskesmas 4 kali
Biaya Konsumsi pert emuan Akredit asi
Puskesmas 8 kali
Belanja ATK,barang cet akan,fot o copy
12 bln Belanja ATK, barang
cet akan, fot o copy 1 Th
Biaya konsumsi rapat koordinasi sert ifikasi
medis penyebab kemat ian
4 kali
01.02.25 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas puskesmas
pembantu dan jaringannya
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 1 Th
59.725.000 59.725.000
Belanja bed roda UGD 1 Buah
Belanja kursi t unggu st ainles
2 Buah Belanja minor set
3 buku Belanja alat kedokt eran
kandungan 1 Buah
Belanja EKG analizer 3 canel
1 Buah Belanja THT set dan
M at a set 2 Buah
12 bln 59.725.000
59.725.000 c
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Set abelan BS.22 A UPTD. Puskesmas
Set abelan
01.02.25.06 Pengadaaan sarana
dan prasarana puskesmas
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Pemant apan ket erjangkauan akses layanan kesehat an dan
peningkat an kualit as pelayanan kesehat an t anpa
diskriminasi UPTD
Puskesmas Set abelan
M eningkat kan kualit as pelayanan di
Puskesmas Terlaksanya kegiat an
Aut opsy Verbal 100
6.780.000 6.780.000
a 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a
dasar st andar pelayanan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
M eningkat nya sist em informasi kesehat an
t erint egrasi UPTD
Puskesmas Set abean
1 Keg 142.645.000
142.845.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Set abelan
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Set abean
M eningkat nya kualit as pelayanan
sesuai st andart ISO 9001:2008
V - 304
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Honor Tim pengadaan 4 Org
Belanja alat kedokt eran Gigi
1 Buah Belanja t ensimet er
2 Buah Belanja kursi roda
1 Buah
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
100 7.070.000
7.070.000
Pelaksanaan DDTK di Posyandu
21 lokasi Belanja ATK, barang
cet akan, fot o copy 1 Th
Belanja hadiah, Tropy, dan piala lomba Balit a 3
orang 21 lokasi
Transport pesert a lomba balit a sehat t k
Puskesmas 3 orang 21 lokasi
Biaya konsumsi lomba Balit a sehat t k
Puskesmas 84 orang 1 kali
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil 100
5.700.000 5.700.000
Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy
1 Th Biaya konsumsi
pert emuan kelas ibu hamil 15 orang
14 kali
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 100
814.963.000 814.963.000
Kunjungan baru raw at jalan di puskesmas
3040 KK BS.26 A UPTD. Puskesmas
Set abelan M eningkat kan
pendapat an dan kualit as pelayanan di
100 814.963.000
814.963.000 a
01.02.33.01 Pelayanan BLUD
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu M engopt imalkan pelayanan
puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
UPTD Puskesmas
Set abelan 100
5.700.000 5.700.000
a BS.3 A
UPTD. Puskesmas Set abelan
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Set abelan
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat kan st at us kesehat an ibu dan anak
UPTD Puskesmas
Set abelan M eningkat nya
cakupan pelayanan kesehat an ibu hamil
M eningkat nya penget ahuan kader
t ent ang Det eksi dini t umbuh kembang
anak 100
7.070.000 7.070.000
a 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu dan anak UPTD
Puskesmas Set abean
V - 305
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kunjungan puskesmas orang hari
120 Org
1.695.558.000 1.695.758.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio Kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
100 50.760.000
50.760.000
Langganan Telepon Int ernet ,
12 bln Langganan Air
12 bln Langganan List rik
12 bln Langganan Surat kabar
366 eks Pembelian buku
reverensi 12 buku
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
247.02 5 Org
Prosent ase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
Jumlah Puskesmas yang melaksankan
Kesehat an dan olahraga pada
kelompok masyarakat
17 lokasi
15.335.000 15.500.000
EB A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Prosent ase kecukupan
langganan Telepon dan Int ernet , Air,
List rik dan Surat kabar
100 50.760.000
50.760.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Banyuanya
r
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
kualit as pelayanan di Puskesmas
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
model BLUD Set abelan
V - 306
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa Usia 19-59 Th
100
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an
penduduk berusia 15 - 18 di
Puskesmas. 70
Kinerja Pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
100
Pelaksanaan Pelayanan PPPK
20 kegiat an
Piket Pelayanan Kesehat an dlm rangka
hari raya keagamaan. 5 kali
Det eksi dini gangguan jiw a oleh kader.
1 Th
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 85
765.000 800.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan
obat dan M ut u obat dan M akanan
Wilayah Binaan
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Pemeriksaan laborat orium sample
makanan dan minuman 20 Buah
Persent ase makanan yang memenuhi
syarat 100
765.000 800.000
a BS.19 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar BS.18 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar Persent ase
pelayanan PPPK dan Persent ase
pelayanan kesehat an Cut i
bersama dan libur Nasional Lebaran
t ahun 2016. 100
15.335.000 15.500.000
a 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an mut u dan
St andart pelayanan kesehat an dasar dan
pelayanan kesehat an rujukan yang dapat
dijangkau masyarakat t idak mampu
Wilayah Kot a
Surakart a dan UPTD
Puskesmas Banyuanya
r
V - 307
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan Rumah Tangga Sehat
Ut ama dan Paripurna
75 Kinerja Pemerint ah
Daerah dalam mmelakukan
promosi kesehat an di Puskesmas dan
Jaringannya 100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di Sekolah
pendidikan dasar 100
Pengadaan Lap t op sarana penyuluhan
1 Unit Pengadaan Handycam
1 Unit Pengadaan Alat peraga
Gizi 1 Set
Cet ak Post er, kalender dll
1 Th Penyuluhan kesehat an
pada masyarakat 29 kali
Kegiat an Jumat sehat 1 kali
Pelat ihan dokt er kecil 1 Paket
Lomba PHBS Tat anan Sekolah dan PHBS
Tat anan Rumah t angga 2 Paket
Prevalensi Bumil KEK
4,50 182.145.000
182.145.000 01.02.20
Program Perbaikan Gizi M asyarakat
100 56.635.000
56.635.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar BS.11 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pemberdayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if Wilayah
Binaan UPTD
Puskesmas Banyuanya
r Kelurahan
Banyuanya r dan
Persent ase peningkat an
pengat ahuan, sikap, dan perilaku
masyakat t ent ang kesehat an sert a
persent ase cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan Persent ase
penget ahuan masyarakat t ent ang
kesehat an 80
27.000.000 27.000.000
a 01.02.19.01
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya
pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
83.635.000 83.635.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
V - 308
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prevalensi Wast ing kurus anak Balit a
3,50 Prevalensi St unt ing
pendek dan sangan pendek
anak badut a 5
Prevalensi kekurangan gizi
Underw eight pada anak balit a
5
Prevalensi Gizi buruk pada Balit a
0,01 Prosent asi bayi
usia kurang dari 6 bln yang mendapat
ASI Eksklusif 65
Bayi dengan berat badan lahir rendah
3 Prevalensi anemia
pada ibu hamil 30
Pemberian makanan t ambahan Ibu Hamil KEK
30 Org Pemberian makanan
t ambahan Balit a Gizi Kurang
30 Org Pemberian makanan
t ambahan Anak Sekolah 520 Org
Pengukuran St at us gizi penerima PM T
2 kali Kegiat an Orient asi dan
Validasi dat a PM T 1 kali
Kegiat an Orient asi Pemant auan
pert umbuhan balit a bagi kader
2 kali
Proporsi TPM M emenuhi syarat
90 Proporsi TTU
M emenuhi syarat 80
6.475.000 6.475.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
100 182.145.000
182.145.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat
Wilayah Binaan
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Posyandu dan
Sekolah Present ase st at us
gizi balit a girang, bumil KEK anemi,
dan persent ase st at us gizi baik pada
anak sekolah.
Gizi M asyarakat
V - 309
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cakupan Rumah Sehat
75 Pemeriksaan sampel air
secara bakt eriologis 10 lokasi
Pemusnahan smapah medis.
12 bln Pengembangan
Kelurahan STBM 2 Kel
Angka penemuan kasus baru TB
CDR 90
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
pemeriksaan t erduga TB di
Puskesmas dan RSUD
100
Prosent ase anak usia 0-11 bln yang
mendapat immunisasi dasar
lengkap 100
Kinerja Pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
w akt u kurang dari 24 jam
100
Prosent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan immunisasi PD3I t ert ent u
100
Prevalensi merokok pada usia kurang
lebih 18 t h 6,90
Prevalensi berat badan lebih dan
obesit as pada penduduk usia 18+
t h 36
72.695.000 76.995.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
100 6.475.000
6.475.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya kualit as dan
kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM
Wilayah Binaan
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Persent ase kualit as air bersih memenuhi
syarat bakt eriologis dan Porsent ase
kualit as pengolahan sampah limbah
medis.
V - 310
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Proporsi kasus diabet es melit us di
Fasilit as Pelayanan Kesehat an Dasar
2,80
Proporsi kasus Hipert ensi di
Fasilit as Pelayanan Kesehat an
Angka kesakit an DBD 10.000
penduduk 50 Org
Angka kemat ian DBD
1 Angka penemuan
kasus Filariasis 2
Angka kesakit an M alaria
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
Angka penemuan kasus diare balit a
44 Angka penemuan
kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah
dalam upaya pemeriksaan
HIV AIDS di Puskesmas dan
RSUD 100
Angka penemuan kasus baru
HIV AIDS 60 Org
Prevalensi HIV pada populasi
Dew asa 50
Prevalensi Tuberkulosis TB
per 100.000 penduduk
100 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Wilayah
Binaan UPTD
Puskesmas Banyuanya
r Kelurahan
Banyuanya r dan
Sumber Pelaksanaan fogging
foccus 8 lokasi
Persent ase angka kemat ian DBD dan
Prosent ase angka kesakit an
DBD 100.000 penduduk
100 45.305.000
45.305.000 a
BS.1 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
V - 311
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pemberian t ambahan makanan PM T pasien
TB Paru 25 Org
Jejaring Int ernal TB HIV 1 kali
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular UPTD
Puskesmas Banyuanya
r Pelaksanaan Rakor
Koordinasi Pelaksanaan BIAS
1 kali Cakupan Kelurahan
UCI Prosent ase perunan kasus
penyakit yang dapat dicegah dengan
immunisasi PD3I t ert ent u.
100 1.250.000
5.550.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Pembinaan dan Penyuluhan kesehat an
haji 1 kali
Pelaksanaan Tes kebugaran calon haji
70 Org Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan Informasi 100
Prosent ase Pelayanan dat a
dan Informasi sesuai st andar
100 Prosent ase
Puskesmas melaporkan dat a
kesehat an secara t epat w akt u
100
Proporsi RS PONEK 30 Proporsi RS yang
t erakredit asi 100
Jumlah Puskesmas yang t erakredit asi
01.02.23.01 Penyusunan st andar
kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan
Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Review SOP 2 kali
Prosent ase Jumlah Dokumen
100 1.200.000
1.200.000 a
BS.20 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
57.690.000 57.690.000
BS.10 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan
penderit a penyakit dan Persent ase
penanganan 100
3.500.000 3.500.000
a 01.02.22.09
Peningkat an surveillance
epideminologi dan penaggulangan w abah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Wilayah Binaan
UPTD puskesmas
Banyuanya 100
22.640.000 22.640.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian
penyakit menular dan t idak menular
Wilayah Binaan
UPTD Puskesmas
Banyuanya Cakupan
penanganan dan penemuan
penderit aTB Paru
V - 312
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pelaksanaan audit int ernal dan audit
ekst ernal 4 kali
Pert emuan Perencanaan dan Rasionalisasi obat
3 kali Kalibrasi Alat -alat
Kesehat an 13 Jenis
Operasional Surveilance dan Resert ifikasi ISO
2 kali 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a
dasar st andar pelayanan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an
Terint egrasi Wilayah
Binaan UPTD
Puskesmas Banyuanya
r Pelaksanaan Aut opsi
Verbal AV 8 kali
Prosent ase Cakupan dat a penyebab
kemat ian 100
3.260.000 3.260.000
a BS.7 A
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Angka kemat ian balit a per 1000
kelahiran hidup 2 Org
Angka kemat ian Bayi per 1000
kelahiran hidup 5 Org
Refresing SDIDTK guru TK paud.
