Program pelayanan Program Keluarga Program pembinaan Program promosi Program

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Tersedianya sapras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTB Kecamat an Banjarsari perjalanan dinas 20 kali M emperlancar t ugas kedinasan 100 20.000.000 22.000.000 a EB C UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Tersedianya sapras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTB Kecamat an Banjarsari Tenaga keamanan 1 Org M emperlancar kegiat an kedinasan 100 13.740.000 14.000.000 a EB C UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Peningkat an sarana dan prasarana aparat ur 100 512.500.000 12.500.000 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Tersedianya sapras pelayanan administ rasi perkant oran yang memadai UPTB Kecamat an Banjarsari Pembangunan gedung kant or 1 gedung M emperlancar kegiat an kedinasan 100 500.000.000 c EB C UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a M eningkat nya sarana dan prasarana aparat ur UPTB Kecamat an Banjarsari pemeliharaan gedung kant or 1 gedung M eningkat kan kenyamanan daalam bekerja 100 12.500.000 12.500.000 a EB C UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari 1 W AJIB

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera Prosent ase cakupan pesert a KB Akt if 78 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB t idak t erpenuhi Unmet need 10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perluasan cakupan pesert a keluraga berencana dan peningkat an kesehat an reproduksi menuju keluarga sejaht era UPTB Kecamat an Banjarsari rapat Koordinasi Program KB Tingkat Kecamat an dan Kelurahan, Pembinaan Ket ahanan Keluarga Tri Bina dan UPPKS, 110 kali Adanya Koordinasi KB di t ingkat Kelurahan dan Kecamat an 100 92.200.000 100.000.000 a BS.1 F UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari

01.12.17 Program pelayanan

kontrasepsi Prevalensi pesert a KB akt if 7.500.000 10.000.000 92.200.000 100.000.000

01.12.15 Program Keluarga

Berencana V - 902 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.12.17.01 Pelayanan konseling KB Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perluasan cakupan pesert a keluraga berencana dan peningkat an kesehat an reproduksi menuju keluarga sejaht era UPTB Kecamat an Banjarsari Pembinaan Pasangan Usia Subur PUS yang belum ikut KB 6 kali M eningkat nya Jumlah PUS yang mengikut Program KB 100 7.500.000 10.000.000 a BS.2 F UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari

01.12.18 Program pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri Angka pemakaian kont rasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 semua cara dan cara modern 78 34.500.000 35.000.000 01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perluasan cakupan pesert a keluarga berencana dan peningkat an kesehat an reproduksi menuju keluarga sejaht era UPTB Kecamat an Banjarsari pembinaan kelompok Sub PPKBD dan Prio Ut omo 15 kali M eningkat nya kesadaran dan kesert aan KB 100 34.500.000 35.000.000 a BS.3 F UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari

01.12.19 Program promosi

kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Cakupan Pasangan Usia Subur dan ist erinya di baw ah usia 20 t ahun 0,42 12.500.000 15.000.000 01.12.19.01 Penyuluhan kesehat an ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiat an di masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perluasan cakupan pesert a keluarga berencana dan peningkat an kesehat an reproduksi menuju keluarga sejaht era UPTB Kecamat an Banjarsari Sosialisasi KHIBA 5 kali Peningkat an kualit as kesehat an ibu, bayi dan anak 100 12.500.000 15.000.000 a BS.4 F UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari

01.12.20 Program

pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Cakupan Pasangan Usia subur yang ist erinya di baw ah usia 20 t ahun 100 5.400.000 6.000.000 01.12.20.02 Fasilit asi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Perluasan cakupan pesert a keluarga berencana dan peningkat an kesehat an reproduksi menuju keluarga sejaht era UPTB Kecamat an Banjarsari Pembinaan kelompok PIK Remaja 4 kali Kegiat an kelompok PIK Remaja dapat berjalan akt if 4 kali 5.400.000 6.000.000 a BS.5 F UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Banjarsari 774.480.000 273.300.000 NAM A SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, KB Kec. Serengan JUM LAH V - 903 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -