Kepemudaan dan Olah Perencanaan Kependudukan dan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.08.24.07 Pengembangan t aman rekreasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kecamat an Banjarsari Pembangunan Kolam Taman 2 Paket Terw ujudnya Pengelolaan ruang t erbuka hijau RTH 100 467.812.200 500.000.000 c EB A UPTD. Prasarana Olah Raga

01.18 Kepemudaan dan Olah

Raga 01.18.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rasio kecukupan peningkat an sarana dan prasarana olahraga 100 3.160.999.000 6.000.000.000 Pembangunan Sirkuit Balap 1 Paket Renovasi Lapangan Tennis Out door 1 Paket Bahan Bangunan 4 lokasi Jasa Pert ukangan 4 lokasi Pupuk dan Obat Rumput lapangan 16 Paket 11.941.039.750 18.489.922.000 NAM A SKPD: Dinas Kesehatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 783.575.000 856.481.600 pengiriman surat 1 Th belanja mat erai 6000 130 lembar EB A Dinas Kesehat an Kecukupan pelayanan jasa surat menyurat 100 1.800.000 1.980.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran Dinas Kesehat an Kot a Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BS.3 A UPTD. Prasarana Olah Raga JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Kecukupan Peningkat an Sarana dan Prasarana Olahraga 100 278.285.000 1.000.000.000 a 01.18.21.07 Pemeliharaan rut in berkala sarana dan prasarana olahraga Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Penguat an Tat a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as Kecamat an Banjarsari 100 2.882.714.000 5.000.000.000 a BS.1 A UPTD. Prasarana Olah Raga 01.18.21.02 Peningkat an pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Penguat an Tat a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an Kecamat an Banjarsari kecukupan peningkat an sarana dan prasarana olahraga V - 158 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju belanja mat erai 3000 100 lembar jumlah koran surat kabar majalah 300 eks langganan t elepon 1 Th langganan list rik 1 Th langganan air 1 Th service dan suku cadang t elepon 12 Unit service dan suku cadang mesin fax 2 Unit service dan suku cadang mesin absensi 2 Unit service dan suku cadang pompa air 2 Unit service dan suku cadang cold chain 2 Unit Bint ek Penyusunan Laporan Keuangan di UPTD 20 lokasi M onev Penyusunan Laporan Keuangan di UPTD 20 lokasi jasa cleaning service 2 Org pembelian peralat an kebersihan dan bahan pembersih 1 Th 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a Service dan suku cadang alat kesehat an 1 Paket Kecukupan penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja 100 3.000.000 3.300.000 a EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a penyediaan alat t ulis kant or 130 Jenis kecukupan penyediaan alat t ulis kant or 100 34.900.000 38.390.000 a EB A Dinas Kesehat an fot ocopy dan penjilidan 1 Th cet ak 1 Th 100 158.595.000 174.454.500 a EB A Dinas Kesehat an EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran Dinas Kesehat an Kot a kecukupan penyediaan barang cet akan dan kecukupan penyediaan jasa kebersihan kant or 100 46.792.000 48.920.300 a 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a 100 29.850.000 30.635.000 a EB A Dinas Kesehat an EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.07 Penyediaan jasa administ rasi keuangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a Kecukupan penyediaan jasa administ rasi keuangan Kecukupan penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or 100 8.000.000 8.800.000 a 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a 100 44.638.000 49.101.800 a EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a kecukupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan yang memadai Surakart a V - 159 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a penyediaan alat list rik 2 Jenis Kecukupan penyediaan komponen inst alasi list rik 100 4.000.000 4.400.000 a EB A Dinas Kesehat an komput er 4 Unit print er 6 Unit lapt op 3 Unit 00.00.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a Pembelian buku 2 Jenis Kecukupan penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang- undangan 1 Paket 1.500.000 1.500.000 a EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a penyediaan makanan dan minuman rapat dan t amu 1 Th kecukupan penyediaan makanan dan minuman rapat dan t amu 100 54.400.000 59.840.000 a EB A Dinas Kesehat an 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a perjalanan dinas keluar daerah 1 Th kecukupan penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 100 300.000.000 330.000.000 a EB A Dinas Kesehat an Jumlah rumah dinas yang mengalami peningkat an 5 Unit Pemenuhan sarana dan prasarana aparat ur 100 6.716.652.500 3.741.266.000 EB A Dinas Kesehat an

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Kecukupan penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 100 96.100.000 105.160.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an V - 160 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembangunan Rumah Dinas M ojosongo II unt uk dokt er t idak bert ingkat 70 m2 Pembangunan Rumah Dinas M ojosongo II unt uk paramedis t idak bert ingkat 90 m2 Pembangunan Rumah Dinas dokt er cengklik t idak bert ingkat 45 m2 Pembangunan Rumah Dinas paramedis cengklik t idak bert ingkat 45 m2 DED 1 Paket Pembangunan Rumah Dinas dokt er Gambirsari t idak bert ingkat 45 m2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Laborat orium Kesehat an Laborat ori um Kesehat an Pembangunan Laborat orium Kesehat an t idak bert ingkat 147 m2 Terpenuhinya kenyamanan dan keselamat an kerja 100 3.061.264.500 c BS.26 B Dinas Kesehat an Pembelian bibit t anaman, pot dan pupuk 1 Paket Transport dan jasa angkut pindah kant or 1 Paket Pembelian bahan bangunan 1 Paket Upah t ukang 1 Paket sew a gedung 1 lokasi penyediaan BBM 12 bln pemeliharaan kendaraan dinas 40 Unit asuransi kesehat an 2 Org asuransi keselamat an kerja 2 Org service dan suku cadang ac 17 Unit laundry sajadah 15 Buah laundry korden 12 st el Service dan suku cadang lapt op 22 Unit service dan suku cadang komput er 21 Unit service dan suku cadang monit or 7 Unit EB A Dinas Kesehat an Kecukupan pemeliharaan rut in peralat an gedung kant or 100 27.350.000 27.350.000 a 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a 100 12.000.000 12.000.000 a EB A Dinas Kesehat an EB A Dinas Kesehat an 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a kecukupan pemeliharaan rut in perlengkapan gedung kant or kecukupan pemeliharaan rut in kendaraan dinas operasional 100 1.789.888.500 1.802.082.500 a 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Dinas Kesehat an Kot a Surakart a 100 103.150.000 1.000.000 a EB A Dinas Kesehat an BS.17 A Dinas Kesehat an 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur Dinas Kesehat an Kot a Surakart a Terpenuhinya pemeliharaan rut in gedung kant or M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as 100 1.714.499.500 1.890.333.500 a 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur yang memadai Kot a Surakart a V - 161 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju service dan suku cadang print er 31 Unit service dan suku cadang LCD 6 Unit service dan suku cadang scanner 3 Unit bahan mebeleur 1 Paket Upah Tukang 2 Org M eningkat nya jumlah t enaga kesehat an yang dit ingkat kan kompet ensinya kumulat if 100 Present ase RSU Kab Kot a kelas C yang memiliki 7 dokt er 100 Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis t enaga kesehat an 100 Penilaian bagi pet ugas kesehat an Jabat an fungsional Khusus. 12 Org Penilaian bagi pet ugas Jabat an Fungsional Umum 3 Org Penilaian angka kredit jabat an fungsional 100 dok Pert emuan Sosialisasi Perundang-undangan 4 kali Pengembangan Pot ensi Sumber daya M anusia Kesehat an 100 Org Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebut uhan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehat an 1 dok Penilaian Puskesmas Berprest asi 1 lokasi Sensit ifit y Training 1 kali 1 W AJIB 100 490.710.000 540.420.000 a BS.9 A Dinas Kesehat an 00.00.05.03 Bimbingan t eknis implement asi perat uran perundang- undangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya ket ersediaan, penyebaran dan mut u sumber daya manusia kesehat an Kot a Surakart a M eningkat nya ket ersediaan, penyebaran dan mut u sumber daya manusia kesehat an 490.710.000 540.420.000

00.00.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 100 8.500.000 8.500.000 a EB A Dinas Kesehat an 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya sarana prasarana pelayanan administ rasi perkant oran Dinas Kesehat an Kot a kecukupan pemeliharaan rut in mebeleur SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a V - 162 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.02 Kesehatan

Persent ase obat yang memenuhi syarat 100 Persent ase ket ersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 100 Pengadaan Obat Sediaan Farmasi 1 Paket Pengadaan Reagen dan BHP 1 Paket Pert emuan Tenaga Farmasi 1 kali Pert emuan Rasionalisasi Obat 1 kali M onev Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 17 lokasi M onev Pelayanan Kefarmasian di Fasilit as Kefarmasian 78 lokasi Kinerja Pemerint ah Daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa usia 19-59 t h 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya Skrining Kesehat an penduduk berusia 15-18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 903.959.800 683.706.100

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 100 4.415.000.000 2.733.500.000 a BS.13 A Dinas Kesehat an 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Kot a Surakart a ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan 4.415.000.000 2.733.500.000

01.02.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan V - 163 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 24702 5 Org Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 17 lokasi Persent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Rakor Tindak Lanjut hasil skrining murid kelas 1 baru SD, SM P dan SM A 40 Org Pengembangan Kader Ant i Asap Rokok 100 Org Pengembangan Kader Kesehat an Pondok Pesant ren 60 Org Peningkat an Kespro bagi Remaja Put ri 100 Org Kespro bagi Wanit a Paruh Baya 220 Org Pengembangan Pondok Pesant ren Sehat 17 lokasi Bant uan Kasusit ik 12 bln Pert emuan Pembinaan Yankes Remaja pada pet ugas puskesmas 17 Org Pert emuan Pembinaan Yankes UKS pada pet ugas puskesmas 17 Org Pert emuan Peningkat an Kapasit as Penyakit Degenerat if bagi Pet ugas Puskesmas 17 Org Pengembangan RW Sehat 5 Kec TOT Kesehat an Reproduksi bagi Sisw a SM A SM K 70 Org 100 350.551.000 393.856.100 a BS.8 A Dinas Kesehat an 01.02.16.09 Peningkat an kesehat an masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Kot a Surakart a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia V - 164 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju TOT Kesehat an Reproduksi bagi Guru SM P 70 Org TOT Kesehat an Reproduksi bagi Guru SM A SM K 70 Org TOT Kesehat an reproduksi bagi sisw a SM A SM K 70 Org PPPK 300 kali Pembelian pakaian kerja lapangan rompi P3K 100 st el Pert emuan persiapan pos kesehat an lebaran 30 Org Pert emuan evaluasi pos kesehat an lebaran 30 Org langganan t elephone dan int ernet call cent er SPGDT 12 bln Pemeliharaan soft w are dan jaringan call cent er SPGDT 12 bln Pert emuan koordinasi Tim SPGDT t ingkat kot a 40 Org Pert emuan Evaluasi pelaksanaan SPGDT 30 Org Pert emuan koordinasi dan evaluasi kesehat an kerja 80 Org Workshop TPKJM 75 Org Koordinasi pelayanan kesehat an ADD ADK 30 Org Orient asi layanan disabilit as 40 Org Pert emuan program pelayanan kesehat an 30 Org Peningkat an kapasit as pet ugas PSRK-SM PK 40 Org Pengadaan Form AV- SM PK 16500 lembar Pert emuan evaluasi PSRK-SM PK 25 Org BS.18 A Dinas Kesehat an M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as 100 553.408.800 289.850.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Kot a Surakart a V - 165 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pert emuan Lint as Sekt or dan Lint as Program kesehat an olahraga 50 Org Peningkat an kapasit as pet ugas kesehat an olahraga 50 Org M onev kesehat an olahraga 15 lokasi M onev pos kesehat an lebaran 6 lokasi Workshop GP2SP 60 Org M onev K3 ke perusahaan formal dan informal 20 lokasi Pert emuan rut in t im SPGDT 120 Org Sosialisasi alur PSRK- SM PK 80 Org Peningkat an kapasit as bagi pet ugas PSRK-SM PK 40 Org M onev PSRK-SM PK ke Rumah Sakit 15 lokasi Pengukuran kebugaran pegaw ai ASN 20 kegiat an PEngadaan Lapt op 2 Unit Pengadaan Komput er PC 1 Unit Pengadaan print er 2 Unit kader kesehat an jiw a 102 Org

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Persent ase makanan yang memenuhi syarat 100 24.150.000 25.300.000 Sidak Pengaw asan Keamanan Pangan 10 lokasi Pengambilan sampel pangan 30 Buah Pembinaan PIRT di IRTP 50 lokasi Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 75 1.928.302.000 6.902.200.450 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 100 24.150.000 25.300.000 a BS.19 A Dinas Kesehat an 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan M akanan Kot a Surakart a M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan M akanan V - 166 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam M elakukan Promosi Pemberdayaan M asyarakat di Bidang Kesehat an oleh Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah Pendidikan Dasar 100 Tenaga Ahli Penyuluh Kesehat an 12 bln Cet ak M edia Promosi Kesehat an post er dan st iker 1 Paket Pembuat an media promosi kesehat an 2 Paket Siaran Radio Int erakt if 10 kali Pengembangan Pembuat an M edia Promkes bagi Tenaga Promkes Puskesmas 17 Org Pengembangan PHBS Tingkat SD 17 Sekolah Peningkat an Kapasit as Tenaga Promkes Puskesmas 17 Org Cet ak M edia Promkes 110 Buah Kampanye Kesehat an 100 Org Pert emuan Tenaga Penyuluh Kesehat an 51 Org Pengadaan M edia Promkes st iker dan post er 350 Buah Gerakan Sadar Hidup Sehat 100 Org Bimbingan karakt er PHBS bagi pet ugas puskesmas 17 Org BS.4 A Dinas Kesehat an M eningkat kan upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot of dan prevent if 100 967.354.000 5.719.636.450 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot of dan prevent if Kot a Surakart a 100 960.948.000 1.182.564.000 a BS.11 A Dinas Kesehat an 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Kot a Surakart a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan masyarakat V - 167 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengembangan Penyuluhan Kesehat an bagi Kader Kesehat an 51 Org Jasa dokument asi,promosi dan informasi kesehat an 12 bln Advokasi Sekolah Sehat 100 Org Sosialisasi Bahaya Asap Rokok unt uk Anak SD 100 Org Lomba Dokt er Kecil dan Kader Kesehat an Remaja Tingkat Kot a 70 Org Lomba Dokt er Kecil dan Kader Kesh Remaja Tk Prov 10 Org Orient asi Pengurus Posyandu 125 Org Advokasi FKK 85 Org Pembinaan dan Pemant auan Perkembangan Kelurahan Siaga t k. Kot a 84 Org Kemit raan Inst it usi Pendidikan Kesehat an 100 Org Evaluasi Kemandirian Posyandu 70 Org Refreshing Kader Posyandu 195 Org Diklat SBH 75 Org Pert emuan FKK dalam Rangka Konsolidasi Kelurahan Siaga 51 Kel M onit oring Pelaksanaan Posyandu Balit a t k. Kot a 17 lokasi Refreshing Pengurus Kelurahan Siaga 51 Kel Pelat ihan SM D dan M M D bagi Pengurus Kelurahan Siaga 51 Kel Refreshing SBH 70 Org Perlengkapan SBH 1 Paket Pengembangan PHBS Tingkat Puskesmas di 5 kecamat an 5 lokasi V - 168 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 3,50 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a persen 5 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 65 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR 3 Prevalensi Bumil KEK 4,50 Prevalensi anemia pada ibu hamil 30 Koordinasi Lint as Sekt or 3 kali Pert emuan Bimbingan t eknis program gizi di Puskesmas 4 kali M onev program perbaikan gizi di Puskesmas 17 lokasi Pendampingan PM T-AS di Puskesmas 17 lokasi Pemant auan kegiat an PM T-AS 25 Sekolah Pemant auan kegiat an PM T Balit a dan Bumil di Puskesmas 17 lokasi Orient asi PM BA bagi t enaga kesehat an 40 Org Peraw at an gizi pada anak dan balit a dengan gangguan t umbuh kembang unt uk balit a 7 kali BS.7 A Dinas Kesehat an M eningkat nya st at us gizi masyarakat 100 55.000.000 58.500.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kot a Surakart a 208.600.000 210.850.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat V - 169 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Evaluasi kegiat an PM T AS 1 kali Koordinasi lint as sekt or 4 kali Pert emuan Tim Pembina KP-Ibu Tk Kot a 2 kali Pert emuan Tim Pembina KP-Ibu Tk Kecamat an 2 kali Pemant auan kegiat an KP- Ibu 17 lokasi Sosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar Gizi 5 Kec Pemeriksaan garam beryodium di pasar 13 Pasar Bint ek penanggulangan anemia di sekolah 45 Sekolah Surveilens gizi di puskesmas 17 lokasi Seminar Gizi dlm rangka Hari Gizi Nasional t k. Kot a 250 Org Pelat ihan Konselor M enyusui unt uk t enaga kesehat an 20 Org Orient asi Pert umbuhan balit a bagi kader di t ingkat Kot a 60 Org Workshop Pekan ASI 100 Org Parade Konselor menyusui dalam pekan ASI 30 Org Proporsi TTU TPM M emenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Pengaw asan kualit as air 1 kegiat an Pemeriksaan kualit as Rumah Sehat 20 Rumah Implement asi klinik sanit asi di Puskesmas 6 lokasi Pengembangan Kel STBM 12 Kel 100 139.550.000 148.005.000 a BS.15 A Dinas Kesehat an 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman,TTU dan TPM Kot a Surakart a Terw ujudnya kesehat an pemukiman dan kesehat an TTU dan TPM 139.550.000 148.005.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 153.600.000 152.350.000 a BS.14 A Dinas Kesehat an 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kot a Surakart a M eningkat nya st at us gizi masyarakat V - 170 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengembangan pasar Sehat melalui pemeriksaan 2 Pasar Pengembangan pasar Sehat melalui orient asi 30 Org Pengaw asan kesling fasyankes 10 lokasi Rumah Sakit ramah lingkungan 5 RS Angka Kesakit an DBD per 100.000 kelahiran hidup 50 Org Angka kemat ian DBD 1 Persent ase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja Pemerint ah dalam respon SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Angka penemuan kasus filariasis 2 Angka kesakit an malaria Angka Penemuan Kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 1.553.805.000 1.614.285.200

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 171 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru TB CDR 90 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 100 Angka Penemuan kasus baru HIV AIDS 60 Org Fogging Fokus 20 kali Fast ek Ke Pusk RS 40 lokasi Pert emuan Pokjanal 100 Org Pert emuan lint as sekt oral 50 Org Pert emuan jejaring P2B2 100 Org Pert emuan program penyakit menular t idak langsung 100 Org Sosialisasi pemberian obat pencegahan kecacingan 100 Org Pert emuan t im pemicuan st op jent ik 90 Org evaluasi pemicuan st op jent ik 90 Org Penghargaan berupa uang 1 Paket Pengadaan larvasida 1 Paket Pengadaan insekt isida 425 L Pengadaan w orkpack 1 Paket Pengadaan rompi 1 Paket Pert emuan evaluasi P2PL 40 Org Pert emuan jejaring P2B2 100 Org Pelat ihan PSN Bagi kader 51 lokasi Pemeriksaan Kont ak Penderit a Kust a 20 lokasi BS.2 A Dinas Kesehat an M eningkat kan Pencegahan dan 100 439.200.000 447.867.200 a 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak Kot a Surakart a 100 569.855.000 567.193.000 a BS.1 A Dinas Kesehat an 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kot a Surakart a M eningkat kan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular V - 172 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Sosialisasi IM S dan HIV bagi kelompok resiko t inggi 750 Org Refresing kust a bagi pet ugas puskesmas 30 Org Workshop SUFA dan kolaborasi TB-HIV 50 Org Penguat an layanan VCT dan PPIA 100 Org Transport kader pendukung SUFA- pendampingan ODHA 50 Org Pembinaan ke layanan M et adon,VCT,Klinik IM S,PPIA dan CST 44 Org Workshop LKB HIV-AIDS dan IM S bagi pet ugas 50 Org Bant uan Pemeriksaan CD 4 75 Org Pert emuan Penguat an PTRM 40 Org Koordinasi Konsult asi ke Dinkes Prop 6 kali Pengadaan M et adon 16 kali PM T ODHA 3640 kali Transport mobile IM S 84 Org Transport mobile VCT 120 Org Pengadaan reagen HIV- AIDS 1 Paket Transport TB M DR 6 Org PM T TB M DR 6 Org Kont ak Treahing dan pelacakan kasus mangkir TB M DR 56 Org Pengembangan kompet ensi DPM 40 Org Peningkat an kompet ensi pet ugas mikroskopis TB 56 Org Bint ek kompet ensi pet ugas TB dalam SITT 112 Org Peningkat an kompet ensi pet ugas ISPA Diare 20 Org Pendampingan Tim PPM 40 Org Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular penyakit endemik epidemik kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Penyakit M enular dan Tidak M enular Surakart a V - 173 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengembangan kapasit as pet uisw agas 1 Paket Cet ak TB 01 sd TB 10 10 Paket Fast ek ke Puskesmas, RS, RB 40 lokasi M onev BIAS ke SD 50 Sekolah Pert emuan PWS Imunisasi 160 Org Pert emuan jejaring imunisasi 80 Org Pert emuan linsek t ingkat Kot a 80 Org Sosialisasi pelaksanaan BIAS 150 Org Koordinasi Konsult asi ke Provinsi 18 kali Belanja Cold Chain 5 Buah Sosialisasi PD3I bagi kader 60 Org Pelacakan dan penanggulangan KLB 6 kali Fast ek ke pusk RS 27 lokasi M onev pemeriksaan dan vaksinasi meningit is bagi jemaah haji 20 lokasi Pert emuan jejaring surveilans 80 Org Pert emuan persiapan pemeriksaan kesehat an dan vaksinasi meningit is 120 Org Pert emuan evaluasi haji 40 Org Pert emuan penanggulangan KLB 40 Org Pert emuan penguat n posbindu PTM 55 Org Pert emuan det eksi dini surveilans fakt or risiko PTM 60 Org Pembinaan t es kebugaran jamaah haji 1 kali Pert emuan surveilans PTM berbasis FKTP 30 Org Pengiriman sampel kasus PD3I 1 Paket BS.10 A Dinas Kesehat an M eningkat kan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular 100 250.000.000 275.000.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kot a Surakart a 100 294.750.000 324.225.000 a BS.16 A Dinas Kesehat an 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kot a Surakart a M eningkat kan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular V - 174 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengadaan rompi unt uk t es kebugaran haji 1 Paket Pengadaan IVA Test kit 11 Unit Pengadaan buku psobindu PTM 1 Paket Proporsi RS Ponek 30 Proporsi RS t erakredit asi 100 Jumlah Dokumen Evaluasi Kesehat an 21 dok Jumlah Dokumen Perencanaan Kesehat an 21 dok Tersedianya Jaringan Komunikasi Dat a dan Informasi 100 Persent ase Pelayanan dat a dan Informasi sesuai st andar 100 Persent ase Puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah Puskesmas yang t erakredit asi 4 lokasi Rakerkesda 1 kali Sosialisasi Renst ra 2016- 2020 1 kegiat an Evaluasi Pencapaian Indikat or SPM 1 kali Diskusi Kelompok Terbat asDKT 1 kali Bint ek Pembuat an Lakip LKPJ dan POA 3 dok Pembuat an Renja dan RKA 2017 2 dok Koordinasi Kegiat an Perencanaan 1 kegiat an Workshop Pengelola Barang 1 kali BS.20 A Dinas Kesehat an Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan 21 dok 123.145.000 135.586.000 a 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Dinas Kesehat an Kot a Surakart a 795.645.000 875.336.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan V - 175 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembuat an Renja Perubahan dan RKA Perubahan 2017 2 dok M onev Terpadu ke UPTD 20 lokasi Evaluasi Pencapaian Kinerja Triw ulanan 3 kali Penyusunan DHA 1 dok Save guarding program JKN 1 kegiat an Perizinan sarana bidang kesehat an di sarana kesehat an 75 lokasi Perizinan t enaga bidang kesehat an 100 Org Desiminasi Keamanan Pangan Bagi pengelola pangan 7 kali Akredit asi puskesmas 4 lokasi Sosialisasi perat uran perundang-undangan 1 kali Penyusunan perundang- undangan 2 Buah Kaji banding peningkat an pelayanan kes 1 kegiat an BLUD 1 kegiat an Perbaikan sist im pencat at an KIA, Gizi, Imunisasi dalam aplikasi 1 Sist em Penyusunan Profil Kesehat an dan booklet kesehat an 1 Paket Penyediaan Dat a dan Informasi 12 bln Pembuat an Profil DKK Audio Visual 1 Paket Pengadaan komput er dan lapt op SIK 1 Paket Persent ase Puskesmas dengan alkes sesuai st andar 100 Jumlah Puskesmas Pembant u yang mengalami peningkat an 18 lokasi 24.595.190.500 18.879.890.590 BS.22 A Dinas Kesehat an

01.02.25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an Terint egrasi 100 206.500.000 227.150.000 a 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an Terint egrasi Kot a Surakart a 100 466.000.000 512.600.000 a BS.21 A Dinas Kesehat an 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as Kot a Surakart a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as V - 176 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah Puskesmas yang mengalami peningkat an 17 lokasi Pembangunan Puskesmas Gilingan bert ingkat DAK 450 m2 DED 1 Paket Review DED 1 Paket Konsult an Pengaw as 1 Paket Penjualan 1 Paket Pembangunan Puskesmas Penumping 450 m2 Pembangunan Puskesmas Nusukan bert ingkat DAK 450 m2 Pembangunan Puskesmas Purw osari 450 m2 Pembangunan Puskesmas Purw odiningrat an 450 m2 Pembangunan Pust u Joyosuran t idak bert ingkat 200 m2 Pembangunan Pust u M inapadi t idak bert ingkat 200 m2 Pembangunan Pust u Clolo t idak bert ingkat 150 m2 Pembangunan Pust u Krembyongan t idak bert ingkat 200 m2 Pembangunan Pust u Semanggi t idak bert ingkat 200 m2 Pembangunan Pust u Danusuman t idak bert ingkat 200 m2 Pembangunan Pust u M akam Cilik 200 m2 Pengadaan Alat Kesehat anDAK 1 Paket Genset 3 Unit Sanit arian Kit DAK 4 Unit Alat Laborat orium kesehat an 1 Paket BS.6 A Dinas Kesehat an M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as 100 2.508.875.000 1.215.348.200 a 01.02.25.06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur yang memadai Kot a Surakart a 100 5.743.428.000 2.994.403.610 a BS.24 A Dinas Kesehat an BS.23 A Dinas Kesehat an 01.02.25.02 Pembangunan puskesmas pembant u Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kot a Surakart a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as M eningkat kan sarana dan prasarana pelayanan kesehat an masyarakat 100 16.342.887.500 14.670.138.780 a 01.02.25.01 Pembangunan puskesmas Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Kot a Surakart a V - 177 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penurunan Angka Kemat ian Bayi per 1000 kelahiran hidup 4,03 Org Penurunan Angka Kemat ian Balit a per 1000 kelahiran hidup 5,64 Org Kunjungan Konsult asi DSA 48 kali Peningkat an Kapasit as SDM dlm penanganan SDIDTK di Puskesmas dan RS 30 lokasi Peningkat an Kapasit as SDM Penanganan BBL di Puskesmas dan RS 34 Org Peningkat an Kapasit as SDM Penanganan Kt A di Puskesmas dan RS 34 Org Peningkat an Kapasit as SDM dalam Penanganan M TBS 34 Org Bint ek Sarkes Tumbuh Kembang di RS 14 lokasi Supervisi Fasilit at if Program Kesehat an Anak ke Puskesmas 17 lokasi Evaluasi Kesehat an Anak di Puskesmas 34 Org Cet ak form pemant auan pert umbuhan anak 26500 lembar Prosent ase Puskesmas Sant un Lansia 100 Prosent ase penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehat an 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya scrining kesehat an lansia 100 Pengadaan Cet ak Buku Lansia 100 buku BS.12 A Dinas Kesehat an M eningkat nya St at us Kesehat an 100 189.707.500 206.445.250 c 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Kot a Surakart a 189.707.500 206.445.250 BS.5 A Dinas Kesehat an

01.02.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia M enurunnya Angka Kemat ian Bayi menjadi 4,03 1000kh dan M enurunnya Angka Kemat ian Balit a menjadi 5,64 1000kh 100 128.000.000 128.370.000 a 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Kot a Surakart a 128.000.000 128.370.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita V - 178 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengembangan Posyandu Lansia Tk Kot a 17 Kelompo k Pengembangan Puskesmas Sant un Lansia 17 lokasi Pert emuan Pembinaan Yankes Lansia pada pet ugas Puskesmas 17 Org M onev Pelayanan Kesehat an Lansia di Puskesmas 17 lokasi Sosialisasi Pembent ukan Komisariat Lansia Tingkat DKK Surakart a 30 Org Pembent ukan Komisariat Lansia Tingkat DKK Surakart a besert a Nama Komisariat 20 Org Peningkat an Kapasit as Tim Geriat ri Puskesmas 17 lokasi TOT Pelat ihan Pengisian Buku Kesehat an Lansia di Puskesmas dan kader 17 lokasi Seminar Lansia 100 Org Senam Bugar Lansia dan Jalan Sehat Tingkat Kot a Surakart a 100 Org

01.02.31 Program pengaw asan

dan pengendalian kesehatan makanan Proporsi TTU TPM M emenuhi syarat 80 61.000.000 67.100.000 Uji pet ik kualit as makanan di Rumah M akan Kat ering 10 lokasi Peningkat an higiene sanit asi 130 Org peningkat an higiene sanit asi DAM 35 lokasi pembinaan Higiene rest oran dan cat ering 35 lokasi fast ek HS TPM 50 Org 100 61.000.000 67.100.000 a BS.25 A Dinas Kesehat an 01.02.31.03 Pengaw asan dan pengendalian keamanan dan kesehat an makanan rest aurant Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman,TTU dan TPM Kot a Surakart a Terw ujudnya kesehat anTTU dan TPM St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia pemeliharaan kesehat an kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Surakart a V - 179 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju pengaw asan HS sent ral makanan jajanan melalui orient asi HS makanan jajanan 15 Org pengaw asan HS sent ral makanan jajanan melalui pemeriksaan 5 lokasi Pembinaan kader pengaw as HS kuliner 60 Org Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pelayanan Kesehat an unt uk Balit a di Puskesmas dan Jaringannya Kinerja Pemerint ah dalam memberikan Paket Pelayanan Kesehat an Bayi Baru Lahir sesuai st andar di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di pusk jaringannya. 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Penurunan Angka Kemat ian Ibu per 100000 kelahiran hidup 58,8 Org Kunjungan Dokt er Sp.OG 192 kali 100 375.000.000 365.199.450 a BS.3 A Dinas Kesehat an 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan Kot a Surakart a M enurunnya angka kemat ian ibu 375.000.000 365.199.450

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak V - 180 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengadaan Buku KIA 15000 buku Bint ek Tim PONED di Puskesmas 40 Org AM P di Puskesmas, RS dan BPM 40 Org M onev Kegiat an Kelas Hamil di Puskesmas 17 lokasi Wisuda Kelas Hamil di Puskesmas 200 Org Penguat an ANC berkualit as di Puskesmas dan RS 29 lokasi Penguat an SOP Pelayanan Kebidanan di Puskesmas 17 lokasi Transfer of Know ledge DSOG dan Nakes di Puskesmas 17 lokasi Supervisi Fasilit at if Program Kesehat an Ibu ke Puskesmas 17 lokasi Bint ek Sarpras Sarkes Sw ast a 20 lokasi Penguat an Kapasit as Tenaga Bidan Kohort berbasis IT di Puskesmas 17 lokasi

01.20 Otda, Pem Umum,

Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian

01.20.20 Program peningkatan

sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 30.000.000 33.000.000 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kot a Surakart a Terbent uknya unit pembangunan int egrit as 1 Unit Terbangunnya zona int egrit as menuju w ilayah bebas korupsi 26 dok 30.000.000 33.000.000 a BS.25 B Dinas Kesehat an 43.338.847.300 38.011.355.640 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Pajang JUM LAH bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a kesehat an ibu, anak dan lansia Surakart a kemat ian ibu menjadi 58,8 100000 kelahiran hidup V - 181 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 100 59.700.000 65.670.000 Terpenuhinya langganan list rik 12 bln Terpenuhinya langganan air 12 bln Terpenuhinya langganan koran 300 eks Terpenuhinya langganan t elepon dan int ernet 12 bln 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja Pemerint ah Daerah dalam Skrining Kesehat an dan Pelayanan Kesehat an Reproduksi penduduk dew asa Usia 19 - 59 t ahun 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya Skrining Kesehat an Penduduk berusia 15 - 18 di puskesmas 100 3.000.000 3.000.000 EB B UPTD. Puskesmas Pajang

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Terpenuhinya kelancaran pelayanan perkant oran 100 59.700.000 65.670.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Pajang Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif V - 182 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehat an olahraga pada kelompok masyarakat 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Persent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an PPPK 15 kali M eningkat nya kemampuan penanganan gaw at darurat 100 3.000.000 3.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Pajang

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Persent ase makanan yang memenuhi syarat 100 1.182.000 1.182.000 Uji sampel makanan 62 Buah Pembelian sampel makanan unt uk uji lab 62 Buah Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Pemberdayaan M asyarakat di Bidang Kesehat an oleh Puskesmas dan Jaringannya 100 38.962.500 38.962.500 BS.19 A UPTD. Puskesmas Pajang

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Tercapainya cakupan St andar Pelayanan M inimal upaya kesehat an 100 1.182.000 1.182.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan M akanan UPTD Puskesmas Pajang V - 183 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan jaringannya 100 Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 75 Kinerja pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Sekolah Pendidikan Dasar 100 Terlaksananya kegiat an penyuluhan kesehat an masyarakat 25 kali Terlaksananya lomba dokt er kecil 1 kali Terlaksananya refreshing guru UKS 1 kali Terlaksananya lomba kader kesehat an SM P SM A 1 kali Terlaksananya kegiat an Jumat Sehat 1 Paket Terlaksananya evaluasi PHBS t at anan rumah t angga t ingkat puskesmas 1 kali Terlaksananya evaluasi PHBS t at anan sekolah 1 kali Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 3,50 153.684.000 153.684.000 BS.4 A UPTD. Puskesmas Pajang

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat Tercapainya cakupan St andar Pelayanan M inimal promosi kesehat an dan pemberdayaan kesehat an 100 38.962.500 38.962.500 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if. UPTD Puskesmas Pajang V - 184 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 80 Prevalensi ibu hamil KEK 3 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a 5 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR 3 Prevalensi anemia pada ibu hamil 40 Terlaksananya Pemberian M akanan Tambahan bagi balit a gizi kurang 25 Org Terlaksananya Pemberian M akanan Tambahan bagi ibu hamil KEK dan anemia 10 Org Terlaksananya Pemberian M akanan Tambahan bagi Anak Sekolah 499 Org Terlaksananya pert emuan validasi dat a PM TAS 1 kali Terlaksananya pert emuan persiapan PM T balit a dan ibu hamil KEK 1 kali Pert emuan orient asi PM T AS 1 kegiat an Terlaksananya orient asi pemant auan pert umbuhan balit a bagi kader 1 kegiat an Proporsi TTU memenuhi syarat 80 4.811.000 4.811.000 01.02.21 Program Pengembangan 100 4.100.000 4.100.000 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Pajang BS.7 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat UPTD Puskesmas Pajang Cakupan gizi baik anak SD, cakupan balit a naik berat badan, cakupan balit a yang dit imbang Cakupan balit a gizi buruk, cakupan balit a gizi kurang, cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis, dan cakupan gizi baik anak SD 100 149.584.000 149.584.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat UPTD Puskesmas Pajang V - 185 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan rumah sehat 75 Terlaksananya kegiat an pengolahan limbah medis dengan pihak ke-3 12 bln Terlaksananya uji laborat orium sampel air bersih 20 Buah Terlaksananya uji laborat orium sampel limbah cair 4 Buah Terlaksananya pengembangan kelurahan STBM 1 kali Terlaksananya kegiat an pengaw asan kant in sekolah 1 Paket Terlaksananya kegiat an pengaw asan pasar sehat 1 Paket Kinerja Pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Persent ase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Angka penemuan kasus filariasis 1 Angka penemuan kasus baru kust a 1 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 80 Org Angka penemuan kasus baru TB CDR 90 36.495.000 36.495.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular 100 4.811.000 4.811.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM UPTD Puskesmas Pajang Terpenuhinya penanganan limbah medis dan uji laborat orium sampel air bersih dan limbah cair. Terpenuhinya pengaw asan kant in sekolah dan pasar sehat . Terpenuhinya pengembangan kelurahan STBM . Pengembangan Lingkungan Sehat V - 186 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi merokok pada usia 18 t ahun 6,90 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+ t ahun 36 Proporsi kasus Diabet es M ellit us di fasilit as pelayanan kesehat an dasar 20 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 20 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus ISPA balit a Angka penemuan kasus diare balit a 44 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 18 Kinerja Pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di puskesmas dan RSUD 100 Angka kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 4 V - 187 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular UPTD Puskesmas Pajang 4 Kelurahan Terlaksananya kegiat an fogging fokus 8 kali HI sekolah, HI TTU, dan HI pemukiman menurun 100 31.320.000 31.320.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an PM T TB Paru 3 Org Penanganan KLB 24 jam 100 2.700.000 2.700.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an pert emuan persiapan BIAS 1 Keg Tercapainya St andar Pelayanan M inimal Imunisasi 100 375.000 375.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an pembinaan kesehat an haji 1 kali Terlaksananya t es kebugaran haji 1 kali Proporsi RS PONEK 30 Persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Proporsi RS yang t erakredit asi 100 111.960.000 111.960.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 100 2.100.000 2.100.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular UPTD Puskesmas Pajang Penanganan KLB 24 jam V - 188 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah puskesmas yang t erakredit asi Terlaksananya kegiat an Sist em M anajemen M ut u ISO 9001:2008 1 Th Terlaksananya kegiat an Akredit asi Puskesmas 1 Th 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an Kesehat an Terint egrasi UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an pelacakan kemat ian 12 bln Tersedianya dat a penyebab kemat ian secara akurat 100 2.940.000 2.940.000 a BS.22 A UPTD. Puskesmas Pajang Angka kemat ian balit a per 1.000 kelahiran hidup 2 Org Angka kemat ian bayi per 1.000 kelahiran hidup 5 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak, dan Lansia UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya kegiat an evaluasi t umbuh kembang anak balit a di puskesmas 1 kali Cakupan det eksi dini t umbuh kembang balit a 100 1.590.000 1.590.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Pajang Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org 900.000 900.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.590.000 1.590.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 100 109.020.000 109.020.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as UPTD Puskesmas Pajang Sist em M anajemen M ut u dan sarana prasarana puskesmas memenuhi st andar ISO 9001 : 2008 dan Akredit asi V - 189 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam memberikan Paket Pelayanan Kesehat an Bayi Baru Lahir sesuai st andar di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pelayanan Kesehat an unt uk Balit a di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Pajang Terlaksananya pert emuan ibu hamil resiko t inggi dengan dokt er SPOG 3 kali Cakupan pelayanan ibu hamil K1, cakupan pelayanan ibu hamil K4, meningkat nya persalinan t enaga kesehat an, cakupan penanganan ibu hamil ibu bersalin resiko t inggi 100 900.000 900.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Pajang Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 180 Org 1.524.000.000 1.618.200.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD melahirkan dan anak V - 190 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase kunjungan baru raw at jalan di puskesmas Kunjungan baru raw at jalan di puskesmas 18 Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 180 Org 1.936.284.500 2.036.454.500 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Penumping Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 38.400.000 40.000.000 Pembayaran rekening list rik 12 bln Pembayaran rekening air 12 bln Pembayaran langganan koran 800 eks Pembayaran rekening t elpon sim t elepon dan int ernet 12 bln

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 15.000.000 50.000.000 Ongkos pindah ke Puskesmas 1 Paket Ongkos pemindahan Puskesmas 1 Paket Belanja Pemindahan Gedung 1 Paket 100 15.000.000 50.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Penumping EB A UPTD. Puskesmas Penumping 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Terpenuhinya pemeliharaan Gedung di Puskesmas Terpenuhinya kebut uhan penunjang operasional perkant oran 12 bln 38.400.000 40.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Puskesmas Penumpin g Surakart a Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 100 1.524.000.000 1.618.200.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Pajang 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Pajang Peningkat an kualit as pelayanan kesehat an V - 191 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Belanja t ransport pindah gedung Puskesmas Penumping 1 Paket 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 17 lokasi Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa 19-59 t ahun 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an Sisw a Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7. 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya Skrining Kesehat an Penduduk berusia 15-18 di Puskesmas 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan beaya pengobat an 24702 5 Org 18.270.000 9.875.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a V - 192 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as. Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Penyediaan dana unt uk pet ugas PPPK dan piket hari besar : - Pet ugas PPPK - Piket Hari Besar 24 kali Terpenuhinya Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an di Puskesmas 100 18.270.000 9.875.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Penumping

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 1.280.000 960.000 Pemant auan jajanan anak sekolah [JAS] di sekolah dasar. 10 lokasi Laborat orium pemeriksaan sampel makanan 14 kali Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar [SD] 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 36.600.000 36.000.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 66 1.280.000 960.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Penumping 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Prosent ase makanan beredar memenuhi syarat aman V - 193 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 75 Penyuluhan kesehat an di M asyarakat 1000 Org Pelaksanaan JUSE di w il. Puskesmas 1 kali Prevalesi bumil KEK 4,50 Prevalensi anemia pada ibu hamil 30 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah [BBLR] 3 Prevalesi gizi buruk balit a 0,01 Prevalensi kekurangan gizi [underw eight ] pada anak balit a 5 Prevalensi w ast ing [kurus] pada balit a 3,50 Prevalensi st unt ing [pendek dan sangat pendek] anak badut a 5 Pemberian makanan t ambahan [PM T] unt uk Balit a 55 Org PM T ibu hamil KEK 13 Org PM T Anak Sekolah 84 Org Pemant auan garam beryodium di Posyandu 40 lokasi Pembant auan garam beryodium di SD 14 lokasi Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Proporsi puskesmas rumah sakit ramah lingkungan 63 14.050.000 4.000.000 BS.14 A UPTD. Puskesmas Penumping

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat Kelurahan dengan yodium baik 80 8.160.000 4.080.000 a 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi masyarakat Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a 100 108.545.000 74.625.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Penumping 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi masyarakat w ilayah kerja UPTD Puskesmas Penumpin g Peningkat an Berat Badan pada sasaran PM T 116.705.000 78.705.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 36.600.000 36.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Penumping 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Terpenuhinya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat V - 194 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM Puskesmas Penumpin g Surakart a Pemusnahan limbah medis 100 Tercapainya pemusnahan limbah medis 100 14.050.000 4.000.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Penumping Prevalensi TB per 100.000 penduduk 80 Angka penemuan kasus baru TB [CDR] 90 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB Paru di Puskesmas dan RSUD 100 Prevalesi HIV pada populasi dew asa 50 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 60 Org Kinerja pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru kust a Angka penemuan kasus ISPA Balit a 2,50 Angka penemuan kasus diare pada balit a 2 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus filariasis Angka kemat ian DBD 1 13.570.000 5.500.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 195 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 50 Org Proporsi kasus DM difaskes pelayanan kesehat an dasar 25 Proporsi kasus hipert ensi di faskes masyarakat 20 Prevalesi berat badan lebih dan kasus obesit as pada usia 18+ t ahun 35 Prevalesi merokok pada usia 30 Prosent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat immunisasi lengkap 100 Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Prosent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi [PD3I] t ert ent u 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Penyemprot an sarang nyamuk 1 kali M enurunnya angka kejadian DBD 60 2.000.000 2.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Penumping V - 196 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Pemberian PM O Penderit a TB Paru 10 Org Angka penemuan penderit a TB Paru 84 7.500.000 1.500.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Penumping 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Puskesmas Penumpin g Surakart a Pemeliharaan peralat an dan mesin kulkas freeser dan cold chain 100 Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi 85 3.070.000 1.000.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Penumping 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Penyelidikan Epidemiologi 54 kali M enurunnya angka kejadian DBD 60 1.000.000 1.000.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Penumping Jumlah Puskesmas t erakredit asi Proporsi RS Terakredit asi 100 Proporsi RS PONEK 30 Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 21 dok Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok Prosent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 72.420.000 56.820.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan V - 197 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Prosent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andard 100 Survailance ISO 9001 dan Akredit asi 2 kali Kalibrasi alat kesehat an 5 kali Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pelayanan pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai dengan st andar puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org 3.000.000 2.500.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Penumping

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak Terpenuhinya Evaluasi dan st andar pelayanan kesehat an di 100 72.420.000 56.820.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya sist em informasi kesehat an t erint egrasi Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a V - 198 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a - Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 100 Org Peningkat an keselamat an ibu hamil 100 3.000.000 2.500.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Penumping Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di puskesmas Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 165 Org 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan puskesmas dengan model BLUD Puskesmas Penumpin g Kot a Surakart a Operasional BLUD 12 bln Terpenuhinya beaya operasional pelayanan BLUD 100 1.223.000.000 1.282.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Penumping 1.552.295.000 1.566.360.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Purw osari Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 12 bln 34.280.000 34.280.000 langganan list rik 12 bln EB A UPTD. Puskesmas Purw osari M eningkat kan Prosent ase 12 bln 34.280.000 34.280.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, Tersedianya administ rasi perkant oran yang memedahi Puskesmas Purw osari Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.223.000.000 1.282.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 199 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju langganan t elepon 12 bln langganan spidi int ernet 12 bln langganan koran 364 eks

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Prosent ase pemenuhan sarana pendungkung pelayana administ rasi kant or 12 bln 130.800.000 130.800.000 pemeliharaan gedung kant or 100 Sew a gedung 12 bln Sew a mobil dan Honor t enaga angkut an pindah 20 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daera dalam skrening kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa usia 19-59 t ahun 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya skrening kesehat an penduduk berusia 15-18 di puskesmas 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrening kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan klas 7 100 20.930.000 20.930.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 12 bln 130.800.000 130.800.000 c EB A UPTD. Puskesmas Purw osari Purw osari 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan administ rasi perkant orsn yang memadahi Puskesmas Purw osari M eningkat kan Prosent ase pemenuhan sarana pendungkung pelayana administ rasi kant or Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or komunikasi, sumber daya air dan list rik kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar perkant oran yang memedahi Purw osari V - 200 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah penduduk yang mendapat bat uan biaya poengobat an 24702 5 Org Prosent ase Puskesmas Yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masya 17 lokasi Kegiat an PPPK 30 kali Pelacakan kemat ian 60 kali Det eksi dini orang dengan gangguan jiw a oleh kader 1 kali Pelacakan at au pendampingan orang dengan gangguan jiw a oleh pet ugas 2 kali

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 2.546.000 2.546.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan kebersediaan obat dan mut u obat dan makanan Puskesmas Purw osari Pengambialan smpel makanan 27 kali M eningkat kan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 12 bln 2.546.000 2.546.000 c BS.19 A UPTD. Puskesmas Purw osari Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 100 69.145.000 69.145.000 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12 20.930.000 20.930.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat kan pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Puskesmas Purw osari M eningkat kan Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masya V - 201 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja npemerint ah dalam melakukan promosin pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja npemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an sekolah pendidikan dasar 100 Pert emuan jumat sehat 1 kali Pelaksanaan M M D 3 kali Penyuluhan kesehat an 46 kali Lomba PHBS SD Tingkat Puskesmas 1 kali Lomba PHBS Rumah Tangga Tingkat Kelurahan 1 kali Prevalensi set unt ing at au pendek anak badut a 40 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balit a 5 Prevalensi w ast in at au kurus npada anak balit a 100 167.330.000 167.330.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 12 bln 69.145.000 69.145.000 c BS.4 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan , sert a meningkat nya pembiyaaan kegiat an promot if dan pevent if. Puskesmas Purw osari M eningkat kan Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an disekolah dasar masyarakat V - 202 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensin gizi buruk pada balit a 0,01 Bayi dengan berat badan lahir rendah 40 Present asi bayi nusian kurangdarin 6 bulan yang mendapat asin eksklusif 80 Prevalensi anemia pada ibu hamil 40 Prevalensi Bumil KEK 96 Pemberian makanan t ambahan balit a kurang gizi 47 Org Pemberian makanan t ambahan bumil KEK 10 Org Pemberian makanan t ambahan anak sekolah 47 Org Pert emuan Orient asi PM T AS 1 kali Pert emuan validasi dat a PM T AS 1 kali Pert emuan persiapan PM T balit a dan Bumil 1 kali Pert enuan Orient asi Pemat auan Pert umbuhan balit a bagi kader 1 kali Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Pemeriksaan iar bersih 60 kali Pemusnahan limbah medis 12 kali Pelaksanaan Pemicuan Sanit asi Tot al Berbau M asyarakat STBM 1 kali 12 bln 11.924.000 11.924.000 c BS.15 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat kan kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU, dan TPM Puskesmas Purw osari M eningkat kan Cakupan rumah sehat dan Proporsi TTU memenuhi syarat 11.924.000 11.924.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 12 bln 167.330.000 167.330.000 c BS.7 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat kan st at us gizi msyarakat Puskesmas Purw osari M enurunkan Prevalensi ibu hamill KEK dan prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a V - 203 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pert emuan M onit oring, Konsulidasi dan Evaluasi Sanit asi Tot al Berbau M asyarakat 1 kali Present ase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa persen 50 Angka penemuan HIV AIDS 0,90 Kinerja pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDSdi puskesmas dan RSUD 100 - 0 bln Prevalensi merokok pad usia kurang dari 18 t ahun 100 Angka kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 5 Kinerja pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Penyemprot an foging sarang nyamuk 12 kali 12 bln 60.320.000 60.320.000 c BS.1 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan t idak Puskesmas Purw osari M enurunkan Angka kemat ian DBD dan 78.020.000 78.020.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular pariw isat a V - 204 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penyelidikan epidemiologi kasus DBD 20 kali Pemberian makanan t ambahan penderit a TBC 14 Org Sisialisasi penaggulangan HIV IAD pada remaja 3 Kel 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat kan Pengendalian Penyakit b M enular dan Tidak M enular Puskesmas Purw osari Pert emuan Persiapan BIAS 2 kali M enurunnya Prosent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3It ert ent u 12 bln 750.000 750.000 c BS.16 A UPTD. Puskesmas Purw osari Pelacakan Jemaah haji 47 Org Tes kebugaran haji 1 kali Pembinaan haji 3 kali Pembinaan posbindu dengan kasus PTM Penyakit Tidak M enular 7 Org Jumlah dokumen evaluasi kesehat n 21 dok Jumlah dokumen perencanaan ksehat an 21 dok Jumlah puskesmas t erakredit asi 17 lokasi Proporsi RS yang t erakredit asi 100 Prosent asi pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a informasi 17 lokasi 71.270.000 71.270.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 12 bln 8.040.000 8.040.000 c BS.10 A UPTD. Puskesmas Purw osari BS.2 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat kan Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Puskesmas Purw osari peningkat an kinerja pemerint ah dalam respon SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang vdari 24 jam M enurunkan Prevalensi t uberkulosis TB per 100.000 penduduk dan angka penemuan kasus 12 bln 8.910.000 8.910.000 c 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat kan Pengendalian Penyakit M enular dan t idak M enular Puskesmas Purw osari Purw osari sarang nyamuk kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Penyakit M enular dan t idak M enular Purw osari kemat ian DBD dan Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk V - 205 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent asi puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Pelaksanaan ISO 12 bln Kalibrasi peralat an kerja 15 Buah Kaji Banding ke Puskesmas Akredit asi 1 kali Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 2 Org Angka kemat ian bayi per 1000 kelahiran hidup 5 Org Pemant auan Neonat us rist i 15 kali Lomba balit a 1 kali Kinerja pemerint ah dalam upaya pelyanan kesehat an unt uk balit a dipuskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint aha dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai set andar dipuskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan pakeket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org 5.740.000 5.740.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 12 bln 7.020.000 7.020.000 c BS.5 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Puskesmas Purw osari M enurunkan Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran 7.020.000 7.020.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 12 bln 71.270.000 71.270.000 c BS.21 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Bekualit as Puskesmas Purw osari Peningkat an Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Bekualit as V - 206 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Pembianan SKD 36 kali Pemant auan ibu hamil rist i 60 Org Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 100 Proset ase kunjungan baru raw at jalan di puskesmas 100 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan Pelayanan Puskesmas dan RSUD Dengan M odel BLUD Puskesmas Purw osari Operasional Pelayanan kesehat an di puskesmas 12 bln M eningkat kan Prosent ase kunjungan raw at jalan baru di puskesmas dan jumlah kunjungan puskesmas per hari 12 bln 963.818.000 992.732.540 c BS.26 A UPTD. Puskesmas Purw osari 1.562.823.000 1.591.737.540 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Jayengan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 48.000.000 52.800.000 Langganan jasa komonikasi Telephon int ernet 12 bln EB A UPTD. Puskesmas Jayengan Penyediaan jasa komonikasi t elepon selama selama 12 100 48.000.000 52.800.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Jayengan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 963.818.000 992.732.540

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD 12 bln 5.740.000 5.740.000 c BS.3 A UPTD. Puskesmas Purw osari 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Puskesmas purw osari M eningkat kan Kinerja pemerint ah dalam memberikan V - 207 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Langganan jasa sumber daya air 12 bln Langganan jasa sumber List rik 12 bln Tambah daya list rik 1 kali Langganan Koran 302 eks

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Rasio kecukupan sarana dan prasarana aparat ur 100 61.500.000 40.000.000 Perbaikan Puskesmas 620 m2 Baya sew a gedung kant or pelayanan Pust u M akam Cilik 1 Th Biaya sew a angkut barang t erkait rehab Pust u M akam Cilik 2 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daerah dalam Skrining Kesehat an pelayanan kes Reproduksi penduduk desaw a usia 19-59 t h 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya Skrining Kesehat an Penduduk berusia 15 - 18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan Skrining Kesehat an Sisw a Pendidikan Dasar kelas 1 dan klas 7 100 11.500.000 13.000.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 100 61.500.000 40.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Jayengan 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTDpusk esmas Jayengan M eningkat nya kenyamanan dan kw alit as pelayanan kesehat an selama selama 12 bulan Penyediaan jasa air selama 12 bulan,Penyediaan jasa list rik selama 12 bulan, penyediaan jasa surat kabar daya air dan list rik dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a yang memadai Jayengan V - 208 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 100 Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan Kes Jiw a 100 Kegiat an PPPK Selama 1 t ahun 20 kali Pelayanan Kesehat an Hari raya dan cut i bersama 5 kali Aut opsi verbal 12 bln Det eksi, pelacakan, Pedampingan dan pemant auan penderit a gangguan jiw a 1 Th

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 1.939.000 2.232.000 Pembelian sempel makanan 20 Jenis Biaya Uji sample 20 Jenis Cakupan rumah t angga Sehat ut ama paripurna 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi pemberdayaan M asyarakat di Bidang Kesehat an Oleh Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan Jaringannya 100 33.850.000 37.500.000 BS.19 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 1.939.000 2.232.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M emast ikan ket ersediaan obat , mut u obat dan makanan UPTD puskesmas Jayengan 100 11.500.000 13.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Jayengan 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkw alit as UPTD puskesmas Jayengan Terlaksana Kegiat an PPPK Selama 1 t ahun dan Pelayanan Kesehat an Hari raya dan cut i bersama sert a Aut opsi Verbal V - 209 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di sekolah Pendidikan Dasar 100 Kegiat an serasehan jumat sehat 1 kali Penyuluhan kesehat an 12 kali Pembinaan Kader Kesehat an 3 kali Lomba PHBS Tingkat SD dan PHBS Tat anan Rumah Tangga 1 kali Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a persen 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a persen 3,50 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a persen 5 Pervalensi gizi buruk pada balit a 0.01 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 65 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR persen 3.5 Prevalensi Bumil KEK 4.5 Prevalensi anemia pada ibu hamil persen 30 108.310.000 120.000.000 BS.4 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat Terlaksanaya Kegiat an serasehan jumat sehat , Penyuluhan kesehat an dan Pembinaan Kader Kesehat an 100 33.850.000 37.500.000 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if; UPTD Puskesmas Jayengan V - 210 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pemberian t ambahan makanan PM T Anak Sekolah 210 Org Pemberian t ambahan makanan PM T Balit a Girang 50 Org Pemberian t ambahan makanan PM T Bumil KEK 18 Org Proporsi TTU memenuhi syarat Cakupan Rumah Sehat 100 Pemusnahan limbah M edis 12 bln Uji sampel air bersih 36 eks Persent ase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja Pemerint ah dalam Respons SKDR yang dilakukan dalam Wakt u Kurang dari 24 Jam 100 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Prevalensi merokok pada usia ≠¤ 18 t ahun 100 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+ t ahun persen 5 34.475.000 37.922.500 BS.15 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular Tercapainya Cakupan Rumah Sehat dan Proporsi 100 1.648.000 1.812.800 a 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukman, TTU dan TPM UPTD Puskesmas Jayengan 1.648.000 1.812.800 BS.7 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksanya PM T Anak Sekolah, Bumil KEK dan Balt ga Girang 100 108.310.000 120.000.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat UPTD.Pusk esmas Jayengan V - 211 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Proporsi kasus Diabet is melit us di Fasilit as Pelayanan Kesehat an dasar 20 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 25 Angka Kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 40 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus filariasis Angka penemuan kasus ISPA Balit a 1 Angka penemuan kasus diare balit a 90 Angka penemuan kasus baru kust a 0.0013 Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 0.015 Prevalensi HIV pada populasi dew asa persen 0,06 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas RSUD 100 Angka Penemuan kasus Baru TB CDR 75 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 85 V - 212 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular. Kalurahan Foging Focus 3 kali Tercapainya angka penanganan kasus DBD 100 14.005.000 15.405.500 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Jayengan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular. Kalurahan PM T Penderit a TB Paru 5 Org Terlaksananya PM T Penderit a TB Paru 100 4.500.000 4.950.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Jayengan BIAS Imunisasi DT TT dan Campak 15 Sekolah Pelacakan Imunisasi 15 Sekolah 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular. UPTD Puskesmas Jayengan Pembinaan kesehat an calon haji dan Pelacakan jemaah haji K3JH 30 Org Tercapainya Pelacakan KLB Pembinaan kesehat an calon haji dan pelacakan haji 100 2.270.000 2.497.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Jayengan Tersedianya Jaringan Komunikasi Dat a dan Informasi 100 Jumlah Dokumen Evaluasi Kesehat an 21 dok Jumlah Dokumen Perencanaan Kesehat an 21 dok Present ase Pelayanan dat a dan Informasi sesuai st andar 100 139.200.000 160.000.000 BS.16 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Terlaksanya BIAS Imunisasi DT TT Campak dan Pelacakan Imunisasi 100 13.700.000 15.070.000 a 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular. UPTD Puskesmas Jayengan V - 213 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Present ase Puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Proporsi RS PONEK 100 Proporsi RS yang t erakredit asi 100 Jumlah puskesmas yang t erakredit asi 100 Jasa Kalibrasi Alkes 1 Th - Survailand ISO 2 kali Dokumen Akredit asi Puskesmas 12 bln Angka kemat ian balit a per 1.000 kelahiran hidup 5,64 Angka kemat ian bayi per 1.000 kelahiran hidup 4.03 Lomba balit a sehat 1 kali Pelat ihan SDDTK guru TK dan PAUD 23 Org Pelat ihan SDDTK Kader Posyandu 66 Org Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pelayanan Kesehat an unt uk Balit a di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan Paket Pelayanan Kesehat an Bayi Baru Lahir sesuai st andar di Puskesmas dan Jaringannya 100 11.260.000 12.386.000 BS.5 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak Terlaksananya Screening SDIDTK Balit a, Penanganan gangguan t umbuh kembang balit a dan 100 11.650.000 12.815.000 a 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Jayengan 11.650.000 12.815.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita Terlaksananya pelayanan kesehat an sesuai ISO dan selesainua pembuat an 100 139.200.000 160.000.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as UPTD.Pusk esmas Jayengan V - 214 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di pusk jaringannya. 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil. 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup Screning Bumil 16 Org Pert emuan Kelas Hamil 14 kali Pengadaan Buku KIA 1 Paket Jumlah Kunjungan puskesmas orang per hari 150 Org Persent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 10 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engot imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD. UPTD Puskesmas Jayengan Pelayanan kesehat an raw at jalan 43000 Org Terpenuhinya pelayanan kesehat an semua kunjungan raw at jalan 100 930.000.000 1.023.000.000 c BS.26 A UPTD. Puskesmas Jayengan 1.393.332.000 1.513.468.300 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Kratonan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 930.000.000 1.023.000.000 BS.3 A UPTD. Puskesmas Jayengan

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD Tercapanya memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil. 100 11.260.000 12.386.000 a 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Jayengan V - 215 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi perkant oran 100 15.400.000 17.000.000 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Krat onan Belanja Rekening List rik 12 bln kecukupan jasa komunikasi, list rik dan air 100 15.400.000 17.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Krat onan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan gedung Puskesmas Krat onan 500 m3 Sew a Gedung 1 Rumah Pemeliharaan Gedung Pust u Joyot akan 1 300 m3 Pemeliharan Gedung Pust u Joyot akan 2 300 m3 Tenaga Angkut pindahan ke rumah sew a 5 Org 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja Pemerint ah daerah dalam Skrining Kesehat an dan pelayanan Kesehat an Reproduksi penduduk dew asa Usia 19 - 59 t h 100 6.452.000 7.000.000 EB A UPTD. Puskesmas Krat onan

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat pemenuhan kenyamanan pelayanan masyarakat . 80 60.000.000 60.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai. UPTD Puskesmas Krat onan V - 216 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya Skrining Kesehat an Penduduk berusia 15 - 18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan skrining kesehat an Sisw a Pendidikan dasar Kelas 1 dan 7 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 24702 5 Org Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesorga pada kelompok M asyarakat 1 Kelom pok Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an Jiw a 100 Pelayanan PPPK dan Posko Hari Raya 24 kali Sosialisasi Kesehat an Jiw a 1 kali

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 865.000 750.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u obat dan M akanan Kelurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan Pengambilan sample makanan minuman 5 Buah pemenuhan pelaksanaan kegiat an pengambilan sample makanan minuman 100 865.000 750.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Krat onan BS.18 A UPTD. Puskesmas Krat onan Penyelenggaraan Kesehat an Jiw a 100 6.452.000 7.000.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as Wilayah Kot a Surakart a V - 217 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan Jaringannya. 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Sekolah Pendidikan Dasar 100 Cakupan rumah t angga sehat Ut ama dan Paripurna 80 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Pemberdayaan M asyarakat di Bidang Kesehat an oleh Puskesmas dan Jaringannya. 100 Pengembangan RW PHBS 3 RW Cet ak leaflet 7 rim Pengadaan Rot at ion Light Box 1 Buah Penyuluhan Kesehat an M asyarakat 16 kali BM S-Juse 1 kali Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak Balit a 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 3,50 91.200.000 99.175.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 30.625.000 34.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Krat onan BS.11 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu Pemenuhan Kegiat an Penyuluhan M asyarakat Pola pemenuhan pelaksanaan kegiat an pengembangan RW PHBS 100 51.675.000 55.000.000 c 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya Wilayah Kalurahan Krat onan, Danukusu man, 82.300.000 89.000.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat V - 218 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak Balit a 5,30 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,03 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 80 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah 3 Prevalensi Bumil KEK 3,30 Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil 40 Pemberian PM T Ibu Hamil KEK 8 Org Pemberian PM T Balit a Gizi Kurang 30 Org Pemberian PM T-AS 250 Org Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan Rumah Sehat 75 Pengambilan sample Air Bersih 12 Buah Pemusnahan limbah medis 12 kali Uji Pet ik alat 5 kali Pemicuan STBM 1 kegiat an Angka penemuan kasus filariasis 1 Angka Kesakit an M alaria Angka penemuan kasus ISPA Balit a Angka penemuan kasus diare Balit a 44 Angka penemuan kasus baru kust a 1 25.300.000 25.300.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular 100 7.550.000 7.550.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an Pemukiman, TTU dan TPM . Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan pemenuhan kegiat an pengembangan lingkungan sehat 7.550.000 7.550.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 91.200.000 99.175.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us Gizi M asyarakat Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, t ercapainya kegiat an Pemberian Tambahan M akanan dan vit amin V - 219 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam upaya Pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 60 Org Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru TB Paru 90 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 80 Penyemprot an fogging sarang nyamuk 6 kali Penyelidikan Epidemiologi 10 kali 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan. Skreening TB Paru 3 kegiat an Pemenuhan Pelaksanaan Kegiat an Skrining TB Paru 100 1.500.000 1.500.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan. Pert emuan persiapan dan Evaluasi pelaksanaan BIAS 2 kegiat an Pemenuhan pelaksanaan kegiat an BIAS 100 1.700.000 1.700.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Krat onan 100 18.450.000 18.450.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Penanganan Kasus Demam Berdarah V - 220 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penyelidikan Epidemiologi 20 kali Pembinaan kesehat an calon jamaah haji 1 kegiat an Proporsi RS PONEK 100 Proporsi RS yang Terakredit asi 100 Jumlah Puskesmas yang t erakredit asi 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an Berkualit as UPTD Puskesmas Krat onan Pelaksanaan Kegiat an ISO 12 kali Pemenuhan pelaksanaan kegiat an ISO 12 kali 133.920.000 145.000.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Krat onan 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya sist em Informasi Kesehat an Terint egrasi UPTD Puskesmas Krat onan Pelaksanaan kegiat an SIM PUS 12 kali Pemenuhan pelaksanaan kegiat an SIM PUS 100 1.200.000 1.200.000 a BS.22 A UPTD. Puskesmas Krat onan Angka kemat ian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2 Org Angka Kemat ian Balit a per 1.000 kelahiran hidup 5 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan. Pengadaan alat permainan anak 1 kegiat an Pemenuhan pelaksanaan kegiat an Pelacakan Bayi balit a Rist i 100 750.000 800.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Krat onan 750.000 800.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 135.120.000 146.200.000 BS.10 A UPTD. Puskesmas Krat onan

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Pemenuhan pelaksanaan kegiat an PE dan Surveilance Penyakit 100 3.650.000 3.650.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu V - 221 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase Puskesmas Sant un Lansia 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya skrining Kesehat an Lansia 100 Prosent ase penduduk lansia yang mendapat pelayanan Kesehat an 55 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan. Skrining Kesehat an Lansia 1 kali pemenuhan kegiat an Skrining Kesehat an Lansia 100 925.000 1.200.000 c BS.12 A UPTD. Puskesmas Krat onan Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket Pelayanan Kesehat an Bayi Baru lahir sesuai st andart di Puskesmas dan Jaringannya. 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 71 Org 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Kalurahan Krat onan, Kalurahan Danukusu man, Kalurahan Joyot akan. Kegiat an Kelas Hamil 1 Kelompo k Pemenuhan pelaksaaan kegiat an Kelas Hamil 100 2.750.000 3.000.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Krat onan 2.750.000 3.000.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 925.000 1.200.000

01.02.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia V - 222 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah Kunjungan Puskesmas orang per hari 180 Org Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Krat onan Pelayanan Kunjungan raw at jalan 54000 Org Pemenuhan kegiat an Pelayanan BLUD 100 1.035.000.000 1.191.500.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Krat onan 1.463.612.000 1.648.475.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gajahan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 48.300.000 48.300.000 Langganan t elepon dan int ernet 12 bln Langganan List rik 12 bln Langganan air 12 bln Langganan surat kabar 366 eks Langganan majalah 12 buku 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

EB A UPTD. Puskesmas Gajahan Prosent ase kecukupan pelayanan langgangan t elepon dan int ernet , langganan list rik, langganan air, langganan koran dan 100 48.300.000 48.300.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Gajahan Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1.035.000.000 1.191.500.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 223 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 28.450 Org Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 10 Kelom pok Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 5 Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi remaja penduduk dew asa usia 19-59 t h 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upayt a skrining kesehat an penduduk berusia 15 - 18 di Puskesmas 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayt anan kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Pelayanan PPPK 10 kali Pelayanan kesehat an dalam rangka cut i bersama dan libur nasional lebaran t ahun 2016 15 Org BS.18 A UPTD. Puskesmas Gajahan Present ase pelayanan PPPK dan Prosent ase pelayanan kesehat an dalam rangka cut i bersama 100 9.125.000 9.125.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya pemerat aan Akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Wilayah kot a Surakart a, 6 kalurahan binaan 9.125.000 9.125.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat V - 224 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pencat at an dan pelaporan jumlah kemat ian dan resume kemat ian AV SM PK 12 kali

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 2.152.000 2.152.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Sekolah w ilayah binaan Puskesmas Gajahan Pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya 22 Sekolah Prosent ase baik pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya di sekolah 100 2.152.000 2.152.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Gajahan Kinerja Puskesmas dalam melakukan Promosi prmbrrdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah daerah melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar 100 Cakupan rumah t angga sehat ut ama da paripurna 80 42.700.000 42.700.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat rangka cut i bersama sert a libur nasional lebaran t ahun 2016, pelayanan AV SM PK SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a binaan Puskesmas Gajahan dan UPTD Puskesmas V - 225 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penyuluhan kesehat an pada masyarakat 57 kali Kegiat an Jumat Sehat 1 kali Prevaiensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut apersen 3 Prevalensi w ast ingkurus anak balit apersen 5 Prevalensi Kekurangan giziunderw eight pada anak balit a persen 5 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 80 Prevalensi bumil KEK 100 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLRpersen 15 Prevalensi anemia pada ibu hamil persen 40 Pemberian makanan t ambahan ibu hamil KEK 30 Org Pemberian makanan t ambahan Balit a Gizi kurang 50 Org Pemberian makanan t ambahan anak sekolah 109 Org Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan Rumah Sehat 75 4.500.000 4.500.000 BS.7 A UPTD. Puskesmas Gajahan

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat St at us gizi balit a girang, bumil KEK anemia dan prosent ase st at us gizi baik pada anak sekolah 100 99.310.000 99.310.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Wilayah binaan UPTD Puskesmas Gajahan Posyandu dan sekolah 99.310.000 99.310.000 BS.4 A UPTD. Puskesmas Gajahan

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat Prosent ase peningkat an penget ahuan, sikap dan perilaku 100 42.700.000 42.700.000 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat Wilayah binaan UPTD Puskesmas V - 226 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an lingkungan Puskesmas Puskesmas Gajahan Pemusnahan Limbah medis 12kali 12 kali Prsent ase pengolahan limbah medis 100 4.500.000 4.500.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Gajahan Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3It ert ent u 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asapersen 50 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di Puskesmas RSUD 90 Angka kemat ian DBD 100 Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 100 Prevalensi Tuberkolosis per 100.000 penduduk 80 Kinerja pemerint ah dalam upaya Pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 90 Angka penemuan kasus baru HIV 25 Angka penemuan kasus baru AIDS 60 Angka penemuan kasus baru TBCDR 100 16.640.000 21.140.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 227 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah binaan UPTD Puskesmas Gajahan Pelaksanaan fogging fokus 3 lokasi Prosent ase kemat ian DBD dan prosent ase angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 100 7.000.000 7.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Gajahan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian Penyakit menular dan t idak menular Wilayah binaan Puskesmas Gajahan Pemberian t ambahan makanan pasien TB Paru 5 Org Cakupan penanganan dan penemuan penderit a TB Paru 100 4.500.000 9.000.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Gajahan 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Sekolah Dasar Wilayah binaan Puskesmas Gajahan Pelaksanaan BIAS 22 Sekolah Prosent ase cakupan imunisasi anak sekolah BIAS 100 3.240.000 3.240.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Gajahan Pelacakan kesehat an haji 15 kali Pelaksanaan PE Penyelidikian Epidemiologi 30 kali

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang t erakredit rasi ISO 100 63.440.000 63.440.000 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u pelayanan kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Gajahan dan Penyeleng gara Kalibrasi Alkes Pelaksanaan Audit int ernal dan audit ekst ernal 2 kali Prosent ase capaian sasaran mut u pelayanan 100 63.440.000 63.440.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Gajahan 100 1.900.000 1.900.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Gajahan 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah binaan Puskesmas Gajahan Present ase penanganan penyakit menular dan prosent ase penanganan V - 228 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian bayi per 1.000 kelahiran hidup 5 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Angka kemat ian balit a per 1.000 kelahiran hidup 2 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Posyandu Balit a Binaan Puskesmas Gajahan Peningkat an penget ahuan dan pelat ihan sert a pendidikan peraw at an anak balit a 350 Org Pelayanan kesehat an dan peraw at an anak balit a 100 3.730.000 3.730.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Gajahan Kinerja pemerint ah dalam upaya kesehat an unt uk balit a di Puskesmas dan jaringannya 80 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di puskesmas dan jaringannnya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 98 2.900.000 2.900.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.730.000 3.730.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita V - 229 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Gajahan Bert ambahnya penget ahuan kesehat an bagi ibu hamil 20 Org Pelayanan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 100 2.900.000 2.900.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Gajahan Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 100 Present ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 100 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Gajahan, Pust u Joyosuran, Puskesling 4 lokasi Jumah kunjungan pelayanan kesehat an raw at jalan dan raw at inap 54000 Org Pelayanan kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 100 1.380.000.000 1.450.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Gajahan 1.672.797.000 1.747.297.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Sangkrah Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 51.000.000 55.000.000 pembayaran rekening t elepon 12 bln EB A UPTD. Puskesmas Sangkrah Terpenuhinya kecukupan 100 51.000.000 55.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran Puskesmas Sangkrah, Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.380.000.000 1.450.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 230 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembayaran rekening list rik 12 bln Pembayaran rekening air PDAM 12 bln Pembayaran langganan surat kabar 350 eks Pembayaran langganan int ernet 12 bln 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an kesehat an reproduksi dew asa usia 19-59 t h 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an penduduk berusia 15-18 di puskesmas 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a sekolah pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 10 Kelom pok 6.000.000 6.000.000 Sangkrah

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat kecukupan pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan list rik komunikasi, sumber daya air dan list rik kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a administ rasi perkant oran yang memadai Sangkrah, Pust u Semanggi I, Pust u Semanggi II V - 231 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 5 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya kesehat an 24702 5 Org 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an mut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu Kot a Surakart a Operasional PPPK TGC 25 Keg Terpenuhinya pelaksanaan PPPK pada event -event khusus 100 6.000.000 6.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Sangkrah Cakupan rumah sehat ut ama dan paripurna 75 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an si sekolah pendidikan dasar 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 35.000.000 35.000.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat V - 232 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Bincang Jumat Sehat 200 Org Penyuluhan kesehat an di masyarakat 1250 Org Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 3 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 5 Prevalensi kekurangan gizi underw ight pada anak balit a 5 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 80 Bayi dengan berat badan lahir rendah BBLR 2 Prevalensi bumil KEK 3,30 Prevalensi anemia pada ibu hamil 3.3 Pemberian PM T Balit a Gizi Kurang 120 Org Pemberian PM T Ibu Hamil KEK Anemi 40 Org Pemberian PM T Anak Sekolah 320 Org Kinerja pemerint ah daerah dalam inspeksi sanit asi di sekolah dan pasar t radisional 100 Proporsi puskesmas RS ramah lingkungan 100 6.860.000 7.000.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 202.370.000 203.000.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Sangkrah 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya st at us gizi masyarakat Wilayah Binaan Puskesmas Sangkrah M eningkat nya st at us gizi penerima PM T Balit a, Bumil, AS 202.370.000 203.000.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 35.000.000 35.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Sangkrah 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat andan pemberdayaan masyarakat Wilayah Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Terlaksananya penyuluhan kesehat an di masyarakat V - 233 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan rumah sehat 75 Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Proporsi TPM memenuhi syarat 100 Pemeriksaan air bersih 10 lokasi Pemusnahan limbah medis 12 bln Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam kurun w akt u kurang dari 24 jam 100 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Prevalensi merokok pada usi 18 t ahun 15 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+ t ahun 2 Proporsi kasus diabet es melit us di fasilit as pelayanan kesehat an 5 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 2 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 5 20.240.000 22.040.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular 100 6.860.000 7.000.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Sangkrah 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya kualit as dan kuant it as ksehat an pemukiman, TTU dan TPM Puskesmas Sangkrah, Wilayah binaan Terpenuhinya lingkungan yang semakin bersih dan sehat V - 234 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian DBD 1 Angka penemuan kasus filariasis Angka penemuan kasus ISPA balit a 100 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus diare balit a 100 Angka penemuan kasus baru kust a Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di puskesmas danRSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 25 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di pukesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus TB Baru CDR 90 Prevalensi t uberkulosis TB per 100.000 pendududk 80 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah binaan puskesmas sangkrah Pelaksanaan fogging fokus 4 kali Terlaksananya fogging fokus 100 12.140.000 12.140.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Sangkrah V - 235 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Wilayah binaan puskesmas Sangkrah PM T penderit a TB Paru 6 Org Terpenuhinya PM T bagi penderit a TB Paru 100 5.600.000 7.400.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Sangkrah 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular SD Wilayah binaan puskesmas sangkrah BIAS campak, BIAS DT TT 26 Sekolah Terlaksananya BIAS 100 2.500.000 2.500.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Sangkrah Persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok Persent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 21 dok Proporsi RS PONEK 30 Proporsi RS yang t erakredit asi 100 Jumlah puskesmas yang t erakradit asi Survellance ISO 1 Th Akredit asi 1 Th BS.21 A UPTD. Puskesmas Sangkrah Terpenuhinya ISO dan Akredit asi di Puskesmas 100 65.000.000 65.000.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Puskesmas Sangkrah 65.000.000 65.000.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan V - 236 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 2 Org Angka kemat ian bayi per 1000 kelahiran hidup 5 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Puskesmas Sangkrah Sosialisasi t umbuh kembang pada balit a unt uk kader 55 Org Balit a mendapat kan gizi seimbang 100 3.040.000 3.040.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Sangkrah Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org Kinerja pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 3.040.000 3.040.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.040.000 3.040.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita V - 237 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Puskesmas Sangkrah Sosialisasi brain boost er pada ibu hamil 55 Org Terlaksananya sosialisasi brain boost er pada ibu hamil 100 3.040.000 3.040.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Sangkrah Persent ase kunjungan raw at jalan baru di puskesmas Junlah kunjungan puskesmas per hari 175 Org 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan model BLUD Puskesmas Sangkrah Biaya operasional BLUD 12 bln Terlaksananya puskesmas BLUD 100 1.837.500.000 2.250.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Sangkrah 2.230.050.000 2.649.120.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Purw odiningratan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1.837.500.000 2.250.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 238 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persen pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 39.960.000 45.000.000 Langganan t elepon 12 bln Langganan int ernet 12 bln Langganan air 12 bln Langganan list rik 12 bln Langganan surat kabar 365 eks

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 90.000.000 Sew a gedung 1 Paket Jasa angkut 1 Paket Upah t ukang 6 Org Jasa servis bongkar pasang dent al unit 2 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa usia 19-59 t h 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an penduduk berusia 15-18 di puskesmas 100 12.680.000 13.000.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 100 90.000.000 c EB A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an EB A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Puskesmas Puskesmas M eningkat nya kualit as fasilit as pelayanan kesehat an Persen kecukupan pelayanan jasa t elekomunikasi, air, list rik dan surat kabar 100 39.960.000 45.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Puskesmas Purw odini ngrat an V - 239 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan screening kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 100 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 100 Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Kegiat an PPPK 20 kali Det eksi dini orang dengan gangguan jiw a oleh kader 6 Kel Pelacakan pendampingan orang dengan gangguan jiw a oleh pet ugas 10 kali Aut opsi verbal SM PK 12 bln

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Persent ase makanan yang memenuhi syarat 85 1.290.000 1.500.000 Pengambilan sampel makanan 30 Buah Pemeriksaan sampel usap alat 20 Buah BS.19 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an Terpant aunya keamanan makanan jajanan anak sekolah yang dijajakan 2 Keg 1.290.000 1.500.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Sekolah binaan Puskesmas Purw odini 100 12.680.000 13.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an mut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu Kot a Surakart a Cakupan penanganan kegaw at darurat an V - 240 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 80 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar 100 Penyuluhan kesehat an 720 Org Jumat sehat 100 Org Evaluasi dokt er kecil 11 Sekolah Pelat ihan dokt er kecil 11 Sekolah Evaluasi kemandirian Posyandu balit a dan lansia 63 Kelompo k Evaluasi PHBS t at anan rumah t angga 38 RW Evaluasi PHBS SD 11 Sekolah Rapat persiapan UKS 1 kali Pelat ihan guru UKS 11 Sekolah BS.4 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an Prosent ase cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 80 31.745.000 35.000.000 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Kelurahan binaan Puskesmas Purw odini ngrat an 31.745.000 35.000.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat V - 241 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Rapat persiapan kegiat an evaluasi promosi kesehat an 3 kali Rapat evaluasi kegiat an lomba promosi kesehat an 1 kali Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif 80 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR 3 Prevalensi gizi buruk balit a 0,04 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a 6,59 Prevalensi w ast ing kurus pada balit a 4 prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 20 Prevalensi bumil KEK 4 Prevalensi anemia pada ibu hamil 40 Pemberian M akanan Tambahan balit a gizi kurang 50 Org Pemberian M akanan Tambahan Ibu hamil KEK Anemia 5 Org Pemberian M akanan Tambahan Anak Sekolah 325 Org Pert emuan sosialisasi dan validasi dat a PM T 2 kali Pemant auan kegiat an PM T balit a gizi kurang dan ibu hamil KEK 3 kali Honor PPTK 12 bln BS.7 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an M eningkat nya prosent ase kelurahan bebas raw an gizi 100 126.495.000 143.950.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Posyandu dan SD binaan Puskesmas Purw odini nngrat an 139.520.000 158.950.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat V - 242 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pendampingan kegiat an PM T balit a gizi kurang dan ibu hamil KEK oleh kader 3 bln Pengukuran st at us gizi sisw a yang mendapat PM T AS oleh guru 2 kali Pert emuan KP Ibu 12 kali Pelat ihan PM BA bagi kader posyandu balit a 1 kali Evaluasi menu gizi seimbang bait a bagi kader posyandu balit a 1 kali M ent oring KP Ibu 2 kali Rapat persiapan evaluasi menu gizi seimbang balit a 1 kali Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Pemeriksaan kualit as air bersih 10 Buah Pemeriksaan angka kuman sampel makanan di kant in sekolah 5 Sekolah Pemeriksaan sampel air bersih di kant in sekolah 5 Sekolah Pemeriksaan sampel air bersih pasar sehat 1 Pasar Pemeriksaan sampel makanan pasar sehat 1 Pasar Rapat persiapan pengembangan kelurahan STBM 1 kali Pemicuan 1 kali M onev, konsolidasi dan verifikasi pengembangan kelurahan STBM 3 kali Cet ak st iker rumah sehat 1 Paket 80 4.413.000 5.000.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM Puskesmas Purw odini ngrat an Persent ase cakupan kualit as air minum yang memenuhi syarat kesehat an 4.413.000 5.000.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 80 13.025.000 15.000.000 c BS.27 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kader posyandu balit a Puskesmas M eningkat nya penget ahuan kader posyandu V - 243 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 80 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 85 Prevalensi perokokpada usia 18 t ahun 30 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18 t ahun 35 Proporsi kasus diabet es millet us di fasilit as pelayanan kesehat an dasar 25 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as kesehat an pelayanan kesehat an 20 Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 8 Angka penemuan kasus baru AIDS 60 Angka penemuan kasus baru kust a 2 Angka penemuan kasus filariasis 5 Angka kesakit an malaria 1 Angka penemuan kasus ISPA Balit a 2,50 26.765.000 35.710.000 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 244 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka penemuan kasus diare balit a 2 Angka penemuan kasus baru HIV 25 Kinerja pemerint ah dalanm upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 angka penemuan kasus baru TB CDR 90 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Prevalensi t uber kulosis TB per 100.000 penduduk 8 Angka kemat ian DBD 1 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan binaan puskesmas purw odini ngrat an Penyemprot an foging sarang nyamuk 4 Paket Cakupan penemuan dan penanganan penderit a penyakit DBD 100 17.140.000 18.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan binaan Puskesmas Purw odini ngrat an Pemberian M akanan Tambahan PM T pasien TB Paru 5 Org M eningkat nya st at us gizi pasien TB paru 100 4.500.000 9.000.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an V - 245 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Rapat persiapan BIAS 2 kali Rapat evaluasi BIAS 1 kali Tes kebugaran haji 1 kali Pembinaan kesehat an calon haji 1 kali Pelacakan haji 1 kali Pembinaan Posbindu PTM 6 kali Persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Persent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 100 Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 100 Proporsi RS yang t erakredit asi 100 Rasio RS PONEK 30 Jumlah puskesmas t erakredit asi Survaillance ISO 1 Paket Kalibrasi alat kesehat an 1 Paket Rapat koordinasi kegiat an ISO 4 kali Audit Int ernal 2 kali Audit ekst ernal 2 kali M enejemen review 2 kali Kaji banding Akredit asi Puskesmas 1 Th Angka kemat ian balit a per 1.000 kelahiran hidup 2 Org 2.900.000 3.500.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita M eningkat nya kualit as pelayanan kesehat an masyarakat 100 44.940.000 75.000.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Puskesmas Purw odini ngrat an 44.940.000 75.000.000 BS.10 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Persent ase t ert anganinya KLB dimasyarakat 100 3.100.000 4.000.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan binaan Puskesmas Purw odini ngrat an 100 2.025.000 4.710.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Puskesmas Purw odini ngrat an M eningkat nya cakupan UCI, meningkat nya V - 246 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian bayi per 1.000 kelahiran hidup 5 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Posyandu balit a binaan Puskesmas Purw odini ngrat an Evaluasi balit a sehat 1 kali Persent ase cakupan pelayanan anak balit a 80 2.900.000 3.500.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an Kinerja pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahian hidup 88 Org Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 4.350.000 5.000.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak anak balita V - 247 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Puskesmas purw odini ngrat an Pert emuan kelas hamil 14 kali Angka kemat ian neonat al per 1000 kelahiran hidup 0,75 4.350.000 5.000.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 165 Org Prosent ase kujungan baru raw at jalan di Puskesmas 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkana pelayananan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD Puskesmas Purw odini ngrat an Kegiat an pelayanan BLUD 12 bln Jumlah kunjungan 33768 Org 1.477.214.851 1.500.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Purw odiningrat an 1.875.777.851 1.877.660.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Ngoresan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi perkant ora 100 33.300.000 36.630.000 Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1.477.214.851 1.500.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 248 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembayaran rekening list rik dan list rik pra bayar 12 bln Pembayaran rekening t elepon 12 bln Pembayaran rekening air 12 bln Langganan koran 365 eks Langganan int ernet 12 bln 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan Skrining Kesehat an Sisw a Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan Skrining Kesehat an Penduduk berusia 15-18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam Skrining Kesehat an dan Pelayanan Kesehat an Reproduksi penduduk dew asa 19-59 t h di Puskesmas 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 24702 5 Org Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 17 lokasi 13.590.000 16.400.000 EB A UPTD. Puskesmas Ngoresan

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Terpenuhinya kebut uhan list rik, air, t elepon, int ernet , dan koran 100 33.300.000 36.630.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Puskesmas Ngoresan V - 249 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 PPPK 20 Keg Aut opsi Verbal 12 bln PPPK dan Piket Pelayanan di Puskesmas pada Libur Hari Raya Cut i Bersama 10 Keg Pelacakan orang dengan gangguan jiw a 10 kegiat an

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 85 710.000 781.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan Obat dan M ut u Obat dan M akanan Kelurahan Jebres Pengaw asan kant in sekolah 5 Sekolah Terlaksananya pemant auan jajanan di kant in sekolah 100 710.000 781.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Ngoresan Cakupan rumah t angga Sehat Ut ama dan Paripurna 80 KInerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di sekolah Pendidikan Dasar 100 56.960.000 61.980.000 BS.18 A UPTD. Puskesmas Ngoresan

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat M eningkat nya kemampuan penanganan gaw at darurat 100 13.590.000 16.400.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Kot a Surakart a V - 250 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam melakukakan Promosi Pemberdayaan M asyaralat di Bidang Kesehat an oleh Puskesmas dan Jaringannya 100 Cet ak spanduk banner 8 Buah Cet ak st icker 1 Paket Bincang M asyarakat Jumat Sehat 150 Org Pelat ihan dan Lomba Dokt er Kecil 200 Org Pert emuan Guru UKS SM P SM A SM K 14 Org Pelat ihan dan Lomba Kader Kesehat an SM P SM A SM K 10 Sekolah Lomba Balit a Sehat 1 Kel M M D t ingkat RW 2 Kelompo k Penyuluhan kesehat an masyarakat 750 Org Lomba PHBS RT Tingkat Puskesmas 1 Kel Lomba PHBS SD 1 kali Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 3,50 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a 5 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 65 172.040.000 13.175.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 55.160.000 60.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Ngoresan BS.11 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat , sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Kelurahan Jebres Terlaksananya kegiat an penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Pemenuhan media promosi berupa spanduk banner 100 1.800.000 1.980.000 a 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan Kelurahan Jebres V - 251 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR 3 Prevalensi Bumil KEK 4,50 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Prevalensi anemia pada ibu hamil 30 Pemberian PM T unt uk balit a gizi kurang 50 Org Pemberian PM T unt uk ibu hamil KEK Anemi 25 Org Pemberian PM T unt uk anak sekolah 400 Org Pert emuan kader validasi dat a sasaran dan persiapan dist ribusi vit amin A 2 kali Orient asi Pemant auan Pert umbuhan 1 kali

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 3.396.000 3.700.000 Pemeriksaan AB coliform 26 Sekolah Pengembangan kelurahan STBM 1 Kel Pengaw asan pasar sehat 1 lokasi Angka penemuan kasus filariasis 5 Angka kesakit an malaria 1 Angka penemuan kasus ISPA Balit a 2,50 Angka penemuan kasus diare balit a 2 Angka penemuan kasus baru kust a 2 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 1 57.810.000 62.800.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular 100 3.396.000 3.700.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Ngoresan BS.14 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU, dan TPM Kelurahan Jebres Terlaksananya pengaw asan air bersih, pasar sehat , dan pengembangan kelurahan STBM Terlaksananya dist ribusi vit amin A unt uk bayi dan balit a dan Orient asi Pemant auan Pert umbuhan 100 12.230.000 13.000.000 a 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kelurahan Jebres 100 159.810.000 175.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kelurahan Jebres Terpenuhinya PM T unt uk balit a gizi kurang, ibu hamil KEK Anemi, dan anak sekolah V - 252 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Persent ase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja Pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Angka Penemuan kasus baru TB CDR 100 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 80 Org Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 50 Org Angka Kemat ian DBD 1 Prosent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 V - 253 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Jebres Fogging fokus 10 kali Terlaksana fogging fokus dan pemicuan st op jent ik 100 49.350.000 54.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Ngoresan Pert emuan Pokjanal DBD Kelurahan 1 kali Pemberian PM T unt uk penderit a TB Paru 3 Org Rapat Linsek Persiapan BIAS 1 kali Cet ak Sert ifikat Imunisasi Bayi 1 Paket Test Kebugaran Haji 1 kali Pembinaan Haji 1 kali Pelacakan Jamaah Haji K3JH 3 Keg Pembinaan Posbindu PTM 6 kali Pelacakan Jamaah Haji K3JH 3 Keg Pembinaan Posbindu PTM 6 kali Pelacakan Jamaah Haji K3JH 3 Keg Pembinaan Posbindu PTM 6 kali Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 21 dok Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok Proporsi RS PONEK 30 Persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Proporsi RS t erakredit asi 100 112.760.000 124.000.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 100 2.700.000 2.900.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Ngoresan BS.16 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Jebres Kelurahan bebas KLB Prosent ase kelurahan mencapai UCI 100 1.300.000 1.400.000 a 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kelurahan Jebres 100 4.460.000 4.500.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Jebres Terlaksananya Pert emuan Pokjanal DBD Kelurahan dan Pemberian PM T V - 254 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah puskesmas t erakredit asi Surveilance ISO 2 kali Kalibrasi alat kesehat an 3 kali Rapat ISO 4 kali Penilaian Akredit asi Puskesmas 1 Paket Angka kemat ian ibu per 100.000 KLH 88 Org Kinerja Pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di pusk dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di pusk dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di pusk dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 6.560.000 7.200.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 100 112.760.000 124.000.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an yang berkualit as Kelurahan Jebres Puskesmas bersert ifikasi ISO V - 255 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak, dan lansia Kelurahan Jebres Kelas ibu hamil 14 kali Terlaksananya kelas hamil 100 6.560.000 7.200.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Ngoresan Jumlah kunjungan Puskesmas orang per hari 180 Org Prosent ase kunjungan baru raw at jalan 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD Kelurahan Jebres Operasional pelayanan pasien 12 bln Terpenuhinya sarana unt uk pelayanan pasien Puskesmas 100 1.170.000.000 1.287.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Ngoresan 1.627.126.000 1.613.666.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Sibela Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi 12 bln 77.400.000 77.600.000

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1.170.000.000 1.287.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 256 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 12 bln Rekening air 12 bln Rekening list rik 12 bln Rekening t elepon 12 bln rekening int ernet 12 Keg Langganan surat kabar 365 eks Langganan M odum halo paska bayar 12 bln 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa 19-59 100 Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 17 lokasi Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an penduduk usia 15- 18 t ahun di puskesmas 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 24702 5 Org 9.678.000 10.000.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 100 77.400.000 77.600.000 a EB A UPTD. Puskesmas Sibela 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Sibela Terpenuhinya kebut uhan penunjang operasional perkant oran V - 257 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukanskrining kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 PPK di event -event t ert ent u t ingkat kalurahan, kecamat an dan kot a 10 kali Piket hari khusus lebaran 10 Org kunjungan rumah AV 12 bln pelacakan kesehat an jiw a 10 Keg

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Jumlah obat yang memenuhi syarat 100 500.000 600.000 Pemant auan makanan di pasar t radisional 2 Pasar Biaya laborat pemeriksaan sampel makanan 20 Buah Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar SD 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 41.250.000 42.000.000 BS.19 A UPTD. Puskesmas Sibela

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Prosent ase makanan beredar yang memenuhi syarat aman 66 500.000 600.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan Ket ersediaan obat dan M ut u obat dan M akanan Pasar t radisional 100 9.678.000 10.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Sibela 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as Kot a Surakart a Cakupan penanganan kegaw at darurat an V - 258 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an 100 Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 75 Jumat Sehat JUSE 1 Keg Pelat ihan dan Lomba dokt er kecil 2 kegiat an Penyuluhan Kesehat an M asyarakat 600 Org Evaluasi PHBS rumah t angga 50 Rumah Evaluasi PHBS sekolah 20 Sekolah Pelat ihan kader kesehat an remaja 70 Org Prevalensi anemia pada ibu hamil 30 Prevalensi bumil KEK 4,50 Bayi dengan Berat badan Lahir Rendah BBLR 3 Prevalensi gizi buruk balit a 0,01 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anakbalit a 5 Prevalensi w ast ingkuruspad a balit a 3,50 Prevalensi st unt ingpendek dan sangat pendekanak bat ut a 5 Pemberian M akanan Tambahan anak sekolah 200 Org BS.7 A UPTD. Puskesmas Sibela Peningkat an berat badan pada sasaran PM T 100 108.300.000 109.000.000 a 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat Kelurahan M ojosongo 114.050.000 115.000.000 BS.4 A UPTD. Puskesmas Sibela

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di Puskesms dan jaringannya 100 41.250.000 42.000.000 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Kot a Surakart a V - 259 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju PM T Balit a Gizi kurang 65 Org PM T Ibu Hamil KEK Anemi 10 Org 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas Sibela Pemant auan perkembangan balit a bagi kader 1 kegiat an M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat 1 kegiat a n 5.750.000 6.000.000 a BS.13 A UPTD. Puskesmas Sibela Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Proporsi puskesmas rumah sakit ramah lingkungan 100 Pemusnahan limbah medis 12 bln Pengaw asan pasar sehat 2 Pasar Pengembangan kelurahan STBM 1 Kel Prevalensi TB Per 100.000 penduduk 80 Angka penemuan kasus baru TBCDR 90 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan Terduga TB Paru di psukesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 100 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS Angka penemuan kasus baru kust a 2 34.275.000 35.500.000 BS.15 A UPTD. Puskesmas Sibela

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular Cakupan TTU M emenuhi Syarat 80 9.098.000 9.100.000 a 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya Kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM UPTD Puskesmas Sibela 9.098.000 9.100.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat PM T dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan V - 260 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus diare pada balit a 2 Angka penemuan kasus ISPA Balit a 2,50 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus filariasis 2 Angka kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 50 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as kesehat an masyarakat 20 Proporsi kasus DM di faskes pelayanan kesehat an dasar 25 Prevalensi berat badan lebih dan kasus obesit as pada usia 18+ t ahun 35 Prevalesni merokok pada usia 30 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasiPD3It ert ent u 100 Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 V - 261 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kelurahan M ojosongo Fogging Focus 5 kali M enurunnya angka kejadian DBD 60 24.675.000 25.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Sibela 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas Sibela Pemberian PM T penderit a TB paru dan Kust a 6 Org Pemberian PM T penderit a TB paru dan Kust a 6 Org 5.400.000 6.000.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Sibela Pembinaan calon jamaah haji 60 Org Pelacakan jemaah haji 60 Org Tes kebugaran haji 60 Org Pembinaan posbindu PTM 1 kegiat an proporsi RS Terakredit asi 100 Prosent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah dokumen perencanaan 21 dok Jumlah Puskesmas t erakredit asi 0 Buah Proporsi RS PONEK 30 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok 119.955.000 120.000.000 BS.10 A UPTD. Puskesmas Sibela

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Penurunaan kasus penyakit yang dapt dicegah dengan imunisasi 85 4.200.000 4.500.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya Pengendalian Penyakit M enular dan Tidak M enular Kelurahan M ojosongo V - 262 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Prosent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Audit Surveillance ISO 2 kali Akredit asi Puskesmas 1 kegiat an Kalibrasi Alkes 4 kali Angka kemat ian bayi per 1000 kelahiran 4,03 Org Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 5,64 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Wilayah kerja Puskesmas Sibela Evaluasi kesehat an balit a t ingkat puskesmas 100 Org Terlat ihnya kader DDTK di Posyandu 80 3.750.000 4.000.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Sibela Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pelayanan pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 14.540.000 15.000.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.750.000 4.000.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Sibela

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita Tersedianya st andar pelayanan kesehat an 100 119.955.000 120.000.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Sibela V - 263 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai dengan st andar puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org Kelas ibu hamil 12 kali Kunjungan rumah ibu hamil 5 kali Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di puskesmas Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 180 Org 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tengopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Sibela Operasional BLUD 12 bln Terpenuhinya biaya operasional pelayanan BLUD 100 1.635.000.000 1.700.000.000 c BS.26 A UPTD. Puskesmas Sibela 2.059.496.000 2.128.800.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Nusukan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.635.000.000 1.700.000.000 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 100 14.540.000 15.000.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Sibela 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan lansia UPTD Puskesmas Sibela Peningkat an keselamat an ibu hamil V - 264 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 100 36.540.000 54.000.000 langganan Telepon 12 bln langganan int ernet 12 bln langganan list rik 12 bln langganan air 12 bln langganan koran 365 eks Jumlah rumah dinas yang mengalami peningkat an 5 Unit pemenuhan sarana dan prasarana aparat ur 100 Belanja Bahan bangunan 1 Paket Belanja Jasa Penat aan Jaringan Komput er 1 Paket Biaya Upah Tenaga Angkut -Angkut Barang 6 Org Belanja JAsa Pert ukangan 2 Org Belanja Sew a Tempat 1 Th Biaya Sew a Kendaraan 6 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an lansia 100 5.100.000 7.000.000 EB A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat kecukupan kebut uhan pindah gedung selama pembangunan gedung baru 100 80.000.000 6.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a t erlaksananya pelayanan kesehat an yang memadahi Kelurahan Nusukan 80.000.000 6.000.000 EB A UPTD. Puskesmas Nusukan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur kecukupan kebut uhan list rik, t elepon, int ernat , air,koran, daya list rik 100 36.540.000 54.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar t ersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kelurahan Nusukan Pagu Indikatif Prakiraan M aju Permendagri Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 265 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah derah dalam upaya skrining kesehat an penduduk berusia 15-18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah daaerah dalam melakukan skrining keehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 100 Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an Jiw a 100 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an pemerat aan akses dan mut u pelayanan berkualit as Kelurahan Nusukan Kegiat an PPPK 25 kali kecukupan kebut uhan kegiat an PPPK 100 5.100.000 7.000.000 c BS.18 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Present ase makanan yang memenuhi syarat 100 700.000 1.000.000 Pemant auan makanan di w ilayah 10 lokasi Biaya uji laborat orium makanan 20 Buah Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 75 41.565.000 41.565.000 BS.19 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat kecukupan kebut uhan peningkat an pengaw asan keamanan pangan 100 700.000 1.000.000 c 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Kelurahan Nusukan V - 266 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju KInerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Pemberdayaan M asyarakat di bidang Kesehat an Oleh Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan Jaringanyya 100 Penyuluhan t ent ang kesehat an 24 kali Bincang M asyarakat Jumat Sehat 1 kali Rapat Persiapan Pendat aan PHBS Pemukiman 1 kali Rapat Evaluasi Hasil Pendat aan PHBS Pemukiman 1 kali Lomba PHBS t ingkat Puskesmas t at anan rumah t angga dan t at anan sekolah 2 kegiat an Prevalensi w ast ing pada balit a 4 Prevalensi st unt ing anak balit a 5 prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a 5 Prevalensi gizi buruk pada balit a 0,01 Present ase bayi usia 6 bulan yang mendapat kan ASI 65 132.016.250 132.016.250 BS.4 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat t ercukupinya kegiat an penyuluhan kesehat an dan bincang masyarkaat Jumat Sehat 100 41.565.000 41.565.000 a 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya kegiat an promot if dan prevent if Kelurahan Nusukan masyarakat V - 267 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBRL 3 Prevalensi anemi pada ibu hamil KEK 30 Prevalensi bumil KEK 4,50 PM T Anak Balit a 65 Org PM T Ibu Hamil KEK 15 Org PM T ANak Sekolah 276 Org Pert emuan Validasi PM T Anak Sekolah 1 kali Pert emuan Validasi PM T Balit a Girang dan Ibu Hamil KEK 1 kali persiapan PM T balit a dan bumil sasaran ibu asuh 1 kali Pemant auan garam beryodium di Posyandu 28 lokasi Orient asi pemant auan pert umbuhan balit a bagi kader 2 kali Proporsi TTU M emenuhi memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Proporsi puskesmas rumah sakit ramah lingkungan 63 Biaya Uji Laborat orium Air M inum 3 lokasi Biaya Uji Laborat orium Air Bersih 20 lokasi Biaya Uji Laborat orium Usap Alat M akan 3 lokasi Biaya Pengelolaan limbah medis 12 kali Pemeriksaan AB coliform 10 kali Pengembangan Kelurahan STBM 1 kali 100 5.618.000 5.618.000 c BS.15 A UPTD. Puskesmas Nusukan 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman,TTU dan TPM Kelurahan Nusukan kecukupan kebut uhan kegiat an pengembangan lingkungan sehat 5.618.000 5.618.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 4.576.250 4.576.250 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Nusukan BS.7 A UPTD. Puskesmas Nusukan 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat Kelurahan Nusukan M enurunnya angka KEP, Kurang Vit A, Gaxy dan kurang zat mikro lainnya M enurunnya angka KEP, Kurang Vit A, GAKY dan kurang zat mikro lainya 100 127.440.000 127.440.000 c 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kelurahan Nusukan V - 268 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengaw asan kant in sekolah 5 lokasi Pengaw asan Pasar Sehat 1 lokasi Prevalensi TB per 100000 penduduk 8 Angka penemuan kasus baru TB CDR 90 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB Paru di Puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 60 Org Kinerja pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru kust a Angka penemuan kasus diare pada balit a 2 Angka penemuan kasus ISPA balit a 2,50 Angka Kesakit an M alaria Angka penemuan kasus filaris 2 Angka kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 50 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as kesehat an masyarakat 20 29.808.000 26.855.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 269 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Proporsi kasus DM di Faskes pelayanan kesehat an dasar 25 Prevalensi berat badan lebih dan kasus obesit as pada usia 18+ t ahun 35 Prevalensi merokok pada usia 18 30 Present ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 85 Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Nusukan Kegiat an Fogging Fokus 3 kali kecukupan kebut uhan kegiat an foggimg fokus 100 10.413.000 7.000.000 c BS.1 A UPTD. Puskesmas Nusukan PM T Penderit a TB 8 Org Pemant auan Jent ik Berkala 2 kali Abat esasi M assal Selekt if 2 kali Jejaring int ernal TB-HIV PRM -sat elit LKB-SUFA 7 Org 100 14.540.000 15.000.000 c BS.2 A UPTD. Puskesmas Nusukan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Nusukan kecekupan Kebut uhan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 270 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Nusukan rapat Kegiat an BIAS anak sekolah 2 kali kecukupan kebut uhan Kegiat an Imunisasi 100 865.000 865.000 c BS.16 A UPTD. Puskesmas Nusukan kegiat an M M D Tingkat Kelurahan 1 kali Pembinaan Kesehat an Haji 1 kali Tes Kebugaran Haji 1 kali Pelacakan Haji 1 kali Pembinaan Posbindu PTM 6 kali Jumlah Perencanaan Kesehat an 21 dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kesehat an 21 dok Present ase Puskesmas M elaporkan dat a kesehat an secara t epat 100 Jumlah Puskesmas Terakredit asi 4 lokasi Proporsi RS Terakredit asi 100 Proporsi RS PONEK 30 rapat ISO, 10 kali Rapat Audit ekst ernal 2 kali Kalibrasi Alat Kesehat an 2 kali Penilaian Akredit asi Puskesmas 4 kali Kaji Banding Akredit asi Puskesmas 1 kali Angka Kemat ian bayi per 1000 kelahiran 4,03 Org Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 5,64 Org 6.600.000 6.600.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita kecukupan kebut uhan evaluasi dan Pengembangan st andar pelayanan kesehat an 100 124.738.000 124.738.000 c 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as Kelurahan Nusukan 124.738.000 124.738.000 BS.10 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan kecukupan kebut uhan kegiat an peningkat an survellance epidemiologi dan penanggulangan w abah 100 3.990.000 3.990.000 c 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kelurahan Nusukan V - 271 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pelat ihan DDTK bagi kader kesehat an 1 kali Pelat ihan bagi ibu yang memiliki anak dengan masalah t umbuh kembang 1 kali Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pelayanan Pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai dengan st andar puskesmas dan jaringannya 75 Kinerja pemerint ah daerahdalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di Puskesmas dan jaringannya 75 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansi Kelurahan Nusukan Kegiat an Kelas Ibu hamil 14 kali kecukupan kebut uhan kegiat an kelas ibu hamil 100 4.200.000 4.200.000 c BS.3 A UPTD. Puskesmas Nusukan 4.200.000 4.200.000 BS.5 A UPTD. Puskesmas Nusukan

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak kecukupan Kebut uhan pelet ihan DDTK dan Pelat ihan Bagi Ibu yang memiliki anak dengan gangguan 100 6.600.000 6.600.000 c 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia Kelurahan Nusukan V - 272 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 165 Org 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M enggopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan M odel BLUD Kelurahan Nusukan Operasional BLUD 12 bln Terpenuhinya biaya operasional pelayanan BLUD 100 1.290.389.000 1.354.500.000 c BS.26 A UPTD. Puskesmas Nusukan 1.757.274.250 1.764.092.250 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas M anahan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 13 bln 91.368.000 94.600.000 Biaya langganan Telepon dan int ernet 12 bln Biaya langganan PDAM 12 bln Biaya langganan list rik 12 bln Biaya langganan surat kabar 360 eks Jasa service dan penggant ian suku cadang Komput er dan lapt op 13 Unit 100 4.800.000 4.800.000 a EB A UPTD. Puskesmas M anahan EB A UPTD. Puskesmas M anahan 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas M anahan Terpenuhinya jasa Peralat an dan perlengkapan kant or sehingga dapat Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik dan belanja int ernet 100 39.600.000 40.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas M anahan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.290.389.000 1.354.500.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 273 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jasa service dan penggant ian suku cadang Print er 8 Unit Jasa service dan penggant ian suku cadang AC 5 Unit penyediaan jasa kebersihan kant or 13 bln Penyediaan pakaian kerja pet ugas kebersihan 2 st el Penyediaan jasa service dan penggant ian suku cadang Dent al unit 2 Set Penyediaan jasa service dan penggant ian suku cadang alat kesehat an lainnya Tensi met er, Timbangan, Thermomet er dll 10 Set Jasa uji keur Kalibrasi alat kesehat an 20 Unit Pembelian Lampu TL 60 Buah Pembelian kabel 120 m Pembelian t es pen, st op kont ak 4 Buah 00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas M anahan Tersedianya makanan minuman t amu 12 bln M eningkat nya administ rasi perkant oran 12 bln 3.000.000 3.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas M anahan t ersedianya jasa keamanan kant or 13 bln t ersedianya pakaian kerja keamanan kant or 2 st el t ersedianya t unjangan asuransi keamanan kant or 12 bln 12 bln 16.484.000 17.000.000 c EB A UPTD. Puskesmas M anahan EB A UPTD. Puskesmas M anahan 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas M anahan meningkat nya keamanan kant or Terpenuhinya penyediaan komponen inst alasi penerangan bangunan kant or 100 3.000.000 3.000.000 a 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas M anahan 100 8.000.000 9.800.000 a EB A UPTD. Puskesmas M anahan EB A UPTD. Puskesmas M anahan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas M anahan Terpenuhinya penyediaan jasa service dan pengadaan suku cadang alat -alat kesehat an dan Terpenuhinya Kalibrasi alat kesehat an Terpenuhinya jasa kebersihan kant or 100 16.484.000 17.000.000 a 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas M anahan penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a sehingga dapat digunakan dengan baik V - 274 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan administ rasi perkant oran 2 kegiat an 30.984.000 28.880.000 Biaya pembelian cat t embok 150 L Biaya pembelian kuas dan peralat an lainnya 4 Set penyediaan jasa pengemudi 12 bln Biaya penyediaan pakaian kerja pengemudi 2 st el Jasa service dan pembelian suku cadang jaringan komput er SIK SIM PUS 6 lokasi Jasa service dan pembelian suku cadang jaringan komput er Int ernet LAN 6 lokasi 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehat an olah raga pada kelompok masyarakat 17 lokasi Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 5 Jumlah penduduk yang mendapat kan bant uan biaya kesehat an 18468 Org 40.530.000 9.100.000 EB A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Terpeliharanya jaringan t elepon dan LAN komput er dengan baik 100 5.000.000 5.000.000 a 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya sarana dan prasarana aparat ur UPTD Puskesmas M anahan 100 16.484.000 16.880.000 c EB A UPTD. Puskesmas M anahan EB A UPTD. Puskesmas M anahan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya jasa pengemudi UPTD Puskesmas M anahan Terpenuhinya penyediaan jasa pengemudi Terpenuhinya pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 100 9.500.000 7.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur pemerint ah yang memadai UPTD Puskesmas M anahan V - 275 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan screening kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa usia 19-59 t h 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan screening kesehat an Penduduk berusia 15-18 di Puskesmas 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam melakukan screening kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Penyuluhan KRR di sekolah 160 Org Belanja makan minum penyuluhan KRR 160 Org Biaya penggandaan mat eri dan pengadaan alat t ulis pesert a penyuluhan KRR 160 Org Pelayanan PPPK 20 kali Pelayanan kesehat an PPPK dalam rangka Libur nasional dan cut i bersama 6 kali 100 35.660.000 4.500.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas M anahan BS.8 A UPTD. Puskesmas M anahan 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar UPTD Puskesmas M anahan M eningkat nya kemampuan penanganan kegaw at darurat an dalaam rangka PPPK M eningkat nya st at us kesehat an M asyarakat 100 4.870.000 4.600.000 a 01.02.16.09 Peningkat an kesehat an masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas M anahan V - 276 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Jumlah pengaw asan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman dan obat t radisional 10 lokasi 2.915.000 3.850.000 Persent ase ket ersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 100 Persent ase makanan yang memenuhi syarat 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di Puskesmas dan jaringannay 2 Keg Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi Kesehat an di sekolah pendidikan dasar 2 Keg Kinerja Pemerint ah dalam melakukan Promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh Puskesmas dan jaringannya 2 Keg Cakupan rumah sehat ut ama dan paripurna 75 BS.11 A UPTD. Puskesmas M anahan M eningkat nya derajat kesehat an 3 Keg 3.000.000 2.000.000 a 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, UPTD Puskesmas 41.980.000 27.000.000 BS.19 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Terpant aunya keamanan jajanan anak sekolah 80 Jenis 2.915.000 3.850.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan UPTD Puskesmas M anahan V - 277 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat a di sekolah pendidikan dasar 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di Puskesmas dan jaringannya 100 Penyuluhan kesehat an 20 lokasi Pelat ihan dokt er kecil 100 Org Pelaksanaan Jumat sehat 1 kali Prevalensi balit a gizi kurang 5 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 80 Prevalensi anemia pada ibu hamil 40 Prevalensi bumil KEK 40 Prevalensi anemia pada ibu hamil 3 Prevalensi ibu hamil KEK 3 Bayi dengan BBLR Bayi berat badan lahir rendah 2 Persent ase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 80 Prevalensi gizi buruk pada balit a 100 61.310.000 66.305.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas M anahan 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat UPTD Puskesmas M anahan M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat 66.930.000 69.185.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 3 Keg 38.980.000 25.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas M anahan M anahan 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan UPTD Puskesmas M anahan Penget ahuan masyarakat t ent ang pola hidup bersih dan sehat meningkat derajat kesehat an masyarakat promosi dan informasi sadar hidup sehat kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Puskesmas M anahan V - 278 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi kekurangan gizi under w eight pada anak balit a 5 Prevalensi w ast ing kurus anak balit a 5 Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 3 Surveilance Balit a girang 22 Org Surveilance ibu hamil KEK 6 Org Surveilance anak sekolah 160 Org Rakor ANC t erpadu Tk. Puskesmas 25 Org kinerja pemerint ah daerah dalam inspeksi sanit asi di sekolah dan pasar t radisional 100 proporsi puskesmas RS ramah lingkungan 100 Proporsi TPM M emenuhi syarat 100 Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih 24 kali Pemusnahan sampah medis 6 kali Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat kan imunisasi dasar lengkap 100 28.285.000 18.390.000 BS.15 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular Pemeriksaan air bersih secara rut in, dan pembuangan sampah medis 100 8.427.000 7.000.000 a 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan UPTD Puskesmas M anahan 8.427.000 7.000.000 BS.14 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat Balit a girang dan bumil KEK t erlaporkan dengan baik 100 5.620.000 2.880.000 a 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas M anahan V - 279 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kierja pemerint ah dalam merespon SKDR yang dilakukan dalam w akt u 24 jam 100 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Prevalensi merokok pada usia 18 t ahun 15 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as ada penduduk usia 18 + t ahun 2 Poporsi kasus DM di fasilit as pelayanan kesehat an 5 angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 5 proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 2 Angka kemat ian DBD 1 Angka penemuan kasus ISPA balit a 100 Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus Filariasis Angka penemuan kasus diare balit a 100 Angka penemuan baru Kust a V - 280 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerit ah daerah dalam upaya pemeriksaan HIV AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 10 Org Prevalensi HIV pada populasi dew asa 25 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB Paru di Puskesmas 90 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya emeriksaan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Pelayanan Fogging,pengaw as foging fokus dan belanja BBM Fogging 3 kali Penanganan kasus DBD dapat dit egakkan sesuai dengan Prot apnya. 4 kali 19.000.000 11.760.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas M anahan Penyelidikan epidemiologi 20 kali Pemberian t ambahan makanan unt uk penderit a TB Paru 2 Org Belanja cet ak logist ik imunisasi 1 Keg Pert emuan persiapan pelaksanaan BIAS 2 kali Pelacakan KLB 2 kali Pembinaan kesehat an calon jamaah haji 25 Org BS.10 A UPTD. Puskesmas M anahan KLB dan pembinaan kesehat an jamaah hajidapat dilakukan 3 kegiat a n 3.925.000 1.310.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu UPTD Puskesmas M anahan 2 Kel 1.360.000 1.000.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas M anahan BS.2 A UPTD. Puskesmas M anahan 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni UPTD Puskesmas M anahan Semua kelurahan UCI M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular 100 4.000.000 4.320.000 a 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Kelurahan M anahan, Kelurahan M angkubu men V - 281 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tes kebugaran calon haji 25 Org Proporsi Rumah Sakit yang t erakredit asi 100 Proporsi Rumah Sakit PONEK 30 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 22 dok Persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai set andard 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Persent ase Puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Puskesmas t erakredit asi 4 lokasi Review dan evaluasi SOP pelayanan 25 Org Akredit asi 1 kegiat an Honor Tim ISO, IM S, PTRM 6 bln Belanja jasa t enaga keahlian khusus 1 Org Surveilance Audit ISO 9000 : 2008 2 kali Pelaksanaan SIK dan SIM PUS 4 kali Jasa service dan penggant ian suku cadang LAN jaringan komput er unt uk SIM PUS 6 lokasi Angka kemat ian balit a per 100.00 kelahiran hidup 2 Org Angka kemat ian bayi per 100.00 kelahiran hidup 5 Org 3.950.000 4.000.000 BS.22 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita Sist em informasi kesehat an dapat dilaporkan secara rut in 12 bln 34.800.000 3.360.000 a 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan UPTD Puskesmas M anahan 4 kegiat a n 66.720.000 70.000.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas M anahan BS.20 A UPTD. Puskesmas M anahan 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar UPTD Puskesmas M anahan Puskesmas berst andar ISO biaya makan minum pert emuan review evaluasi SOP pelayanan 2 kali 31.000.000 c 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni UPTD Puskesmas M anahan 132.520.000 73.360.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan dengan baik penaggulangan w abah penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan V - 282 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Balit a dengan gangguan t umbuh kembang mendapat penanganan 4 kali Lomba balit a sehat 1 kegiat an Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayana persalinan di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org Pelacakan ibu hamil resiko t inggi 4 kali Kelas hamil 14 kali Jumlah kunjungan Puskesmas orang perhari 180 Org 870.000.000 90.000.000 BS.3 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD Bumil rest i mendapat penanganan dokt er 100 3.760.000 4.000.000 a 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu UPTD Puskesmas M anahan 3.760.000 4.000.000 BS.5 A UPTD. Puskesmas M anahan

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak Balit a dengan gangguan t umbuh kembang mendapat penanganan, lomba balit a sehat 6 kali 3.950.000 4.000.000 a 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar UPTD Puskesmas M anahan V - 283 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase kunjungan raw at jalan baru di Puskesmas Biaya pegaw ai pelayanan BLUD dan biaya pegaw ai administ rasi umum 12 bln Biaya bahan 12 bln Biaya jasa pelayanan kesehat an 12 bln Biaya pemeliharaan 12 bln Biaya barang dan jasa operasional pelayanan BLUD dan Administ rasi umum 12 bln Biaya administ rasi kant or 12 bln Biaya pemeliharaan 12 bln Biaya promosi 12 bln Baya non operasional 12 bln Biaya pengeluaran invest asi modal 12 bln 1.321.649.000 429.365.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gilingan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi perkant oran 100 33.900.000 35.000.000 -Langganan List rik 12 bln -Langganan t elepon 12 bln -Langganan int ernet 12 bln -langganan air 12 bln -langganan Koran 365 eks EB A UPTD. Puskesmas Gilingan Prosent aase kecukupan kebut uhan list rik, t elepon, int ernet , air dan koran 100 33.900.000 35.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Gilingan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BS.26 A UPTD. Puskesmas M anahan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi jasa layanan BLUD,biaya operasional BLUD dan pengadaan belanja modal BLUD 12 bln 870.000.000 90.000.000 a 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas M anahan V - 284 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Rasio kecukupan sarana prasarana pelayanan kesehat an 100 110.000.000 50.000.000 Biaya pindahan puskesmas 2 kali Biaya sew a gedung pelayanan 1 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 5 Jumlah puskesmas yang melaksanakan penyuluhan kespro pada kelompok masyarakat 6 Kelom pok Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a pendidikan sekolah dasar kelas 1 dan 7 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an penduduk berusia 15-18 t h 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi dew asa usia 19-59 t h 100 12.560.000 15.000.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 100 110.000.000 50.000.000 c EB A UPTD. Puskesmas Gilingan 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Terlaksananya pelayanan kesehat an yang memadai UPTD Puskesmas Gilingan kecukupan dana pindahan dan sew a gedung pelayanan selama V - 285 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju - P3K t ingkat kot a pengamanan lebaran 30 kali aut opsy verbal 30 kali Det eksi dini dan pendampingan orang dengan gangguan jiw a 3 lokasi

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 1.670.000 2.000.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a memast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan UPTD Puskesmas Gilingan - pemeriksaan sampel makanan 20 Keg M encegah beredarnya makanan t idak sehat di masyarakat 100 1.670.000 2.000.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Gilingan Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 41.360.000 40.000.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 100 12.560.000 15.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Gilingan 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan penanggulangan masalah kesehat an UPTD Puskesmas Gilingan M eningkat kan penanganan masalah kesehat an V - 286 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan rumah sehat ut ama dan paripurna 75 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if UPTD Puskesmas Gilingan cet ak leaflet penyuluhan 5 rim Prosent ase kecukupan sarana prasarana penyuluhan kesehat an masyarakat 100 4.000.000 5.000.000 a BS.11 A UPTD. Puskesmas Gilingan Penyuluhan kesehat an di masyarakat 49 kali Bincang M asyarakat Jumat Sehat 1 kali Pengembangan PHBS 2 Keg Prevalensi Anemia pada Ibu hamil 3,30 Prevalensi Bumil KEK 3,30 Bayi dengan berat badan rendah BBLR 2 Prevalensi Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 80 Prevalensi Gizi buruk pada Balit a 0,01 Prevalensi kekurangan Gizi Under w ight pada anak Balit a 6 Prevalensi Wast ing kurus anak Balit a 5 Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak Badut a 3 PM T balit a girang 80 Org PM T Bumil KEK 13 Org PM T AS 250 Org 100 141.000.000 130.000.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Gilingan 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya st at us gizi masyarakat UPTD Puskesmas Gilingan M eningkat nya st at us gizi balit a birang, Bumil KEK dan AS yang mendapat PM T 150.620.000 131.100.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 37.360.000 35.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Gilingan 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an UPTD Puskesmas Gilingan M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat V - 287 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Sosialisasi kadarzi dan Evaluasi PSG 1 kali Orient asi pemant auan pert umbuhan balit a 1 kali Proporsi TPM memenuhi syarat 100 Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan Rumah Sehat 75 Kinerja Pemerint ah daerah dalam Inspeksi sanit asi di Sekolah dan pasar t radisional 100 Proporsi Puskesmas RS Ramah Lingkungan 100 Pemeriksaan kualit as air minum Pusk 12 bln Pemeriksaan sampel AB, AM , IST 20 Rumah Pengolahan limbah medis 12 bln Pemeriksaan kualit as air bersih jasa boga dan TPM 10 kali Pengembangan Kelurahan STBM 3 Keg Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 44.620.000 47.500.000 BS.15 A UPTD. Puskesmas Gilingan

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular M eningkat nya kualit as lingkungan pemukiman kualit as air bersih 100 7.642.000 5.000.000 a 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM UPTD Puskesmas Gilingan 7.642.000 5.000.000 BS.14 A UPTD. Puskesmas Gilingan

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat M enurunnya angka KEP, Kurang Vit . A, GAKY dan kurang zat mikro lainnya 100 9.620.000 1.100.000 a 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi masyarakat UPTD Puskesmas Gilingan V - 288 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+t ahun 2 Prevalensi merokok pada usia 15 Proporsi kasus diabet es melit us di fasilit as pelayanan kesehat an dasar 5 Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 5 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 2 Angka kemat ian DBD 100 Angka penemuan kasus fillariasis Angka penemuan kasus diare balit a 100 Angka penemuan kasus ISPA Balit a 100 Angka penemuan kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 25 V - 289 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan TB baru CDR 90 Jumlah pencegahan dan Pemberant asan penyakit berbahaya 80 Prevalensi t uberkulosis TB per 100.000 penduduk 80 Penyemprot an Fogging sarang nyamuk 8 kali Sosialisasi penyakit bersumber binat ang 1 kali Penggandaan blangko pemant auan Jent ik Berkala PJB 1 Paket Pemberian M akanan Tambahan bagi penderit a TB 2 Org Pert emuan linsek guru UKS persiapan dan evaluasi BIAS 2 kali Pert emuan PWS Inumisasi 1 kali 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat UPTD Puskesmas Gilingan Pembinaan calon jemaah haji dan pelacakan haji 2 Keg Screening penyakit menular pasca haji 100 1.300.000 2.000.000 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Gilingan Jumlah Puskesmas yang Terakredit asi Proporsi RS yang Terakredit asi 100 125.745.000 132.500.000 BS.16 A UPTD. Puskesmas Gilingan

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Sisw a SD mendapat imunisasi TD TT dan CAM PAK 100 1.350.000 2.500.000 a 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Gilingan 100 2.040.000 3.000.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Gilingan BS.1 A UPTD. Puskesmas Gilingan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menuar UPTD Puskesmas Gilingan M enurunnya angka kesakit an demam berdarah 4 10.000 pddk,prosent ase peringanan DBD 100 Tert anggulanginya penularan penyebaran penyakit DBD 100 39.930.000 40.000.000 a 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Gilingan V - 290 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah Dokumen perencanaan Kesehat an 21 dok Proporsi RS PONEK 30 Present asi Puskesmas melaporkan dat a Keshat an secara t epat w akt u 100 Jumlah Dokumen evaluasi Kesehat an 21 dok Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Present asi pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Gilingan Review prot ap pelayanan 2 kali Terlaksananya pelayanan puskesmas sesuai prot ap yang up t o dat e 100 1.200.000 1.500.000 a BS.20 A UPTD. Puskesmas Gilingan Audit Int ernal ISO 2 kali Rapat Tinjauan M anajemen RTM ISO 2 kali Jasa konsult an Surveylens ISO 1 Keg Audit Ekst ernal ISO 2 kali Kalibrasi alat kesehat an 7 Buah Penyusunan dokumen akredit asi 4 kali Penilaian akredit asi Puskesmas 1 Keg Kaji banding akredit asi Puskesmas 1 Paket Aut opsy verbal kasus kemat ian di w ilayah binaan 12 bln Sert ifikasi M edis Penyebab Kemat ian SM PK 12 bln 100 4.160.000 6.000.000 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Gilingan BS.22 A UPTD. Puskesmas Gilingan 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya sist em informasi kesehat an t erint egrasi UPTD Puskesmas Gilingan Terdet eksinya 10 besar penyakit penyebab kemat ian M eningkat nya kualit as pelayanan sesuai st andart ISO 9001:2008 dan akredit asi Puskesmas 100 120.385.000 125.000.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Gilingan V - 291 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian Bayi per 1000 kelahiran hidup 5 Org Angka kemat ian Balit a per 1000 kelahiran hidup 2 Org 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu dan anak UPTD Puskesmas Gilingan Pelat ihan Det eksi Dini Tumbuh Kembang Balit a 1 kali M eningkat nya derajat kesehat an anak balit a 100 1.710.000 2.500.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Gilingan Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan Ant enat al pada Ibu hamil 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an Bayi baru lahir sesuai st andar di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk Balit a di Puskesmas dan jaringannya 100 7.000.000 8.000.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.710.000 2.500.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita V - 292 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Org 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a meningkat kan st at us kesehat an ibu dan anak UPTD Puskesmas Gilingan Class hamil 14 kali M eningkat nya derajat kesehat an bumil kurang mampu 100 7.000.000 8.000.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Gilingan Jumlah Kunjungan Puskesmas orang hari 130 Org Kunjungan baru Raw at jalan di Puskesmas 3600 KK 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Gilingan Biaya Operasional BLUD 12 bln Peningkat an pendapat an dan kualit as pelayanan di Puskesmas 100 1.033.460.000 1.050.500.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Gilingan 1.570.287.000 1.519.100.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Setabelan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 12 bln 323.927.000 323.927.000 Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.033.460.000 1.050.500.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 293 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembelian mat erai 6000 100 lembar Pembelian mat erai 3000 100 lembar Pembelian perangko 1 Th Pembayaran rekening t elepon dan langganan int ernet 1 Th Pembayaran rekening air 12 bln Pembayaran rekening list rik 12 bln Pembayaran surat kabar majalah 12 bln Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or yait u Komput er 5 dan Lapt op 8 40 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or Print er sebanyak 6 buah 30 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or yait u mesin ket ik sebanyak 2 buah 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or t elpon 2 buah 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or Inst alasi List rik 10 kali EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 100 berfungsinya peralat an dan perlengkapan kant or 100 32.600.000 32.600.000 a 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan 100 48.600.000 48.600.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan 100 t erpenuhinya Pembiayaan langganan t elepon dan int ernet , list rik, air, surat kabar 100 Terpenuhinya Pembelian mat erai dan perangko 100 1.000.000 1.000.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan V - 294 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or jasa laundry 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or TV 4 buah 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or AC sebanyak 4 buah 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or kipas angin dan kukas 10 kali Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or pompa air 10 kali Tersedianya belanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih belanja sabun, kapur barus, pengharum ruang, plast ik sampah, sapu, sulak, cikrak, t empat sampah, dll 1 Th Tersedianya biaya jasa 2 orang Cleaning service 2 Org Jaminan kesehat an t enaga out sourcing 8 Org Jaminan keceakaan kerja dan kemat ian t enaga out sourcing 8 Org 100 51.002.000 51.002.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas St abelan 100 Terpenuhinya biaya jasa Cleaning service, pembelian peralat an kebersihan dan pakaian kerja V - 295 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Belanja pakaian kerja cleaning service 4 st el Tersedianya Jasa Servis dan Pengant ian Suku Cadang Tensi met er 22 Buah Tersedianya Jasa Servis dan Pengant ian Suku Cadang Dent al Unit 2 Buah Tersedianya Jasa Servis dan Pengant ian Suku Cadang M icroscop 2 Buah Tersedianya Jasa Servis dan Pengant ian Suku Cadang mesin fogging 1 Buah Tersedianya Jasa Servis dan Pengant ian Suku Cadang Cold Chain 6 Buah 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan Penyediaan Alat Tulis Kant or 20 Jenis 100 Terpenuhinya kebut uhan alat t ulis kant or 100 14.500.000 14.500.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan Cet ak Regist er Raw at jalan 10 kali Cet ak Et iket Obat 10 kali Cet ak kart u kendali 8 kali Cet ak kert as kop dan Lap obat 6 kali Cet ak blanko lab dan kop 6 kali Fot o copy 12 bln 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan Tersedianya dana unt uk pembeian alat List rik dan elekt ronik lampu,kabel rol,kabel,bat t ery kering 12 bln 100 t erpenuhinya kebut uhan penerangan bangunan kant or 12 bln 6.500.000 6.500.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a - UPTD Puskesmas Set abelan Tersedianya belanja peralat an dan perlengkapan kant or belanja peralat an dan mesin,genset ,meubel,ku rsi kerja,Almari,kipas angin,AC,lapt op,Pc,CCTV , dll 1 Th 100 Terpenuhinya kebut uhan peralat an dan perlengkapan kant or 100 100.925.000 100.925.000 c EB A UPTD. Puskesmas Set abelan 12 bln 26.800.000 26.800.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan Terpenuhinya barang ceat akan dan penggandaan 100 t erpenuhinya peralat an kerja dapat berfungsi dengan baik 100 19.800.000 19.800.000 a 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan V - 296 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya jasa penjaga keamanan gedung kant or 1 orang 12 bln Jaminan kesehat an t enaga out sourcing 4 Org Jaminan kecelakaan kerja dan kemat ian t enaga out sourcing 4 Org Belanja pakaian kerja penjaga keamanan gedung kant or 2 st el Rasio kecukupan sarana prasarana pelayanan kesehat an 100 Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 12 bln Belanja bahan bangunan perbaikan at ap dan t alang 1 Th Belanja bahan bangunan perbaikan inst alasi air puskesmas 1 Th Belanja bahan bangunan perbaikan lant ai dan pint u puskesmas 1 Th Belanja bahan bangunan cat dan kuas 1 Th jasa t ukang perbaikan at ap dan t alang puskesmas 1 Th jasa t ukang perbaikan inst alasi air puskesmas 1 Th jasa t ukang perbaikan lant ai dan pint u puskesmas 1 Th jasa t ukang perbaikan pengecat an puskesmas 1 Th EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 100 Kenyamanan dan keamanan kant or t erjaga 100 51.800.000 51.800.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abelan 76.800.000 76.800.000 EB B UPTD. Puskesmas Set abelan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 100 keamanan gedung kant or t erjamin 100 22.200.000 22.200.000 a 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abean V - 297 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pemeliharaan jaringan komput er 40 kali Pemeliharaan soft w are 20 kali Pemeliharaan komput er 6 buah Pemeliharaan Lapt op 10 buah Pemeliharaan print er 13 buah 20 kali Belanja suku cadang komput er, LCD, Lapt op, Sound syst em 30 kali Belanja suku cadang soft w are dan jaringan komput er 30 kali Tersedianya dana belanja dan honor t ukang perbaikan rak arsip 1 Th Tersedianya dana belanja dan honor t ukang perbaikan meja dan kursi 1 Th Tersedianya dana belanja dan honor t ukang perbaikan lemari dan Bed 1 Th

00.00.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 1 Keg 40.500.000 40.500.000 Jasa ist rukt ur Sensit ifit y 3 Org Sew a Transport asi 1 kali Jasa Narasumber 1 Org Sew a gedung pert emuan 1 kali Belanja M amin 4 kali Belanja pakaian olah raga 1 kali 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

1 Keg 40.500.000 40.500.000 c BS.15 A UPTD. Puskesmas Set abelan EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.05.03 Bimbingan t eknis implement asi perat uran perundang- undangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, UPTD Puskesmas Set abelan Terlaksananya sensit ifit y t raining 100 Terlaksananya kegiat an pemeliharaan gedung kant or 100 15.000.000 15.000.000 a 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abean 100 10.000.000 10.000.000 a EB B UPTD. Puskesmas Set abelan 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Set abean 100 Fungsi pemeliharaan peralat an gedung kant or opt imal V - 298 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an dan penanggulangan masalah kesehat an sesuai st andar di Puskesmas dan jaringannya 100 22.825.000 22.825.000 Pelaksanaan kegiat an P3K t ingkat kot a dan P3K pengamanan lebaran 12 bln Honor lembur P3K pet ugas Gol II,III,IV 15 kali Belanja jasa t ransport asi dan akomodasi uang piket lebaranGol II,III,IV 1 Th Belanja ATK barang cet akan dan biaya fot o copy 1 Th

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Present ase makanan yang memenuhi syarat 100 3.360.000 3.360.000 Pengaw asan peredaran jajanan di sekolah dan pembinaan TPM di M asyarakat 1 Th Belana ATK barang cet akan dan fot o copy 1 Th Biaya pemeriksaan laborat orium sampel makanan sekolah 20 kali Biaya pemeriksaan laborat orium sampel makanan TPM 10 kali Belanja sampel makanan sekolah 20 kali Belanja sampel makanan TPM 10 kali 100 3.360.000 3.360.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Set abelan BS.18 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Ket ersediaan mut u obat dan makanan UPTD Puskesmas Set abelan Terjaminya jajanan anak sekolah yang sehat dan TPM yang memenuhi syarat M eningkat nya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an 100 22.825.000 22.825.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan penanggulangan masalah kesehat an UPTD Puskesmas Set abelan V - 299 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 51.975.000 51.975.000 Belanja ATK, cet ak spanduk dan fot o copy 1 Th Belanja souvenir cinderamat a 1 kali Belanja jasa t ransport asi, akomodasi dan Dekorasi 1 kali Belanja M akan dan M inum 200 Org Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat an 12 bln Belanja ATK, barang cet akan dan fot o copy 1 Th Biaya konsumsi penyuluhan kesehat an 30 kali Prevalensi Bumil KEK dan Anemia 3,30 Prevalensi Anemia pada Ibu hamil 3,30 Prevalensi Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 80 Prevalensi Gizi buruk pada Balit a Prevalensi kekurangan Gizi Under w ight pada anak B 5 Prevalensi Wast ing kurus anak Balit a 1,60 73.735.000 73.735.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 23.700.000 23.700.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Set abelan BS.11 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if UPTD Puskesmas Set abean M eningkat nya derajat kesehat an masyaraka Terlaksananya kegiat an promosi kesehat an 100 28.275.000 28.275.000 a 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if UPTD Puskesmas Set abelan V - 300 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak Badut a 4 Honor t im pengadaan barang dan jasa 2 orang 2 kegiat an Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th jasa pengukuran sasaran PM T - AS 4 orang 2 kali Belanja jasa pengukuran ant ropomet ri sasaran PM T AS 2 kali Transport pesert a Validasi dat a PM T-AS 10 Org Transport pesert a Orient asi PM T-AS 10 Org Transport pesert a Orient asi pemant auan pert umbuhan bagi kader 2 kali Belanja ATK,penggadaan, fot o copy, 36 kali Belanja PM T Balit a gizi kurang 15 anak 90 kali Belanja PM T Ibu hamil KEK Anemia 10 Ibu hamil 90 kali Cakupan Rumah Sehat 75 Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Proporsi TPM memenuhi syarat 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam Inspeksi sanit asi di Sekolah dan pasar t radisional 100 Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Biaya pemeriksaan sampel Air Bersih 20 kali 100 14.368.000 14.368.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM UPTD Puskesmas Set abelan M eningkat nya kualit as lingkungan pemukiman kualit as air bersih 14.368.000 14.368.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 73.735.000 73.735.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat UPTD Puskesmas Set abelan M eningkat nya st at us gizi balit a girang dan ibu hamil KEK,Anak Sekolah yang mendapat PM T V - 301 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Biaya pemusnahan Limbah M edis 1 Th Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 25 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka kemat ian DBD 1 Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 Prevalensi penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 5 Prevalensi t uberkulosis TB per 100.000 penduduk 80 Angka penemuan TB baru CDR 90 51.185.000 51.185.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar kualit as air bersih V - 302 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Set abean Penyemprot an fogging sarang nyamuk 6 kali M enurunnya angka kasus DBD 100 30.435.000 30.435.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Set abelan Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Transport pesert a pert emuan refresing kader PSN 42 orang 1 kali Konsumsi pert emuan refresing kader PSN 45 orang 1 kali Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Transport pesert a pert emuan sosialisasi BIAS 23 orang 2 kali Konsumsi rapat t eknikal meet ing BIAS 23 orang 2 kali Konsumsi pert emuan sosialisasi BIAS 15 Org Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Konsumsi pert emuan pembinaan jamaah haji 30 Org Present asi Puskesmas melaporkan dat a Kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah Puskesmas yang Terakredit asi 6 Jumlah Dokumen evaluasi Kesehat an 13 dok Jumlah Dokumen perencanaan Kesehat an 13 dok 149.425.000 149.625.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 100 5.000.000 5.000.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Set abelan BS.16 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Set abean Terlaksananya pelacakan Kesehat an haji Sisw a SD mendapat imunisasi TD TT dan CAM PAK 100 2.865.000 2.865.000 a 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Set abean 100 12.885.000 12.885.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Set abean M enurunnya angka kesakit an demam berdarah 4 10.000 pddk,prosent ase peringanan DBD 100 V - 303 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 Present asi pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Audit Int ernal ISO 2 kali Rapat Tinjauan M anajemen RTM ISO 2 kali Jasa konsult an Surveylens ISO 1 kali Audit Ekst ernal ISO 2 kali Kalibrasi alat kesehat an 1 Th Honor dan Akomodasi Narasumber Akridit asi Puskesmas 4 kali Biaya Konsumsi pert emuan Akredit asi Puskesmas 8 kali Belanja ATK,barang cet akan,fot o copy 12 bln Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Biaya konsumsi rapat koordinasi sert ifikasi medis penyebab kemat ian 4 kali

01.02.25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 1 Th 59.725.000 59.725.000 Belanja bed roda UGD 1 Buah Belanja kursi t unggu st ainles 2 Buah Belanja minor set 3 buku Belanja alat kedokt eran kandungan 1 Buah Belanja EKG analizer 3 canel 1 Buah Belanja THT set dan M at a set 2 Buah 12 bln 59.725.000 59.725.000 c BS.1 A UPTD. Puskesmas Set abelan BS.22 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.25.06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Pemant apan ket erjangkauan akses layanan kesehat an dan peningkat an kualit as pelayanan kesehat an t anpa diskriminasi UPTD Puskesmas Set abelan M eningkat kan kualit as pelayanan di Puskesmas Terlaksanya kegiat an Aut opsy Verbal 100 6.780.000 6.780.000 a 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M eningkat nya sist em informasi kesehat an t erint egrasi UPTD Puskesmas Set abean 1 Keg 142.645.000 142.845.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Set abean M eningkat nya kualit as pelayanan sesuai st andart ISO 9001:2008 V - 304 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Honor Tim pengadaan 4 Org Belanja alat kedokt eran Gigi 1 Buah Belanja t ensimet er 2 Buah Belanja kursi roda 1 Buah

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita Kinerja pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya 100 7.070.000 7.070.000 Pelaksanaan DDTK di Posyandu 21 lokasi Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Belanja hadiah, Tropy, dan piala lomba Balit a 3 orang 21 lokasi Transport pesert a lomba balit a sehat t k Puskesmas 3 orang 21 lokasi Biaya konsumsi lomba Balit a sehat t k Puskesmas 84 orang 1 kali

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 5.700.000 5.700.000 Belanja ATK, barang cet akan, fot o copy 1 Th Biaya konsumsi pert emuan kelas ibu hamil 15 orang 14 kali

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 100 814.963.000 814.963.000 Kunjungan baru raw at jalan di puskesmas 3040 KK BS.26 A UPTD. Puskesmas Set abelan M eningkat kan pendapat an dan kualit as pelayanan di 100 814.963.000 814.963.000 a 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Set abelan 100 5.700.000 5.700.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Set abelan BS.5 A UPTD. Puskesmas Set abelan 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat kan st at us kesehat an ibu dan anak UPTD Puskesmas Set abelan M eningkat nya cakupan pelayanan kesehat an ibu hamil M eningkat nya penget ahuan kader t ent ang Det eksi dini t umbuh kembang anak 100 7.070.000 7.070.000 a 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu dan anak UPTD Puskesmas Set abean V - 305 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kunjungan puskesmas orang hari 120 Org 1.695.558.000 1.695.758.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Banyuanyar Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio Kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 100 50.760.000 50.760.000 Langganan Telepon Int ernet , 12 bln Langganan Air 12 bln Langganan List rik 12 bln Langganan Surat kabar 366 eks Pembelian buku reverensi 12 buku 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 247.02 5 Org Prosent ase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 Jumlah Puskesmas yang melaksankan Kesehat an dan olahraga pada kelompok masyarakat 17 lokasi 15.335.000 15.500.000 EB A UPTD. Puskesmas Banyuanyar

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Prosent ase kecukupan langganan Telepon dan Int ernet , Air, List rik dan Surat kabar 100 50.760.000 50.760.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Banyuanya r Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi kualit as pelayanan di Puskesmas dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar model BLUD Set abelan V - 306 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa Usia 19-59 Th 100 Kinerja Pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an penduduk berusia 15 - 18 di Puskesmas. 70 Kinerja Pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Pelaksanaan Pelayanan PPPK 20 kegiat an Piket Pelayanan Kesehat an dlm rangka hari raya keagamaan. 5 kali Det eksi dini gangguan jiw a oleh kader. 1 Th

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 85 765.000 800.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan Ket ersediaan obat dan M ut u obat dan M akanan Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Pemeriksaan laborat orium sample makanan dan minuman 20 Buah Persent ase makanan yang memenuhi syarat 100 765.000 800.000 a BS.19 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar BS.18 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar Persent ase pelayanan PPPK dan Persent ase pelayanan kesehat an Cut i bersama dan libur Nasional Lebaran t ahun 2016. 100 15.335.000 15.500.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an mut u dan St andart pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu Wilayah Kot a Surakart a dan UPTD Puskesmas Banyuanya r V - 307 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan Rumah Tangga Sehat Ut ama dan Paripurna 75 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam mmelakukan promosi kesehat an di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di Sekolah pendidikan dasar 100 Pengadaan Lap t op sarana penyuluhan 1 Unit Pengadaan Handycam 1 Unit Pengadaan Alat peraga Gizi 1 Set Cet ak Post er, kalender dll 1 Th Penyuluhan kesehat an pada masyarakat 29 kali Kegiat an Jumat sehat 1 kali Pelat ihan dokt er kecil 1 Paket Lomba PHBS Tat anan Sekolah dan PHBS Tat anan Rumah t angga 2 Paket Prevalensi Bumil KEK 4,50 182.145.000 182.145.000 01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat 100 56.635.000 56.635.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar BS.11 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Kelurahan Banyuanya r dan Persent ase peningkat an pengat ahuan, sikap, dan perilaku masyakat t ent ang kesehat an sert a persent ase cakupan rumah t angga sehat ut ama dan Persent ase penget ahuan masyarakat t ent ang kesehat an 80 27.000.000 27.000.000 a 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if UPTD Puskesmas Banyuanya r 83.635.000 83.635.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat V - 308 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prevalensi Wast ing kurus anak Balit a 3,50 Prevalensi St unt ing pendek dan sangan pendek anak badut a 5 Prevalensi kekurangan gizi Underw eight pada anak balit a 5 Prevalensi Gizi buruk pada Balit a 0,01 Prosent asi bayi usia kurang dari 6 bln yang mendapat ASI Eksklusif 65 Bayi dengan berat badan lahir rendah 3 Prevalensi anemia pada ibu hamil 30 Pemberian makanan t ambahan Ibu Hamil KEK 30 Org Pemberian makanan t ambahan Balit a Gizi Kurang 30 Org Pemberian makanan t ambahan Anak Sekolah 520 Org Pengukuran St at us gizi penerima PM T 2 kali Kegiat an Orient asi dan Validasi dat a PM T 1 kali Kegiat an Orient asi Pemant auan pert umbuhan balit a bagi kader 2 kali Proporsi TPM M emenuhi syarat 90 Proporsi TTU M emenuhi syarat 80 6.475.000 6.475.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 100 182.145.000 182.145.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Gizi M asyarakat Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Posyandu dan Sekolah Present ase st at us gizi balit a girang, bumil KEK anemi, dan persent ase st at us gizi baik pada anak sekolah. Gizi M asyarakat V - 309 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cakupan Rumah Sehat 75 Pemeriksaan sampel air secara bakt eriologis 10 lokasi Pemusnahan smapah medis. 12 bln Pengembangan Kelurahan STBM 2 Kel Angka penemuan kasus baru TB CDR 90 Kinerja Pemerint ah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di Puskesmas dan RSUD 100 Prosent ase anak usia 0-11 bln yang mendapat immunisasi dasar lengkap 100 Kinerja Pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 Prosent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi PD3I t ert ent u 100 Prevalensi merokok pada usia kurang lebih 18 t h 6,90 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+ t h 36 72.695.000 76.995.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular 100 6.475.000 6.475.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman, TTU dan TPM Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Persent ase kualit as air bersih memenuhi syarat bakt eriologis dan Porsent ase kualit as pengolahan sampah limbah medis. V - 310 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Proporsi kasus diabet es melit us di Fasilit as Pelayanan Kesehat an Dasar 2,80 Proporsi kasus Hipert ensi di Fasilit as Pelayanan Kesehat an Angka kesakit an DBD 10.000 penduduk 50 Org Angka kemat ian DBD 1 Angka penemuan kasus Filariasis 2 Angka kesakit an M alaria Angka penemuan kasus ISPA Balit a Angka penemuan kasus diare balit a 44 Angka penemuan kasus baru kust a Kinerja Pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 60 Org Prevalensi HIV pada populasi Dew asa 50 Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Kelurahan Banyuanya r dan Sumber Pelaksanaan fogging foccus 8 lokasi Persent ase angka kemat ian DBD dan Prosent ase angka kesakit an DBD 100.000 penduduk 100 45.305.000 45.305.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar V - 311 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pemberian t ambahan makanan PM T pasien TB Paru 25 Org Jejaring Int ernal TB HIV 1 kali 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular UPTD Puskesmas Banyuanya r Pelaksanaan Rakor Koordinasi Pelaksanaan BIAS 1 kali Cakupan Kelurahan UCI Prosent ase perunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi PD3I t ert ent u. 100 1.250.000 5.550.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar Pembinaan dan Penyuluhan kesehat an haji 1 kali Pelaksanaan Tes kebugaran calon haji 70 Org Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan Informasi 100 Prosent ase Pelayanan dat a dan Informasi sesuai st andar 100 Prosent ase Puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Proporsi RS PONEK 30 Proporsi RS yang t erakredit asi 100 Jumlah Puskesmas yang t erakredit asi 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Banyuanya r Review SOP 2 kali Prosent ase Jumlah Dokumen 100 1.200.000 1.200.000 a BS.20 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 57.690.000 57.690.000 BS.10 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderit a penyakit dan Persent ase penanganan 100 3.500.000 3.500.000 a 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah Binaan UPTD puskesmas Banyuanya 100 22.640.000 22.640.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya Cakupan penanganan dan penemuan penderit aTB Paru V - 312 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pelaksanaan audit int ernal dan audit ekst ernal 4 kali Pert emuan Perencanaan dan Rasionalisasi obat 3 kali Kalibrasi Alat -alat Kesehat an 13 Jenis Operasional Surveilance dan Resert ifikasi ISO 2 kali 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Sist em Informasi Kesehat an Terint egrasi Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Banyuanya r Pelaksanaan Aut opsi Verbal AV 8 kali Prosent ase Cakupan dat a penyebab kemat ian 100 3.260.000 3.260.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 2 Org Angka kemat ian Bayi per 1000 kelahiran hidup 5 Org Refresing SDIDTK guru TK paud. 35 Org Det eksi dini t umbuh kembang balit a di posyandu 29 kali Prosent ase Puskesmas Sant un Lansia 100 Prosent ase penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehat an 100 Kinerja Pemerint ah Daerah dalam upaya skrining Kesehat an Lansia 100 Pengadaan Railling Sant un Lansia 95 m Pengadaan Railling Toilet 1 Buah BS.12 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar Prosent ase Cakupan pelayanan kesehat an lansia di Puskesmas 100 14.800.000 15.000.000 c 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Bnayuanya r 14.800.000 15.000.000 BS.5 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar

01.02.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia Persent ase Cakupan det eksi dini t umbuh kembang balit a. 100 1.925.000 2.000.000 a 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia Posyandu Wilayah Binaan UPTD Puskesmas 1.925.000 2.000.000 BS.21 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita M empert ahankan mut u pelayanan kesehat an berst andar ISO 100 53.230.000 53.230.000 a 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya Pemerat aan Akses dan M ut u Pelayanan Kesehat an berkualit as UPTD Puskesmas Banyuanya r V - 313 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja Pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di Puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai st andar di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja Pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil. 100 Angka kemat ian Ibu per 100.000 penduduk 88 Org 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya St at us Kesehat an Ibu, Anak dan Lansia UPTD Puskesmas Banyuanya r Pelaksanaan kelas ibu hamil 14 kali Prosent ase angka kemat ian ibu melahirkan menjadi 50 per 100.000 KLH. Prosent ase angka kemat ian bayi menjadi 4 per 1.000 KLH. 100 10.010.000 10.010.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 1.100.000.000 1.300.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD 10.010.000 10.010.000 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak V - 314 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah Kunjungan Puskesmas orang per hari 180 Org 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan Puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Banyuanya r Jumlah Kunjungan Puskesmas orang per hari 130 Org Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas Prosent ase Kunjungan Puskesmas orang per hari 100 1.100.000.000 1.300.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Banyuanyar 1.596.235.000 1.801.010.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 75.160.000 85.000.000 rekening air 12 bln rekening list rik 12 bln rekening t elepon dan int ernet 12 bln langganan koran 350 eks mat erai 300 lembar 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Puskesmas Pucangsaw it Barang cet akan 12 bln penggandaan dan jilid 12 bln 12.400.000 15.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it EB A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it t erpenuhinya kebut uhan penunjang operasional perkant oran 12 bln 62.760.000 70.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a t ersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Puskesmas Pucangsaw it Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 315 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Rasio kecukupan sarana pemeliharaan aset milik daerah 1 Th 52.555.000 55.000.000 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a t ersedianya dana unt uk pemeliharaan sarana perkant oran Puskesmas Pucangsaw it , Pust u Sorogenen dan Pust u Sew u pemeliharaan gedung 3 gedung t erpenuhinya kebut uhan pemeliharaan gedung perkant oran 3 gedung 52.555.000 55.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 100 Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an dan pelayanan kesehat an reproduksi penduduk dew asa 19-59 t ahun 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya skrining kesehat an penduduk usia 15- 18 t ahun di puskesmas 100 43.655.000 50.000.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat V - 316 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 100 Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 100 pelat ihan dokt er kecil 30 Org pelat ihan kader kesehat an remaja 20 Org pelat ihan kader posyandu balit a 40 Org uang lembur PPPK di event -event t ert ent u t ingkat kalurahan, kecamat an dan kot a 20 kali Lembur piket hari khusus Lebaran 10 Org Aut opsy Verbal AV 12 kali

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 2.400.000 2.500.000 pemant auan jajanan anak sekolah JAS di sekolah dasar 10 lokasi biaya laborat pemeriksaan sampel makanan 15 Buah Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehat an oleh puskesmas dan jaringannya 100 81.300.000 101.000.000 BS.19 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Jumlah makanan beredar memenuhi syarat aman dikonsumsi 100 2.400.000 2.500.000 a 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan ket ersediaan obat dan mut u obat dan makanan Kot a Surakart a 100 22.680.000 25.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it EB A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an berkualit as Kot a Surakart a Cakupan penanganan kegaw at darurat an kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan 100 20.975.000 25.000.000 a 01.02.16.09 Peningkat an kesehat an masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pembersayaan masyarakat sert a meningkat nya Puskesmas Pucangsaw it V - 317 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di Puskesmas dan Jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam melakukan promosi kesehat an di sekolah pendidikan dasar SD 100 leaflet st and banner post er booklet spanduk baliho 1000 eks sarana sound syst em penyuluhan 1 Buah sarana pembuat an film DSLR dan t ripod 1 Buah screen layar sarana penyuluhan 1 Buah penyuluhan kesehat an di masyarakat 625 Org lomba PHBS t at anan rumah t angga 40 lokasi lomba PHBS t ingkat sekolah 17 Sekolah prevalensi st unt ing pendek dan sangat pendek anak badut a 20 Prevalensi w ast ing kurus pada balit a 4 Prevalensi kekurangan gizi underw eight pada anak balit a 6,59 Prevalensi gizi buruk balit a 0,04 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR 3 177.225.000 186.500.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 100 31.800.000 51.000.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it BS.11 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat sert a meningkat nya kegiat an promot if dan prevent if Kot a Surakart a Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan promosi kesehat an di puskesmas dan jaringannya Tersedianya sarana penyuluhan kesehat an 100 49.500.000 50.000.000 a 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pembersayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Kot a Surakart a V - 318 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju prevalensi bumil KEK 40 prevalensi anemia pada ibu hamil 3,30 Pemberian M akanan Tambahan PM T unt uk Balit a 70 Org PM T Ibu Hamil KEK 15 Org PM T Anak Sekolah 400 Org 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kalurahan Sew u, Jagalan dan Pucangsaw it Pemant auan garam beryodium di posyandu 40 lokasi Kalurahan dengan yodium baik 80 5.000.000 6.500.000 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Proporsi puskesmas rumah sakit ramah lingkungan 63 Cakupan rumah sehat 73 proporsi TTU memenuhi syarat 80 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya kualit as dan kuant it as kesehat an pemukiman , TTU dan TPM Kalurahan Sew u, Jagalan dan Pucangsaw it pemusnahan sampah medis 1 Th Cakupan TTU M emenuhi Syarat 80 6.113.000 7.500.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Persent ase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap 100 53.295.000 63.500.000 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular 6.113.000 7.500.000 01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100 172.225.000 180.000.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan M eningkat nya st at us gizi masyarakat Kalurahan Sew u, Jagalan dan Pucangsaw Peningkat an berat badan pada sasaran PM T V - 319 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dalam respon SKDR dilakukan dalam w akt u kurang dari 24 jam 100 persent ase penurunan kasus penyakit yangd apat dicegah dengan imuniasi PD3I t ert ent u 85 prevalensi merokok pada usia 30 Prevalensi berat badan lebih dan kasus obesit as pada usia 18+ t ahun 35 Proporsi kasus DM di faskes pelayanan kesehat an dasar 25 Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as kesahat an masyarakat 20 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 2,05 Angka kemat ian DBD Angka penemuan kasus filariasis Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus ISPA Balit a 2,50 Angka penemuan kasus diare pada balit a 2 Angka penemuan kasus baru kust a 2 Kinerja pemerint ah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD 100 V - 320 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Angka penemuan kasus baru HIV AIDS 25 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 50 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan Terduga TB Paru di Puskesmas dan RSUD 100 Angka penemuan kasus baru TB CDR 90 prevalensi TB per 100.000 penduduk 80 Penyelidikan Epidemiologi PE penyakit menular 58 kali fogging focus 6 kali pelaksanaan cont act survey kasus TB Paru 8 kali Pelacakan jemaah haji 8 Org 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya pengendalian penyakit M enular dan t idak menular Sekolah Dasar di w ilayah kerja puskesmas pucansgaw it pert emuan koordinasi pelaksanaan BIAS Campak-DT Td 2 kali penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 85 1.500.000 6.500.000 a BS.16 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Prosent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andard 100 Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 146.040.000 150.000.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 84 10.000.000 15.000.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it BS.1 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kalurahan Sew u, Pucangsaw it dan Angka penemuan penderit a TB paru M enurunya angka kejadian DBD 60 41.795.000 42.000.000 a 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni meningkat nya pengendalian penyakit menular dan t idak menular Kalurahan Pucangsaw it , Sew u dan V - 321 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Prosent ase puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 21 dok Proporsi RS PONEK 30 Proporsi RS Terakredit asi 100 Jumlah Puskesmas t erakredit asi Surveilans ISO 2 kali Kalibrasi alat 4 kali gant i spare part hardw are soft w are SIM PUS PCare 4 kali akredit asi puskesmas 1 kali Angka kemat ian balit a per 1000 kelahiran hidup 2 Angka kemat ian bayi per 1000 kelahiran 5 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia w ilayah kerja Puskesmas Pucangsaw it pelat ihan DDTK 40 Org t erlat ihnya kader DDTK di posyandu 80 9.000.000 9.000.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it

01.02.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia 7.790.000 10.000.000 9.000.000 9.000.000

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 100 146.040.000 150.000.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M eningkat nya pemerat aan akses dan mut u pelayanan kesehat an w ilayah kerja Puskesmas Pucangsaw it t ersedianya st andar pelayanan kesehat an V - 322 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.30.06 Pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pembersayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if Puskesmas Pucangsaw it Pelat ihan kader posyandu lansia 30 Org M eningkat nya upaya peningkat an promosi kesehat an dan pembersayaan masyarakat sert a meningkat nya pembiayaan kegiat an promot if dan prevent if 100 7.790.000 10.000.000 c EB A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Angka Kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 88 Kinerja pemerint ah daearah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan kesehat an bayi baru lahir sesuai dengan st andar puskesmas dfan jaringannya 100 Kinerja pelayanan pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al pada ibu hamil 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya 100 6.300.000 6.860.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak V - 323 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eningkat nya st at us kesehat an ibu, anak dan lansia UPTD Puskesmas Pucangsaw it kelas hamil 14 kali peningkat an keselamat an ibu hamil 100 6.300.000 6.860.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Jumlah kunjungan puskesmas orang per hari 165 Org Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di puskesmas 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan puskesmas dan RSUD dengan model BLUD UPTD Puskesmas Pucangsaw it Operasional BLUD 12 bln t erpenuhinya biaya operasional pelayanan BLUD 100 1.090.619.000 1.100.000.000 a BS.26 A UPTD. Puskesmas Pucangsaw it 1.751.452.000 1.826.860.000 NAM A SKPD: UPTD. Puskesmas Gambirsari Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 1 Th 41.940.000 43.000.000 Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi 1.090.619.000 1.100.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 324 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penyediaan biaya t elepon int ernet isi pulsa modem mobile 1 Th Penyediaan biaya langganan air 1 Th Penyediaan biaya langganan list rik 1 Th Penyediaan biaya surat kabar majalah 300 eks 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Puskesmas Gambirsari Kelancaran kerja 1 Th Peningkat an pelayanan 1 Th 8.000.000 8.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Gambirsari

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 49.000.000 31.000.000 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Pusk Gambirsari Perbaikan aula puskesmas 1 Keg Peningkat an pelayanan masyarakat 1 Keg 44.000.000 25.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Gambirsari 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a UPTD Pusk Gambirsari Pemeliharaan peralat an gedung kant or 1 Th Peningkat an pelayanan masyarakat 1 Th 5.000.000 6.000.000 a EB A UPTD. Puskesmas Gambirsari 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

EB A UPTD. Puskesmas Gambirsari Peningkat an pelayanan masyarakat 1 Th 33.940.000 35.000.000 a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Pusk Gambirsari V - 325 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya kesehat an 24702 5 Org Prosent ase puskesmas yang menyelenggarakan kesehat an jiw a 5 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesorga pada kelompok masyarakat 17 lokasi Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an sisw a sekolah pendidikan dasar kelas 1 kelas 7 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam melakukan skrining kesehat an penduduk berusia 15-18 di puskesmas 100 Kinerja pemerint ah daerah dalam skrining kesehat an pelayanan kesehat an reproduksi dew asa usia 19-59 t h 100 15.405.000 8.100.000

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat V - 326 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.16.09 Peningkat an kesehat an masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a sisw a SD UPTD Puskesmas Gambirsari Pelat ihan dokt er kecil 20 Sekolah Peningkat an Derajat Kesehat an 1 Keg 1.090.000 1.100.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a PPPK Kot a Surakart a Pelaksanaan PPPK 23 kali Peningkat an Pelayanan Kesehat an M asyarakat 1 Th 14.315.000 7.000.000 a BS.18 A UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.17 Program Pengaw asan

Obat dan M akanan Prosent ase makanan yang memenuhi syarat 100 3.300.000 3.500.000 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M akanan minuman berbahaya UPTD Pusk Gambirsari Pemeriksaan makanan minuman 20 Paket Peningkat an keamanan makanan minuman di masyarakat 1 Keg 3.300.000 3.500.000 a BS.20 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Kinerja pemerint ah daerah dlm melakukan promosi kesehat an di pusk jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dlm melakukan promosi kesh di sekolah pendidikan dasar 100 39.810.000 40.500.000

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat V - 327 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Kinerja pemerint ah dlm melakukan promosi,pemberda yaan masy di bidang kesh oleh pusk jaringannya 100 Cakupan rumah sehat ut ama paripurna 75 Penyuluhan kesehat an di SM P SM A 6 Sekolah penyuluhan kesehat an di masyarakat langsung 34 kali Pelat ihan dokt er kecil 1 kali sikat gigi massal 1 kali JUSE 1 kali Screening di SD SLTP SLTA 26 Sekolah Prevalensi anemia pd bumil 30 Prevalensi bumil KEK 4,50 Bayi dgn BBLR 3 Present ase bayi usia kurang dari 6 bln yg mendapat asi eksklusif 65 Prevalensi gizi buruk pd balit a 0,01 Prevalensi kekurangan gizi pd anak balit a 5 Prevalensi w ast ingkurus anak balit a 3,50 Prevalensi st unt ingpendek sangat pendek anak badut a 5 177.930.000 178.970.000

01.02.20 Program Perbaikan

Gizi M asyarakat 1 Th 39.810.000 40.500.000 a BS.4 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat Wilayah binaan UPTD Pusk Gambirsari Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat V - 328 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.20.01 Penyusunan pet a informasi masyarakat kurang gizi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat UPTD Pusk Gambirsari Penyusunan dat a masyarakat kurang gizi 1 Keg Tersedianya pet a informasi masyarakat kurang gizi 1 Unit 450.000 500.000 a BS.6 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Pemberian PM T bumil KEK anemia 30 Org Pemberian PM T Balit a Girang 50 Org 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat UPTD Pusk Gambirsari Pemeriksaan Garam yodium di posyandu 1 Keg Terpant aunya penggunaan garam yodium di masyarakat 1 Keg 7.580.000 7.700.000 a BS.5 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat unt uk pencapaian keluarga sadar gizi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Ibu Hamil Wilayah binaan UPTD Pusk Gambirsari Pelat ihan KP ibu 2 Kelompo k Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Th 3.750.000 3.770.000 a BS.27 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Proporsi TPM memenuhi syarat 100 Proporsi TTU memenuhi syarat 80 Cakupan rumah sehat 75 Proporsi puskesmas RS ramah lingkungan 100 Kinerja pemerint ah daerah dlm inspeksi sanit asi di sekolah pasar t radisional 100 3.640.000 3.700.000

01.02.21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Th 166.150.000 167.000.000 a BS.7 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M eningkat nya st at us gizi masy UPTD Pusk Gambirsari Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat V - 329 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Sarana air bersih di masyarakat UPTD Pusk Gambirsari Pemeriksaan sampel AB 30 Buah Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Keg 3.640.000 3.700.000 a BS.15 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Prevalensi t uberkolusis TB per 100.000 penduduk 80 Angak penemuan kasus TB baru CDR 90 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan t erduga TB di puskesmas dan RSUD 100 Prevalensi HIV pada populasi dew asa 25 Kinerja pemerint ah daerah dalam upaya pemeriksaan HIV dan AIDS di puskesmas dan RSUD 100 Angak penemuan kasus diare balit a 100 Angak penemuan kasus baru kust a Angka kesakit an malaria Angka penemuan kasus ISPA balit a 100 Angak penemuan kasus filariasis Angka kemat ian DBD 1 Angka kesakit an DBD per 100.000 penduduk 5 52.750.000 53.075.000

01.02.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit M enular V - 330 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Proporsi kasus hipert ensi di fasilit as pelayanan kesehat an 2 Proporsi kasus DM di fasilit as pelayanan kesehat an 5 Prevalensi berat badan lebih dan obesit as pada penduduk usia 18+ t ahun 2 Prevalensi merokok pada usia 18 t ahun 15 Persent ase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I t ert ent u 100 Kinerja pemerint ah dalam respons SKDR yang dilakukan dalam kurun w akt u kurang dari 24 jam 100 Persent ase anak usia 0-11 bln yg mendapat imunisasi dasar lengkap 100 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat Wilayah binaan UPTD Puskesmas Gambirsari Pelaksanaan Fogging Focus 5 kali Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Th 43.800.000 44.000.000 a BS.1 A UPTD. Puskesmas Gambirsari V - 331 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tempat t inggal penduduk UPTD Pusk Gambirsari Surveilance penyakit menular 1 Th Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Th 3.475.000 3.500.000 a BS.28 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M asyarakat UPTD Pusk Gambirsari Penyuluhan di kant ong TB DBD 2 lokasi Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Th 1.200.000 1.200.000 a BS.2 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Anak sekolah UPTD Pusk Gambirsari Pelaksanaan BIAS 2 Keg Terlaksananya BIAS 2 Keg 375.000 375.000 a BS.9 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Calon Haji UPTD Pusk Gambirsari Pembinaan kesehat an calon haji 2 kali Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Keg 3.900.000 4.000.000 a BS.10 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Jumlah puskesmas yang t erakredit asi Proporsi RS yg t erakredit asi 100 Proporsi RS PONEK 30 Jumlah dokumen perencanaan kesehat an 21 dok 45.260.000 45.500.000

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan V - 332 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Persent ase pukesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah dokumen evaluasi kesehat an 21 dok Tersedianya jaringan komunikasi dat a dan informasi 100 persent ase pelayanan dat a dan informasi sesuai st andar 100 Survelen ISO 2 kali Akredit asi 1 Keg 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Dat a kesehat an UPTD Pusk Gambirsari Operasiobal AV 1 Th Terlaksananya AV 1 Th 400.000 500.000 a BS.17 A UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita Persent ase Cakupan Balit a Gizi Buruk mendapat peraw at an 1 Th 2.650.000 2.800.000 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Balit a UPTD Pusk Gambirsari DDTK balit a 1 Keg Terlaksananya DDTK balit a 1 Keg 2.650.000 2.800.000 a BS.12 A UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia 850.000 1.000.000 1 Th 44.860.000 45.000.000 a BS.21 A UPTD. Puskesmas Gambirsari 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu M anajemen UPTD Pusk.Gambirsari UPTD Pusk Gambirsari Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat V - 333 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Lansia UPTD Puskesmas Gambirsari Penyuluhan kesehat an di Pant i Wredha 1 Keg Peningkat an kesehat an lansia 1 Keg 850.000 1.000.000 a BS.14 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Kinerja pemerint ah dalam memberikan pelayanan ant enat al di puskesmas dan jaringanya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan persalinandi puskesmas dan jaringanya 100 Kinerja pemerint ah dalam memberikan paket pelayanan ksehat an bayi baru lahir sesuai st andar di puskesmas dan jaringannya 100 Kinerja pemerint ah dalam upaya pelayanan kesehat an unt uk balit a di puskesmas dan jaringanya 100 Angka kemat ian ibu per 100.000 kelahiran hidup 83 Org 6.200.000 6.300.000

01.02.32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak V - 334 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Bumil Rest i UPTD Pusk Gambirsari Pelaksanaan kelas hamil 50 Org Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Keg 6.200.000 6.300.000 a BS.3 A UPTD. Puskesmas Gambirsari Persent ase kunjungan raw at jalan baru di puskesmas Jumlah kunjungan puskesmas per hari 175 Org Pelayanan pasien umum PKM S 1333 Org Pelayanan pasien JKN 234679 Org 1.966.809.000 2.017.445.000 NAM A SKPD: UPTD. Instalasi Farmasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 12 bln 138.613.000 138.613.000 Belanja mat erai 6000 selama 12 bulan 15 Buah Pengiriman surat kilat khusus selama 12 bulan 2 Buah EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 100 Terpenuhinya pembelian mat erai, dan pengiriman surat kilat khusus 100 120.000 120.000 c 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BS.26 A UPTD. Puskesmas Gambirsari JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Peningkat an Derajat Kesehat an M asyarakat 1 Th 1.528.074.000 1.600.000.000 a 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni M asyarakat UPTD Pusk Gambirsari 1.528.074.000 1.600.000.000

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD V - 335 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pembayaran langganan t elepon dan int ernet selama 12 bulan 12 bln Pembayaran langganan air selama 12 bulan 12 bln Pembayaran langganan list rik selama 12 bulan 12 bln Pembayaran langganan surat kabar dan majalah selama 12 bulan 360 eks Terpenuhinya upah t enaga kebersihan kant or selama 12 bulan, dan upah ke-13 1 Org Pembalian seragam kerja t enaga kebersihan 2 st el Pembelian peralat an kebersihan sapu, cikrak, t empat sampah, alat pel, keset kaki, sulak, dll dan bahan pembersih sabun cuci t angan, pengharum ruangan, kapur barus, pembersih lant ai, dll 12 bln Terpenuhinya premi asuransi kesehat an unt uk t enaga kebersihan kant or selama 12 bulan 12 bln Terpenuhinya premi asuransi kemat ian dan kecelakaan kerja unt uk t enaga kebersihan kant or selama 12 bulan 12 bln Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or CPU 12 buah selama 12 bulan 12 Buah 100 3.000.000 3.000.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 berfungsinya peralat an dan perlengkapan kant or 100 t erpenuhinya upah t enaga kebersihan, pakaian kerja, peralat an dan bahan pembersih, sert a premi asuransi kesehat an, kemat ian dan kecelakaan kerja selama 12 bulan 100 22.390.000 22.390.000 c 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 42.000.000 42.000.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 t erpenuhinya pembayaran langganan t elepon dan int ernet , list rik, air, surat kabar dan majalah selama 12 bulan kelancaran pelayanan perkant oran V - 336 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or monit or 3 buah selama 12 bulan 3 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or print er 4 buah selama 12 bulan 8 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or lapt op 2 buah selama 12 bulan 4 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or AC 6 buah selama 12 bulan 12 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or mesin fax 1 buah selama 12 bulan 2 Buah pariw isat a V - 337 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi Penyediaan pembelian alat t ulis kant or kert as, bolpen, pensil, penggaris, lem kert as, penghapus, st aples dan isi, klip, gunt ing, cut t er, t int a, buku, t oner, odner, box file, pembolong kert as, buku ssp, pit a mesin ket ik, kalkulat or, map plast ik, amplop, dll selama 12 bulan 12 bln 100 t erpenuhinya alat t ulis kant or 100 3.500.000 3.500.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi Tersedianya dana unt uk kebut uhan fot ocopy dan penjilidan selama 12 bulan 7000 lembar Tersedianya dana unt uk cet ak map, kart u st ok, st empel, amplop, spanduk, dll selama 12 bulan 12 bln 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi Tersedianya dana unt uk pembelian komponen inst alasi list rik lampu 10 buah, kabel 1 roll, st op kont ak , kabel olor, saklar, dll selama 12 bulan 12 bln 100 t erpenuhinya kebut uhan komponen inst alasi list rik dan penerangan bangunan kant or 100 500.000 500.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi Pembelian lapt op 2 Unit Pembelian monit or komput er pc 1 Unit Honorarium pejabat pengadaan dan pphp 1 Keg Pengisian t abung pemadam kebakaran 2 t abung 2 Buah Pembelian gorden 1 Paket Pembelian ac 1 Unit vacum cleaner 1 Unit EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 100 t erpenuhinya pengisian t abung pemadam kebakaran dan pembelian gorden, ac, vacum cleaner 100 9.000.000 9.000.000 c 00.00.01.14 Penyediaan peralat an rumah t angga Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 28.500.000 28.500.000 c BS.1 A UPTD. Inst alasi Farmasi EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 t erpenuhinya peralat an dan perlengkapan kant or 100 t erpenuhinya dana unt uk fot ocopy dan cet ak 100 2.593.000 2.593.000 c 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi V - 338 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi Terpenuhinya makanan dan minuman rapat selama 12 bulan 14 kali 100 t erpenuhinya makanan dan minuman rapat 100 6.120.000 6.120.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi Terpenuhinya upah t enaga keamanan kant or selama 12 bulan, dan upah ke-13 1 Org Terpenuhinya pakaian kerja t enaga keamanan kant or 2 st el Terpenuhinya premi asuransi kesehat an unt uk t enaga keamanan kant or selama 12 bulan 12 bln Terpenuhinya premi asuransi kemat ian dan kecelakaan kerja unt uk t enaga keamanan kant or selama 12 bulan 12 bln

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 12.200.000 12.200.000 Tersedianya biaya pengecat an dan pembelian cat t eralis cendela kant or 20 Buah Tersedianya biaya perbaikan saluran air kant or dan pembelian bahan 1 Keg Terpeliharanya perlengkapan gedung kant or dari serangan t ikus, rayap dan serangga 12 kali Pembelian pallet obat 10 Paket 100 9.200.000 9.200.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 t erpeliharanya perlengkapan gedung kant or 100 t erpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kant or 100 2.000.000 2.000.000 c 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 20.890.000 20.890.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi 100 t erpenuhinya upah dan pakaian kerja t enaga keamanan sert a premi kesehat an, kemat ian dan kecelakaan kerja selama 12 bulan V - 339 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Inst alasi Farmasi Perbaikan meja kursi kerja kant or 5 Buah 100 t erpeliharanya mebeleur 100 1.000.000 1.000.000 c EB A UPTD. Inst alasi Farmasi 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Prosent ase obat memenuhi syarat 100 Prosent ase ket ersediaan obat dan vaksin di puskesmas 100 Terlaksananya dist ribusi obat unt uk 17 Puskesmas selama 12 bulan 12 bln Belanja bahan pengemas obat selama 12 bulan 12 bln Terpenuhinya t ransport dan akomodasi monit oring ke puskesmas 25 lokasi Terpenuhinya honorarium panit ia pelaksana kegiat an PPTK 12 bln Terpenuhinya uang lembur pns 12 bln

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Prosent ase ket ersediaan obat dan vaksin di puskesmas memenuhi syarat 95 21.055.000 21.055.000 Terpenuhinya honorarium panit ia pelaksana kegiat an dan t im pengendalian resiko kerja selama 12 bulan 12 bln BS.2 A UPTD. Inst alasi Farmasi 100 t ercapainya kelancaran, kesehat an dan keselamat an kerja 100 21.055.000 21.055.000 c 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M emast ikan kualit as mut u obat UPTD Inst alasi Farmasi 100 8.132.000 8.132.000 c BS.1 A UPTD. Inst alasi Farmasi 01.02.15.02 Peningkat an pemerat aan obat dan perbekalan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M emast ikan ket ersediaan obat sert a mut u obat dan makanan UPTD Inst alasi Farmasi 100 t erpenuhinya kebut uhan obat dan perbekalan kesehat an sert a t erpenuhinya kualit as obat 8.132.000 8.132.000

01.02.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan V - 340 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terlaksananya pemusnahan obat dan honorarium t im pemusnahan obat 1 Th 180.000.000 180.000.000 NAM A SKPD: UPTD. Laboratorium Kesehatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase kunjungan masyarakat ke t empat pelayanan kesehat an 12 bln 151.843.600 177.165.000 Pembelian met erai 6000 selama 12 bln 50 Buah Pengiriman surat lew at pos selama 12 bln 10 kali Pembayaran langganan list rik selama 12 bln 12 bln Pembayaran langganan t elepon selama 12 bln 12 bln Pembayaran langganan air selama 12 bln 12 bln Pembayaran langganan surat kabar selama 12 bln 300 eks Service dan suku cadang komput er 5 Unit Service dan suku cadang print er 6 Unit Service AC 5 Unit Pembayaran jasa cleaning service selama 12 bln 1 Org Pembelian sabun cuci t angan 12 Buah 100 21.500.000 24.000.000 a EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Kecukupan pelayanan jasa kebersihan kant or Kecukupan penyediaan jasa perbaikan Peralat an kerja 100 10.000.000 11.000.000 a 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes 100 44.040.000 50.160.000 a EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Kecukupan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik dan surat kabar 100 Kecukupan pelayanan jasa surat menyurat 100 480.000 480.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a V - 341 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penyediaan pakaian kerja pet ugas cleaning sevice 2 st el Sabun cuci sunligh 12 Buah sapu 6 Buah 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Service dan suku cadang peralat an laborat orium: spekt rofot omet er,oven, aut oclave dll selama 12 bln 4 kali Kecukupan Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja 100 9.000.000 10.000.000 a EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Tersedianya pembelian alat t ulis kant or 12 bln Kecukupan penyediaan alat t ulis kant or 100 15.600.000 18.400.000 a EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an Cet akan amplop t ransparan 22000 lembar Cet ak amplop biasa 3000 lembar Blangko permint aan 25000 lembar St op map logo 100 eks Cet ak kalender 150 eks Brosur 2500 lembar Cet ak Leaflet 2300 lembar Fot ocopy 1200 lembar Pembelian lampu 15 Buah kabel 20 m 00.00.01.14 Penyediaan peralat an rumah t angga Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Belanja ember, kranjang, bok kont ainer dll 1 Paket Kecukupan Penyediaan peralat an rumah t angga 100 2.000.000 2.000.000 c EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 100 1.200.000 1.500.000 a EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Kecukupan pelayanan komponen inst alasi Kecukupan penyediaan cet ak dan penggandaan 100 27.300.000 31.725.000 a 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a V - 342 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju makan, minum rapat 17 Keg M akan dan minum t amu 2 Keg Pembayaran jasa keamanan selama 12 bulan 1 Org Penyediaan pakaian kerja pet ugas keamanan 2 st el

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 9.000.000 6.000.000 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes Pembelian lemari filling kabinet 3 Unit Tersedianya lemari penyimpan arsip 100 6.000.000 a BS.27 B UPTD. Laborat orium Kesehat an Pengecat an gedung kant or 100 m2 Pemeliharaan t aman kant or 1 Paket 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

Tersedianya Jaringan komunikasi Dat a dan Informasi 100 Present ase Puskesmas melaporkan dat a kesehat an secara t epat w akt u 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Kesehat an 21 dok Proporsi RS yang t erakredit asi 100 jasa pelayanan lab, 12 bln pemant auan hasil pemeriksaan lab 1 Th operasional PPTK, 12 bln pengelolaan limbah 1 Th Belanja bahan kimia 1 Paket Pembelian solar 250 L BS.12 B UPTD. Laborat orium Kesehat an Terpenuhinya st andar pelayanan kesehat an 100 58.200.000 69.600.000 b 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya jasa pelayanan lab, pemant auan hasil pemeriksaan lab, operasional PPTK, pengelolaan limbah dll UPTD Lab Kes 58.200.000 69.600.000 EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Kecukupan Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 100 3.000.000 6.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes 100 18.723.600 24.000.000 c EB C UPTD. Laborat orium Kesehat an EB A UPTD. Laborat orium Kesehat an 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Tersedianya pet ugas keamanan kant or UPTD Lab Kes Terjaganya keamanan kant or dan lingkungannya Kecukupan Penyediaan makanan dan 100 2.000.000 3.900.000 a 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD Lab Kes V - 343 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 219.043.600 252.765.000 NAM A SKPD: UPTD. Pemeliharaan Kesehatan M asyarakat Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 12 bln 50.950.000 50.200.000 Belanja mat erai 6000 selama 12 bulan 50 Buah Pengiriman paket sebanyak selama 12 bulan 1 kali Pembelian amplop besar ukuran folio selama 12 bulan 10 Buah Pembelian amplop kabinet 110x130 selama 12 bulan 5 Buah Pembiayaan langganan t elepon dan int ernet selama 12 bulan 12 bln Pembiayaan langganan surat kabar dan majalah selama 12 bulan 12 eks Pembelihan suku cadang 1 Paket 12 bln 10.260.000 8.000.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a 100 t erpenuhinya Pembiayaan langganan t elepon dan int ernet , list rik, air, surat kabar dan majalah selama 12 bulan kelancaran pelayanan perkant oran 100 Terpenuhinya Pembelian amplop besar, amplop kecil, mat erai, dan pengiriman paket selama 12 bulan Lancarnya administ rasi perkant oran 12 bln 840.000 850.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 344 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a Tersedianya Belanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih belanja sabun, kapur barus, pengharum ruang, plast ik sampah, sapu, sulak, cikrak, t empat sampah, kunci perkakas dll selama 12 bulan 12 bln 100 t erpenuhinya Belanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih belanja sabun, kapur barus, pengharum ruang, plast ik sampah, sapu, sulak, cikrak, t empat sampah, kunci perkakas dll selama 12 bulan 12 bln 1.750.000 1.750.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or CPU 10 buah selama 12 bulan 10 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or t elepon sebanyak 2 buah selama 12 bulan 2 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or kipas angin sebanyak 2 buah selama 12 bulan 2 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or yait u mesin ket ik sebanyak 2 buah selama 12 bulan 2 Buah EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 100 berfungsinya peralat an dan perlengkapan kant or 29 Buah 11.500.000 12.000.000 a 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a V - 345 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or print er sebanyak 10 buah selama 12 bulan 10 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan belanja suku cadang unt uk pemeliharaan peralat an dan perlengkapan kant or Lapt op sebanyak 3 buah selama 12 bulan 3 Buah 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a Penyediaan pembelihan Alat Tulis Kant or selama 12 bulan 12 bln 100 t erpenuhi alat t ulis kant or sehingga kegiat an administ rasi perkant oran lancar 12 bln 11.000.000 11.500.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat Tersedianya dana unt uk kebut uhan fot ocopi, penjilidan, pembuat an leaflet t erpenuhi selama 12 bulan 12 bln Tersedianya dana unt uk kebut uhan penjilidan surat perjanjian sebanyak 65 penjilidan, DPA sebanyak 20 penjilidan, dan laporan PKM S 15 penjilidan selama 12 bulan 100 dok Tersedianya dana unt uk kebut uhan pembuat an leaflet sebanyak 4.000 lembar selama 12 bulan 4000 L 12 bln 15.100.000 15.500.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a 100 t ersedianya dana unt uk kebut uhan fot ocopi, penjilidan, dan pembuat an leaflet selama 12 bulan V - 346 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a Tersedianya dana unt uk pembelian inst alasi list rik lampu 3 buah, kabel 2 rol, neon 3 buah, st opkont ak 5 buah, st eker 5 buah, dll 12 bln 100 t erpenuhinya kebut uhan inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 12 bln 300.000 300.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 00.00.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a Tersedianya bahan bacaan Buku ISO sebanyak 2 buku, Buku Perundang-undangan sebanyak 2 buku dan buku bacaan yang berhubungan dengan kegiat an PKM S 2 buah selama 12 bulan 6 buku 100 t erpenuhinya bahan bacaan dan perat uran perundang- undangan, meningkat nya pemahaman t erhadap perundang undangan dan infokes 6 buku 200.000 300.000 a EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 16 Buah 3.300.000 3.500.000 Tersedianya belanja biaya servis dan pembelihan suku cadang AC sebanyak 2 unit selama 12 bulan 2 Unit Tersedianya belanja biaya servis dan pembelihan suku cadang loundry korden sebanyak 8 buah selama 12 bulan 8 Buah Tersedianya belanja biaya servis dan pembelihan suku cadang jam dinding sebanyak 2 buah selama 12 bulan 2 Buah EB A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 100 t ersedianya belanja biaya suku cadang AC, loundry, korden, jam dinding, rel korden dll selama 12 bulan sehingga akan t erpenuhinya kenyamanan kerja 16 Buah 3.300.000 3.500.000 a 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTD PKM S Kot a Surakart a V - 347 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya belanja biaya servis dan pembelihan suku cadang rel korden 4 buah selama 12 bulan 4 Buah Tersedianya pemasangan AC dan jasa pert ukangan 1 Paket 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat Jumlah penduduk yang mendapat bant uan biaya pengobat an 24702 5 Org 25.668.658.000 25.700.000.000 01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an mut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang dapat dijangkau oleh masyarakat t idak mampu UPTD PKM S Kot a Surakart a Pembayaran klaim pesert a PKM S di Rumah Sakit rujukan Tingkat III, BLUD UPTD Puskesmas dan kekurangan klaim t ahun 2015. Jumlah pesert a PKM S sebanyak 247.025 orang dengan uraian sebagai berikut pesert a PKM S Gold sebanyak 21.620 orang dan pesert a PKM S Silver sebanyak 225.405 orang selama 12 bulan 247025 Org 100 t erpenuhi pembayaran klaim pesert a PKM S di Rumah Sakit rujukan Tingkat III, BLUD UPTD Puskesmas dan kekurangan klaim t ahun 2015, sert a t erselenggaranya t erjaminnya pelayanan kesehat an masyarakat selama 12 bulan 12 bln 25.668.658.000 25.700.000.000 a BS.1 A UPTD. Pemeliharaan Kesehat an M asyarakat 25.722.908.000 25.753.700.000 NAM A SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 348 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai 12 bln 4.382.712.000 4.823.983.200 Terpenuhinya Pengiriman surat 40 kali Tersedianya M at erai 3000 30 Buah Tersedianya M at erai 6000 170 Buah Terbayarnya t agihan list rik 12 bln Terbayarnya t agihan t elpon 12 bln Terbayarnya t agihan air 12 bln Terbayarnya t agihan int ernet 12 bln Belanja jasa service 60 kali belanja pengadaan suku cadang 5 Jenis Terpenuhinya jasa persampahan, analisa air limbah, jasa cleaning servis, pemeriksaaan belanja pembersih disinfekt an Terpenuhinya jasa persampahan 24 kali safet y box 200 Buah Terpenuhinya jasa Cleaning service 37 Org Higiene Service 5 Jenis pengujian sampah domest ik 365 kali pengujian sampah medis 183 kali pemeriksaan penjamah makanan 10 Jenis pemeriksaan lant ai dan udara 20 Jenis pemeriksaan linen 20 Jenis pemeriksaan dinding 20 Jenis pemeriksaan air bersih 24 kali pemeriksaan HD 6 kali pemerikssan air limbah 8 kali 100 1.651.621.000 1.816.783.100 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah EB A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya Kebersihan lingkungan RSUD M eningkat nya Pelayanan Rumah Sakit 5 Jenis 75.000.000 82.500.000 a 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran RSUD Kot a Surakart a 12 bln 770.000.000 850.000.000 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah EB A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai RSUD Kot a Surakart a M eningkat nya pelayanan kesehat an di RSUD Lancarnya pelaporan surat menyurat di RSUD 12 bln 2.000.000 2.200.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar Tersedianya Pelayanan Administ rasi Perkant oran yang memadai RSUD Kot a Surakart a V - 349 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju pemeriksaan makanan minuman 6 Jenis pemeriksaan alat makanan 6 Jenis 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya alat t ulis kant or dan bahan habis pakai RSUD 12 bln M eningkat kan pelayanan dan sisrem administ rasi di RSUD 100 121.000.000 133.100.000 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah Terpenuhinya cet ak blangko-blangko cet akan 6000 eks Terpenuhinya penjilidan dan fot ocopy 35000 lembar 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a lampu pijar, kabel , st op kont ak, sekring dan alat list rik lainnya 5 Jenis M eningkat kan pelayanan di rumah sakit 100 36.000.000 39.600.000 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya mebeler rumah sakit 7 Jenis M eningkat kan pelayanan rumah sakit 100 204.314.000 224.745.400 a BS.20 A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.01.14 Penyediaan peralat an rumah t angga Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a belanja korden, sprei, sarung bant al selimut dan perlengkapan Rumah Sakit Lainnya 5 Jenis M eningkat kan pelayanan rumah sakit 100 203.977.000 224.374.700 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah makan minum rapat 5000 Org 12 bln 125.000.000 137.500.000 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah EB A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Lancarnya kegiat an di RSUD M eningkat kan pelayanan dan sist em administ rasi RSUD 100 295.000.000 324.500.000 a 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a V - 350 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju makan minum t amu 330 Org 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a mengopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya perjalanan t ugas kedinasan di luar daerah 75 Org M eningkat kan kinerja pegaw ai RSUD Kot a Surakart a 12 bln 110.000.000 121.000.000 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah Terpenuhinya jasa keamanan RSUD Kot a Surakart a 31 Org Pengadaan peralat an sat pam borgol dan alat perlindungan lainnya 31 Buah

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur pemenuhan peningkat an sarana dan prasarana yang memadai 100 1.308.828.700 1.439.711.570 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kant or 40 kali belanja bahan bangunan 24 kali belanja jasa pert ukangan 48 kali pengecat an gedung 4000 m belanja jasa pengemudi 6 Org belanja service kendaraan dinas bermot or 24 kali belanja penggant ian suku cadang kendaraan bermot ormobil dan mot or 7 Jenis belanja bahan bakar minyak 11520 L 00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas besert a perlengkapannya 283 st el 207.604.000 228.364.400 EB A Rumah Sakit Umum Daerah M eningkat kan pelayanan Rumah Sakit 1 Th 330.755.000 363.830.500 a 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a 1 Th 978.073.700 1.075.881.070 a EB A Rumah Sakit Umum Daerah EB A Rumah Sakit Umum Daerah 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya peningkat an sarana dan prasarana yang memadai RSUD Kot a Surakart a M eningkat kan pelayanan rumah sakit Terw ujudnya keamanan dan kenyamanan pasien di RSUD 12 bln 788.800.000 867.680.000 a 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan M engopt imalkan pelayanan RSUD RSUD Kot a Surakart a Umum Daerah dan minuman kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu RSUD Surakart a di RSUD V - 351 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas besert a perlengkapannya RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya pakaian dinas karyaw an karyaw at i RSUD Kot a Surakart a 300 st el Terpenuhinya pakaian dinas karyaw an karyaw at i RSUD Kot a Surakart a 300 st el 207.604.000 228.364.400 a BS.18 A Rumah Sakit Umum Daerah

00.00.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur t erw ujudnya sumber daya manusia yang berkualit as 100 354.200.000 389.620.000 00.00.05.01 Pendidikan dan pelat ihan formal Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Tersedianya peningkat an kapasit as sumber daya aparat ur RSUD Kot a Surakart a Pendidikan dan pelat ihan formal 9 Jenis Terpenuhinya Sumber daya manusia yang berkualit as 100 354.200.000 389.620.000 a BS.17 A Rumah Sakit Umum Daerah 1 W AJIB

01.02 Kesehatan

01.02.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya peralat an kesehat an bukan belanja modal 15 Jenis 2.012.710.500 2.213.981.550 pengadaan bahan laborat oriumreagen 100 Jenis pengadaan alat laborat orium 10 Jenis

01.02.16 Program Upaya

Kesehatan M asyarakat 10 Org 858.700.000 944.570.000 belanja kerjasama t enaga kesehat andokt er spesialis radiologi, bedah, paru, anest esi dan jant ung 6 Org belanja honor dokt er konsult an hemodialisa 1 Org BS.6 A Rumah Sakit Umum Daerah Jenis dan jumlah dokt er spesialis yang menjalin Kerjasama 7 Org 551.200.000 606.320.000 a 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a 12 bln 2.012.710.500 2.213.981.550 a BS.4 A Rumah Sakit Umum Daerah 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang RSUD Kot a Surakart a Pemenuhan pengadaan reagen, bahan habis pakai laborat orium dan V - 352 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terw ujudnya Pendampingan masalah KDRT dan Anak korban kekerasan 12 kali belanja bahan bakar genset , hydrant dan lift 3000 L belanja pengisian t abung pemadam kebakaran, pengadaan apar, pengadaan lat perlindungan diri 3 Jenis pemeliharaan peralat an dan mesin, hydrant , genset , lift , IPAL 12 bln Pengadaan pompa IPAL 4 Buah

01.02.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat peningkat an pemanfaat an promosi kesehat an dan pemberdayaan masyarakat 100 411.265.250 452.391.775 belanja cet ak brosur,leaflet , papan penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan 6 Jenis belanja boneka resusit asi anne 1 Buah