35 Org Det eksi dini t umbuh
kembang balit a di posyandu
29 kali Prosent ase
Puskesmas Sant un Lansia
100 Prosent ase
penduduk lansia yang mendapat
pelayanan kesehat an
100
Kinerja Pemerint ah Daerah dalam
upaya skrining Kesehat an Lansia
100
Pengadaan Railling Sant un Lansia
95 m Pengadaan Railling Toilet 1 Buah
BS.12 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Prosent ase Cakupan pelayanan
kesehat an lansia di Puskesmas
100 14.800.000
15.000.000 c
01.02.30.01 Pelayanan
pemeliharaan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia UPTD
Puskesmas Bnayuanya
r
14.800.000 15.000.000
BS.5 A UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Persent ase Cakupan det eksi dini t umbuh
kembang balit a. 100
1.925.000 2.000.000
a 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan
Lansia Posyandu
Wilayah Binaan
UPTD Puskesmas
1.925.000 2.000.000
BS.21 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
M empert ahankan mut u pelayanan
kesehat an berst andar ISO
100 53.230.000
53.230.000 a
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan
Kesehat an berkualit as UPTD
Puskesmas Banyuanya
r
V - 313
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja Pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
balit a di Puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai st andar di
Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya
100
Kinerja Pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al pada ibu
hamil. 100
Angka kemat ian Ibu per 100.000
penduduk 88 Org
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya St at us
Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Pelaksanaan kelas ibu hamil
14 kali Prosent ase angka
kemat ian ibu melahirkan menjadi
50 per 100.000 KLH. Prosent ase angka
kemat ian bayi menjadi 4 per 1.000
KLH. 100
10.010.000 10.010.000
a BS.3 A
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Prosent ase kunjungan baru
raw at jalan di Puskesmas
1.100.000.000 1.300.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD 10.010.000
10.010.000 01.02.32
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
V - 314
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah Kunjungan Puskesmas orang
per hari 180
Org 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
UPTD Puskesmas
Banyuanya r
Jumlah Kunjungan Puskesmas orang per
hari 130 Org
Prosent ase kunjungan baru
raw at jalan di Puskesmas
Prosent ase Kunjungan
Puskesmas orang per hari
100 1.100.000.000
1.300.000.000 a
BS.26 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar
1.596.235.000 1.801.010.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 75.160.000
85.000.000
rekening air 12 bln
rekening list rik 12 bln
rekening t elepon dan int ernet
12 bln langganan koran
350 eks mat erai
300 lembar
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Puskesmas Pucangsaw
it Barang cet akan
12 bln penggandaan dan
jilid 12 bln
12.400.000 15.000.000
a EB A
UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
EB A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it t erpenuhinya
kebut uhan penunjang
operasional perkant oran
12 bln 62.760.000
70.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
t ersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Puskesmas Pucangsaw
it
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 315
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Rasio kecukupan sarana
pemeliharaan aset milik daerah
1 Th 52.555.000
55.000.000
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
t ersedianya dana unt uk pemeliharaan sarana
perkant oran Puskesmas
Pucangsaw it , Pust u
Sorogenen dan Pust u
Sew u pemeliharaan gedung
3 gedung t erpenuhinya kebut uhan
pemeliharaan gedung perkant oran
3 gedung
52.555.000 55.000.000
a EB A
UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
100
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an dan pelayanan
kesehat an reproduksi
penduduk dew asa 19-59 t ahun
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya skrining kesehat an
penduduk usia 15- 18 t ahun di
puskesmas 100
43.655.000 50.000.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
V - 316
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 100
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
100
pelat ihan dokt er kecil 30 Org
pelat ihan kader kesehat an remaja
20 Org pelat ihan kader
posyandu balit a 40 Org
uang lembur PPPK di event -event t ert ent u
t ingkat kalurahan, kecamat an dan kot a
20 kali Lembur piket hari khusus
Lebaran 10 Org
Aut opsy Verbal AV 12 kali
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
2.400.000 2.500.000
pemant auan jajanan anak sekolah JAS di
sekolah dasar 10 lokasi
biaya laborat pemeriksaan sampel
makanan 15 Buah
Cakupan rumah t angga sehat
ut ama dan paripurna
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehat an
oleh puskesmas dan jaringannya
100
81.300.000 101.000.000
BS.19 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Jumlah makanan beredar memenuhi
syarat aman dikonsumsi
100 2.400.000
2.500.000 a
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan ket ersediaan
obat dan mut u obat dan makanan
Kot a Surakart a
100 22.680.000
25.000.000 a
BS.18 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
EB A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan
kesehat an berkualit as Kot a
Surakart a Cakupan
penanganan kegaw at darurat an
kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan promosi kesehat an di
puskesmas dan 100
20.975.000 25.000.000
a 01.02.16.09
Peningkat an kesehat an masyarakat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pembersayaan masyarakat sert a meningkat nya
Puskesmas Pucangsaw
it
V - 317
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di Puskesmas dan
Jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam melakukan
promosi kesehat an di sekolah
pendidikan dasar SD
100
leaflet st and banner post er booklet
spanduk baliho 1000 eks
sarana sound syst em penyuluhan
1 Buah sarana pembuat an film
DSLR dan t ripod 1 Buah
screen layar sarana penyuluhan
1 Buah penyuluhan kesehat an di
masyarakat 625 Org
lomba PHBS t at anan rumah t angga
40 lokasi lomba PHBS t ingkat
sekolah 17
Sekolah prevalensi st unt ing
pendek dan sangat pendek
anak badut a 20
Prevalensi w ast ing kurus pada balit a
4 Prevalensi
kekurangan gizi underw eight
pada anak balit a 6,59
Prevalensi gizi buruk balit a
0,04 Bayi dengan Berat
Badan Lahir Rendah BBLR
3
177.225.000 186.500.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
100 31.800.000
51.000.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it BS.11 A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it
01.02.19.02 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an dan
pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya kegiat an
promot if dan prevent if Kot a
Surakart a Kinerja pemerint ah
daerah dalam melakukan promosi
kesehat an di puskesmas dan
jaringannya Tersedianya sarana
penyuluhan kesehat an
100 49.500.000
50.000.000 a
01.02.19.01 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pembersayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if Kot a
Surakart a
V - 318
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
prevalensi bumil KEK
40 prevalensi anemia
pada ibu hamil 3,30
Pemberian M akanan Tambahan PM T unt uk
Balit a 70 Org
PM T Ibu Hamil KEK 15 Org
PM T Anak Sekolah 400 Org
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Kalurahan
Sew u, Jagalan
dan Pucangsaw
it Pemant auan garam
beryodium di posyandu 40 lokasi
Kalurahan dengan yodium baik
80 5.000.000
6.500.000 a
BS.14 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
Proporsi puskesmas rumah
sakit ramah lingkungan
63
Cakupan rumah sehat
73 proporsi TTU
memenuhi syarat 80
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an
pemukiman , TTU dan TPM Kalurahan
Sew u, Jagalan
dan Pucangsaw
it pemusnahan sampah
medis 1 Th
Cakupan TTU M emenuhi Syarat
80 6.113.000
7.500.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
Persent ase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi lengkap
100 53.295.000
63.500.000 01.02.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit M enular 6.113.000
7.500.000 01.02.21
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
100 172.225.000
180.000.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi
masyarakat Kalurahan
Sew u, Jagalan
dan Pucangsaw
Peningkat an berat badan pada sasaran
PM T
V - 319
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR
dilakukan dalam w akt u kurang dari
24 jam 100
persent ase penurunan kasus
penyakit yangd apat dicegah
dengan imuniasi PD3I t ert ent u
85
prevalensi merokok pada usia
30 Prevalensi berat
badan lebih dan kasus obesit as
pada usia 18+ t ahun
35
Proporsi kasus DM di faskes pelayanan
kesehat an dasar 25
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as kesahat an masyarakat
20
Angka kesakit an DBD per 100.000
penduduk 2,05
Angka kemat ian DBD
Angka penemuan kasus filariasis
Angka kesakit an malaria
Angka penemuan kasus ISPA Balit a
2,50 Angka penemuan
kasus diare pada balit a
2 Angka penemuan
kasus baru kust a 2
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pemeriksaan HIV dan AIDS di
Puskesmas dan RSUD
100
V - 320
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Angka penemuan kasus baru HIV
AIDS 25
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 50
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan Terduga TB Paru di
Puskesmas dan RSUD
100
Angka penemuan kasus baru TB
CDR 90
prevalensi TB per 100.000 penduduk
80 Penyelidikan
Epidemiologi PE penyakit menular
58 kali fogging focus
6 kali pelaksanaan cont act
survey kasus TB Paru 8 kali
Pelacakan jemaah haji 8 Org
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya pengendalian penyakit M enular dan t idak
menular Sekolah
Dasar di w ilayah
kerja puskesmas
pucansgaw it
pert emuan koordinasi pelaksanaan BIAS
Campak-DT Td 2 kali
penurunan kasus penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi
85 1.500.000
6.500.000 a
BS.16 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
Prosent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andard
100 Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
146.040.000 150.000.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
84 10.000.000
15.000.000 a
BS.2 A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it BS.1 A
UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kalurahan
Sew u, Pucangsaw
it dan Angka penemuan
penderit a TB paru M enurunya angka
kejadian DBD 60
41.795.000 42.000.000
a 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
meningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak
menular Kalurahan
Pucangsaw it , Sew u
dan
V - 321
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Prosent ase puskesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
21 dok Jumlah dokumen
perencanaan kesehat an
21 dok Proporsi RS PONEK 30
Proporsi RS Terakredit asi
100 Jumlah Puskesmas
t erakredit asi Surveilans ISO
2 kali Kalibrasi alat
4 kali gant i spare part
hardw are soft w are SIM PUS PCare
4 kali akredit asi puskesmas
1 kali Angka kemat ian
balit a per 1000 kelahiran hidup
2 Angka kemat ian
bayi per 1000 kelahiran
5 01.02.29.04
Pelat ihan dan pendidikan peraw at an
anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansia
w ilayah kerja
Puskesmas Pucangsaw
it pelat ihan DDTK
40 Org t erlat ihnya kader
DDTK di posyandu 80
9.000.000 9.000.000
a BS.5 A
UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
01.02.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
7.790.000 10.000.000
9.000.000 9.000.000
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
100 146.040.000
150.000.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya pemerat aan
akses dan mut u pelayanan kesehat an
w ilayah kerja
Puskesmas Pucangsaw
it t ersedianya st andar
pelayanan kesehat an
V - 322
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.30.06 Pelayanan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M eningkat nya upaya peningkat an promosi
kesehat an dan pembersayaan masyarakat
sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an
promot if dan prevent if Puskesmas
Pucangsaw it
Pelat ihan kader posyandu lansia
30 Org M eningkat nya upaya
peningkat an promosi kesehat an
dan pembersayaan masyarakat sert a
meningkat nya pembiayaan
kegiat an promot if dan prevent if
100 7.790.000
10.000.000 c
EB A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it
Angka Kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 88
Kinerja pemerint ah daearah dalam
upaya pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan kesehat an bayi
baru lahir sesuai dengan st andar
puskesmas dfan jaringannya
100
Kinerja pelayanan pemerint ah dalam
memberikan pelayanan
ant enat al pada ibu hamil
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinan di
puskesmas dan jaringannya
100
6.300.000 6.860.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
V - 323
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M eningkat nya st at us
kesehat an ibu, anak dan lansia
UPTD Puskesmas
Pucangsaw it
kelas hamil 14 kali
peningkat an keselamat an ibu
hamil 100
6.300.000 6.860.000
a BS.3 A
UPTD. Puskesmas Pucangsaw it
Jumlah kunjungan puskesmas orang
per hari 165
Org Prosent ase
kunjungan baru raw at jalan di
puskesmas 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
puskesmas dan RSUD dengan model BLUD
UPTD Puskesmas
Pucangsaw it
Operasional BLUD 12 bln
t erpenuhinya biaya operasional
pelayanan BLUD 100
1.090.619.000 1.100.000.000
a BS.26 A UPTD. Puskesmas
Pucangsaw it
1.751.452.000 1.826.860.000
NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gambirsari
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
1 Th 41.940.000
43.000.000 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jenis Keg
Catatan Penting
SKPD Penanggungjaw ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.090.619.000 1.100.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 324
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penyediaan biaya t elepon int ernet isi
pulsa modem mobile 1 Th
Penyediaan biaya langganan air
1 Th Penyediaan biaya
langganan list rik 1 Th
Penyediaan biaya surat kabar majalah
300 eks 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a UPTD
Puskesmas Gambirsari
Kelancaran kerja 1 Th
Peningkat an pelayanan
1 Th 8.000.000
8.000.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
49.000.000 31.000.000
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
UPTD Pusk Gambirsari
Perbaikan aula puskesmas
1 Keg Peningkat an
pelayanan masyarakat
1 Keg 44.000.000
25.000.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
00.00.02.28 Pemeliharaan
rut in berkala peralat an gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
UPTD Pusk Gambirsari
Pemeliharaan peralat an gedung kant or
1 Th Peningkat an
pelayanan masyarakat
1 Th 5.000.000
6.000.000 a
EB A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
EB A UPTD. Puskesmas
Gambirsari Peningkat an
pelayanan masyarakat
1 Th 33.940.000
35.000.000 a
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Pusk
Gambirsari
V - 325
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya kesehat an
24702 5 Org
Prosent ase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehat an jiw a
5
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
kesorga pada kelompok
masyarakat 17
lokasi
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an sisw a
sekolah pendidikan dasar kelas 1
kelas 7 100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
melakukan skrining kesehat an
penduduk berusia 15-18 di puskesmas
100
Kinerja pemerint ah daerah dalam
skrining kesehat an pelayanan
kesehat an reproduksi dew asa
usia 19-59 t h 100
15.405.000 8.100.000
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
V - 326
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.16.09 Peningkat an kesehat an
masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a sisw a SD
UPTD Puskesmas
Gambirsari Pelat ihan dokt er kecil
20 Sekolah
Peningkat an Derajat Kesehat an
1 Keg 1.090.000
1.100.000 a
BS.15 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
PPPK Kot a
Surakart a Pelaksanaan PPPK
23 kali Peningkat an
Pelayanan Kesehat an
M asyarakat 1 Th
14.315.000 7.000.000
a BS.18 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
01.02.17 Program Pengaw asan
Obat dan M akanan
Prosent ase makanan yang
memenuhi syarat 100
3.300.000 3.500.000
01.02.17.02 Peningkat an
pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M akanan minuman
berbahaya UPTD Pusk
Gambirsari Pemeriksaan makanan
minuman 20 Paket
Peningkat an keamanan makanan
minuman di masyarakat
1 Keg 3.300.000
3.500.000 a
BS.20 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
Kinerja pemerint ah daerah dlm
melakukan promosi kesehat an
di pusk jaringannya
100
Kinerja pemerint ah dlm melakukan
promosi kesh di sekolah pendidikan
dasar 100
39.810.000 40.500.000
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
V - 327
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Kinerja pemerint ah dlm melakukan
promosi,pemberda yaan masy di
bidang kesh oleh pusk jaringannya
100
Cakupan rumah sehat ut ama
paripurna 75
Penyuluhan kesehat an di SM P SM A
6 Sekolah penyuluhan kesehat an di
masyarakat langsung 34 kali
Pelat ihan dokt er kecil 1 kali
sikat gigi massal 1 kali
JUSE 1 kali
Screening di SD SLTP SLTA
26 Sekolah
Prevalensi anemia pd bumil
30 Prevalensi bumil
KEK 4,50
Bayi dgn BBLR 3
Present ase bayi usia kurang dari 6
bln yg mendapat asi eksklusif
65
Prevalensi gizi buruk pd balit a
0,01 Prevalensi
kekurangan gizi pd anak balit a
5 Prevalensi
w ast ingkurus anak balit a
3,50 Prevalensi
st unt ingpendek sangat pendek
anak badut a 5
177.930.000 178.970.000
01.02.20 Program Perbaikan
Gizi M asyarakat
1 Th 39.810.000
40.500.000 a
BS.4 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M asyarakat
Wilayah binaan
UPTD Pusk Gambirsari
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat
V - 328
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.20.01 Penyusunan pet a
informasi masyarakat kurang gizi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M asyarakat UPTD Pusk
Gambirsari Penyusunan dat a
masyarakat kurang gizi 1 Keg
Tersedianya pet a informasi
masyarakat kurang gizi
1 Unit 450.000
500.000 a
BS.6 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
Pemberian PM T bumil KEK anemia
30 Org Pemberian PM T Balit a
Girang 50 Org
01.02.20.03 Peanggulangan kurang
energi prot ein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY,
kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M asyarakat
UPTD Pusk Gambirsari
Pemeriksaan Garam yodium di posyandu
1 Keg Terpant aunya
penggunaan garam yodium di
masyarakat 1 Keg
7.580.000 7.700.000
a BS.5 A
UPTD. Puskesmas Gambirsari
01.02.20.04 Pemberdayaan
masyarakat unt uk pencapaian keluarga
sadar gizi Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Ibu Hamil
Wilayah binaan
UPTD Pusk Gambirsari
Pelat ihan KP ibu 2
Kelompo k
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Th
3.750.000 3.770.000
a BS.27 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
Proporsi TPM memenuhi syarat
100 Proporsi TTU
memenuhi syarat 80
Cakupan rumah sehat
75 Proporsi
puskesmas RS ramah lingkungan
100 Kinerja pemerint ah
daerah dlm inspeksi sanit asi di
sekolah pasar t radisional
100
3.640.000 3.700.000
01.02.21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
1 Th 166.150.000
167.000.000 a
BS.7 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari 01.02.20.02
Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
M eningkat nya st at us gizi masy
UPTD Pusk Gambirsari
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat
V - 329
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.21.01 Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Sarana air bersih di masyarakat
UPTD Pusk Gambirsari
Pemeriksaan sampel AB 30 Buah
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Keg
3.640.000 3.700.000
a BS.15 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
Prevalensi t uberkolusis TB
per 100.000 penduduk
80 Angak penemuan
kasus TB baru CDR
90 Kinerja pemerint ah
daerah dalam upaya pemeriksaan
t erduga TB di puskesmas dan
RSUD 100
Prevalensi HIV pada populasi
dew asa 25
Kinerja pemerint ah daerah dalam
upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di
puskesmas dan RSUD
100
Angak penemuan kasus diare balit a
100 Angak penemuan
kasus baru kust a Angka kesakit an
malaria Angka penemuan
kasus ISPA balit a 100
Angak penemuan kasus filariasis
Angka kemat ian DBD
1 Angka kesakit an
DBD per 100.000 penduduk
5
52.750.000 53.075.000
01.02.22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit M enular
V - 330
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Proporsi kasus hipert ensi di
fasilit as pelayanan kesehat an
2
Proporsi kasus DM di fasilit as
pelayanan kesehat an
5 Prevalensi berat
badan lebih dan obesit as pada
penduduk usia 18+ t ahun
2
Prevalensi merokok pada usia 18
t ahun 15
Persent ase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi PD3I t ert ent u
100
Kinerja pemerint ah dalam respons
SKDR yang dilakukan dalam
kurun w akt u kurang dari 24 jam
100
Persent ase anak usia 0-11 bln yg
mendapat imunisasi dasar
lengkap 100
01.02.22.01 Penyemprot an fogging
sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M asyarakat
Wilayah binaan
UPTD Puskesmas
Gambirsari Pelaksanaan Fogging
Focus 5 kali
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Th
43.800.000 44.000.000
a BS.1 A
UPTD. Puskesmas Gambirsari
V - 331
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.22.05 Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tempat t inggal penduduk UPTD Pusk
Gambirsari Surveilance penyakit
menular 1 Th
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Th
3.475.000 3.500.000
a BS.28 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
01.02.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik epidemik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M asyarakat UPTD Pusk
Gambirsari Penyuluhan di kant ong
TB DBD 2 lokasi
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Th
1.200.000 1.200.000
a BS.2 A
UPTD. Puskesmas Gambirsari
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Anak sekolah UPTD Pusk
Gambirsari Pelaksanaan BIAS
2 Keg Terlaksananya BIAS
2 Keg 375.000
375.000 a
BS.9 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
01.02.22.09 Peningkat an
surveillance epideminologi dan
penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Calon Haji
UPTD Pusk Gambirsari
Pembinaan kesehat an calon haji
2 kali Peningkat an Derajat
Kesehat an M asyarakat
1 Keg 3.900.000
4.000.000 a
BS.10 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
Jumlah puskesmas yang t erakredit asi
Proporsi RS yg t erakredit asi
100 Proporsi RS PONEK 30
Jumlah dokumen perencanaan
kesehat an 21 dok
45.260.000 45.500.000
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
V - 332
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Persent ase pukesmas
melaporkan dat a kesehat an secara
t epat w akt u 100
Jumlah dokumen evaluasi kesehat an
21 dok Tersedianya
jaringan komunikasi dat a
dan informasi 100
persent ase pelayanan dat a
dan informasi sesuai st andar
100 Survelen ISO
2 kali Akredit asi
1 Keg 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a
dasar st andar pelayanan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Dat a kesehat an UPTD Pusk
Gambirsari Operasiobal AV
1 Th Terlaksananya AV
1 Th 400.000
500.000 a
BS.17 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
01.02.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Persent ase Cakupan Balit a Gizi
Buruk mendapat peraw at an
1 Th 2.650.000
2.800.000
01.02.29.04 Pelat ihan dan
pendidikan peraw at an anak balit a
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Balit a UPTD Pusk
Gambirsari DDTK balit a
1 Keg Terlaksananya DDTK
balit a 1 Keg
2.650.000 2.800.000
a BS.12 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
01.02.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
850.000 1.000.000
1 Th 44.860.000
45.000.000 a
BS.21 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
01.02.23.02 Evaluasi dan
pengembangan st andar pelayanan kesaht an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu M anajemen UPTD
Pusk.Gambirsari UPTD Pusk
Gambirsari Peningkat an Derajat
Kesehat an M asyarakat
V - 333
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.30.01 Pelayanan
pemeliharaan kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Lansia UPTD
Puskesmas Gambirsari
Penyuluhan kesehat an di Pant i Wredha
1 Keg Peningkat an
kesehat an lansia 1 Keg
850.000 1.000.000
a BS.14 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
pelayanan ant enat al di
puskesmas dan jaringanya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan persalinandi
puskesmas dan jaringanya
100
Kinerja pemerint ah dalam memberikan
paket pelayanan ksehat an bayi baru
lahir sesuai st andar di puskesmas dan
jaringannya 100
Kinerja pemerint ah dalam upaya
pelayanan kesehat an unt uk
balit a di puskesmas dan jaringanya
100
Angka kemat ian ibu per 100.000
kelahiran hidup 83 Org
6.200.000 6.300.000
01.02.32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
V - 334
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Bumil Rest i
UPTD Pusk Gambirsari
Pelaksanaan kelas hamil 50 Org Peningkat an Derajat
Kesehat an M asyarakat
1 Keg 6.200.000
6.300.000 a
BS.3 A UPTD. Puskesmas
Gambirsari
Persent ase kunjungan raw at
jalan baru di puskesmas
Jumlah kunjungan puskesmas per hari
175 Org
Pelayanan pasien umum PKM S
1333 Org Pelayanan pasien JKN
234679 Org
1.966.809.000 2.017.445.000
NAM A SKPD: UPTD. Instalasi Farmasi
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 12 bln
138.613.000 138.613.000
Belanja mat erai 6000 selama 12 bulan
15 Buah Pengiriman surat kilat
khusus selama 12 bulan 2 Buah
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi 100 Terpenuhinya
pembelian mat erai, dan pengiriman
surat kilat khusus 100
120.000 120.000
c 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Inst alasi Farmasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BS.26 A UPTD. Puskesmas Gambirsari
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Peningkat an Derajat Kesehat an
M asyarakat 1 Th
1.528.074.000 1.600.000.000
a 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni M asyarakat
UPTD Pusk Gambirsari
1.528.074.000 1.600.000.000
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
V - 335
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pembayaran langganan t elepon dan int ernet
selama 12 bulan 12 bln
Pembayaran langganan air selama 12 bulan
12 bln Pembayaran langganan
list rik selama 12 bulan 12 bln
Pembayaran langganan surat kabar dan majalah
selama 12 bulan 360 eks
Terpenuhinya upah t enaga kebersihan
kant or selama 12 bulan, dan upah ke-13
1 Org
Pembalian seragam kerja t enaga kebersihan
2 st el Pembelian peralat an
kebersihan sapu, cikrak, t empat sampah, alat pel,
keset kaki, sulak, dll dan bahan pembersih sabun
cuci t angan, pengharum ruangan, kapur barus,
pembersih lant ai, dll 12 bln
Terpenuhinya premi asuransi kesehat an
unt uk t enaga kebersihan kant or selama 12 bulan
12 bln
Terpenuhinya premi asuransi kemat ian dan
kecelakaan kerja unt uk t enaga kebersihan
kant or selama 12 bulan 12 bln
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or CPU 12 buah selama 12
bulan 12 Buah
100 3.000.000
3.000.000 c
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Inst alasi Farmasi
100 berfungsinya peralat an dan
perlengkapan kant or 100 t erpenuhinya
upah t enaga kebersihan, pakaian
kerja, peralat an dan bahan pembersih,
sert a premi asuransi kesehat an, kemat ian
dan kecelakaan kerja selama 12 bulan
100 22.390.000
22.390.000 c
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100
42.000.000 42.000.000
c EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
Inst alasi Farmasi
100 t erpenuhinya pembayaran
langganan t elepon dan int ernet , list rik,
air, surat kabar dan majalah selama 12
bulan kelancaran pelayanan
perkant oran
V - 336
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or monit or 3 buah selama
12 bulan 3 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or print er 4 buah selama 12
bulan 8 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or lapt op 2 buah selama 12
bulan 4 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or AC 6 buah selama 12
bulan 12 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan suku
cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or mesin fax 1 buah selama
12 bulan 2 Buah
pariw isat a
V - 337
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi Penyediaan pembelian
alat t ulis kant or kert as, bolpen, pensil,
penggaris, lem kert as, penghapus, st aples dan
isi, klip, gunt ing, cut t er, t int a, buku, t oner,
odner, box file, pembolong kert as, buku
ssp, pit a mesin ket ik, kalkulat or, map plast ik,
amplop, dll selama 12 bulan
12 bln 100 t erpenuhinya
alat t ulis kant or 100
3.500.000 3.500.000
c EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
Tersedianya dana unt uk kebut uhan fot ocopy dan
penjilidan selama 12 bulan
7000 lembar
Tersedianya dana unt uk cet ak map, kart u st ok,
st empel, amplop, spanduk, dll selama 12
bulan 12 bln
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi Tersedianya dana unt uk
pembelian komponen inst alasi list rik lampu 10
buah, kabel 1 roll, st op kont ak , kabel olor,
saklar, dll selama 12 bulan
12 bln 100 t erpenuhinya
kebut uhan komponen inst alasi
list rik dan penerangan
bangunan kant or 100
500.000 500.000
c EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
Pembelian lapt op 2 Unit
Pembelian monit or komput er pc
1 Unit Honorarium pejabat
pengadaan dan pphp 1 Keg
Pengisian t abung pemadam kebakaran 2
t abung 2 Buah
Pembelian gorden 1 Paket
Pembelian ac 1 Unit
vacum cleaner 1 Unit
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi 100 t erpenuhinya
pengisian t abung pemadam
kebakaran dan pembelian gorden,
ac, vacum cleaner 100
9.000.000 9.000.000
c 00.00.01.14
Penyediaan peralat an rumah t angga
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100
28.500.000 28.500.000
c BS.1 A
UPTD. Inst alasi Farmasi
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100 t erpenuhinya
peralat an dan perlengkapan kant or
100 t erpenuhinya dana unt uk fot ocopy
dan cet ak 100
2.593.000 2.593.000
c 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi
V - 338
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi Terpenuhinya makanan
dan minuman rapat selama 12 bulan
14 kali 100 t erpenuhinya
makanan dan minuman rapat
100 6.120.000
6.120.000 c
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi
Terpenuhinya upah t enaga keamanan kant or
selama 12 bulan, dan upah ke-13
1 Org
Terpenuhinya pakaian kerja t enaga keamanan
kant or 2 st el
Terpenuhinya premi asuransi kesehat an
unt uk t enaga keamanan kant or selama 12 bulan
12 bln
Terpenuhinya premi asuransi kemat ian dan
kecelakaan kerja unt uk t enaga keamanan kant or
selama 12 bulan 12 bln
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 12.200.000
12.200.000
Tersedianya biaya pengecat an dan
pembelian cat t eralis cendela kant or
20 Buah Tersedianya biaya
perbaikan saluran air kant or dan pembelian
bahan 1 Keg
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kant or dari serangan t ikus, rayap dan
serangga 12 kali
Pembelian pallet obat 10 Paket
100 9.200.000
9.200.000 c
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
00.00.02.26 Pemeliharaan
rut in berkala perlengkapan gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100 t erpeliharanya
perlengkapan gedung kant or
100 t erpenuhinya biaya pemeliharaan
gedung kant or 100
2.000.000 2.000.000
c 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100
20.890.000 20.890.000
c EB A
UPTD. Inst alasi Farmasi
00.00.01.21 Penyediaan Jasa
Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi 100 t erpenuhinya
upah dan pakaian kerja t enaga
keamanan sert a premi kesehat an,
kemat ian dan kecelakaan kerja
selama 12 bulan
V - 339
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Inst alasi
Farmasi Perbaikan meja kursi
kerja kant or 5 Buah
100 t erpeliharanya mebeleur
100 1.000.000
1.000.000 c
EB A UPTD. Inst alasi
Farmasi
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Prosent ase obat memenuhi syarat
100 Prosent ase
ket ersediaan obat dan vaksin di
puskesmas 100
Terlaksananya dist ribusi obat unt uk 17
Puskesmas selama 12 bulan
12 bln Belanja bahan pengemas
obat selama 12 bulan 12 bln
Terpenuhinya t ransport dan akomodasi
monit oring ke puskesmas
25 lokasi
Terpenuhinya honorarium panit ia
pelaksana kegiat an PPTK
12 bln Terpenuhinya uang
lembur pns 12 bln
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Prosent ase ket ersediaan obat
dan vaksin di puskesmas
memenuhi syarat 95
21.055.000 21.055.000
Terpenuhinya honorarium panit ia
pelaksana kegiat an dan t im pengendalian resiko
kerja selama 12 bulan 12 bln
BS.2 A UPTD. Inst alasi
Farmasi 100 t ercapainya
kelancaran, kesehat an dan
keselamat an kerja 100
21.055.000 21.055.000
c 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan kualit as mut u
obat UPTD
Inst alasi Farmasi
100 8.132.000
8.132.000 c
BS.1 A UPTD. Inst alasi
Farmasi 01.02.15.02
Peningkat an pemerat aan obat dan
perbekalan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M emast ikan ket ersediaan
obat sert a mut u obat dan makanan
UPTD Inst alasi
Farmasi 100 t erpenuhinya
kebut uhan obat dan perbekalan
kesehat an sert a t erpenuhinya
kualit as obat
8.132.000 8.132.000
01.02.15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
V - 340
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terlaksananya pemusnahan obat dan
honorarium t im pemusnahan obat
1 Th
180.000.000 180.000.000
NAM A SKPD: UPTD. Laboratorium Kesehatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase kunjungan
masyarakat ke t empat pelayanan
kesehat an 12 bln
151.843.600 177.165.000
Pembelian met erai 6000 selama 12 bln
50 Buah Pengiriman surat lew at
pos selama 12 bln 10 kali
Pembayaran langganan list rik selama 12 bln
12 bln Pembayaran langganan
t elepon selama 12 bln 12 bln
Pembayaran langganan air selama 12 bln
12 bln Pembayaran langganan
surat kabar selama 12 bln
300 eks Service dan suku cadang
komput er 5 Unit
Service dan suku cadang print er
6 Unit Service AC
5 Unit Pembayaran jasa
cleaning service selama 12 bln
1 Org Pembelian sabun cuci
t angan 12 Buah
100 21.500.000
24.000.000 a
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes Kecukupan
pelayanan jasa kebersihan kant or
Kecukupan penyediaan jasa
perbaikan Peralat an kerja
100 10.000.000
11.000.000 a
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Lab Kes
100 44.040.000
50.160.000 a
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes Kecukupan
pelayanan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik dan surat kabar
100 Kecukupan pelayanan jasa surat
menyurat 100
480.000 480.000
a 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Lab Kes
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a
V - 341
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penyediaan pakaian kerja pet ugas cleaning
sevice 2 st el
Sabun cuci sunligh 12 Buah
sapu 6 Buah
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes Service dan suku cadang
peralat an laborat orium: spekt rofot omet er,oven,
aut oclave dll selama 12 bln
4 kali Kecukupan
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja 100
9.000.000 10.000.000
a EB A
UPTD. Laborat orium
Kesehat an
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Lab Kes
Tersedianya pembelian alat t ulis kant or
12 bln Kecukupan
penyediaan alat t ulis kant or
100 15.600.000
18.400.000 a
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
Cet akan amplop t ransparan
22000 lembar
Cet ak amplop biasa 3000
lembar Blangko permint aan
25000 lembar
St op map logo 100 eks
Cet ak kalender 150 eks
Brosur 2500
lembar Cet ak Leaflet
2300 lembar
Fot ocopy 1200
lembar Pembelian lampu
15 Buah kabel
20 m 00.00.01.14
Penyediaan peralat an rumah t angga
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Lab Kes
Belanja ember, kranjang, bok kont ainer dll
1 Paket Kecukupan
Penyediaan peralat an rumah
t angga 100
2.000.000 2.000.000
c EB A
UPTD. Laborat orium
Kesehat an 100
1.200.000 1.500.000
a EB A
UPTD. Laborat orium
Kesehat an EB A
UPTD. Laborat orium
Kesehat an
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD Lab Kes
Kecukupan pelayanan
komponen inst alasi Kecukupan
penyediaan cet ak dan penggandaan
100 27.300.000
31.725.000 a
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a
V - 342
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
makan, minum rapat 17 Keg
M akan dan minum t amu 2 Keg Pembayaran jasa
keamanan selama 12 bulan
1 Org Penyediaan pakaian
kerja pet ugas keamanan 2 st el
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 100
9.000.000 6.000.000
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes Pembelian lemari filling
kabinet 3 Unit
Tersedianya lemari penyimpan arsip
100 6.000.000
a BS.27 B UPTD.
Laborat orium Kesehat an
Pengecat an gedung kant or
100 m2 Pemeliharaan t aman
kant or 1 Paket
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
Tersedianya Jaringan
komunikasi Dat a dan Informasi
100 Present ase
Puskesmas melaporkan dat a
kesehat an secara t epat w akt u
100
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kesehat an 21 dok
Proporsi RS yang t erakredit asi
100 jasa pelayanan lab,
12 bln pemant auan hasil
pemeriksaan lab 1 Th
operasional PPTK, 12 bln
pengelolaan limbah 1 Th
Belanja bahan kimia 1 Paket
Pembelian solar 250 L
BS.12 B UPTD. Laborat orium
Kesehat an Terpenuhinya
st andar pelayanan kesehat an
100 58.200.000
69.600.000 b
01.02.23.01 Penyusunan st andar
kesehat an Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya jasa pelayanan
lab, pemant auan hasil pemeriksaan lab, operasional
PPTK, pengelolaan limbah dll UPTD Lab
Kes
58.200.000 69.600.000
EB A UPTD.
Laborat orium Kesehat an
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Kecukupan Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
100 3.000.000
6.000.000 a
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes 100
18.723.600 24.000.000
c EB C
UPTD. Laborat orium
Kesehat an EB A
UPTD. Laborat orium
Kesehat an 00.00.01.21
Penyediaan Jasa Keamanan Kant or
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Tersedianya pet ugas keamanan kant or
UPTD Lab Kes
Terjaganya keamanan kant or
dan lingkungannya Kecukupan
Penyediaan makanan dan
100 2.000.000
3.900.000 a
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD Lab
Kes
V - 343
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
219.043.600 252.765.000
NAM A SKPD: UPTD. Pemeliharaan Kesehatan M asyarakat
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 12 bln
50.950.000 50.200.000
Belanja mat erai 6000 selama 12 bulan
50 Buah Pengiriman paket
sebanyak selama 12 bulan
1 kali Pembelian amplop besar
ukuran folio selama 12 bulan
10 Buah Pembelian amplop
kabinet 110x130 selama 12 bulan
5 Buah Pembiayaan langganan
t elepon dan int ernet selama 12 bulan
12 bln Pembiayaan langganan
surat kabar dan majalah selama 12 bulan
12 eks Pembelihan suku cadang 1 Paket
12 bln 10.260.000
8.000.000 a
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat EB A
UPTD. Pemeliharaan
Kesehat an M asyarakat
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
PKM S Kot a Surakart a
100 t erpenuhinya Pembiayaan
langganan t elepon dan int ernet , list rik,
air, surat kabar dan majalah selama 12
bulan kelancaran pelayanan
perkant oran 100 Terpenuhinya
Pembelian amplop besar, amplop kecil,
mat erai, dan pengiriman paket
selama 12 bulan Lancarnya
administ rasi perkant oran
12 bln 840.000
850.000 a
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD PKM S Kot a
Surakart a
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 344
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD PKM S Kot a
Surakart a Tersedianya Belanja
peralat an kebersihan dan bahan pembersih
belanja sabun, kapur barus, pengharum
ruang, plast ik sampah, sapu, sulak, cikrak,
t empat sampah, kunci perkakas dll selama 12
bulan 12 bln
100 t erpenuhinya Belanja peralat an
kebersihan dan bahan pembersih
belanja sabun, kapur barus,
pengharum ruang, plast ik sampah,
sapu, sulak, cikrak, t empat sampah,
kunci perkakas dll selama 12 bulan
12 bln 1.750.000
1.750.000 a
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or CPU 10 buah selama 12
bulan 10 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or t elepon sebanyak 2 buah
selama 12 bulan 2 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or kipas angin sebanyak 2
buah selama 12 bulan 2 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or yait u mesin ket ik
sebanyak 2 buah selama 12 bulan
2 Buah EB A
UPTD. Pemeliharaan
Kesehat an M asyarakat
100 berfungsinya peralat an dan
perlengkapan kant or 29 Buah
11.500.000 12.000.000
a 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD PKM S Kot a
Surakart a
V - 345
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or print er sebanyak 10
buah selama 12 bulan 10 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan belanja
suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an
dan perlengkapan kant or Lapt op sebanyak 3 buah
selama 12 bulan 3 Buah
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD PKM S Kot a
Surakart a Penyediaan pembelihan
Alat Tulis Kant or selama 12 bulan
12 bln 100 t erpenuhi alat
t ulis kant or sehingga kegiat an
administ rasi perkant oran lancar
12 bln 11.000.000
11.500.000 a
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat
Tersedianya dana unt uk kebut uhan fot ocopi,
penjilidan, pembuat an leaflet t erpenuhi selama
12 bulan 12 bln
Tersedianya dana unt uk kebut uhan penjilidan
surat perjanjian sebanyak 65 penjilidan,
DPA sebanyak 20 penjilidan, dan laporan
PKM S 15 penjilidan selama 12 bulan
100 dok
Tersedianya dana unt uk kebut uhan pembuat an
leaflet sebanyak 4.000 lembar selama 12 bulan
4000 L 12 bln
15.100.000 15.500.000
a EB A
UPTD. Pemeliharaan
Kesehat an M asyarakat
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
PKM S Kot a Surakart a
100 t ersedianya dana unt uk
kebut uhan fot ocopi, penjilidan, dan
pembuat an leaflet selama 12 bulan
V - 346
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
UPTD PKM S Kot a
Surakart a Tersedianya dana unt uk
pembelian inst alasi list rik lampu 3 buah,
kabel 2 rol, neon 3 buah, st opkont ak 5 buah,
st eker 5 buah, dll 12 bln
100 t erpenuhinya kebut uhan inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
12 bln 300.000
300.000 a
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat
00.00.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan perat uran perundang-undangan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
PKM S Kot a Surakart a
Tersedianya bahan bacaan Buku ISO
sebanyak 2 buku, Buku Perundang-undangan
sebanyak 2 buku dan buku bacaan yang
berhubungan dengan kegiat an PKM S 2 buah
selama 12 bulan 6 buku
100 t erpenuhinya bahan bacaan dan
perat uran perundang-
undangan, meningkat nya
pemahaman t erhadap perundang
undangan dan infokes
6 buku 200.000
300.000 a
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 16
Buah
3.300.000 3.500.000
Tersedianya belanja biaya servis dan
pembelihan suku cadang AC sebanyak 2 unit
selama 12 bulan 2 Unit
Tersedianya belanja biaya servis dan
pembelihan suku cadang loundry korden
sebanyak 8 buah selama 12 bulan
8 Buah
Tersedianya belanja biaya servis dan
pembelihan suku cadang jam dinding sebanyak 2
buah selama 12 bulan 2 Buah
EB A UPTD.