01.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan pemenuhan akredit asi dan st andarisasi pelayanan RSUD 100 499.617.000 549.578.700 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Pendampingan Akredit asi KARS 4 Org M eningkat nya t ingkat kepuasan masyarakat t erhadap pelayanan kesehat an 1 Th 338.200.000 372.020.000 a BS.5 A Rumah Sakit Umum Daerah BS.10 A Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah billboard sebagai media promosi pelayanan kesehat an RSUD 4 Paket 411.265.250 452.391.775 a 01.02.19.05 Peningkat an pemanfaat an sarana kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a 1 Th 307.500.000 338.250.000 a BS.7 A Rumah Sakit Umum Daerah 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanan kesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Jumlah alat dan bahan pembersih, desinfekt an, BBM unt uk genset , pelumas, pengisian t abung damkar, t es penjamah makanan- udara-linen, servis IPAL, suku cad. IPAL V - 353 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Terw ujudnya penggunaan aplikasi SIM RS 1 Paket Cakupan upgrade aplikasi sist em informasi manajemen rumah sakit 1 Paket 161.417.000 177.558.700 a BS.13 A Rumah Sakit Umum Daerah

01.02.26 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru- paru rumah sakit mata Terpenuhinya alat kedokt eran 100 7.442.619.000 8.186.880.900 Jasa konsult an DED pembangunan penambahan ruangan 2 lant ai 1 Paket Pembangunan penambahan ruangan 2 lant ai 1 Paket Jasa Konsult an pengaw as pembangunan penambahan ruangan 2 lant ai 1 Paket Belanja peralat an Urologi 1 Set Lemari Jenazah 1 Unit Terpenuhinya alat kedokt eran t ensimet er, t ermomet er dll 15 Jenis E-Cat aloque 1 Paket Bahan habis pakai 1 Paket 01.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah t angga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang t unggu dan lain-lain Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Tersedianya mesin cuci dan pengering 4 Buah cakupan peralat an rumah t angga RS, mesin cuci, pengering dan peralat an dapur 100 52.625.000 57.887.500 a BS.3 A Rumah Sakit Umum Daerah 1 3.059.161.500 3.365.077.650 a BS.1 A Rumah Sakit Umum Daerah BS.14 A Rumah Sakit Umum Daerah 01.02.26.19 Pengadaan obat - obat an rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan RSUD Kot a Surakart a M eningkat nya pelayanan kesehat an Belanja Peralat an Urologi 100 2.263.019.500 2.489.321.450 a 01.02.26.18 Pengadaan alat -alat rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a 1 Paket 927.194.000 1.019.913.400 a BS.2 A Rumah Sakit Umum Daerah 01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a M eningkat nya Sarana dan Prasana rumah sakit V - 354 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terpenuhinya Tabung gas O2 36000 m3 Terpenuhinya Tabung elpiji 144 Buah Tersedianya jasa t enaga Boga 14 Org Tersedianya Jasa Tenaga Laundry 11 Org

01.02.27 Program pemeliharaan

sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mata pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mat a 236 Unit 600.000.000 660.000.000 Terpenuhinya kalibrasi alat kesehat an 1 kali Terpenuhinya servis alat kesehat an 12 kali Terpenuhinya suku cadang alat kesehat an 24 kali 01.02.27.20 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya service peralat an rumah sakit 12 kali Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit 12 bln 100.000.000 110.000.000 a BS.11 A Rumah Sakit Umum Daerah

01.02.33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD pemenuhan pelayanan RSUD dengan model BLUD 1 Th 25.000.000.000 27.500.000.000 Terbayarnya gaji pegaw ai Non PNS 170 Org Terbayarnya Jasa Pelayanan M edis Pegaw ai BLUD RSUD Kot a Surakart a 283 Org Terw ujudnya pembelian obat - obat an dan bahan habis pakai 43 Jenis BS.16 A Rumah Sakit Umum Daerah M eningkat nya Pelayanan Rumah Sakit 1 Th 25.000.000.000 27.500.000.000 a 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M engopt imalkan pelayanan RSUD dengan model BLUD RSUD Kot a Surakart a 236 Unit 500.000.000 550.000.000 a BS.8 A Rumah Sakit Umum Daerah BS.15 A Rumah Sakit Umum Daerah 01.02.27.17 Pemeliharaan rut in berkala alat -alat kesehat an rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a Terpenuhinya akurasi alat kesehat an cakupan pelayanan gizi dan laundry 100 1.140.619.000 1.254.680.900 a 01.02.26.23 Pengadaan bahan- bahan logist ik rumah sakit Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Peningkat an M ut u dan st andar pelayanan kesehat an dasar dan pelayanankesehat an rujukan yang dapat dijangkau masyarakat t idak mampu RSUD Kot a Surakart a V - 355 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terpenuhinya alat - alat kesehat an 20 Jenis 43.078.256.450 47.389.082.095 NAM A SKPD: Dinas Pekerjaan Umum Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 1.025.500.000 1.079.500.000 Tersedianya biaya Paket kilat khusus 30 kali Tersedianya biaya Pembelian mat erai 475 Buah Tersedianya biaya Biaya penggunaan List rik 12 bln Tersedianya biaya Biaya penggunaan Telkom 12 bln Tersedianya biaya Biaya penggunaan PDAM 12 bln Tersedianya biaya surat kabar 12 bln Tersedianya biaya RKK 12 bln Tersedianya biaya surat kabar 12 bln Tersedianya biaya RKK 12 bln Biaya Jasa KIR 5 mobil, 4 t ruck, 23 mot or 12 bln Biaya Pajak Kendaraan Bermot or 5 mobil, 4 t ruck, 23 mot or 12 bln EB G Dinas Pekerjaan Umum kecukupan pelayanan jasa KIR, perpanjangan STNK dan pajak kendaraan 100 23.500.000 23.500.000 c 00.00.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a 100 190.800.000 200.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum EB G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Kecukupan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Kecukupan pelayanan jasa surat menyurat 100 3.000.000 3.000.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 356 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Perpanjangan pergant ia n STNK 12 bln 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai kot a surakart a Tersedianya biaya honor karyaw an kebersihan 11 Org cakupan kebersihan kant or DPU dan rumah jaga pint u air t erpenuhi 100 254.200.000 250.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum Tersedianya biaya perbaikan komput er 10 Buah Tersedianya biaya perbaikan print er 5 Buah Tersedianya biaya perbaikan lapt op 10 Buah Tersedianya biaya perbaikan speedy 1 Buah Jumlah t elepon 5 Buah Tersedianya biaya perbaikan mesin fax 4 kali Tersedianya biaya perbaikan mesin t ik 4 kali Tersedianya biaya perbaikan mesin fot ocopy 5 kali Tersedianya biaya pengadaan kert as HVS folio 70gram 120 Paket Tersedianya biaya pengadaan kert as HVS kw art o 70 gram 15 Paket Tersedianya biaya pengadaan st aples besar 1 Buah Tersedianya biaya pengadaan pit a t ik 8 Buah Tersedianya biaya pengadaan binder 260 10 Set Tersedianya biaya pengadaan binder 200 10 Set Tersedianya biaya pengadaan binder 155 10 Set Tersedianya biaya pengadaan binder 111 10 Set Tersedianya biaya pengadaan map t ali 2 Set Tersedianya biaya pengadaan bolpoint V5 30 Paket EB G Dinas Pekerjaan Umum Kecukupan Penyediaan alat t ulis kant or 100 20.000.000 20.000.000 a 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a 100 30.000.000 30.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a Kecukupan jasa perbaikan peralat an kerja V - 357 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan t int a cap zenit 5 Buah Tersedianya biaya pengadaan amplop besar lem 15 Paket Tersedianya biaya pengadaan amplop t anggung lem 10 Paket Tersedianya biaya pengadaan amplop kecil 8 Paket Tersedianya biaya pengadaan snel hect er t ransparan 30 Paket Tersedianya biaya pengadaan odner folio 50 Buah Tersedianya biaya pengadaan st op map folio 73 Paket Tersedianya biaya pengadaan snelhect er folio 75 Paket Tersedianya biaya pengadaan spidol w hit e board 10 Paket Tersedianya biaya pengadaan bat u ABC kecil 49 Buah Tersedianya biaya pengadaan buku SSP 10 Buah Tersedianya biaya pengadaan lakban besar 8 Buah Tersedianya biaya pengadaan bolpoint boliner 4 Paket Tersedianya biaya pengadaan cover folio 2 Paket Tersedianya biaya pengadaan st aples kecil 10 Buah Tersedianya biaya pengadaan calculat or 3 Buah Tersedianya biaya pengadaan lem 15 Buah Tersedianya biaya pengadaan label 103 15 Set Tersedianya biaya pengadaan clip at om besar 15 Paket V - 358 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan pensil 2b 24 Buah Tersedianya biaya pengadaan kert as buram 3 Set Tersedianya biaya pengadaan spidol kecil 20 Buah Tersedianya biaya pengadaan spidol besar 24 Buah Tersedianya biaya pengadaan buku t ulis isi 38 40 Buah Tersedianya biaya pengadaan buku folio isi 100 15 Buah Tersedianya biaya pengadaan clip 50 Unit Tersedianya biaya pengadaan isi st aples kecil 50 Unit Tersedianya biaya pengadaan isi st aples besar 15 Unit Tersedianya biaya pengadaan book file 25 Buah Tersedianya biaya pengadaan cover plast ik folio 2 Paket Tersedianya biaya pengadaan CD blank 1 Paket Tersedianya biaya pengadaan kert as folio bergaris 1 Paket Tersedianya biaya pengadaan penghapus karet 16 Buah Tersedianya biaya pengadaan bolpoin pensil 7 Buah Tersedianya biaya pengadaan kert as pembat as 15 Paket Tersedianya biaya pengadaan t empat CD 50 Buah Tersedianya biaya pengadaan bat u bat ery kot ak 12 Buah Tersedianya biaya pengadaan kert as faksimile 8 Set V - 359 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan penggaris 2 Buah Tersedianya biaya pengadaan t ipex 24 Buah Jumlah kert as KOP DPU 20 Paket Jumlah amplop DPU 17 Paket Jumlah blangko surat keluar masuk 25 Paket Jumlah map Dpu 50 Buah Jumlah kop set da 1 Set jumlah kop w alikot a 1 Set 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a Lampu TL dan perlengkapan list rik lainnya 50 Set Kecukupan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 100 5.000.000 5.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum Tersedianya biaya pengadaan handycam 1 Buah Tersedianya biaya pengadaan PC all in one 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan print er A3 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan mesin penghancur kert as 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan AC split 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan Lapt op 6 Unit Tersedianya biaya pengadaan CCTV 1 Unit 00.00.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Biaya surat kabar dan bahan bacaan 12 bln Kecukupan penyediaan bahan bacaan 100 8.000.000 8.000.000 c EB G Dinas Pekerjaan Umum Tersedianya biaya pengadaan snack+minum 1275 Set Tersedianya biaya pengadaan makan+minum 530 Set Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah 150 kali Tersedianya biaya Perjalanan dinas ke luar negeri 1 Keg EB G Dinas Pekerjaan Umum kecukupan Rapat - rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah 100 260.000.000 250.000.000 a 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a 100 40.000.000 40.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum BI.15 G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a kecukupan penyediaan makanan dan minuman Kecukupan Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 100 150.000.000 200.000.000 a 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai kot a surakart a 100 16.000.000 20.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a Kecukupan barang cet akan dan penggandaan V - 360 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.19 Penyediaan jasa t enaga honorer THL Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a Tersedianya biaya t enaga honorer 1 Org kecukupan penyediaan t enaga honorer 100 25.000.000 30.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 1.185.450.000 1.420.000.000 Tersedianya biaya Rak Arsip 6 Unit Tersedianya biaya M eja Kerja Pegaw ai 15 Unit Tersedianya biaya Kursi Kerja 15 Buah Tersedianya biaya Kursi rapat 30 Buah Tersedianya biaya rak arsip elekt rik 1 Unit Tersedianya biaya Rehab gedung kant or DPU 200.000.000 1317 m2 Tersedianya biaya Rehab landscape t aman 500 m2 Tersedianya biaya Belanja M E 75.000.000 1 Keg Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 11 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 24 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan AC 12 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan sumur 1 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan sound syst em 1 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan pot t anaman 5 Unit

00.00.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur t ersedianya Perw ali Jasa Konst ruksi 1 Keg 72.000.000 EB G Dinas Pekerjaan Umum kecukupan pemeliharaan perlengkapan gedung kant or 100 20.000.000 20.000.000 a 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a 100 787.450.000 1.000.000.000 a EB G Dinas Pekerjaan Umum EB G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a kecukupan kendaraan dinas operasional yang t erpelihara kecukupan t erpeliharanya gedung kant or DPU Surakart a 100 300.000.000 200.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Surakart a 100 78.000.000 200.000.000 a BI.14 G Dinas Pekerjaan Umum 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DPU Kot a Surakart a kecukupan mebeleur V - 361 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.05.02 Sosialisasi perat uran perundang-undangan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarpras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Perw ali Jasa Konst ruksi 1 Keg t erw ujudnya perw ali t ent ang Jasa Konst ruksi 1 Keg 72.000.000 c BI.10 G Dinas Pekerjaan Umum 1 W AJIB

01.03 Pekerjaan Umum

Panjang jembat an dalam kondisi baik 5 Prosent ase Panjang jalan Kot a dalam kondisi baik 5 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Prof. Suharso lanjut an 1 paket = 1100m x 9m 4.950.000.000 9900 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. A.Yani st at us jalan bukan Jl. Nasional 1 paket = 1000m x 10m 3.000.000.000 10000 m2 Tersedianya biaya Peningkat an JL. Abdul M uis 1 paket = 600m x 5m 900.000.000 3000 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. M anunggal I lanjut an 1 paket = 650m x 5m 975.000.000 3250 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Kol. Sugiono Lanjut an 1paket = 200m x 7m 420.000.000 1400 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. M r. Sart ono Lanjut an 1 paket =300m x 6m 540.000.000 1800 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. gunung Slamet Barat 1paket = 750m x 4m900.000.000 3000 m2 BI.3 G Dinas Pekerjaan Umum meningkat nya prosent ase kapasit as dan kualit as pelayanan jalan kot a 100 21.000.000.000 22.000.000.000 a 01.03.15.03 Pembangunan jalan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a Kot a Surakart a 42.475.000.000 47.000.000.000

01.03.15 Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan V - 362 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Kusumoyudan lanjut an 1paket = 220m x 4m264.000.000 880 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Suryo 1paket = 1500m x 7m 3.150.000.000 10500 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jl. Saw o 1paket =1000m x 4m 1.200.000.000 4000 m2 Tersedianya biaya Konsult an Apraissal Pengadaan t anah Jl. A. Yani 50.000.000 1 Keg Tersedianya biaya ukur persil t anah Jl. A. Yani 50.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Peningkat an Jl. M at oa Raya I ut ara ATM I solo 2.000.000.000 1 Keg Tersedianya biaya OP paket pekerjaan t ermasuk konsult an perencanaan dan pengaw asan 589.920.000 1 Keg Tersedianya biaya Peningkat an jalan akses ke rusunaw a M ojosongo 2.000.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an Tirt onadi pendampingan fisik bant uan gubernur 1 Paket = 92m x 12.5m 653.514.000 1150 m2 Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an Sayangan 1 paket = 30m x 8m 4.475.000.000 240 m2 Tersedianya biaya Peningkat an Jembat an Gadjah Put ih 1 paket =20m x 6m 2.000.000.000 120 m2 100 21.475.000.000 25.000.000.000 a BI.4 G Dinas Pekerjaan Umum 01.03.15.05 Pembangunan jembat an Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a bagian selat an. kot a surakart a M eningkat nya persent ase daya dukung kapasit as dan kualit as jembat an kot a V - 363 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Pembangunan Jembat an Sabrang Lor Tahap II 1 paket = 40m x 8m 4.000.000.000 320 m2 Tersedianya biaya Pengadaan t anah unt uk pembangunan jembat an Tirt onadi 5.500.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Konsult an Pengaw as pembangunan jembat an Tirt onadi 50.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Pengadaan t anah pembangunan jembat an sayangan 1.000.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Konsult an pengaw as pembangunan jembat an sayangan 50.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Operasional proyek lainnya 1.943.062.500 1 Paket Tersedianya biaya Konsult an pengaw as pembangunan Jembat an Gadjah Put ih 50.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Konsult an apraisal pengadaan t anah jembat an Gadjah put ih 45.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Pengadaan t anah jembat an Gadjah Put ih 1.000.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Operasional proyek lainnya 100.000.000 1 Paket Tersedianya biaya Konsult an pengaw as Pembangunan jembat an Sabrang Lor Tahap II 50.000.000 1 Paket V - 364 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Opereasional proyek lainnya 450.000.000 1 Paket

01.03.16 Program

Pembangunan saluran drainase gorong- gorong Persent ase pembangunan sal.Drainase goron g-gorong 9.57 15.692.915.800 30.000.000.000 Tersedianya biaya Pembangunan drainase Jl. Let jen Suprapt o 1.000.000.000 1000 m Tersedianya biaya Normalisasi Kali Nayu Normalisasi saluran sekit ar unisri 2.500.000.000 2000 m Tersedianya biaya Pembangunan saluran drainase primer Jl. Kerinci 1.250.000.000 1250 m Tersedianya biaya Pembangunan Saluran Drainase Kaw asan Semanggi 1.500.000.000 1500 m Tersedianya biaya Normalisasi saluran sekit ar Pasar Klew er 1.000.000.000 1000 m Tersedianya biaya Perbaikan Saluran Drainase Jl. Pat imura 500.000.000 500 m Tersedianya biaya Pembangunan saluran Cit y Walk Slamet Riyadi 2.400.000.000 600 m Tersedianya biaya Lanjut an Pembangunan drainase Kaw asan Jl. Let jen Sut oyo dan sekit arnya 400.000.000 400 m BI.1 G Dinas Pekerjaan Umum M eningkat nya prosent ase daya dukung, kapasit as dan kualit as saluran drainase gorong- gorong kot a 100 15.692.915.800 30.000.000.000 a 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase gorong- gorong Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a kot a surakart a V - 365 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Renovasi rumah pompa banjir 1.500.000.000 2 Unit Tersedianya biaya Pembuat an mast erplan drainase Kot a Surakart a 750.000.000 1 Unit Tersedianya biaya Pendat aan dan Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan Banjir Topografi Kecamat an Banjarsari. 175.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pendat aan dan Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan Banjir Topografi Kecamat an Jebres. 175.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pendat aan dan Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan Banjir Topografi Kecamat an Pasar Kliw on. 150.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pendat aan dan Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan Banjir Topografi Kecamat an Serengan. 150.000.000 1 Keg V - 366 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Pendat aan dan Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase Pet a Digit al Informasi Genangan Banjir Topografi Kecamat an Law eyan. 150.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan normalisasi saluran sekit ar Pasar Klew er 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan pembangunan saluran drainase Jl. Let jen Suprapt o 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan Perbaikan Saluran Drainase Jl. Pat imura 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan pembangunan saluran Cit y Walk Selamet Riyadi 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Review DED lanjut an Pembangunan Saluran Drainase Kaw asan Jl. Sut oyo dan sekit arnya 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan Renovasi Rumah Pompa Banjir 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Perencanaan Normalisasi saluran Kali Nayu Normalisasi saluran sekit ar unisri 45.000.000 1 Keg V - 367 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Perencanaan pembangunan Saluran drainase Jl. kerinci 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Review DED Pembangunan Saluran drainase Kaw asan Semanggi 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan normalisasi saluran sekit ar Pasar Klew er 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan pembangunan saluran drainase Jl. Let jen Suprapt o 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan Perbaikan Saluran Drainase Jl. Pat imura 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan pembangunan saluran Cit y Walk Selamet Riyadi 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan lanjut an Pembangunan Saluran Drainase Kaw asan Jl. Sut oyo dan sekit arnya 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan Renovasi Rumah Pompa Banjir 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan Normalisasi saluran Kali Nayu Normalisasi saluran sekit ar unisri 45.000.000 1 Keg V - 368 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Pengaw asan pembangunan Saluran drainase Jl. kerinci 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Pengaw asan Pembangunan Saluran drainase Kaw asan Semanggi 45.000.000 1 Keg Tersedianya biaya Relokasi Biaya bongkar 200KK Warga Bant aran Kali Pepe Tirt onadi 200.000.000 1 Kec

01.03.17 Program

Pembangunan turap talud brojong Persent ase Pembangunan t urap t alud bronjo ng 6,21 7.806.011.000 20.000.000.000 Rehabilit asi t alud Jl. Wahidin 2.500.000.000 1 Keg Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara 2.500.000.000 1 Keg Perencanaan Rehabilit asi t alud Jl. Wahidin 45.000.000 1 Keg Perencanaan Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara 45.000.000 1 Keg Perencanaan rehabilit asi t alud Kali Kedung Jumbleng 45.000.000 1 Keg Perencanaan rehabilit asi t alud Kali Pepe 45.000.000 1 Keg Pengaw asan Rehabilit asi t alud Jl. Wahidin 45.000.000 1 Keg Pengaw asan Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara 45.000.000 1 Keg 100 7.806.011.000 20.000.000.000 a BI.2 G Dinas Pekerjaan Umum 01.03.17.03 Pembangunan t urap t alud bronjong Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a. kot a surakart a M eningkat nya prosent ase fungsi, daya dukung, kapasit as, dan kualit as t urap t alud bronjon g Kot a Solo V - 369 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Pengaw asan rehabilit asi t alud Kali Kedung Jumbleng 45.000.000 1 Keg Pengaw asan rehabilit asi t alud Kali Pepe 45.000.000 1 Keg Perencanaan rehabilit asi Talud Kali Jenes 45.000.000 1 Keg Pengaw asan rehabilit asi Talud Kali Jenes 45.000.000 1 Keg Rehabilit asi Talud Kali Jenes 750.000.000 750 m Rehabilit asi Talud Kali Kedung Jumbleng 750.000.000 750 m Rehabilit asi Talud Kali Pepe 400.000.000 400 m Proporsi panjang jembat an dalam kondisi baik 5 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 5 Pemeliharaan rut in berkala Jalan 1 paket 1.500.000.000 1200 lokasi Rehab Jl. Joko Tingkir 2.000.000.000 1 Keg Rehab Jl. Kahar M uzakir dan Jl. Nyi Ageng Serang Lanjut an 2.730.000.000 9100 m2 Rehab Jl. Perint is Kemerdekaan 1.505.314.000 4200 m2 Rehab Jl. Reksonit en Jl. Gajah Surant o 1.800.000.000 6000 m2 100 20.000.000.000 25.000.000.000 a BI.7 G Dinas Pekerjaan Umum 01.03.18.03 Rehabilit asi pemelihara an jalan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a Kot a surakart a M eningkat nya prosent ase daya dukung, kapasit as dan kualit as jalan lingkungan dan jalan kot a 23.000.000.000 28.000.000.000

01.03.18 Program

rehabilitasi pemelihar aan Jalan dan Jembatan V - 370 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Rehab rut in Berkala Bagian-bagian jalan M edian, Bahu jalan, t rot oar, Sal. Tepi 750.000.000 1 Keg Rehab Jalan Lingkungan Paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5 8.500.000.000 40000 m2 Konsult an perencana 7 paket 343.000.000 7 Paket Konsult an pengaw as 7 paket 245.000.000 7 Paket Pemeliharaan rut in berkala jembat an 1.395.624.500 1400 m3 Konsult an Perencana 49.000.000 1 Paket Konsult an pengaw as 35.000.000 1 Paket Rehab jl. pakel pendamping DAK 250.000.000 1 Keg Rehab jl. Randu Sari dan Jl. Ngemplak Sut an pendamping DAK 250.000.000 2 Keg Rehab Jl. Sumbing IV pendamping DAK 250.000.000 1 Keg Rehab jl. Jaya Wijaya pendamping DAK 250.000.000 1 Keg OP semua paket kegiat an 500.000.000 5 Paket

01.03.23 Program peningkatan

sarana dan prasarana kebinamargaan Present ase Ket ersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 3.650.000.000 100.000.000 Pengadaan alat berat t ruck t railer self loader 2.000.000.000 1 Buah Pengadaan alat berat t andem roller 1.500.000.000 1 Buah BI.11 G Dinas Pekerjaan Umum Prosent ase ket ersediaan alat berat kebinamargaan 100 3.500.000.000 c 01.03.23.04 Pengadaan alat -alat berat Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan sarana kebinamargaan Kot a Surakart a 100 1.500.000.000 1.500.000.000 c BI.1 G Dinas Pekerjaan Umum BI.10 G Dinas Pekerjaan Umum 01.03.18.07 Rehabilit asi pemelihara an jalan DAK Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a Kot a Surakart a M eningkat nya prosent ase daya dukung, kapasit as dan kualit as jalan lingkungan dan jalan kot a M eningkat nya prosent ase daya dukung kapasit as dan kualit as jembat an kot a 100 1.500.000.000 1.500.000.000 a 01.03.18.04 Rehabilit asi pemelihara an jembat an Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a Kot a Surakart a V - 371 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.03.23.10 Rehabilit asi pemelihara an alat -alat bera Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a. Kot a Surakart a Belanja service dan Suku Cadang Alat -alat berat 10 Buah Kembalinya fungsi alat berat yang ada menjadi lebih baik 10 Buah 150.000.000 100.000.000 a BI.12 G Dinas Pekerjaan Umum

01.03.28 Program pengendalian

banjir Present ase w ilayah bebas banjir 2 7.552.383.600 6.000.000.000 Pendat aan Kebersihan saluran 100.000.000 1 Keg Pengadaan port able generat ing set 1.000.000.000 1 Buah Pengadaan t ruck crane penarik pompa banjir 1.500.000.000 1 Buah St at ionary Generat ing Set 1.000.000.000 1 Buah Perbaikan Saluran drainase paket 1 800.000.000 1 Keg Perbaikan saluran drainase paket 2 800.000.000 1 Keg Perencanaan perbaikan saluran drainase paket 1 45.000.000 1 Keg Perencanaan Perbaikan Saluran drainase paket 2 45.000.000 1 Keg Pengaw asan perbaikan saluran drainase paket 1 45.000.000 1 Keg Pengaw asan perbaikan saluran drainase paket 2 45.000.000 1 Keg Perbaikan saluran drainase paket 3 194.500.000 1 Keg Perbaikan Saluran drainase paket 4 190.000.000 1 Keg Biaya bongkar dan perapian kembali 200.000.000 1 Keg 100 7.552.383.600 6.000.000.000 a BI.8 G Dinas Pekerjaan Umum 01.03.28.06 M engendalikan banjir pada daerah t angkapan air dan badan-badan sungai Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur perhubungan sepert i jalan, dan jaringan t ransport asi kot a Kot a Surakart a M eningkat nya prosent ase pengendalian banjir V - 372 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.03.29 Program

pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kaw asan perkot aan 2 22.016.070.900 23.188.000.000 Pembangunan rusun Jl. R.M Said Kelurahan ket elan 5.500.000.000 1 Keg Jasa konsult an Pengaw as 50.000.000 1 Keg Jasa Konsult an Penyusunan amdalalin 3 rusun 30.000.000 1 Paket Jasa konsult an UKL-UPL 3 rusun 20.000.000 1 Paket M E unt uk Griya 3 WM P Keprabon jl. R.M Said dan Rusun Jl. Saharjo genset , hydrant , pipa, dll. 600.000.000 1 Paket Review DED Rusun 50.000.000 1 Keg Pembangunan Rusun Jl. Sut an Syahrir 5.000.000.000 1 Keg Jasa Konsult an Pengaw as 50.000.000 1 Keg Pembangunan Rusun Jl. Sut an Syahrir II 5.500.000.000 1 Keg Jasa Konsult an Pengaw as 50.000.000 1 Keg Penat aan Bant aran Kali Pepe SegmenPasar Legi- Jembat an Srambat an 400.000.000 1 Keg Penat aan Bant aran Kali Pepe segmen Sudiroprajan-Sangkrah 850.000.000 1 Keg Jasa Konsult an Pengaw as 100.000.000 2 Keg BI.5 G Dinas Pekerjaan Umum Prosent ase kecukupan infrast rukt ur 100 22.016.070.900 23.188.000.000 a 01.03.29.02 Pembangunan peningk at an infrast rukt ur Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Peningkat an kualit as padat kumuh melalui pembangunan vert ical rumah susun rusunaw a at au rusunami Kot a Surakart a V - 373 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Konsult an Perencana DED Rusun M inapadi 200.000.000 1 Keg Penat aan Kaw asan Tirt onadi 1.500.000.000 1 Keg Jasa Konsult an Pengaw as 50.000.000 1 Keg Penat aan Kaw asan jl. Sut oyo 1.000.000.000 1 Keg konsult an DED Penat aan Kaw asan jl. Sut oyo 50.000.000 1 Keg Konsult an Pengaw as Penat aan Kaw asan Jl. Sut oyo 50.000.000 1 Keg Pembangunan pagar rusun mojosongo 500.000.000 1 Keg Konsult an Pengaw as 45.000.000 1 Keg review DED Pagar Rusun 45.000.000 1 Keg

01.04 Perumahan

01.04.16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2 7.977.000.000 300.000.000 Pembangunan sambungan rumah air limbah 6.000.000.000 1000 Unit Pembangunan sumur dalam di mojosongo 500.000.000 2 lokasi Pembangunan sumur dalam di kadipiro 500.000.000 1 lokasi Konsult an Pengaw as 3 paket 135.000.000 3 Paket Konsult an Perencana DED sambungan rumah air limbah 100.000.000 1 Paket Konsult an Pengaw as DED sambungan rumah air limbah 50.000.000 1 Keg 100 7.977.000.000 300.000.000 c BI.6 G Dinas Pekerjaan Umum 01.04.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanit asi dasar t erut ama bagi masyarakat miskin Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur, jaringan air bersih Kot a surakart a Prosent ase Tersedianya sarana air bersih dan sanit asi, dasar bagi M BR V - 374 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.04.17 Program

Pemberdayaan komunitas Perumahan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2 100.000.000 150.000.000 01.04.17.02 Fasilit asi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Penyediaan infrast rukt ur, jaringan air bersih di kot a kot a surakart a pendampingan kegiat an dimasyarakat , Forum ant ar KSM , M onit oring Sanimas, USRI dan SLBM usulan KSM , AKSANSI,Ngrekso Lepen M angku Keprabon, asosiasi jasa kont ruksi 18 kali t erselenggaranya kegiat an pendampingan dimasyarakat 1 Keg 100.000.000 150.000.000 a BI.9 G Dinas Pekerjaan Umum