Pemeliharaan Kesehat an
M asyarakat 100 t ersedianya
belanja biaya suku cadang AC, loundry,
korden, jam dinding, rel korden dll selama
12 bulan sehingga akan t erpenuhinya
kenyamanan kerja 16 Buah
3.300.000 3.500.000
a 00.00.02.26
Pemeliharaan rut in berkala
perlengkapan gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai UPTD
PKM S Kot a Surakart a
V - 347
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya belanja biaya servis dan
pembelihan suku cadang rel korden 4 buah
selama 12 bulan 4 Buah
Tersedianya pemasangan AC dan jasa
pert ukangan 1 Paket
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
Jumlah penduduk yang mendapat
bant uan biaya pengobat an
24702 5 Org
25.668.658.000 25.700.000.000
01.02.16.02 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an mut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan
kesehat an rujukan yang dapat dijangkau oleh
masyarakat t idak mampu UPTD
PKM S Kot a Surakart a
Pembayaran klaim pesert a PKM S di Rumah
Sakit rujukan Tingkat III, BLUD UPTD Puskesmas
dan kekurangan klaim t ahun 2015. Jumlah
pesert a PKM S sebanyak 247.025 orang dengan
uraian sebagai berikut pesert a PKM S Gold
sebanyak 21.620 orang dan pesert a PKM S Silver
sebanyak 225.405 orang selama 12 bulan
247025 Org
100 t erpenuhi pembayaran klaim
pesert a PKM S di Rumah Sakit rujukan
Tingkat III, BLUD UPTD Puskesmas
dan kekurangan klaim t ahun 2015,
sert a t erselenggaranya
t erjaminnya pelayanan
kesehat an masyarakat selama
12 bulan 12 bln
25.668.658.000 25.700.000.000
a BS.1 A
UPTD. Pemeliharaan
Kesehat an M asyarakat
25.722.908.000 25.753.700.000
NAM A SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 348
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
administ rasi perkant oran yang
memadai 12 bln
4.382.712.000 4.823.983.200
Terpenuhinya Pengiriman surat
40 kali Tersedianya M at erai
3000 30 Buah
Tersedianya M at erai 6000
170 Buah Terbayarnya t agihan
list rik 12 bln
Terbayarnya t agihan t elpon
12 bln Terbayarnya t agihan air
12 bln Terbayarnya t agihan
int ernet 12 bln
Belanja jasa service 60 kali
belanja pengadaan suku cadang
5 Jenis Terpenuhinya jasa
persampahan, analisa air limbah, jasa cleaning
servis, pemeriksaaan belanja
pembersih disinfekt an Terpenuhinya jasa
persampahan 24 kali
safet y box 200 Buah
Terpenuhinya jasa Cleaning service
37 Org Higiene Service
5 Jenis pengujian sampah
domest ik 365 kali
pengujian sampah medis 183 kali pemeriksaan penjamah
makanan 10 Jenis
pemeriksaan lant ai dan udara
20 Jenis pemeriksaan linen
20 Jenis pemeriksaan dinding
20 Jenis pemeriksaan air bersih
24 kali pemeriksaan HD
6 kali pemerikssan air limbah
8 kali 100
1.651.621.000 1.816.783.100
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
EB A Rumah Sakit
Umum Daerah 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan RSUD
RSUD Kot a Surakart a
Terpenuhinya Kebersihan
lingkungan RSUD M eningkat nya
Pelayanan Rumah Sakit
5 Jenis 75.000.000
82.500.000 a
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran RSUD Kot a
Surakart a 12 bln
770.000.000 850.000.000
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
EB A Rumah Sakit
Umum Daerah
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai RSUD Kot a
Surakart a M eningkat nya
pelayanan kesehat an di RSUD
Lancarnya pelaporan surat menyurat di
RSUD 12 bln
2.000.000 2.200.000
a 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
Tersedianya Pelayanan Administ rasi Perkant oran
yang memadai RSUD Kot a
Surakart a
V - 349
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
pemeriksaan makanan minuman
6 Jenis pemeriksaan alat
makanan 6 Jenis
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
RSUD RSUD Kot a
Surakart a Terpenuhinya alat t ulis
kant or dan bahan habis pakai RSUD
12 bln M eningkat kan
pelayanan dan sisrem administ rasi
di RSUD 100
121.000.000 133.100.000
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
Terpenuhinya cet ak blangko-blangko cet akan
6000 eks Terpenuhinya penjilidan
dan fot ocopy 35000
lembar 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan RSUD
RSUD Kot a Surakart a
lampu pijar, kabel , st op kont ak, sekring dan alat
list rik lainnya 5 Jenis
M eningkat kan pelayanan di rumah
sakit 100
36.000.000 39.600.000
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
M engopt imalkan pelayanan RSUD
RSUD Kot a Surakart a
Terpenuhinya mebeler rumah sakit
7 Jenis M eningkat kan
pelayanan rumah sakit
100 204.314.000
224.745.400 a
BS.20 A Rumah Sakit Umum Daerah
00.00.01.14 Penyediaan peralat an
rumah t angga Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
RSUD RSUD Kot a
Surakart a belanja korden, sprei,
sarung bant al selimut dan perlengkapan
Rumah Sakit Lainnya 5 Jenis
M eningkat kan pelayanan rumah
sakit 100
203.977.000 224.374.700
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
makan minum rapat 5000 Org
12 bln 125.000.000
137.500.000 a
EB A Rumah Sakit
Umum Daerah EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, M engopt imalkan pelayanan
RSUD RSUD Kot a
Surakart a Lancarnya kegiat an
di RSUD M eningkat kan
pelayanan dan sist em administ rasi
RSUD 100
295.000.000 324.500.000
a 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M engopt imalkan pelayanan
RSUD RSUD Kot a
Surakart a
V - 350
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
makan minum t amu 330 Org
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
mengopt imalkan pelayanan RSUD
RSUD Kot a Surakart a
Terpenuhinya perjalanan t ugas kedinasan di luar
daerah 75 Org
M eningkat kan kinerja pegaw ai
RSUD Kot a Surakart a 12 bln
110.000.000 121.000.000
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
Terpenuhinya jasa keamanan RSUD Kot a
Surakart a 31 Org
Pengadaan peralat an sat pam borgol dan alat
perlindungan lainnya 31 Buah
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
pemenuhan peningkat an
sarana dan prasarana yang
memadai 100
1.308.828.700 1.439.711.570
Terpenuhinya pemeliharaan gedung
kant or 40 kali
belanja bahan bangunan 24 kali belanja jasa pert ukangan 48 kali
pengecat an gedung 4000 m
belanja jasa pengemudi 6 Org
belanja service kendaraan dinas
bermot or 24 kali
belanja penggant ian suku cadang kendaraan
bermot ormobil dan mot or
7 Jenis
belanja bahan bakar minyak
11520 L 00.00.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Terpenuhinya pakaian dinas
besert a perlengkapannya
283 st el
207.604.000 228.364.400
EB A Rumah Sakit
Umum Daerah M eningkat kan
pelayanan Rumah Sakit
1 Th 330.755.000
363.830.500 a
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
RSUD RSUD Kot a
Surakart a 1 Th
978.073.700 1.075.881.070
a EB A
Rumah Sakit Umum Daerah
EB A Rumah Sakit
Umum Daerah
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya peningkat an sarana dan prasarana yang
memadai RSUD Kot a
Surakart a M eningkat kan
pelayanan rumah sakit
Terw ujudnya keamanan dan
kenyamanan pasien di RSUD
12 bln 788.800.000
867.680.000 a
00.00.01.21 Penyediaan Jasa
Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
M engopt imalkan pelayanan RSUD
RSUD Kot a Surakart a
Umum Daerah dan minuman
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
RSUD Surakart a
di RSUD
V - 351
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.03.02 Pengadaan pakaian
dinas besert a perlengkapannya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas besert a
perlengkapannya RSUD Kot a
Surakart a Terpenuhinya pakaian
dinas karyaw an karyaw at i RSUD Kot a
Surakart a 300 st el
Terpenuhinya pakaian dinas
karyaw an karyaw at i RSUD Kot a Surakart a
300 st el 207.604.000
228.364.400 a
BS.18 A Rumah Sakit Umum Daerah
00.00.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
t erw ujudnya sumber daya
manusia yang berkualit as
100 354.200.000
389.620.000 00.00.05.01
Pendidikan dan pelat ihan formal
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Tersedianya peningkat an kapasit as sumber daya
aparat ur RSUD Kot a
Surakart a Pendidikan dan
pelat ihan formal 9 Jenis
Terpenuhinya Sumber daya
manusia yang berkualit as
100 354.200.000
389.620.000 a
BS.17 A Rumah Sakit Umum Daerah
1 W AJIB
01.02 Kesehatan
01.02.15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya peralat an
kesehat an bukan belanja modal
15 Jenis
2.012.710.500 2.213.981.550
pengadaan bahan laborat oriumreagen
100 Jenis pengadaan alat
laborat orium 10 Jenis
01.02.16 Program Upaya
Kesehatan M asyarakat
10 Org 858.700.000
944.570.000
belanja kerjasama t enaga kesehat andokt er
spesialis radiologi, bedah, paru, anest esi
dan jant ung 6 Org
belanja honor dokt er konsult an hemodialisa
1 Org BS.6 A
Rumah Sakit Umum Daerah
Jenis dan jumlah dokt er spesialis yang
menjalin Kerjasama 7 Org
551.200.000 606.320.000
a 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an M ut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan
kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat
t idak mampu RSUD Kot a
Surakart a 12 bln
2.012.710.500 2.213.981.550
a BS.4 A
Rumah Sakit Umum Daerah
01.02.15.01 Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni Peningkat an M ut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan
kesehat an rujukan yang RSUD Kot a
Surakart a Pemenuhan
pengadaan reagen, bahan habis pakai
laborat orium dan
V - 352
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terw ujudnya Pendampingan masalah
KDRT dan Anak korban kekerasan
12 kali
belanja bahan bakar genset , hydrant dan lift
3000 L belanja pengisian t abung
pemadam kebakaran, pengadaan apar,
pengadaan lat perlindungan diri
3 Jenis
pemeliharaan peralat an dan mesin, hydrant ,
genset , lift , IPAL 12 bln
Pengadaan pompa IPAL 4 Buah
01.02.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
peningkat an pemanfaat an
promosi kesehat an dan pemberdayaan
masyarakat 100
411.265.250 452.391.775
belanja cet ak brosur,leaflet , papan
penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan
6 Jenis
belanja boneka resusit asi anne
1 Buah
01.02.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
pemenuhan akredit asi dan
st andarisasi pelayanan RSUD
100 499.617.000
549.578.700 01.02.23.01
Penyusunan st andar kesehat an
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
Pendampingan Akredit asi KARS
4 Org M eningkat nya
t ingkat kepuasan masyarakat
t erhadap pelayanan kesehat an
1 Th 338.200.000
372.020.000 a
BS.5 A Rumah Sakit
Umum Daerah BS.10 A Rumah Sakit
Umum Daerah Jumlah billboard
sebagai media promosi pelayanan
kesehat an RSUD 4 Paket
411.265.250 452.391.775
a 01.02.19.05
Peningkat an pemanfaat an sarana
kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
1 Th 307.500.000
338.250.000 a
BS.7 A Rumah Sakit
Umum Daerah 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an M ut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan
kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat
t idak mampu RSUD Kot a
Surakart a Jumlah alat dan
bahan pembersih, desinfekt an, BBM
unt uk genset , pelumas, pengisian
t abung damkar, t es penjamah makanan-
udara-linen, servis IPAL, suku cad. IPAL
V - 353
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.02.23.03 Pembangunan dan
pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an M ut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan
pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau
masyarakat t idak mampu RSUD Kot a
Surakart a Terw ujudnya
penggunaan aplikasi SIM RS
1 Paket Cakupan upgrade
aplikasi sist em informasi
manajemen rumah sakit
1 Paket 161.417.000
177.558.700 a
BS.13 A Rumah Sakit Umum Daerah
01.02.26 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-
paru rumah sakit mata
Terpenuhinya alat kedokt eran
100 7.442.619.000
8.186.880.900
Jasa konsult an DED pembangunan
penambahan ruangan 2 lant ai
1 Paket Pembangunan
penambahan ruangan 2 lant ai
1 Paket Jasa Konsult an
pengaw as pembangunan penambahan ruangan 2
lant ai 1 Paket
Belanja peralat an Urologi
1 Set Lemari Jenazah
1 Unit Terpenuhinya alat
kedokt eran t ensimet er, t ermomet er dll
15 Jenis E-Cat aloque
1 Paket Bahan habis pakai
1 Paket 01.02.26.22
Pengadaan perlengkapan rumah
t angga rumah sakit dapur, ruang pasien,
laundry, ruang t unggu dan lain-lain
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
Tersedianya mesin cuci dan pengering
4 Buah cakupan peralat an
rumah t angga RS, mesin cuci,
pengering dan peralat an dapur
100 52.625.000
57.887.500 a
BS.3 A Rumah Sakit
Umum Daerah 1
3.059.161.500 3.365.077.650
a BS.1 A
Rumah Sakit Umum Daerah
BS.14 A Rumah Sakit Umum Daerah
01.02.26.19 Pengadaan obat -
obat an rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan RSUD Kot a
Surakart a M eningkat nya
pelayanan kesehat an
Belanja Peralat an Urologi
100 2.263.019.500
2.489.321.450 a
01.02.26.18 Pengadaan alat -alat
rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
1 Paket 927.194.000
1.019.913.400 a
BS.2 A Rumah Sakit
Umum Daerah 01.02.26.01
Pembangunan rumah sakit
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
M eningkat nya Sarana dan Prasana
rumah sakit
V - 354
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terpenuhinya Tabung gas O2
36000 m3
Terpenuhinya Tabung elpiji
144 Buah Tersedianya jasa t enaga
Boga 14 Org
Tersedianya Jasa Tenaga Laundry
11 Org
01.02.27 Program pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah sakit rumah
sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit
mata
pemenuhan pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah
sakit rumah sakit jiw a rumah sakit
paru-paru rumah sakit mat a
236 Unit
600.000.000 660.000.000
Terpenuhinya kalibrasi alat kesehat an
1 kali Terpenuhinya servis alat
kesehat an 12 kali
Terpenuhinya suku cadang alat kesehat an
24 kali 01.02.27.20
Pemeliharaan rut in berkala
perlengkapan rumah sakit
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
Terpenuhinya service peralat an rumah sakit
12 kali Terpeliharanya
perlengkapan rumah sakit
12 bln 100.000.000
110.000.000 a
BS.11 A Rumah Sakit Umum Daerah
01.02.33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
pemenuhan pelayanan RSUD
dengan model BLUD
1 Th 25.000.000.000
27.500.000.000
Terbayarnya gaji pegaw ai Non PNS
170 Org Terbayarnya Jasa
Pelayanan M edis Pegaw ai BLUD RSUD
Kot a Surakart a 283 Org
Terw ujudnya pembelian obat - obat an dan bahan
habis pakai 43 Jenis
BS.16 A Rumah Sakit Umum Daerah
M eningkat nya Pelayanan Rumah
Sakit 1 Th
25.000.000.000 27.500.000.000
a 01.02.33.01
Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a M engopt imalkan pelayanan
RSUD dengan model BLUD RSUD Kot a
Surakart a 236
Unit 500.000.000
550.000.000 a
BS.8 A Rumah Sakit
Umum Daerah BS.15 A Rumah Sakit
Umum Daerah
01.02.27.17 Pemeliharaan
rut in berkala alat -alat kesehat an rumah sakit
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an
dasar dan pelayanankesehat an rujukan
yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu
RSUD Kot a Surakart a
Terpenuhinya akurasi alat
kesehat an cakupan pelayanan
gizi dan laundry 100
1.140.619.000 1.254.680.900
a 01.02.26.23
Pengadaan bahan- bahan logist ik rumah
sakit Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Peningkat an M ut u dan
st andar pelayanan kesehat an dasar dan
pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau
masyarakat t idak mampu RSUD Kot a
Surakart a
V - 355
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terpenuhinya alat - alat kesehat an
20 Jenis
43.078.256.450 47.389.082.095
NAM A SKPD: Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 1.025.500.000
1.079.500.000
Tersedianya biaya Paket kilat khusus
30 kali Tersedianya biaya
Pembelian mat erai 475 Buah
Tersedianya biaya Biaya penggunaan List rik
12 bln Tersedianya biaya Biaya
penggunaan Telkom 12 bln
Tersedianya biaya Biaya penggunaan PDAM
12 bln Tersedianya biaya surat
kabar 12 bln
Tersedianya biaya RKK 12 bln
Tersedianya biaya surat kabar
12 bln Tersedianya biaya RKK
12 bln Biaya Jasa KIR 5 mobil,
4 t ruck, 23 mot or 12 bln
Biaya Pajak Kendaraan Bermot or 5 mobil, 4
t ruck, 23 mot or 12 bln
EB G Dinas Pekerjaan
Umum kecukupan
pelayanan jasa KIR, perpanjangan STNK
dan pajak kendaraan 100
23.500.000 23.500.000
c 00.00.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai Kot a
Surakart a 100
190.800.000 200.000.000
a EB G
Dinas Pekerjaan Umum
EB G Dinas Pekerjaan
Umum 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
Kot a Surakart a
Kecukupan pelayanan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Kecukupan pelayanan jasa surat
menyurat 100
3.000.000 3.000.000
a 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai Kot a
Surakart a
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 356
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Perpanjangan pergant ia n STNK
12 bln 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai kot a
surakart a Tersedianya biaya honor
karyaw an kebersihan 11 Org
cakupan kebersihan kant or
DPU dan rumah jaga pint u air t erpenuhi
100 254.200.000
250.000.000 a
EB G Dinas Pekerjaan
Umum Tersedianya biaya
perbaikan komput er 10 Buah
Tersedianya biaya perbaikan print er
5 Buah Tersedianya biaya
perbaikan lapt op 10 Buah
Tersedianya biaya perbaikan speedy
1 Buah Jumlah t elepon
5 Buah Tersedianya biaya
perbaikan mesin fax 4 kali
Tersedianya biaya perbaikan mesin t ik
4 kali Tersedianya biaya
perbaikan mesin fot ocopy
5 kali Tersedianya biaya
pengadaan kert as HVS folio 70gram
120 Paket Tersedianya biaya
pengadaan kert as HVS kw art o 70 gram
15 Paket Tersedianya biaya
pengadaan st aples besar 1 Buah
Tersedianya biaya pengadaan pit a t ik
8 Buah Tersedianya biaya
pengadaan binder 260 10 Set
Tersedianya biaya pengadaan binder 200
10 Set Tersedianya biaya
pengadaan binder 155 10 Set
Tersedianya biaya pengadaan binder 111
10 Set Tersedianya biaya
pengadaan map t ali 2 Set
Tersedianya biaya pengadaan bolpoint V5
30 Paket EB G
Dinas Pekerjaan Umum
Kecukupan Penyediaan alat t ulis
kant or 100
20.000.000 20.000.000
a 00.00.01.10
Penyediaan alat t ulis kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai DPU Kot a
Surakart a 100
30.000.000 30.000.000
a EB G
Dinas Pekerjaan Umum
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai DPU Kot a
Surakart a Kecukupan jasa
perbaikan peralat an kerja
V - 357
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pengadaan t int a cap
zenit 5 Buah
Tersedianya biaya pengadaan amplop
besar lem 15 Paket
Tersedianya biaya pengadaan amplop
t anggung lem 10 Paket
Tersedianya biaya pengadaan amplop kecil
8 Paket Tersedianya biaya
pengadaan snel hect er t ransparan
30 Paket Tersedianya biaya
pengadaan odner folio 50 Buah
Tersedianya biaya pengadaan st op map
folio 73 Paket
Tersedianya biaya pengadaan snelhect er
folio 75 Paket
Tersedianya biaya pengadaan spidol w hit e
board 10 Paket
Tersedianya biaya pengadaan bat u ABC
kecil 49 Buah
Tersedianya biaya pengadaan buku SSP
10 Buah Tersedianya biaya
pengadaan lakban besar 8 Buah
Tersedianya biaya pengadaan bolpoint
boliner 4 Paket
Tersedianya biaya pengadaan cover folio
2 Paket Tersedianya biaya
pengadaan st aples kecil 10 Buah
Tersedianya biaya pengadaan calculat or
3 Buah Tersedianya biaya
pengadaan lem 15 Buah
Tersedianya biaya pengadaan label 103
15 Set Tersedianya biaya
pengadaan clip at om besar
15 Paket
V - 358
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pengadaan pensil 2b
24 Buah Tersedianya biaya
pengadaan kert as buram 3 Set
Tersedianya biaya pengadaan spidol kecil
20 Buah Tersedianya biaya
pengadaan spidol besar 24 Buah
Tersedianya biaya pengadaan buku t ulis isi
38 40 Buah
Tersedianya biaya pengadaan buku folio isi
100 15 Buah
Tersedianya biaya pengadaan clip
50 Unit Tersedianya biaya
pengadaan isi st aples kecil
50 Unit Tersedianya biaya
pengadaan isi st aples besar
15 Unit Tersedianya biaya
pengadaan book file 25 Buah
Tersedianya biaya pengadaan cover plast ik
folio 2 Paket
Tersedianya biaya pengadaan CD blank
1 Paket Tersedianya biaya
pengadaan kert as folio bergaris
1 Paket Tersedianya biaya
pengadaan penghapus karet
16 Buah Tersedianya biaya
pengadaan bolpoin pensil
7 Buah Tersedianya biaya
pengadaan kert as pembat as
15 Paket Tersedianya biaya
pengadaan t empat CD 50 Buah
Tersedianya biaya pengadaan bat u bat ery
kot ak 12 Buah
Tersedianya biaya pengadaan kert as
faksimile 8 Set
V - 359
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pengadaan penggaris
2 Buah Tersedianya biaya
pengadaan t ipex 24 Buah
Jumlah kert as KOP DPU 20 Paket
Jumlah amplop DPU 17 Paket
Jumlah blangko surat keluar masuk
25 Paket Jumlah map Dpu
50 Buah Jumlah kop set da
1 Set jumlah kop w alikot a
1 Set 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai DPU Kot a
Surakart a Lampu TL dan
perlengkapan list rik lainnya
50 Set Kecukupan
komponen inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or 100
5.000.000 5.000.000
a EB G
Dinas Pekerjaan Umum
Tersedianya biaya pengadaan handycam
1 Buah Tersedianya biaya
pengadaan PC all in one 2 Unit
Tersedianya biaya pengadaan print er A3
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan mesin penghancur kert as
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan AC split 2 Unit
Tersedianya biaya pengadaan Lapt op
6 Unit Tersedianya biaya
pengadaan CCTV 1 Unit
00.00.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan perat uran perundang-undangan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai Kot a
Surakart a Biaya surat kabar dan
bahan bacaan 12 bln
Kecukupan penyediaan bahan
bacaan 100
8.000.000 8.000.000
c EB G
Dinas Pekerjaan Umum
Tersedianya biaya pengadaan
snack+minum 1275 Set
Tersedianya biaya pengadaan
makan+minum 530 Set
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan
konsult asi keluar daerah 150 kali
Tersedianya biaya Perjalanan dinas ke luar
negeri 1 Keg
EB G Dinas Pekerjaan
Umum kecukupan Rapat -
rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah 100
260.000.000 250.000.000
a 00.00.01.18
Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
DPU Kot a Surakart a
100 40.000.000
40.000.000 a
EB G Dinas Pekerjaan
Umum BI.15 G
Dinas Pekerjaan Umum
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
DPU Kot a Surakart a
kecukupan penyediaan
makanan dan minuman
Kecukupan Penyediaan
peralat an dan perlengkapan kant or
100 150.000.000
200.000.000 a
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai kot a
surakart a 100
16.000.000 20.000.000
a EB G
Dinas Pekerjaan Umum
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai DPU Kot a
Surakart a Kecukupan barang
cet akan dan penggandaan
V - 360
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.19 Penyediaan jasa t enaga
honorer THL Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
DPU Kot a Surakart a
Tersedianya biaya t enaga honorer
1 Org kecukupan
penyediaan t enaga honorer
100 25.000.000
30.000.000 a
EB G Dinas Pekerjaan
Umum
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 1.185.450.000
1.420.000.000
Tersedianya biaya Rak Arsip
6 Unit Tersedianya biaya M eja
Kerja Pegaw ai 15 Unit
Tersedianya biaya Kursi Kerja
15 Buah Tersedianya biaya Kursi
rapat 30 Buah
Tersedianya biaya rak arsip elekt rik
1 Unit Tersedianya biaya Rehab
gedung kant or DPU 200.000.000
1317 m2 Tersedianya biaya Rehab
landscape t aman 500 m2
Tersedianya biaya Belanja M E 75.000.000
1 Keg Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan roda 4
11 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan roda 2
24 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan AC 12 Unit
Tersedianya biaya pemeliharaan sumur
1 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan sound syst em
1 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan pot t anaman
5 Unit
00.00.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
t ersedianya Perw ali Jasa
Konst ruksi 1 Keg
72.000.000 EB G
Dinas Pekerjaan Umum
kecukupan pemeliharaan
perlengkapan gedung kant or
100 20.000.000
20.000.000 a
00.00.02.26 Pemeliharaan
rut in berkala perlengkapan gedung
kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
DPU Kot a Surakart a
100 787.450.000
1.000.000.000 a
EB G Dinas Pekerjaan
Umum EB G
Dinas Pekerjaan Umum
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
Kot a Surakart a
kecukupan kendaraan
dinas operasional yang t erpelihara
kecukupan t erpeliharanya
gedung kant or DPU Surakart a
100 300.000.000
200.000.000 a
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai DPU
Surakart a 100
78.000.000 200.000.000
a BI.14 G
Dinas Pekerjaan Umum
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi
perkant oran yang memadai DPU Kot a
Surakart a kecukupan
mebeleur
V - 361
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.05.02 Sosialisasi perat uran
perundang-undangan Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya sarpras
pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai
Kot a Surakart a
Perw ali Jasa Konst ruksi 1 Keg
t erw ujudnya perw ali t ent ang Jasa
Konst ruksi 1 Keg
72.000.000 c
BI.10 G Dinas Pekerjaan
Umum
1 W AJIB
01.03 Pekerjaan Umum
Panjang jembat an dalam kondisi baik
5 Prosent ase Panjang
jalan Kot a dalam kondisi baik
5 Tersedianya biaya
Peningkat an Jl. Prof. Suharso lanjut an 1
paket = 1100m x 9m 4.950.000.000
9900 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. A.Yani
st at us jalan bukan Jl. Nasional 1 paket =
1000m x 10m 3.000.000.000
10000 m2
Tersedianya biaya Peningkat an JL. Abdul
M uis 1 paket = 600m x 5m 900.000.000
3000 m2 Tersedianya biaya
Peningkat an Jl. M anunggal I lanjut an
1 paket = 650m x 5m 975.000.000
3250 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Kol.
Sugiono Lanjut an 1paket = 200m x 7m
420.000.000 1400 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. M r.
Sart ono Lanjut an 1 paket =300m x 6m
540.000.000 1800 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. gunung
Slamet Barat 1paket = 750m x
4m900.000.000 3000 m2
BI.3 G Dinas Pekerjaan
Umum meningkat nya
prosent ase kapasit as dan kualit as
pelayanan jalan kot a 100
21.000.000.000 22.000.000.000
a 01.03.15.03
Pembangunan jalan Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a Kot a
Surakart a
42.475.000.000 47.000.000.000
01.03.15 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
V - 362
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Peningkat an Jl.
Kusumoyudan lanjut an 1paket = 220m x
4m264.000.000 880 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Suryo
1paket = 1500m x 7m 3.150.000.000
10500 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Saw o
1paket =1000m x 4m 1.200.000.000
4000 m2 Tersedianya biaya
Konsult an Apraissal Pengadaan t anah Jl. A.
Yani 50.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya ukur persil t anah Jl. A. Yani
50.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Peningkat an Jl. M at oa
Raya I ut ara ATM I solo 2.000.000.000
1 Keg Tersedianya biaya OP
paket pekerjaan t ermasuk konsult an
perencanaan dan pengaw asan
589.920.000 1 Keg
Tersedianya biaya Peningkat an jalan akses
ke rusunaw a M ojosongo 2.000.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an
Tirt onadi pendampingan fisik
bant uan gubernur 1 Paket = 92m x 12.5m
653.514.000 1150 m2
Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an
Sayangan 1 paket = 30m x 8m 4.475.000.000
240 m2
Tersedianya biaya Peningkat an Jembat an
Gadjah Put ih 1 paket =20m x 6m
2.000.000.000 120 m2
100 21.475.000.000
25.000.000.000 a
BI.4 G Dinas Pekerjaan
Umum 01.03.15.05
Pembangunan jembat an
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan,
dan jaringan t ransport asi kot a bagian selat an.
kot a surakart a
M eningkat nya persent ase daya
dukung kapasit as dan kualit as
jembat an kot a
V - 363
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an
Sabrang Lor Tahap II 1 paket = 40m x 8m
4.000.000.000 320 m2
Tersedianya biaya Pengadaan t anah unt uk
pembangunan jembat an Tirt onadi
5.500.000.000 1 Paket
Tersedianya biaya Konsult an Pengaw as
pembangunan jembat an Tirt onadi 50.000.000
1 Paket
Tersedianya biaya Pengadaan t anah
pembangunan jembat an sayangan
1.000.000.000 1 Paket
Tersedianya biaya Konsult an pengaw as
pembangunan jembat an sayangan 50.000.000
1 Paket
Tersedianya biaya Operasional proyek
lainnya 1.943.062.500 1 Paket
Tersedianya biaya Konsult an pengaw as
pembangunan Jembat an Gadjah Put ih
50.000.000 1 Paket
Tersedianya biaya Konsult an apraisal
pengadaan t anah jembat an Gadjah put ih
45.000.000 1 Paket
Tersedianya biaya Pengadaan t anah
jembat an Gadjah Put ih 1.000.000.000
1 Paket Tersedianya biaya
Operasional proyek lainnya 100.000.000
1 Paket Tersedianya biaya
Konsult an pengaw as Pembangunan jembat an
Sabrang Lor Tahap II 50.000.000
1 Paket
V - 364
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Opereasional proyek
lainnya 450.000.000 1 Paket
01.03.16 Program
Pembangunan saluran drainase gorong-
gorong
Persent ase pembangunan
sal.Drainase goron g-gorong
9.57 15.692.915.800
30.000.000.000
Tersedianya biaya Pembangunan drainase
Jl. Let jen Suprapt o 1.000.000.000
1000 m
Tersedianya biaya Normalisasi Kali Nayu
Normalisasi saluran sekit ar unisri
2.500.000.000 2000 m
Tersedianya biaya Pembangunan saluran
drainase primer Jl. Kerinci 1.250.000.000
1250 m
Tersedianya biaya Pembangunan Saluran
Drainase Kaw asan Semanggi
1.500.000.000 1500 m
Tersedianya biaya Normalisasi saluran
sekit ar Pasar Klew er 1.000.000.000
1000 m Tersedianya biaya
Perbaikan Saluran Drainase Jl. Pat imura
500.000.000 500 m
Tersedianya biaya Pembangunan saluran
Cit y Walk Slamet Riyadi 2.400.000.000
600 m
Tersedianya biaya Lanjut an Pembangunan
drainase Kaw asan Jl. Let jen Sut oyo dan
sekit arnya 400.000.000 400 m
BI.1 G Dinas Pekerjaan
Umum M eningkat nya
prosent ase daya dukung, kapasit as
dan kualit as saluran drainase gorong-
gorong kot a 100
15.692.915.800 30.000.000.000
a 01.03.16.03
Pembangunan saluran drainase gorong-
gorong Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a kot a
surakart a
V - 365
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Renovasi rumah pompa
banjir 1.500.000.000 2 Unit
Tersedianya biaya Pembuat an mast erplan
drainase Kot a Surakart a 750.000.000
1 Unit
Tersedianya biaya Pendat aan dan
Perencanaan Pemeliharaan Saluran
Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan
Banjir Topografi Kecamat an Banjarsari.
175.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pendat aan dan
Perencanaan Pemeliharaan Saluran
Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan
Banjir Topografi Kecamat an Jebres.
175.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pendat aan dan
Perencanaan Pemeliharaan Saluran
Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan
Banjir Topografi Kecamat an Pasar Kliw on.
150.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pendat aan dan
Perencanaan Pemeliharaan Saluran
Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan
Banjir Topografi Kecamat an Serengan.
150.000.000 1 Keg
V - 366
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Pendat aan dan
Perencanaan Pemeliharaan Saluran
Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan
Banjir Topografi Kecamat an Law eyan.
150.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan normalisasi
saluran sekit ar Pasar Klew er 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan
pembangunan saluran drainase Jl. Let jen
Suprapt o 45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan Perbaikan
Saluran Drainase Jl. Pat imura 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan
pembangunan saluran Cit y Walk Selamet Riyadi
45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Review DED lanjut an
Pembangunan Saluran Drainase Kaw asan Jl.
Sut oyo dan sekit arnya 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan Renovasi
Rumah Pompa Banjir 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Perencanaan
Normalisasi saluran Kali Nayu Normalisasi
saluran sekit ar unisri 45.000.000
1 Keg
V - 367
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Perencanaan
pembangunan Saluran drainase Jl. kerinci
45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Review DED
Pembangunan Saluran drainase Kaw asan
Semanggi 45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan normalisasi
saluran sekit ar Pasar Klew er 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan
pembangunan saluran drainase Jl. Let jen
Suprapt o 45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan Perbaikan
Saluran Drainase Jl. Pat imura 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan
pembangunan saluran Cit y Walk Selamet Riyadi
45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan lanjut an
Pembangunan Saluran Drainase Kaw asan Jl.