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.15 Program Pengembangan data informasi Persent ase dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Keg 100.000.000 150.000.000 Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung 40.000.000 40 kali Survei dan pengumpulan dat a t eknis bangunan gedung unt uk SIM BG 40.000.000 40 kali 132.652.331.300 157.387.500.000 NAM A SKPD: UPTD. Rumah Sew a Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BI.13 B Dinas Pekerjaan Umum JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tersedianya dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Keg 100.000.000 150.000.000 a 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pemenuhan cakupan dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan Kot a Surakart a V - 375 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or. 100 395.170.000 Jumlah surat yang t erkirim 200 Buah Jumlah M at erai Rp 6.000 200 Buah Jumlah M at erai Rp 3.000 40 Buah 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai. UPTD Rumah Sew a Pembayaran langganan koran. Penyambungan dan pemasangan list rik di Rusun M ojosongo Put ri Cempo A dan B. 360 Buah kecukupan w aw asan dan informasi bagi aparat ur. 100 204.200.000 a EB G UPTD. Rumah Sew a Servis komput er lapt op. 12 Buah Servis print er. 12 Buah Suku cadang Cat rid . 12 Buah Tint a Hit am. 48 Buah Sapu Rayung. 18 Buah Sulak. 12 Buah Alat pel. 12 Buah Obat super pel. 66 Buah Tempat sampah. 6 Buah Tisu. 6 Buah St ela isi ulang. 4 Buah Ikrak plast ik 12 Buah Keset . 6 Buah Tenaga kebersihan Rusun. 5 Org Sapu lidi 15 Buah Ember 5 Buah Selang Plast ik 5 Buah HVS F4 70 gram. 24 rim HVS Kuart o A4. 4 rim Kert as buram. 3 rim Buku t ulis . 48 Buah Buku Folio isi 100. 4 Buah Bolpen biasa. 120 Buah Isi Pent el. 6 Buah Pensil 2b. 24 Buah Spidol hit am. 6 Buah St abilo. 12 Buah 100 6.300.000 a EB G UPTD. Rumah Sew a EB G UPTD. Rumah Sew a 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memada UPTD Rumah sew a Kecukupan unt uk administ rasi perkant oran. kecukupan kebersihan di lingkungan kant or Rusunaw a. 100 125.000.000 a 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan perkant oran yang memadai. UPTD Rumah Sew a 100 7.920.000 c EB G UPTD. Rumah Sew a EB G UPTD. Rumah Sew a 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai. UPTD Rumah Sew a kecukupan jasa peralat an dan perlengkapan kant or. kecukupan pelayanan jasa surat menyurat . 100 1.320.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai. UPTD. Rumah Sew a V - 376 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Penghapus. 12 Buah Whit e board. 2 Buah Boad marker. 2 Buah Penggaris mika. 6 Buah Penggaris besi. 3 Buah St eples kecil. 6 Buah St eples Besar. 2 Buah Isi st eples kecil. 6 Buah Isi St eples besar. 2 Buah Kw it ansi Besar. 2 Buah Kw it ansi kecil. 3 Buah Tipex. 12 Buah Lem t anggung. 10 Buah Pit a t ik. 1 Buah Klip besar. 5 Buah Klip Kecil. 5 Buah Bender Klip besar. 5 Buah Bender klip t anggung. 5 Buah Bender Klip kecil. 5 Buah Bat ery kecil. 6 Buah Box file besar. 5 Buah St op map folio. 250 Buah St op map plast ik kancing. 10 Buah Snal folio kert as. 50 Buah Snal plast ik. 5 Buah Odner plast ik. 10 Buah Amplop besar. 2 Buah Amplop t anggung . 2 Buah Amplop kecil. 2 Buah Bant alan cap. 2 Buah Tint a. 4 Buah Isolasi besar. 2 Buah Lakban. 10 Buah Gunt ing. 2 Buah Cut er besar. 2 Buah Karet gelang. 1 Buah kalkulat or. 2 Buah Kert as koop dinas berw arna. 12 rim Kert as koop dinas hit am put ih. 6 rim Cet ak amplop dinas. 12 Buah Cet ak kart u ret ribusi rusun. 100 Buah EB G UPTD. Rumah Sew a kecukupan sarana unt uk administ rasi perkant oran. 100 11.480.000 a 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersediannya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai. UPTD Rumah Sew a V - 377 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Cet ak kart u list rik air. 100 Buah Cet ak st op map dinas. 200 Buah Cet ak Buku kas umum. 12 Buah Biaya fot o copy . 2000 lembar Pembelian lampu t aman rusun. 50 Buah Pembelian lampu rusun. 30 w at t 30 Buah Pembelian lampu rusun. 24 w at t 40 Buah Kabel. 100 m Jasa pemeliharaan perbaikan pemasangan lampu. 3 kali 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya peralat an dan perlengkapan kant or. UPTD Rumah Sew a lapt op. 2 Buah kecukupan peralat an dan perlengkapan kant or. 100 20.000.000 a BI.5 G UPTD. Rumah Sew a 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tercukupinya kebut uhan makan dan minum unt uk rapat dan sosialisasi. UPTD Rumah Sew a Kebut uhan Konsumsi Rapat sosialisasi. 3 kali Terpenuhinya Sarana Konsumsi Rapat dan sosialisasi. 100 6.000.000 a EB G UPTD. Rumah Sew a

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur pemenuhan sarana perumahan yang nyaman. 100 661.799.000 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya perlengkapan gedung kant or yang memadai. UPTD Rumah Sew a Pembuat an sumur dalam dan kelengkapannya unt uk M ojosongo Blok C dan Blok D. 2 Paket kecukupan air bersih unt uk w arga penghuni rusun. 100 431.799.000 c BI.1 G UPTD. Rumah Sew a M eja kursi t amu 1 Set Kursi Pegaw ai 15 Buah 00.00.02.42 Rehabilit asi sedang berat gedung kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya Rehabilit asi sedang berat gedung kant or. UPTD Rumah Sew a Terpeliharanya bangunan Rusunaw a Semanggi dan Jurug kot a Surakart a. 1 Keg kecukupan pemeliharaan sarana dan prasana di gedung Rusunaw a Semanggi dan Jurug. 100 200.000.000 c BI.2 G UPTD. Rumah Sew a 1 W AJIB

01.04 Perumahan

BI.4 G UPTD. Rumah Sew a Kecukupan sarana dan prasarana aparat ur. 100 30.000.000 c 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya Tersedianya sarana dan prasarana aparat ur yang memadai. UPTD Rumah Sew a 100 12.950.000 a EB G UPTD. Rumah Sew a 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya Komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or. UPTD Rumah Sew a kecukupan persediaan komponen list rik penerangan bangunan kant or V - 378 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.04.16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 100 25.000.000 01.04.16.04 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya pengendalian Lingkungan. Kot a Surakart a - 100 Tercipt anya Dokumen UKL dan UPL 100 25.000.000 c BI.1 G UPTD. Rumah Sew a 1.081.969.000 NAM A SKPD: Dinas Tata Ruang Kota Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 1 Keg 411.500.000 269.000.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Jumlah surat yang t erkirim 1 Keg Adanya kegiat an surat menyurat 1 Keg 2.000.000 2.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan list rik 1 Keg Jasa komunikasi , sumber daya air dan list rik 1 Keg 12.500.000 100.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya jasa kebersihan kant or 2 Keg Adanya jasa kebersihan kant or 2 Keg 60.000.000 60.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Terpeliharanya peralat an kerja 1 Keg Adanya perbaikan peralat an kerja 1 Keg 18.000.000 18.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya alat t ulis kant or 1 Keg Adanya alat t ulis kant or 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 379 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya barang cet akan dan penggandaan 1 Keg Adanya barang cet akan dan penggandaan 1 Keg 19.000.000 19.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 1 Keg Adanya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya Pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya makanan dan minuman unt uk rapat 1 Keg Adanya makanan dan minuman unt uk rapat 1 Keg 20.000.000 20.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 1 Keg Adanya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 1 Keg 250.000.000 20.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Rasio kecukupan sarana pelayanan administ rasi perkant oran 1 Keg 1.112.500.000 676.000.000 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 Keg Adanya kendaraan dinas operasional 1 Keg 500.000.000 250.000.000 c BI.17 E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan adminisrt asi perkant oran yang memadai DTRK Tersedianya perlengkapan gedung kant or 1 Keg Adanya perlengkapan gedung kant or 1 Keg 34.000.000 20.000.000 c BI.18 E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai DTRK Tersecianya peralat an gedung kant or berupa komput er lapt op dan print er 1 Keg adanya peralat an gedung kant or 1 Keg 112.000.000 40.000.000 c BI.19 E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya sarana mebeleur di DTRK Surakart a DTRK Tersedianya sarana mebeleur 1 Paket Tersedianya sarana meberleur 1 Paket 50.000.000 10.000.000 c BI.1 G Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat DTRK Terlaksananya pemeliharaan gedung kant or 1 Keg Adanya pemeliharaan gedung kant or 1 Keg 50.000.000 50.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a V - 380 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat DTRK Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 2 Keg Adanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2 Keg 350.000.000 300.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat DTRK Terpeliharanya perlengkapan gedung kant or 1 Keg Adanya pemeliharaan perlengkapan gedung kant or 1 Keg 12.500.000 1.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat DTRK Terlaksananya pemeliharaan rut in berkala mebeleur 1 Keg Adanya pemeliharaan rut in berkala mebeleur 1 Keg 4.000.000 5.000.000 c EB E Dinas Tat a Ruang Kot a 1 W AJIB

01.03 Pekerjaan Umum

01.03.15 Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Capaian pemeliharaan fasilit as umum 5 Keg 22.000.000.000 01.03.15.03 Pembangunan jalan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a surakart a Solo Ut ara dan Jl. Gat ot Subrot o 1. DED Koridor Jalan Adi Sumarmo 2. Fisik Penat aan Jalan Adi Sumarmo 3. Pengaw asan Jalan Adi Sumarmo 4. Pembangunan Gapuro bat as kot a kadipiro 5. Penat aan Jl. Got ot Subrot o 5 Keg 1. DED Jalan Adi Sumarmo 2. Fisik Penat aan Jl. Adi Sumarmo 3. Pengaw asan Jl. Adi Sumarmo 4. Pembangunan gapuro bat as kot a kadipiro 5. Penat aan Jl. Gat ot Subrot o 5 Keg 22.000.000.000 c BI.9 E Dinas Tat a Ruang Kot a

01.03.18 Program

rehabilitasi pemelihar aan Jalan dan Jembatan Capaian pemeliharaan fasilit as umum 2 Keg 350.000.000 250.000.000 01.03.18.03 Rehabilit asi pemelihara an jalan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ruang t erbuka hijau kot a yang memenuhi persyarat an ekologi , sosial dan ekonomi Kot a Surakart a Pemeliharaan cit yw alk Jl. Slamet Riyadi ,Ngarsopuro dan Jl Perint is Kemerdekaan 1 Keg Terpeliharanya jalur cit yw alk Jl. Slamet Riyadi , Ngarsopuro dan Perint is Kemerdekaan 1 Keg 350.000.000 250.000.000 c BI.16 E Dinas Tat a Ruang Kot a

01.05 Penataan Ruang

01.05.15 Program Perencanaan

Tata Ruang Capaian pemeliharaan fasilit as umum 3 Keg 1.800.000.000 V - 381 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.05.15.07 Penyusunan rencana t at a bangunan dan lingkungan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a surakart a RTRW dan St rat egi Pengembangan Pemukiman dan Infrast rukt ur Perkot aan Kot a Surakart a Penyusunan : 1. DED Rajiman segmen I 2. RTBL Rajiman segmen II dan III 3. DED Rajiman segmen II dan III 4. RTBL JL. Jaya Wijaya 5. DED Jl. Jaya Wijaya 5 Keg Tersusunnya : 1. DED Rajiman segmen I 2. RTBL Rajiman segmen II dan III 3. DED Rajiman segmen II dan III 4. RTBL JL. Jaya Wijaya 5. DED Jl. Jaya Wijayan 5 Keg 1.800.000.000 a BI.1 E Dinas Tat a Ruang Kot a

01.05.16 Program Pemanfaatan

Ruang Rasio ket aat an RTRW 1 Keg 660.000.000 800.000.000 01.05.16.05 Survey dan pemet aan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an ket erpadluan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a surakart a RTRW Kot a Surakart a M onit oring jalan dan revieu rencanan jalan kec. Serengan 1 dok Dokumen eksist ing dan rencana jalan kec. Serengan 1 dok 200.000.000 200.000.000 c BI.5 E Dinas Tat a Ruang Kot a 01.05.16.09 M onit oring, evaluasi dan pelaporan pemanfaat an t at a ruang Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Ket egasan pembangunan infrast rukt ur ent it as kaw asan dipriorit askan pada kaw asan st rat egis kot a yang dit et apkan dalam RTRW Kot a Surakart a pelayanan permohonan izin pemanfaat an ruang t erpenuhi, t arget ret ribusi kekayan daerah dan izin pemanfaat an ruang t erpenuhi,M onit oring pengendaliian pemanfaat an ruang kec serengan,out soursing operat or komput er 4 Keg pemanfaat an ruang di Kot a SUrakart a t erlaksana dan t erkendali sesuai at uran dan t erjadi peningkat an PAD 4 Keg 460.000.000 600.000.000 a BI.7 E Dinas Tat a Ruang Kot a

01.05.17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Rasio ket aat an RTRW 1 Keg 2.550.000.000 760.000.000 01.05.17.05 Pengaw asan pemanfaat an ruang Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Pemanfaat an Ruang sesuai RTRW Kot a Surakart a Pengaw asan pemanfaat an ruang 1 Keg Tert ib bangunan dan kesadaran ber IM B 1 Keg 100.000.000 100.000.000 c BI.1 E Dinas Tat a Ruang Kot a 01.05.17.08 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Dokumen Dat abase bangunan Kot a Surakart a Invent arisasi dat a base bangunan kot a surakart a 5 dok Dokmen dat a base bangunan kot a surakart a kec. Banjarsari, Jebres,Law eyan , Serengan dan Pasarkliw on 5 dok 2.000.000.000 c BI.1 E Dinas Tat a Ruang Kot a V - 382 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Ket egasan pembangunan infrast rukt ur ent it as kaw asan dipriorit askan pada kaw asan st rat egis kot a yang dit et apkan dalam RTRW Kot a Surakart a pelayanan permohonan IM B t erpenuhi t arget ret ribusi IM B t erpenuhi 2 Keg pelayanan IM B lancar, pemasukan PAD meningkat , t ersedianya peralat a kant or 2 Keg 450.000.000 660.000.000 a BI.11 E Dinas Tat a Ruang Kot a

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Jumlah benda sit us dan kaw asan cagar budaya yang dilest arikan 1 Keg 2.475.000.000 01.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Penget ahuan dan pemahaman masyarakat t ent ang RAKP Rencana Aksi kot a Pusaka DTRK Sosialisasi RAKP unt uk 150 orang 1 Keg Pemahaman masyarakat perihal RAKP 1 Keg 75.000.000 c BI.1 A Dinas Tat a Ruang Kot a 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelest arian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Pelest arian bangunan dan kaw asan cagar budaya Kot a Surakart a DED ndalem joyokusuman , DED Bunker balaikot a , DED M asjd Al Wust ho , DED Loji Gandrung 4 dok DED ndalem joyokusuman , DED Bunker balaikot a , DED M asjd Al Wust ho , DED Loji Gandrung 4 dok 2.000.000.000 c BI.1 G Dinas Tat a Ruang Kot a 01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Pelest arian bangunan dan kaw asan cagar budaya Kot a Surakart a M odul pelest arian bangunan cagar budaya 1 dok M odul Pelest arian bangunan dan kaw asan cagar budaya 1 dok 100.000.000 c BI.1 A Dinas Tat a Ruang Kot a 01.17.16.12 Pengelolaan karya cet ak dan karya rekam Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Tersedianya dokumen herit age kot a surakart a Kot a Surakart a dokumen herit age kot a surakart a 1 Keg dokumen herit age kot a surakart a 1 Keg 100.000.000 c BI.1 G Dinas Tat a Ruang Kot a 01.17.16.13 Pengembangan dat a base sist em informasi sejarah purbakala Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a dat a base informasi sejarah purbakala kot a surakart a Kot a Surakart a Kajian dan dat abase bangunan dan kaw asan cagar budaya 1 dok Pelest arian dan pengembangan bangunan dan kaw asan cagar budaya 1 dok 200.000.000 c BI.1 G Dinas Tat a Ruang Kot a V - 383 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.17.18 Program

pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya M engikut i Pelaksanaan kegiat an JKPI 2 Keg 400.000.000 01.17.18.01 Fasilit asi Pengembangan kemit raan dengan LSM dan perusahaan sw ast a Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Penet apan bangunan dan kaw asan sebagai bangunan dan kaw asan cagar budaya oleh w alikot a surakart a Kot a Surakart a Team ahli cagar budaya dan penet apan bangunan cagar budaya 1 Keg Team ahli cagar budaya dan penet apan bangunan cagar budaya 1 Keg 150.000.000 c BI.1 A Dinas Tat a Ruang Kot a 01.17.18.05 Penyelenggaraan konferensi kot a herit age Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Pelaksanaan JKPI Kot a Surakart a Transport asi dan akomodasi JKPI , Pameran JKPI 2 Keg Iuran JKPI dan Pameran JKPI 1 Keg 250.000.000 c BI.1 A Dinas Tat a Ruang Kot a 31.759.000.000 2.755.000.000 NAM A SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosent ase pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 1.157.900.000 1.014.400.000 Tersedianya mat erai 500 Buah Tersedianya jasa pengiriman surat 75 kali Tersedianya Caraka 1 Org EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M ew ujudkan kelancaran kegiat an administ rasi kant or 100 30.500.000 12.000.000 a 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif V - 384 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya 2 jenis surat kabar 12 bulan 720 eks Terbayarnya langganan t elepon 12 bln Tersedianya t enaga kebersihan kant or 1 Org Tersedianya alat dan bahan kebersihan kant or 15 Jenis Tersedianya jasa pemeliharaan perbaikan komput er dan print er 12 kali Tersedianya jasa pemeliharaan perbaikan mesin fot okopi dan mesin ket ik 2 kali 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Tersedianya Alat Tulis Kant or 25 Jenis Ket ersediaan ATK unt uk kelancaran kegiat an kant or 100 45.000.000 45.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya barang cet akan amplop, st opmap, buku kendali surat , lembar disposisi, kop surat 5 Jenis Tersedianya biaya penggandaan 95 lembar Tersedianya biaya penjilidan 100 kali 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan Kant or kabel, roll kabel, lampu, dll 5 Jenis Kelancaran kegiat an kant or 100 5.000.000 5.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya AC 5 Unit Tersedianya sound syst em ruang sidang baw ah 1 Unit Tersedianya announcer 1 Unit Tersedianya sist em administ rasi perkant oran+hardw are 50jt 1 Paket Tersedianya komput er deskt op+print er 1 Paket 100 150.000.000 30.000.000 a BP.42 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya peralat an dan poerlengkapan perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Persent ase kecukupan peralat an kant or Kelancaran kegiat an kant or 100 40.000.000 40.000.000 a 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a 100 36.400.000 36.400.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a M eningkat nya performa peralat an kerja unt uk kelancaran kegiat an kant or Ket ersediaan jasa kebersihan unt uk kenyamanan kant or dan kelancaran kegiat an kant or 100 50.000.000 40.000.000 a 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a 100 6.000.000 6.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a M ew ujudkan kelancara kegiat an dan komunikasi kant or V - 385 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Tersedianya buku bacaan dan perat uran perundang-undangan 35 buku M eningkat nya kualit as SDM dan kinerja perencana 100 5.000.000 10.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Tersedianya makanan dan minuman rapat 50 kali Kelancaran kegiat an kant or 100 40.000.000 40.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah 415 kali Kelancaran kegiat an kant or 100 750.000.000 750.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan sarana pendukung pelayanan administ rasi kant or 100 413.000.000 329.000.000 Terselenggaranya pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 5 kali Terselenggaranya perbaikan lobby kant or bappeda 50jt 1 kali Tersedianya jasa sopir 2 Org Tersedianya BBM unt uk 15 kendaraan roda dua dan 5 kendaraan roda empat 15000 L Tersedianya biaya servis rut in kendaraan roda dua dan roda empat 80 kali Tersedianya biaya penggant ian suku cadang 8 Jenis 00.00.02.28 Pemeliharaan rut in berkala peralat an gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Terselenggaranya servis dan suku cadang rut in 17 AC 6 kali Kelancaran kegiat an kant or 100 25.000.000 25.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 288.000.000 275.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Kot a Surakart a Kelancaran kegiat an kant or Kelancaran kegiat an kant or 100 75.000.000 25.000.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a V - 386 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Tersedianya pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai Bappeda Kot a Surakart a Terselenggaranya pemeliharaan rut in berkala mebeleur 1 Th Kelancaran kegiat an kant or 100 25.000.000 4.000.000 a EB B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

00.00.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen Dat a Laporan pert anggungjaw ab an 5 dok 100.000.000 100.000.000 1. Tersusunnya LKjIP 2015, LKPJ 2015, LPPD 2015, EKPPD 2015, RFK SKPD Bappeda 2016, Renja Bappeda 2017, dan Renja Perubahan Bappeda 2016 7 dok 2. Terpeliharanya Sist em Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 1 W AJIB

01.05 Penataan Ruang

01.05.15 Program Perencanaan

Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 1 dok 1.300.000.000 01.05.15.08 Penyusunan rancangan perat uran daerah t ent ang RTRW Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a Terselenggaranya peninjauan kembali RTRW 2011-2031 300jt 1 dok Acuan perencanaan pengembangan kaw asan bangunan t ahun 2012 - 2031 100 300.000.000 a BP.28 E Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersusunnya pengembangan sist em informasi prasarana kot a 250 jt 1 Sist em 2. Tersusunnya Pet a Temat ik Rekomendasi BIG 500 jt 1 dok 3. Tersusunnya sist em informasi penat aan ruang daerah 250 jt 1 Sist em 100 1.000.000.000 a BP.0 G Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BP.41 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.05.15.13 Survey dan pemet aan Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Ket egasan pembangunan infrast rukt ur ent it as kaw asan dipriorit askan pada Kaw asan St rat egis Kot a KSK yang dit et apkan dalam RTRW RPIJ2M Kot a Surakart a Kot a Surakart a M eningkat nya sist em informasi di bidang infrast rukt ur Tercipt anya sinergit as perencanaan pembangunan 100 100.000.000 100.000.000 a 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja SKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Bappeda Kot a Surakart a V - 387 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.05.17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 1 dok 100.000.000 100.000.000 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaat an ruang Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a kot a Surakart a Terselenggaranya evaluasi Forum BKPRD t iap 3 bulan sekali 4 kali Terw ujudnya ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, produkt if, dan berkelanjut an 100 100.000.000 100.000.000 a BP.37 E Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.15 Program Pengembangan data informasi Persent ase ket ersediaan dat a perencanaan 873.000.000 673.000.000 1. Tersusunnya sist em dan pengelolaan e- perencanaan, e-monev, dan w ebsit e Bappeda Usulan DKT 1 Unit 2. Pengadaan peralat an KIP 1 Unit 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Terselenggaranya updat ing dat a masyarakat miskin Kot a Surakart a dan visit BPM KS Usulan dan M usrenbangcam 1 Keg M eningkat nya kemudahan penyediaan dat a pendukung perencanaan dan pelayanan kehumasan 100 348.000.000 348.000.000 a BP.2 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.15.03 Penyusunan dan analisis dat a informasi perencanaan pembangunan kaw asan raw an bencana Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kot a Surakart a Tersusunnya Rencana Induk Pengendalian Bencana Kot a Surakart a 1 dok Terw ujudnya Pengendalian Bencana Kot a Surakart a 100 250.000.000 150.000.000 c BP.0 F Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Pendampingan pengembangan sist em informasi pembangunan daerah 1 Keg M eningkat nya kemudahan penyediaan dat a pendukung perencanaan dan pelayanan kehumasan 100 75.000.000 75.000.000 a BP.36 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BP.13 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M eningkat nya kemudahan penyediaan dat a pendukung perencanaan dan pelayanan kehumasan 100 200.000.000 100.000.000 a 01.06.15.01 Pengumpulan, updat ing dan analisis dat a informasi capaian t arget kinerja program dan kegiat an Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a V - 388 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.06.16 Program Kerjasama

Pembangunan Persent ase kegiat an hasil kesepakat an pengembangan w ilayah perbat asan yang t erakomodir dalam RKPD 100 420.000.000 260.000.000 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama w ilayah perbat asan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis Kot a Surakart a Terselenggaranya koordinasi forum lit bang se-Subosukow onosrat en 1 Keg Terfasilit asinya Forum Lit bang 100 55.000.000 25.000.000 a BP.34 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan ant ar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis kot a Surakart a Terselenggaranya koordinasi forum sosbud seSubosukow onosrat en 1 Keg M eningkat nya koordinasi forum Sosbud se- Subosukaw onosrat e n 100 15.000.000 15.000.000 a BP.35 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal PEL 2016 – 2020 1 dok 2. Terselenggaranya rakor Penguat an Kelembagaan FEDEP Rapat koordinasi rut in per bulan 12 kali 3. Terselenggaranya rakor Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah Subosukaw onosrat en 6 kali 4. Profil klast er indust ri Kot a Surakart a 1 dok 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah- masalah daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis Kot a Surakart a Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang IPTEK oleh DRD 1 dok Ket ersediaan kebijakan di bidang IPTEK 100 50.000.000 a BP.0 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.18 Program Perencanaan

Pengembangan W ilayah Strategis dan cepat tumbuh Persent ase ket ersediaan dokumen perencanaan prasarana w ilayah dan SDA sesuai amanat pemerint ah 50 650.000.000 100 300.000.000 220.000.000 a BP.16 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.16.03 Fasilit asi kerjasama dengan dunia usaha lembaga Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis Kot a Surakart a Terw ujudnya peningkat an perekonomian masyarakat melalui pengembangan popt ensi lokal dengan pendekat an klast er V - 389 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 1. Tersusunnya Rencana Tat a Ruang Kaw asan St rat egis ekonomi Rencana Induk Perindust rian Daerah RIPIDA M ojosongo 1 dok 2. Tersusunnya FS RSUD Semanggi 200 jt 1 dok

01.06.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota- kota menengah dan besar Persent ase ket ersediaan dokumen perencanaan prasarana w ilayah dan SDA sesuai amanat pemerint ah 100 2.221.000.000 185.000.000 1. Tersusunnya FS out er ringroad selat an 1 dok 2. Tersusunnya FS jembat an M T Haryono 1 dok 01.06.19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam sosial Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Peningkat an Kerjasama ant ar daerah KAD dan dunia privat bersifat st rat egis Kot a Surakart a Tersusunnya kajian pengendalian keraw anan sosial kriminalit as 1 dok M emingkat kan kondusivit as daerah unt uk menunjang invest asi dan daya saing daerah 100 100.000.000 a BP.25 F Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersusunnya Kajian Perencanaan Pembangunan Dest inasi dan Promosi Pariw isat a Kot a DKT Bappeda 83 jt 1 dok 2. Tersusunnya dokumen revit alisasi infrast rukt ur pariw isat a dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat 285 jt 1 dok 1. Tersusunnya RAD SIDa 91 jt 1 dok 100 336.000.000 a BP.19 D Badan Perencanaan BP.24 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.19.05 Koordinasi perencanaan Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if Pengembangan Sist em inovasi daerah Kot a Surakart a M eningkat nya kreat ifit as di bidang M engembangkan kew irausahaan dan UM KM dan kesempat an invest asi 100 315.000.000 a 01.06.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat - pusat pert umbuhan ekonomi Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a 100 500.000.000 c BP.17 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BP.30 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan t ransport asi perkot aan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a Tercipt anya penyelenggaraan t ransport asi yang efekt if dalam art i selamat , aksesibilit as t inggi, t erpadu, Acuan perencanaan pengembangan kaw asan bangunan t ahun 2011 – 2031 khususnya kaw asan st rat egis lingkungan, cagar budaya, ipt ek dan ekonomi 100 650.000.000 a 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah St rat egis dan cepat t umbuh Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a V - 390 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 2. Tersusunnya grand design pembangunan Ipt ek Kot a Surakart a 145 jt 1 dok 3. Tersusunnya kajian pengembangan IKM Bisnis Inovat if Daerah 100 jt 1 dok 1. Terselenggaranya operasional Pokja sanit asi 150jt Usulan DKT 1 Keg 2. Tersusunnya Kajian Pembangunan Kolam Ret ensi Tirt onadi dan Penat aan Bant aran sungai 250jt 1 dok 3. Tersusunnya AM DAL IPA Semanggi 250jt 1 dok 4. Tersusunnya AM DAL Pengembangan IPAL w ilayah t engah 250 jt 1 dok 01.06.19.11 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a Terlaksanannya M onev DAK, TP dan Bant uan Keuangan APBD Provinsi 4 TW Terlaksananya pengendalian kegiat an APBD Provinsi, DAK, dan Tugas Pembant uan 100 70.000.000 70.000.000 a BP.40 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penjabaran Program RPJM D kedalam RKPD Jumlah RKPD yg t elah dit et apkan dgn PERKADA 2 dok Jumlah RPJM D yg t elah dit et apkan dgn PERDA PERKADA 1 dok 1. Terlaksananya pendampingan Proposal DPK Tahun 2016 51 Kel 2. Terlaksananya pendampingan penyusunan Renst ra M asyarakat 20 Kel BP.11 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M eningkat nya kualit as perencanaan pembangunan masyarakat 100 250.000.000 200.000.000 a 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a 2.010.000.000 1.325.000.000 BP.1 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.21 Program perencanaan

pembangunan daerah Terw ujud ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, produkt if, dan berkelanjut an 100 900.000.000 115.000.000 a 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanit asi perkot aan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an Ket erpaduan implement asi rencana dari dokumen t at a ruang kot a Surakart a Kot a Surakart a Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan penanganan pusat - pusat indust ri sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif inovasi daerah Surakart a kreat ifit as di bidang t eknologi dan indust ri V - 391 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.06.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJM D Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Terselenggaranya M usrenbang RPJM D Kot a Surakart a Tahun 2016 - 2020 1 dok M ew ujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis 100 195.000.000 a BP.14 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.21.07 Penet apan RPJM D Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersedianya dokumen Perda RPJM D Kot a Surakart a t ahun 2016- 2020 1 dok M ew ujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis 100 405.000.000 a BP.8 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersusunnya Perw ali RKPD Tahun 2017 1 dok Terw ujudnya keberadaan dokumen acuan perencanaan program kegiat an t ahun 2017 100 160.000.000 150.000.000 a BP.9 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Terlaksananya pendampingan M usrenbangkel dan M usrenbangcam 56 lokasi 2. Terlaksananya pendampingan DKT 36 SKPD 3. Terlaksananya pendampingan Forum SKPD 2 Keg 4. Terlaksananya pendampingan M usrenbangkot 2 Keg 5. Tersusunnya Perw ali Juknis M usrenbang 1 dok 01.06.21.10 Penet apan RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersusunnya RKPD Perubahan Kot a Surakart a Tahun 2016 1 dok Tersusunnya dokumen acuan perencanaan program kegiat an t ahun 2016 100 150.000.000 125.000.000 a BP.10 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.21.13 M onit oring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersusunnya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 2 dok Sinergisit as perencanaan pembangunan 100 150.000.000 150.000.000 a BP.15 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi Persent ase ket ersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerint ah 100 775.000.000 615.000.000 100 700.000.000 700.000.000 a BP.18 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a M encipt akan produk perencanaan yang aspirat if dan meningkat kan part isipat if CSR V - 392 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.06.22.02 Penyusunan indikat or ekonomi daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersedianya dat a indikat or ekonomi t ahun 2015 1 dok Terw ujudnya gambaran perekonomian secara sekt oral 100 75.000.000 75.000.000 a BP.38 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreat if 2016- 2020 1 dok 2. Terselenggaranya fasilit asi koordinasi pengembangan ekonomi kreat if 1 Keg 3. Penguat an jejaring ekonomi kreat if 1 Kelompo k 4. Tersusunnya kajian ekonomi makro Kot a Surakart a 1 dok 1. . Terselenggaranya Rakor Pokja Pokgram TKPKD 16 Keg 2. Tersusunnya Perw ali SPKD Tahun 2016-2020 1 dok 3. Tersusunnya LP2KD Tahun 2016 1 dok

01.06.23 Program perencanaan

sosial budaya Persent ase ket ersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerint ah 100 375.000.000 325.000.000 1. Tersusunnya RAD KOM DA LANSIA 50 jt Usulan DKT 1 dok 2. Tersusunnya RAD SDG’s Post 2015 75 jt 1 dok 3. Tersusunnya Kajian Jaminan Kesejaht eraan Sosial M asyarakat 150 jt 1 dok BP.4 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M ew ujudkan dan mengembangkan kebijakan program di bidang sosial budaya 100 350.000.000 300.000.000 a 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah kot a Surakart a 100 300.000.000 300.000.000 a BP.3 F Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BP.6 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.06.22.06 Penyusunan mast erplan penanggulangan kemiskinan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Peningkat an perencanaan pembangunan berbasis dat a kependudukan Kot a Surakart a M endukung kegiat an pro kemiskinan, berkeadilan, dan mencapai t ujuan pembangunan milenium Adanya sinergit as pelaksanaan program-program dan kegiat an pengembangan ekonomi kreat if 100 400.000.000 240.000.000 a 01.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a V - 393 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 4. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA 75 jt 1 dok 01.06.23.04 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kot a Surakart a Tersusunnya laporan t ahunan Pendidikan Unt uk Semua PUS 1 Keg M ew ujudkan pendidikan unt uk semua 100 25.000.000 25.000.000 a BP.12 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.24 Program perencanaan

prasarana w ilayah dan sumber daya alam Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 1 dok 250.000.000 01.06.24.02 Koordinasi penyusunan mast erplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Penyusunan dokumen RPJM D Kot a Surakart a, dan Renst ra SKPD, dan Penyusunan dokumen perencanaan mult i sekt or yang t elah habis masa berlakunya yang berw aw asan lingkungan Kot a Surakart a Tersusunnya KLHS RPJM D 1 dok Terw ujudnya program kegiat an yang berw aw asan lingkungan 100 250.000.000 c BP.0 E Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.10 Kependudukan dan

Catatan Sipil 01.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan int egrasi sist em dat a kependudukan t erpadu ke dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perencanaan sekt oral 1 dok 225.000.000 1. Tersusunnya kajian dat a kependudukan t erhadap layanan publik dan pengendalian pert umbuhan penduduk 115jt 1 dok 2. Tersusunnya Grand Design Perencanaan Pembangunan Kependudukan 110jt 1 dok 100 225.000.000 c BP.32 B Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an perencanaan pembangunan berbasis dat a kependudukan Kot a Surakart a Terw ujudnya kebijakan t erkait bidang kependudukan V - 394 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.11 Pemberdayaan