Sut oyo dan sekit arnya 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan Renovasi
Rumah Pompa Banjir 45.000.000
1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan Normalisasi
saluran Kali Nayu Normalisasi saluran
sekit ar unisri 45.000.000
1 Keg
V - 368
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Pengaw asan
pembangunan Saluran drainase Jl. kerinci
45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Pengaw asan
Pembangunan Saluran drainase Kaw asan
Semanggi 45.000.000 1 Keg
Tersedianya biaya Relokasi Biaya bongkar
200KK Warga Bant aran Kali Pepe Tirt onadi
200.000.000 1 Kec
01.03.17 Program
Pembangunan turap talud brojong
Persent ase Pembangunan
t urap t alud bronjo ng
6,21 7.806.011.000
20.000.000.000
Rehabilit asi t alud Jl. Wahidin 2.500.000.000
1 Keg Pembangunan Talud Jl.
Bhayangkara 2.500.000.000
1 Keg Perencanaan Rehabilit asi
t alud Jl. Wahidin 45.000.000
1 Keg Perencanaan
Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara
45.000.000 1 Keg
Perencanaan rehabilit asi t alud Kali Kedung
Jumbleng 45.000.000 1 Keg
Perencanaan rehabilit asi t alud Kali Pepe
45.000.000 1 Keg
Pengaw asan Rehabilit asi t alud Jl. Wahidin
45.000.000 1 Keg
Pengaw asan Pembangunan Talud Jl.
Bhayangkara 45.000.000
1 Keg 100
7.806.011.000 20.000.000.000
a BI.2 G
Dinas Pekerjaan Umum
01.03.17.03 Pembangunan
t urap t alud bronjong Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a. kot a
surakart a M eningkat nya
prosent ase fungsi, daya dukung,
kapasit as, dan kualit as
t urap t alud bronjon g Kot a Solo
V - 369
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Pengaw asan rehabilit asi t alud Kali Kedung
Jumbleng 45.000.000 1 Keg
Pengaw asan rehabilit asi t alud Kali Pepe
45.000.000 1 Keg
Perencanaan rehabilit asi Talud Kali Jenes
45.000.000 1 Keg
Pengaw asan rehabilit asi Talud Kali Jenes
45.000.000 1 Keg
Rehabilit asi Talud Kali Jenes 750.000.000
750 m Rehabilit asi Talud Kali
Kedung Jumbleng 750.000.000
750 m Rehabilit asi Talud Kali
Pepe 400.000.000 400 m
Proporsi panjang jembat an dalam
kondisi baik 5
Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik 5
Pemeliharaan rut in berkala Jalan 1 paket
1.500.000.000 1200
lokasi Rehab Jl. Joko Tingkir
2.000.000.000 1 Keg
Rehab Jl. Kahar M uzakir dan Jl. Nyi Ageng Serang
Lanjut an 2.730.000.000
9100 m2
Rehab Jl. Perint is Kemerdekaan
1.505.314.000 4200 m2
Rehab Jl. Reksonit en Jl. Gajah Surant o
1.800.000.000 6000 m2
100 20.000.000.000
25.000.000.000 a
BI.7 G Dinas Pekerjaan
Umum 01.03.18.03
Rehabilit asi pemelihara an jalan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan,
dan jaringan t ransport asi kot a
Kot a surakart a
M eningkat nya prosent ase daya
dukung, kapasit as dan kualit as jalan
lingkungan dan jalan kot a
23.000.000.000 28.000.000.000
01.03.18 Program
rehabilitasi pemelihar aan Jalan dan
Jembatan
V - 370
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Rehab rut in Berkala Bagian-bagian jalan
M edian, Bahu jalan, t rot oar, Sal. Tepi
750.000.000 1 Keg
Rehab Jalan Lingkungan Paket 1, paket 2, paket
3, paket 4, paket 5 8.500.000.000
40000 m2
Konsult an perencana 7 paket 343.000.000
7 Paket Konsult an pengaw as 7
paket 245.000.000 7 Paket
Pemeliharaan rut in berkala jembat an
1.395.624.500 1400 m3
Konsult an Perencana 49.000.000
1 Paket Konsult an pengaw as
35.000.000 1 Paket
Rehab jl. pakel pendamping DAK
250.000.000 1 Keg
Rehab jl. Randu Sari dan Jl. Ngemplak Sut an
pendamping DAK 250.000.000
2 Keg Rehab Jl. Sumbing IV
pendamping DAK 250.000.000
1 Keg Rehab jl. Jaya Wijaya
pendamping DAK 250.000.000
1 Keg OP semua paket
kegiat an 500.000.000 5 Paket
01.03.23 Program peningkatan
sarana dan prasarana kebinamargaan
Present ase Ket ersediaan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan 10
3.650.000.000 100.000.000
Pengadaan alat berat t ruck t railer self loader
2.000.000.000 1 Buah
Pengadaan alat berat t andem roller
1.500.000.000 1 Buah
BI.11 G Dinas Pekerjaan
Umum Prosent ase
ket ersediaan alat berat
kebinamargaan 100
3.500.000.000 c
01.03.23.04 Pengadaan alat -alat
berat Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan sarana
kebinamargaan Kot a
Surakart a 100
1.500.000.000 1.500.000.000
c BI.1 G
Dinas Pekerjaan Umum
BI.10 G Dinas Pekerjaan
Umum
01.03.18.07 Rehabilit asi pemelihara
an jalan DAK Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a Kot a
Surakart a M eningkat nya
prosent ase daya dukung, kapasit as
dan kualit as jalan lingkungan dan jalan
kot a M eningkat nya
prosent ase daya dukung kapasit as
dan kualit as jembat an kot a
100 1.500.000.000
1.500.000.000 a
01.03.18.04 Rehabilit asi pemelihara
an jembat an Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a Kot a
Surakart a
V - 371
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.03.23.10 Rehabilit asi pemelihara
an alat -alat bera Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur
perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi
kot a. Kot a
Surakart a Belanja service dan Suku
Cadang Alat -alat berat 10 Buah
Kembalinya fungsi alat berat yang ada
menjadi lebih baik 10 Buah
150.000.000 100.000.000
a BI.12 G
Dinas Pekerjaan Umum
01.03.28 Program pengendalian
banjir
Present ase w ilayah bebas banjir
2 7.552.383.600
6.000.000.000
Pendat aan Kebersihan saluran 100.000.000
1 Keg Pengadaan port able
generat ing set 1.000.000.000
1 Buah Pengadaan t ruck crane
penarik pompa banjir 1.500.000.000
1 Buah St at ionary Generat ing
Set 1.000.000.000 1 Buah
Perbaikan Saluran drainase paket 1
800.000.000 1 Keg
Perbaikan saluran drainase paket 2
800.000.000 1 Keg
Perencanaan perbaikan saluran drainase paket 1
45.000.000 1 Keg
Perencanaan Perbaikan Saluran drainase paket 2
45.000.000 1 Keg
Pengaw asan perbaikan saluran drainase paket 1
45.000.000 1 Keg
Pengaw asan perbaikan saluran drainase paket 2
45.000.000 1 Keg
Perbaikan saluran drainase paket 3
194.500.000 1 Keg
Perbaikan Saluran drainase paket 4
190.000.000 1 Keg
Biaya bongkar dan perapian kembali
200.000.000 1 Keg
100 7.552.383.600
6.000.000.000 a
BI.8 G Dinas Pekerjaan
Umum 01.03.28.06
M engendalikan banjir pada daerah t angkapan
air dan badan-badan sungai
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan,
dan jaringan t ransport asi kot a
Kot a Surakart a
M eningkat nya prosent ase
pengendalian banjir
V - 372
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.03.29 Program
pengembangan w ilayah strategis dan
cepat tumbuh
Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kaw asan
perkot aan 2
22.016.070.900 23.188.000.000
Pembangunan rusun Jl. R.M Said Kelurahan
ket elan 5.500.000.000 1 Keg
Jasa konsult an Pengaw as 50.000.000
1 Keg Jasa Konsult an
Penyusunan amdalalin 3 rusun 30.000.000
1 Paket Jasa konsult an UKL-UPL
3 rusun 20.000.000 1 Paket
M E unt uk Griya 3 WM P Keprabon jl. R.M Said
dan Rusun Jl. Saharjo genset , hydrant , pipa,
dll. 600.000.000 1 Paket
Review DED Rusun 50.000.000
1 Keg Pembangunan Rusun Jl.
Sut an Syahrir 5.000.000.000
1 Keg Jasa Konsult an Pengaw as
50.000.000 1 Keg
Pembangunan Rusun Jl. Sut an Syahrir II
5.500.000.000 1 Keg
Jasa Konsult an Pengaw as 50.000.000
1 Keg Penat aan Bant aran Kali
Pepe SegmenPasar Legi- Jembat an Srambat an
400.000.000 1 Keg
Penat aan Bant aran Kali Pepe segmen
Sudiroprajan-Sangkrah 850.000.000
1 Keg
Jasa Konsult an Pengaw as 100.000.000
2 Keg BI.5 G
Dinas Pekerjaan Umum
Prosent ase kecukupan
infrast rukt ur 100
22.016.070.900 23.188.000.000
a 01.03.29.02
Pembangunan peningk at an infrast rukt ur
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Peningkat an kualit as padat kumuh melalui
pembangunan vert ical rumah susun rusunaw a at au
rusunami Kot a
Surakart a
V - 373
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Konsult an Perencana DED Rusun M inapadi
200.000.000 1 Keg
Penat aan Kaw asan Tirt onadi
1.500.000.000 1 Keg
Jasa Konsult an Pengaw as 50.000.000
1 Keg Penat aan Kaw asan jl.
Sut oyo 1.000.000.000 1 Keg
konsult an DED Penat aan Kaw asan jl. Sut oyo
50.000.000 1 Keg
Konsult an Pengaw as Penat aan Kaw asan Jl.
Sut oyo 50.000.000 1 Keg
Pembangunan pagar rusun mojosongo
500.000.000 1 Keg
Konsult an Pengaw as 45.000.000
1 Keg review DED Pagar Rusun
45.000.000 1 Keg
01.04 Perumahan
01.04.16 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang didukung
dengan PSU 2
7.977.000.000 300.000.000
Pembangunan sambungan rumah air
limbah 6.000.000.000 1000 Unit
Pembangunan sumur dalam di mojosongo
500.000.000 2 lokasi
Pembangunan sumur dalam di kadipiro
500.000.000 1 lokasi
Konsult an Pengaw as 3 paket 135.000.000
3 Paket Konsult an Perencana
DED sambungan rumah air limbah 100.000.000
1 Paket Konsult an Pengaw as
DED sambungan rumah air limbah 50.000.000
1 Keg 100
7.977.000.000 300.000.000
c BI.6 G
Dinas Pekerjaan Umum
01.04.16.02 Penyediaan sarana air
bersih dan sanit asi dasar t erut ama bagi
masyarakat miskin Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur,
jaringan air bersih Kot a
surakart a Prosent ase
Tersedianya sarana air bersih dan
sanit asi, dasar bagi M BR
V - 374
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.04.17 Program
Pemberdayaan komunitas Perumahan
Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang didukung
dengan PSU 2
100.000.000 150.000.000
01.04.17.02 Fasilit asi pembangunan
prasarana dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Penyediaan infrast rukt ur,
jaringan air bersih di kot a kot a
surakart a pendampingan kegiat an
dimasyarakat , Forum ant ar KSM , M onit oring
Sanimas, USRI dan SLBM usulan KSM ,
AKSANSI,Ngrekso Lepen M angku Keprabon,
asosiasi jasa kont ruksi 18 kali
t erselenggaranya kegiat an
pendampingan dimasyarakat
1 Keg 100.000.000
150.000.000 a
BI.9 G Dinas Pekerjaan
Umum
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.15
Program Pengembangan
data informasi
Persent ase dat a informasi
kebut uhan penyusunan
dokumen perencanaan
2 Keg 100.000.000
150.000.000
Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung
40.000.000 40 kali
Survei dan pengumpulan dat a t eknis bangunan
gedung unt uk SIM BG 40.000.000
40 kali
132.652.331.300 157.387.500.000
NAM A SKPD: UPTD. Rumah Sew a
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BI.13 B Dinas Pekerjaan
Umum
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Tersedianya dat a informasi kebut uhan
penyusunan dokumen
perencanaan 2 Keg
100.000.000 150.000.000
a 01.06.15.02
Penyusunan dan pengumpulan dat a
informasi kebut uhan penyusunan dokumen
perencanaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Pemenuhan cakupan dat a
informasi kebut uhan penyusunan dokumen
perencanaan Kot a
Surakart a
V - 375
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi
kant or. 100
395.170.000
Jumlah surat yang t erkirim
200 Buah Jumlah M at erai Rp 6.000 200 Buah
Jumlah M at erai Rp 3.000 40 Buah 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai.
UPTD Rumah
Sew a Pembayaran langganan
koran. Penyambungan dan pemasangan list rik
di Rusun M ojosongo Put ri Cempo A dan B.
360 Buah kecukupan w aw asan dan
informasi bagi aparat ur.
100 204.200.000
a EB G
UPTD. Rumah Sew a
Servis komput er lapt op.
12 Buah Servis print er.
12 Buah Suku cadang Cat rid .
12 Buah Tint a Hit am.
48 Buah Sapu Rayung.
18 Buah Sulak.
12 Buah Alat pel.
12 Buah Obat super pel.
66 Buah Tempat sampah.
6 Buah Tisu.
6 Buah St ela isi ulang.
4 Buah Ikrak plast ik
12 Buah Keset .
6 Buah Tenaga kebersihan
Rusun. 5 Org
Sapu lidi 15 Buah
Ember 5 Buah
Selang Plast ik 5 Buah
HVS F4 70 gram. 24 rim
HVS Kuart o A4. 4 rim
Kert as buram. 3 rim
Buku t ulis . 48 Buah
Buku Folio isi 100. 4 Buah
Bolpen biasa. 120 Buah
Isi Pent el. 6 Buah
Pensil 2b. 24 Buah
Spidol hit am. 6 Buah
St abilo. 12 Buah
100 6.300.000
a EB G
UPTD. Rumah Sew a EB G
UPTD. Rumah Sew a
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memada
UPTD Rumah
sew a Kecukupan unt uk
administ rasi perkant oran.
kecukupan kebersihan di
lingkungan kant or Rusunaw a.
100 125.000.000
a 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya pelayanan perkant oran yang memadai.
UPTD Rumah
Sew a 100
7.920.000 c
EB G UPTD. Rumah Sew a
EB G UPTD. Rumah Sew a
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai. UPTD
Rumah Sew a
kecukupan jasa peralat an dan
perlengkapan kant or.
kecukupan pelayanan jasa surat
menyurat . 100
1.320.000 a
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai.
UPTD. Rumah
Sew a
V - 376
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Penghapus. 12 Buah
Whit e board. 2 Buah
Boad marker. 2 Buah
Penggaris mika. 6 Buah
Penggaris besi. 3 Buah
St eples kecil. 6 Buah
St eples Besar. 2 Buah
Isi st eples kecil. 6 Buah
Isi St eples besar. 2 Buah
Kw it ansi Besar. 2 Buah
Kw it ansi kecil. 3 Buah
Tipex. 12 Buah
Lem t anggung. 10 Buah
Pit a t ik. 1 Buah
Klip besar. 5 Buah
Klip Kecil. 5 Buah
Bender Klip besar. 5 Buah
Bender klip t anggung. 5 Buah
Bender Klip kecil. 5 Buah
Bat ery kecil. 6 Buah
Box file besar. 5 Buah
St op map folio. 250 Buah
St op map plast ik kancing.
10 Buah Snal folio kert as.
50 Buah Snal plast ik.
5 Buah Odner plast ik.
10 Buah Amplop besar.
2 Buah Amplop t anggung .
2 Buah Amplop kecil.
2 Buah Bant alan cap.
2 Buah Tint a.
4 Buah Isolasi besar.
2 Buah Lakban.
10 Buah Gunt ing.
2 Buah Cut er besar.
2 Buah Karet gelang.
1 Buah kalkulat or.
2 Buah Kert as koop dinas
berw arna. 12 rim
Kert as koop dinas hit am put ih.
6 rim Cet ak amplop dinas.
12 Buah Cet ak kart u ret ribusi
rusun. 100 Buah
EB G UPTD. Rumah Sew a
kecukupan sarana unt uk administ rasi
perkant oran. 100
11.480.000 a
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersediannya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai. UPTD
Rumah Sew a
V - 377
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Cet ak kart u list rik air. 100 Buah
Cet ak st op map dinas. 200 Buah
Cet ak Buku kas umum. 12 Buah
Biaya fot o copy . 2000
lembar Pembelian lampu t aman
rusun. 50 Buah
Pembelian lampu rusun. 30 w at t
30 Buah Pembelian lampu rusun.
24 w at t 40 Buah
Kabel. 100 m
Jasa pemeliharaan perbaikan
pemasangan lampu. 3 kali
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya peralat an dan perlengkapan kant or.
UPTD Rumah
Sew a lapt op.
2 Buah kecukupan
peralat an dan perlengkapan
kant or. 100
20.000.000 a
BI.5 G UPTD. Rumah Sew a
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tercukupinya kebut uhan
makan dan minum unt uk rapat dan sosialisasi.
UPTD Rumah
Sew a Kebut uhan Konsumsi
Rapat sosialisasi. 3 kali
Terpenuhinya Sarana Konsumsi
Rapat dan sosialisasi.
100 6.000.000
a EB G
UPTD. Rumah Sew a
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
pemenuhan sarana perumahan
yang nyaman. 100
661.799.000
00.00.02.07 Pengadaan
perlengkapan gedung kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya perlengkapan gedung kant or yang
memadai. UPTD
Rumah Sew a
Pembuat an sumur dalam dan kelengkapannya
unt uk M ojosongo Blok C dan Blok D.
2 Paket kecukupan air
bersih unt uk w arga penghuni rusun.
100 431.799.000
c BI.1 G
UPTD. Rumah Sew a
M eja kursi t amu 1 Set
Kursi Pegaw ai 15 Buah
00.00.02.42 Rehabilit asi
sedang berat gedung kant or
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya Rehabilit asi sedang berat gedung
kant or. UPTD
Rumah Sew a
Terpeliharanya bangunan Rusunaw a
Semanggi dan Jurug kot a Surakart a.
1 Keg kecukupan
pemeliharaan sarana dan prasana di
gedung Rusunaw a Semanggi dan Jurug.
100 200.000.000
c BI.2 G
UPTD. Rumah Sew a
1 W AJIB
01.04 Perumahan
BI.4 G UPTD. Rumah Sew a
Kecukupan sarana dan prasarana
aparat ur. 100
30.000.000 c
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya Tersedianya sarana dan
prasarana aparat ur yang memadai.
UPTD Rumah
Sew a 100
12.950.000 a
EB G UPTD. Rumah Sew a
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya Komponen
inst alasi list rik penerangan bangunan kant or.
UPTD Rumah
Sew a kecukupan
persediaan komponen list rik
penerangan bangunan kant or
V - 378
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.04.16 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
100 25.000.000
01.04.16.04 Pengendalian dampak
resiko pencemaran lingkungan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya
pengendalian Lingkungan. Kot a
Surakart a -
100 Tercipt anya Dokumen UKL dan
UPL 100
25.000.000 c
BI.1 G UPTD. Rumah Sew a
1.081.969.000 NAM A SKPD: Dinas Tata Ruang Kota
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
1 Keg 411.500.000
269.000.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Jumlah surat yang
t erkirim 1 Keg
Adanya kegiat an surat menyurat
1 Keg 2.000.000
2.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya jasa
komunikasi , sumber daya air dan list rik
1 Keg Jasa komunikasi ,
sumber daya air dan list rik
1 Keg 12.500.000
100.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai DTRK
Tersedianya jasa kebersihan kant or
2 Keg Adanya jasa
kebersihan kant or 2 Keg
60.000.000 60.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai DTRK
Terpeliharanya peralat an kerja
1 Keg Adanya perbaikan
peralat an kerja 1 Keg
18.000.000 18.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya alat t ulis
kant or 1 Keg
Adanya alat t ulis kant or
1 Keg 15.000.000
15.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 379
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai DTRK
Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan 1 Keg
Adanya barang cet akan dan
penggandaan 1 Keg
19.000.000 19.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya komponen
inst alasi list rik penerangan bangunan
kant or 1 Keg
Adanya komponen inst alasi list rik
penerangan bangunan kant or
1 Keg 15.000.000
15.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya Pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya makanan
dan minuman unt uk rapat
1 Keg Adanya makanan
dan minuman unt uk rapat
1 Keg 20.000.000
20.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.01.18
Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Terlaksananya rapat -
rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah
1 Keg Adanya rapat - rapat
koordinasi dan konsult asi ke luar
daerah 1 Keg
250.000.000 20.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Rasio kecukupan sarana pelayanan
administ rasi perkant oran
1 Keg 1.112.500.000
676.000.000
00.00.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas operasional Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya kendaraan
dinas operasional 1 Keg
Adanya kendaraan dinas operasional
1 Keg 500.000.000
250.000.000 c
BI.17 E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung
kant or Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan
adminisrt asi perkant oran yang memadai
DTRK Tersedianya
perlengkapan gedung kant or
1 Keg Adanya
perlengkapan gedung kant or
1 Keg 34.000.000
20.000.000 c
BI.18 E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.02.09
Pengadaan peralat an gedung kant or
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai DTRK
Tersecianya peralat an gedung kant or berupa
komput er lapt op dan print er
1 Keg adanya peralat an
gedung kant or 1 Keg
112.000.000 40.000.000
c BI.19 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Tersedianya sarana mebeleur di DTRK Surakart a
DTRK Tersedianya sarana
mebeleur 1 Paket
Tersedianya sarana meberleur
1 Paket 50.000.000
10.000.000 c
BI.1 G Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat DTRK
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kant or 1 Keg
Adanya pemeliharaan
gedung kant or 1 Keg
50.000.000 50.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
V - 380
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat DTRK
Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional 2 Keg
Adanya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
2 Keg 350.000.000
300.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a 00.00.02.26
Pemeliharaan rut in berkala
perlengkapan gedung kant or
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
DTRK Terpeliharanya
perlengkapan gedung kant or
1 Keg Adanya
pemeliharaan perlengkapan
gedung kant or 1 Keg
12.500.000 1.000.000
c EB E
Dinas Tat a Ruang Kot a
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat DTRK
Terlaksananya pemeliharaan
rut in berkala mebeleur 1 Keg
Adanya pemeliharaan
rut in berkala mebeleur
1 Keg 4.000.000
5.000.000 c
EB E Dinas Tat a Ruang
Kot a
1 W AJIB
01.03 Pekerjaan Umum
01.03.15 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Capaian pemeliharaan
fasilit as umum 5 Keg
22.000.000.000 01.03.15.03
Pembangunan jalan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
surakart a Solo Ut ara
dan Jl. Gat ot
Subrot o 1. DED Koridor Jalan Adi
Sumarmo 2. Fisik Penat aan Jalan Adi
Sumarmo 3. Pengaw asan Jalan Adi Sumarmo 4.
Pembangunan Gapuro bat as kot a kadipiro 5.
Penat aan Jl. Got ot Subrot o
5 Keg 1. DED Jalan Adi
Sumarmo 2. Fisik Penat aan Jl. Adi
Sumarmo 3. Pengaw asan Jl. Adi
Sumarmo 4. Pembangunan
gapuro bat as kot a kadipiro 5. Penat aan
Jl. Gat ot Subrot o 5 Keg
22.000.000.000 c
BI.9 E Dinas Tat a Ruang
Kot a
01.03.18 Program
rehabilitasi pemelihar aan Jalan dan
Jembatan
Capaian pemeliharaan
fasilit as umum 2 Keg
350.000.000 250.000.000
01.03.18.03 Rehabilit asi pemelihara
an jalan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ruang t erbuka
hijau kot a yang memenuhi persyarat an ekologi , sosial
dan ekonomi Kot a
Surakart a Pemeliharaan cit yw alk Jl.
Slamet Riyadi ,Ngarsopuro dan Jl
Perint is Kemerdekaan 1 Keg
Terpeliharanya jalur cit yw alk Jl. Slamet
Riyadi , Ngarsopuro dan Perint is
Kemerdekaan 1 Keg
350.000.000 250.000.000
c BI.16 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.05 Penataan Ruang
01.05.15 Program Perencanaan
Tata Ruang
Capaian pemeliharaan
fasilit as umum 3 Keg
1.800.000.000
V - 381
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.05.15.07 Penyusunan rencana
t at a bangunan dan lingkungan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Peningkat an ket erpaduan implement asi rencana dari
dokumen t at a ruang kot a surakart a RTRW dan
St rat egi Pengembangan Pemukiman dan
Infrast rukt ur Perkot aan Kot a
Surakart a Penyusunan : 1. DED
Rajiman segmen I 2. RTBL Rajiman segmen II
dan III 3. DED Rajiman segmen II dan III 4. RTBL
JL. Jaya Wijaya 5. DED Jl. Jaya Wijaya
5 Keg Tersusunnya : 1.
DED Rajiman segmen I 2. RTBL
Rajiman segmen II dan III 3. DED
Rajiman segmen II dan III 4. RTBL JL.
Jaya Wijaya 5. DED Jl. Jaya Wijayan
5 Keg 1.800.000.000
a BI.1 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.05.16 Program Pemanfaatan
Ruang
Rasio ket aat an RTRW
1 Keg 660.000.000
800.000.000 01.05.16.05
Survey dan pemet aan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ket erpadluan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
surakart a RTRW Kot a
Surakart a M onit oring jalan dan
revieu rencanan jalan kec. Serengan
1 dok Dokumen eksist ing
dan rencana jalan kec. Serengan
1 dok 200.000.000
200.000.000 c
BI.5 E Dinas Tat a Ruang
Kot a 01.05.16.09
M onit oring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaat an t at a ruang
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Ket egasan pembangunan infrast rukt ur ent it as kaw asan
dipriorit askan pada kaw asan st rat egis kot a yang
dit et apkan dalam RTRW Kot a
Surakart a pelayanan permohonan
izin pemanfaat an ruang t erpenuhi, t arget
ret ribusi kekayan daerah dan izin pemanfaat an
ruang t erpenuhi,M onit oring
pengendaliian pemanfaat an ruang kec
serengan,out soursing operat or komput er
4 Keg pemanfaat an ruang
di Kot a SUrakart a t erlaksana dan
t erkendali sesuai at uran dan t erjadi
peningkat an PAD 4 Keg
460.000.000 600.000.000
a BI.7 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.05.17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Rasio ket aat an RTRW
1 Keg 2.550.000.000
760.000.000 01.05.17.05
Pengaw asan pemanfaat an ruang
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Pemanfaat an Ruang sesuai RTRW
Kot a Surakart a
Pengaw asan pemanfaat an ruang
1 Keg Tert ib bangunan dan
kesadaran ber IM B 1 Keg
100.000.000 100.000.000
c BI.1 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.05.17.08 M onit oring, evaluasi
dan pelaporan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Dokumen Dat abase
bangunan Kot a
Surakart a Invent arisasi dat a base
bangunan kot a surakart a 5 dok
Dokmen dat a base bangunan kot a
surakart a kec. Banjarsari,
Jebres,Law eyan , Serengan dan
Pasarkliw on 5 dok
2.000.000.000 c
BI.1 E Dinas Tat a Ruang
Kot a
V - 382
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.05.17.09 Koordinasi Teknis
Perijinan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Ket egasan pembangunan
infrast rukt ur ent it as kaw asan dipriorit askan pada kaw asan
st rat egis kot a yang dit et apkan dalam RTRW
Kot a Surakart a
pelayanan permohonan IM B t erpenuhi t arget
ret ribusi IM B t erpenuhi 2 Keg
pelayanan IM B lancar, pemasukan
PAD meningkat , t ersedianya peralat a
kant or 2 Keg
450.000.000 660.000.000
a BI.11 E
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Jumlah benda sit us dan kaw asan cagar
budaya yang dilest arikan
1 Keg 2.475.000.000
01.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Penget ahuan dan pemahaman masyarakat
t ent ang RAKP Rencana Aksi kot a Pusaka
DTRK Sosialisasi RAKP unt uk
150 orang 1 Keg
Pemahaman masyarakat perihal
RAKP 1 Keg
75.000.000 c
BI.1 A Dinas Tat a Ruang
Kot a
01.17.16.05 Pengelolaan dan
pengembangan pelest arian
peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan baw ah air
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Pelest arian bangunan dan kaw asan cagar budaya
Kot a Surakart a
DED ndalem joyokusuman , DED
Bunker balaikot a , DED M asjd Al Wust ho , DED
Loji Gandrung 4 dok
DED ndalem joyokusuman , DED
Bunker balaikot a , DED M asjd Al
Wust ho , DED Loji Gandrung
4 dok 2.000.000.000
c BI.1 G
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.17.16.09 Perumusan kebijakan
sejarah dan purbakala Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Pelest arian bangunan dan
kaw asan cagar budaya Kot a
Surakart a M odul pelest arian
bangunan cagar budaya 1 dok
M odul Pelest arian bangunan dan
kaw asan cagar budaya
1 dok 100.000.000
c BI.1 A
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.17.16.12 Pengelolaan karya
cet ak dan karya rekam Peningkat an kualit as sarpras kot a
unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya
saing kot a Tersedianya dokumen
herit age kot a surakart a Kot a
Surakart a dokumen herit age kot a
surakart a 1 Keg
dokumen herit age kot a surakart a
1 Keg 100.000.000
c BI.1 G
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.17.16.13 Pengembangan dat a
base sist em informasi sejarah purbakala
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
dat a base informasi sejarah purbakala kot a surakart a
Kot a Surakart a
Kajian dan dat abase bangunan dan kaw asan
cagar budaya 1 dok
Pelest arian dan pengembangan
bangunan dan kaw asan cagar
budaya 1 dok
200.000.000 c
BI.1 G Dinas Tat a Ruang
Kot a
V - 383
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.17.18 Program
pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
M engikut i Pelaksanaan
kegiat an JKPI 2 Keg
400.000.000
01.17.18.01 Fasilit asi
Pengembangan kemit raan dengan LSM
dan perusahaan sw ast a Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Penet apan bangunan dan
kaw asan sebagai bangunan dan kaw asan cagar budaya
oleh w alikot a surakart a Kot a
Surakart a Team ahli cagar budaya
dan penet apan bangunan cagar budaya
1 Keg Team ahli cagar
budaya dan penet apan
bangunan cagar budaya
1 Keg 150.000.000
c BI.1 A
Dinas Tat a Ruang Kot a
01.17.18.05 Penyelenggaraan
konferensi kot a herit age
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Pelaksanaan JKPI Kot a
Surakart a Transport asi dan
akomodasi JKPI , Pameran JKPI
2 Keg Iuran JKPI dan
Pameran JKPI 1 Keg
250.000.000 c
BI.1 A Dinas Tat a Ruang
Kot a
31.759.000.000 2.755.000.000
NAM A SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosent ase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
administ rasi kant or 100
1.157.900.000 1.014.400.000
Tersedianya mat erai 500 Buah
Tersedianya jasa pengiriman surat
75 kali Tersedianya Caraka
1 Org EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
M ew ujudkan kelancaran kegiat an
administ rasi kant or 100
30.500.000 12.000.000
a 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
V - 384
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya 2 jenis surat kabar 12 bulan
720 eks Terbayarnya langganan
t elepon 12 bln
Tersedianya t enaga kebersihan kant or
1 Org Tersedianya alat dan
bahan kebersihan kant or 15 Jenis
Tersedianya jasa pemeliharaan perbaikan
komput er dan print er 12 kali
Tersedianya jasa pemeliharaan perbaikan
mesin fot okopi dan mesin ket ik
2 kali 00.00.01.10
Penyediaan alat t ulis kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Tersedianya Alat Tulis Kant or
25 Jenis Ket ersediaan ATK
unt uk kelancaran kegiat an kant or
100 45.000.000
45.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersedianya barang
cet akan amplop, st opmap, buku kendali
surat , lembar disposisi, kop surat
5 Jenis
Tersedianya biaya penggandaan
95 lembar
Tersedianya biaya penjilidan
100 kali 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Tersedianya komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan Kant or kabel,
roll kabel, lampu, dll 5 Jenis
Kelancaran kegiat an kant or
100 5.000.000
5.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersedianya AC
5 Unit Tersedianya sound
syst em ruang sidang baw ah
1 Unit Tersedianya announcer
1 Unit Tersedianya sist em
administ rasi perkant oran+hardw are
50jt 1 Paket
Tersedianya komput er deskt op+print er
1 Paket 100
150.000.000 30.000.000
a BP.42 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya peralat an dan poerlengkapan perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Persent ase kecukupan
peralat an kant or Kelancaran kegiat an
kant or 100
40.000.000 40.000.000
a 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a 100
36.400.000 36.400.000
a EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a M eningkat nya
performa peralat an kerja unt uk
kelancaran kegiat an kant or
Ket ersediaan jasa kebersihan unt uk
kenyamanan kant or dan kelancaran
kegiat an kant or 100
50.000.000 40.000.000
a 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
100 6.000.000
6.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a M ew ujudkan
kelancara kegiat an dan komunikasi
kant or
V - 385
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan perat uran perundang-undangan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Tersedianya buku bacaan dan perat uran
perundang-undangan 35 buku
M eningkat nya kualit as SDM dan
kinerja perencana 100
5.000.000 10.000.000
a EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a Tersedianya makanan
dan minuman rapat 50 kali
Kelancaran kegiat an kant or
100 40.000.000
40.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 00.00.01.18
Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Kot a Surakart a
Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan
konsult asi keluar daerah 415 kali
Kelancaran kegiat an kant or
100 750.000.000
750.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi kant or
100 413.000.000
329.000.000
Terselenggaranya pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
5 kali Terselenggaranya
perbaikan lobby kant or bappeda 50jt
1 kali Tersedianya jasa sopir
2 Org Tersedianya BBM unt uk
15 kendaraan roda dua dan 5 kendaraan roda
empat 15000 L
Tersedianya biaya servis rut in kendaraan roda
dua dan roda empat 80 kali
Tersedianya biaya penggant ian suku
cadang 8 Jenis
00.00.02.28 Pemeliharaan
rut in berkala peralat an gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Bappeda
Kot a Surakart a
Terselenggaranya servis dan suku cadang rut in 17
AC 6 kali
Kelancaran kegiat an kant or
100 25.000.000
25.000.000 a
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 100
288.000.000 275.000.000
a EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
EB B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran
yang memadai Kot a
Surakart a Kelancaran kegiat an
kant or Kelancaran kegiat an
kant or 100
75.000.000 25.000.000
a 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a
V - 386
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan
administ rasi perkant oran yang memadai
Bappeda Kot a
Surakart a Terselenggaranya
pemeliharaan rut in berkala mebeleur
1 Th Kelancaran kegiat an
kant or 100
25.000.000 4.000.000
a EB B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00.00.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen Dat a Laporan
pert anggungjaw ab an
5 dok 100.000.000
100.000.000
1. Tersusunnya LKjIP 2015, LKPJ 2015, LPPD
2015, EKPPD 2015, RFK SKPD Bappeda 2016,
Renja Bappeda 2017, dan Renja Perubahan
Bappeda 2016 7 dok
2. Terpeliharanya Sist em Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah 100
1 W AJIB
01.05 Penataan Ruang
01.05.15 Program Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah Dokumen Perencanaan
Daerah 1 dok
1.300.000.000 01.05.15.08
Penyusunan rancangan perat uran daerah
t ent ang RTRW Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an Ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
Surakart a Kot a
Surakart a Terselenggaranya
peninjauan kembali RTRW 2011-2031 300jt
1 dok Acuan perencanaan
pengembangan kaw asan
bangunan t ahun 2012 - 2031
100 300.000.000
a BP.28 E Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1. Tersusunnya
pengembangan sist em informasi prasarana kot a
250 jt 1 Sist em
2. Tersusunnya Pet a Temat ik Rekomendasi
BIG 500 jt 1 dok
3. Tersusunnya sist em informasi penat aan
ruang daerah 250 jt 1 Sist em
100 1.000.000.000
a BP.0 G
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
BP.41 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.05.15.13 Survey dan pemet aan
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Ket egasan pembangunan infrast rukt ur ent it as kaw asan
dipriorit askan pada Kaw asan St rat egis Kot a KSK yang
dit et apkan dalam RTRW RPIJ2M Kot a Surakart a
Kot a Surakart a
M eningkat nya sist em informasi di
bidang infrast rukt ur Tercipt anya
sinergit as perencanaan
pembangunan 100
100.000.000 100.000.000
a 00.00.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikht isar realisasi kinerja SKPD
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Bappeda
Kot a Surakart a
V - 387
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.05.17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen Perencanaan
Daerah 1 dok
100.000.000 100.000.000
01.05.17.01 Penyusunan kebijakan
pengendalian pemanfaat an ruang
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari
dokumen t at a ruang kot a Surakart a
kot a Surakart a
Terselenggaranya evaluasi Forum BKPRD
t iap 3 bulan sekali 4 kali
Terw ujudnya ruang yang aman, nyaman,
serasi, selaras, seimbang, produkt if,
dan berkelanjut an 100
100.000.000 100.000.000
a BP.37 E Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.15
Program Pengembangan
data informasi
Persent ase ket ersediaan dat a
perencanaan
873.000.000 673.000.000
1. Tersusunnya sist em dan pengelolaan e-
perencanaan, e-monev, dan w ebsit e Bappeda
Usulan DKT 1 Unit
2. Pengadaan peralat an KIP
1 Unit 01.06.15.02
Penyusunan dan pengumpulan dat a
informasi kebut uhan penyusunan dokumen
perencanaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Terselenggaranya updat ing dat a
masyarakat miskin Kot a Surakart a dan visit
BPM KS Usulan dan M usrenbangcam
1 Keg M eningkat nya
kemudahan penyediaan dat a
pendukung perencanaan dan
pelayanan kehumasan
100 348.000.000
348.000.000 a
BP.2 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 01.06.15.03
Penyusunan dan analisis dat a informasi
perencanaan pembangunan kaw asan
raw an bencana Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kot a Surakart a
Tersusunnya Rencana Induk Pengendalian
Bencana Kot a Surakart a 1 dok
Terw ujudnya Pengendalian
Bencana Kot a Surakart a
100 250.000.000
150.000.000 c
BP.0 F Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 01.06.15.05
Penyusunan profile daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kot a
Surakart a Pendampingan
pengembangan sist em informasi pembangunan
daerah 1 Keg
M eningkat nya kemudahan
penyediaan dat a pendukung
perencanaan dan pelayanan
kehumasan 100
75.000.000 75.000.000
a BP.36 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah BP.13 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah M eningkat nya
kemudahan penyediaan dat a
pendukung perencanaan dan
pelayanan kehumasan
100 200.000.000
100.000.000 a
01.06.15.01 Pengumpulan,
updat ing dan analisis dat a informasi capaian
t arget kinerja program dan kegiat an
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kot a
Surakart a
V - 388
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.16 Program Kerjasama
Pembangunan
Persent ase kegiat an hasil
kesepakat an pengembangan
w ilayah perbat asan yang t erakomodir
dalam RKPD 100
420.000.000 260.000.000
01.06.16.01 Koordinasi kerjasama
w ilayah perbat asan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar
daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis
Kot a Surakart a
Terselenggaranya koordinasi forum lit bang
se-Subosukow onosrat en 1 Keg
Terfasilit asinya Forum Lit bang
100 55.000.000
25.000.000 a
BP.34 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.16.02 Koordinasi kerjasama
pembangunan ant ar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia
privat bersifat st rat egis kot a
Surakart a Terselenggaranya
koordinasi forum sosbud seSubosukow onosrat en
1 Keg M eningkat nya
koordinasi forum Sosbud se-
Subosukaw onosrat e n
100 15.000.000
15.000.000 a
BP.35 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Lokal PEL 2016 – 2020
1 dok
2. Terselenggaranya rakor Penguat an
Kelembagaan FEDEP Rapat koordinasi rut in
per bulan 12 kali
3. Terselenggaranya rakor Forum
Pengembangan Ekonomi Wilayah
Subosukaw onosrat en 6 kali
4. Profil klast er indust ri Kot a Surakart a
1 dok 01.06.16.04
Koordinasi dalam pemecahan masalah-
masalah daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar
daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis
Kot a Surakart a
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
bidang IPTEK oleh DRD 1 dok
Ket ersediaan kebijakan di bidang
IPTEK 100
50.000.000 a
BP.0 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.06.18 Program Perencanaan
Pengembangan W ilayah Strategis dan
cepat tumbuh
Persent ase ket ersediaan
dokumen perencanaan
prasarana w ilayah dan SDA sesuai
amanat pemerint ah
50 650.000.000
100 300.000.000
220.000.000 a
BP.16 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.16.03 Fasilit asi kerjasama
dengan dunia usaha lembaga
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia
privat bersifat st rat egis Kot a
Surakart a Terw ujudnya
peningkat an perekonomian
masyarakat melalui pengembangan
popt ensi lokal dengan pendekat an
klast er
V - 389
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
1. Tersusunnya Rencana Tat a Ruang Kaw asan
St rat egis ekonomi Rencana Induk
Perindust rian Daerah RIPIDA M ojosongo
1 dok
2. Tersusunnya FS RSUD Semanggi 200 jt
1 dok
01.06.19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota- kota menengah dan
besar
Persent ase ket ersediaan
dokumen perencanaan
prasarana w ilayah dan SDA sesuai
amanat pemerint ah
100 2.221.000.000
185.000.000
1. Tersusunnya FS out er ringroad selat an
1 dok 2. Tersusunnya FS
jembat an M T Haryono 1 dok
01.06.19.03 Koordinasi
penanggulangan dan penyelesaian bencana
alam sosial Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia
privat bersifat st rat egis Kot a
Surakart a Tersusunnya kajian
pengendalian keraw anan sosial
kriminalit as 1 dok
M emingkat kan kondusivit as daerah
unt uk menunjang invest asi dan daya
saing daerah 100
100.000.000 a
BP.25 F Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Tersusunnya Kajian Perencanaan
Pembangunan Dest inasi dan Promosi Pariw isat a
Kot a DKT Bappeda 83 jt
1 dok
2. Tersusunnya dokumen revit alisasi infrast rukt ur
pariw isat a dalam rangka pengembangan ekonomi
masyarakat 285 jt 1 dok
1. Tersusunnya RAD SIDa 91 jt
1 dok 100
336.000.000 a
BP.19 D Badan Perencanaan
BP.24 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.19.05 Koordinasi
perencanaan Peningkat an kualit as daya saing
sumber daya ekonomi dan insent if Pengembangan Sist em
inovasi daerah Kot a
Surakart a M eningkat nya
kreat ifit as di bidang M engembangkan
kew irausahaan dan UM KM dan
kesempat an invest asi
100 315.000.000
a 01.06.19.04
Koordinasi perencanaan
penanganan pusat - pusat pert umbuhan
ekonomi Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
Surakart a Kot a
Surakart a 100
500.000.000 c
BP.17 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
BP.30 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.19.02 Koordinasi
penyelesaian permasalahan
t ransport asi perkot aan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
Surakart a Kot a
Surakart a Tercipt anya
penyelenggaraan t ransport asi yang
efekt if dalam art i selamat , aksesibilit as
t inggi, t erpadu, Acuan perencanaan
pengembangan kaw asan
bangunan t ahun 2011 – 2031
khususnya kaw asan st rat egis lingkungan,
cagar budaya, ipt ek dan ekonomi
100 650.000.000
a 01.06.18.03
Penyusunan perencanaan
Pengembangan Wilayah St rat egis dan
cepat t umbuh Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
Surakart a Kot a
Surakart a
V - 390
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
2. Tersusunnya grand design pembangunan
Ipt ek Kot a Surakart a 145 jt
1 dok 3. Tersusunnya kajian
pengembangan IKM Bisnis Inovat if Daerah
100 jt 1 dok
1. Terselenggaranya operasional Pokja
sanit asi 150jt Usulan DKT
1 Keg 2. Tersusunnya Kajian
Pembangunan Kolam Ret ensi Tirt onadi dan
Penat aan Bant aran sungai 250jt
1 dok
3. Tersusunnya AM DAL IPA Semanggi 250jt
1 dok 4. Tersusunnya AM DAL
Pengembangan IPAL w ilayah t engah 250 jt
1 dok
01.06.19.11 M onit oring, evaluasi
dan pelaporan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan
implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a
Surakart a Kot a
Surakart a Terlaksanannya M onev
DAK, TP dan Bant uan Keuangan APBD Provinsi
4 TW Terlaksananya
pengendalian kegiat an APBD
Provinsi, DAK, dan Tugas Pembant uan
100 70.000.000
70.000.000 a
BP.40 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penjabaran Program RPJM D
kedalam RKPD Jumlah RKPD yg
t elah dit et apkan dgn PERKADA
2 dok Jumlah RPJM D yg
t elah dit et apkan dgn
PERDA PERKADA 1 dok
1. Terlaksananya pendampingan Proposal
DPK Tahun 2016 51 Kel
2. Terlaksananya pendampingan
penyusunan Renst ra M asyarakat
20 Kel BP.11 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah M eningkat nya
kualit as perencanaan
pembangunan masyarakat
100 250.000.000
200.000.000 a
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kot a
Surakart a
2.010.000.000 1.325.000.000
BP.1 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.06.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Terw ujud ruang yang aman, nyaman,
serasi, selaras, seimbang, produkt if,
dan berkelanjut an 100
900.000.000 115.000.000
a 01.06.19.09
Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanit asi perkot aan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari
dokumen t at a ruang kot a Surakart a
Kot a Surakart a
Perencanaan Pembangunan
Daerah perencanaan
penanganan pusat - pusat indust ri
sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan
kesejaht eraan yang inklusif inovasi daerah
Surakart a kreat ifit as di bidang
t eknologi dan indust ri
V - 391
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.21.06 Penyelenggaraan
musrenbang RPJM D Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Terselenggaranya M usrenbang RPJM D
Kot a Surakart a Tahun 2016 - 2020
1 dok M ew ujudkan
perencanaan pembangunan yang
sinergis 100
195.000.000 a
BP.14 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.21.07 Penet apan RPJM D
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kot a
Surakart a Tersedianya dokumen
Perda RPJM D Kot a Surakart a t ahun 2016-
2020 1 dok
M ew ujudkan perencanaan
pembangunan yang sinergis
100 405.000.000
a BP.8 B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.21.08 Penyusunan rancangan
RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Tersusunnya Perw ali RKPD Tahun 2017
1 dok Terw ujudnya
keberadaan dokumen acuan
perencanaan program kegiat an
t ahun 2017 100
160.000.000 150.000.000
a BP.9 B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Terlaksananya pendampingan
M usrenbangkel dan M usrenbangcam
56 lokasi 2. Terlaksananya
pendampingan DKT 36 SKPD
3. Terlaksananya pendampingan Forum
SKPD 2 Keg
4. Terlaksananya pendampingan
M usrenbangkot 2 Keg
5. Tersusunnya Perw ali Juknis M usrenbang
1 dok 01.06.21.10
Penet apan RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Tersusunnya RKPD Perubahan Kot a
Surakart a Tahun 2016 1 dok
Tersusunnya dokumen acuan
perencanaan program kegiat an
t ahun 2016 100
150.000.000 125.000.000
a BP.10 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 01.06.21.13
M onit oring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kot a
Surakart a Tersusunnya evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2016
2 dok Sinergisit as
perencanaan pembangunan
100 150.000.000
150.000.000 a
BP.15 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Persent ase ket ersediaan
dokumen perencanaan
ekonomi sesuai amanat
pemerint ah 100
775.000.000 615.000.000
100 700.000.000
700.000.000 a
BP.18 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
M encipt akan produk perencanaan yang
aspirat if dan meningkat kan
part isipat if CSR
V - 392
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.22.02 Penyusunan indikat or
ekonomi daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Tersedianya dat a indikat or ekonomi t ahun
2015 1 dok
Terw ujudnya gambaran
perekonomian secara sekt oral
100 75.000.000
75.000.000 a
BP.38 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreat if 2016- 2020
1 dok
2. Terselenggaranya fasilit asi koordinasi
pengembangan ekonomi kreat if
1 Keg
3. Penguat an jejaring ekonomi kreat if
1 Kelompo
k 4. Tersusunnya kajian
ekonomi makro Kot a Surakart a
1 dok 1. . Terselenggaranya
Rakor Pokja Pokgram TKPKD
16 Keg 2. Tersusunnya Perw ali
SPKD Tahun 2016-2020 1 dok
3. Tersusunnya LP2KD Tahun 2016
1 dok
01.06.23 Program perencanaan
sosial budaya
Persent ase ket ersediaan
dokumen perencanaan sosial
budaya sesuai amanat
pemerint ah 100
375.000.000 325.000.000
1. Tersusunnya RAD KOM DA LANSIA 50 jt
Usulan DKT 1 dok
2. Tersusunnya RAD SDG’s Post 2015 75
jt 1 dok
3. Tersusunnya Kajian Jaminan Kesejaht eraan
Sosial M asyarakat 150 jt
1 dok BP.4 B
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
M ew ujudkan dan mengembangkan
kebijakan program di bidang sosial
budaya 100
350.000.000 300.000.000
a 01.06.23.03
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah kot a
Surakart a 100
300.000.000 300.000.000
a BP.3 F
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
BP.6 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.06.22.06 Penyusunan
mast erplan penanggulangan
kemiskinan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Peningkat an perencanaan pembangunan berbasis dat a
kependudukan Kot a
Surakart a M endukung
kegiat an pro kemiskinan,
berkeadilan, dan mencapai t ujuan
pembangunan milenium
Adanya sinergit as pelaksanaan
program-program dan kegiat an
pengembangan ekonomi kreat if
100 400.000.000
240.000.000 a
01.06.22.03 Penyusunan
perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
V - 393
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
4. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan
Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA
75 jt 1 dok
01.06.23.04 M onit oring, evaluasi
dan pelaporan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em
akunt abilit as kinerja perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
Kot a Surakart a
Tersusunnya laporan t ahunan Pendidikan
Unt uk Semua PUS 1 Keg
M ew ujudkan pendidikan unt uk
semua 100
25.000.000 25.000.000
a BP.12 B Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.06.24 Program perencanaan
prasarana w ilayah dan sumber daya alam
Jumlah Dokumen Perencanaan
Daerah 1 dok
250.000.000
01.06.24.02 Koordinasi penyusunan
mast erplan pengendalian sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Penyusunan dokumen RPJM D Kot a Surakart a, dan
Renst ra SKPD, dan Penyusunan dokumen
perencanaan mult i sekt or yang t elah habis masa
berlakunya yang berw aw asan lingkungan
Kot a Surakart a
Tersusunnya KLHS RPJM D
1 dok Terw ujudnya
program kegiat an yang berw aw asan
lingkungan 100
250.000.000 c
BP.0 E Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
01.10 Kependudukan dan
Catatan Sipil 01.10.15
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
int egrasi sist em dat a
kependudukan t erpadu ke dalam
penyusunan dokumen
perencanaan daerah dan
perencanaan sekt oral
1 dok 225.000.000
1. Tersusunnya kajian dat a kependudukan
t erhadap layanan publik dan pengendalian
pert umbuhan penduduk 115jt
1 dok
2. Tersusunnya Grand Design Perencanaan
Pembangunan Kependudukan 110jt
1 dok 100
225.000.000 c
BP.32 B Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01.10.15.10 Penyusunan kebijakan
kependudukan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an perencanaan
pembangunan berbasis dat a kependudukan
Kot a Surakart a
Terw ujudnya kebijakan t erkait
bidang kependudukan
V - 394
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11 Pemberdayaan