Perencanaan Keluarga Berencana Koperasi dan Usaha

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Karangase m Tersedianya biaya penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 1 Th Tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat 1 Th 2.000.000 3.000.000 a EB B Kelurahan Karangasem Tersedianya dana peralat an dan perlengkapan kant or 1 Th Tersedianya biaya pengadaan vakum cleaner 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan genset 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Karangase m Tersedianya biaya Penyediaan makanan dan minuman 1 Th Tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat 1 Th 5.000.000 6.500.000 a EB B Kelurahan Karangasem 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Karangase m Tersedianya biaya rapat rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 1 Th t ercapainya kepuasan pelayanan masyarakat 1 Th 20.000.000 17.000.000 a EB B Kelurahan Karangasem

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur - 185.162.700 30.000.000 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an kinerja aparat ur pemerint ah Kelurahan Karangase m - 1 Paket Tersedianya dana pengadaan perlengkapan gedung kant or 1 Paket 156.852.700 c BP.1 B Kelurahan Karangasem 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Karangase m Tersedianya pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional 12 bln Terpenuhinya pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional 12 bln 28.310.000 30.000.000 a EB B Kelurahan Karangasem 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.815.000 16.815.000 Terselenggaranya Pra M usrenbang 1 1 kegiat an 1 Th 16.815.000 16.815.000 a BP.1 B Kelurahan Karangasem EB B Kelurahan Karangasem 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan Kelurahan Karangase aspirasi pembangunan dapat Terprnuhinya peralat an dan perlengkapan kant or 1 Th 30.830.000 20.000.000 a 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Karangase m V - 872 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terselenggaranya Pra M usrenbang 2 1 Keg Terselenggaranya M usrenbang 1 Keg Terselenggaranya Evaluasi hasil M usrenbang 1 Keg

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - 12 bln 241.580.000 314.054.000 Tersedianya biaya honor pet ugas sampah 9 Org Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo 1 Unit Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong 8 Unit Tersedianya biaya operasional rapat 4 kali Tersedianya biaya pengadaan seragam pet ugas kebersihan 9 Org Tersedianya biaya Pengadaan alat -alat kebersihan 1 Paket

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 7.200.000 8.000.000 Tersedianya biaya pemeliharaan t aman 1 lokasi Tersedianya biaya pengadaan t anaman dan pupuk 1 Paket

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.500.000 6.000.000 1 Th 7.200.000 8.000.000 a BP.11 E Kelurahan Karangasem BP.2 E Kelurahan Karangasem 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Karangase m kenyamanan dalam pelayanan masyarakat Terpenuhinya kebersihan di lingkungan w ilayah kelurahan 1 Th 241.580.000 314.054.000 a 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Karangase m Karangasem musrenbang RKPD yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Karangase m pembangunan dapat t erarah V - 873 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terlaksananya sosialisasi t ent ang KDRT 1 Keg Terlaksananya pelat ihan penanganan danpak psikologis KDRT 1 Keg

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.000.000 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi kesehat an reproduksi remaja 3 kali Tersedianya biaya operasional rapat 3 kali

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.000.000 3.500.000 Terlaksananya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah 01.15.16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah 15.000.000 20.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a masyarakat Kelurahan Karang asem - 1 Paket Terselenggaranya fest ival Law eyan 1 Paket 15.000.000 20.000.000 c BP.2 A Kelurahan Karangasem BP.13 B Kelurahan Karangasem Tercapainya rasa aman dan solusi dalam masyarakat 1 Th 3.000.000 3.500.000 c 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as Kelurahan Karangase m 1 Th 4.000.000 6.000.000 c BP.9 F Kelurahan Karangasem BP.4 F Kelurahan Karangasem 01.12.16.01 Advokasi dan KIE t ent ang Kesehat an Reproduksi Remaja KRR Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Karangase m t ersosialisasinya kesehat an bagi remaja Terpenuhinya dana operasional forum anak,pokja kel layak anak,pusat pelayanan t erpadu dan pokjanal 1 Th 3.500.000 6.000.000 c 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Karangase m V - 874 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.19 Kesatuan Bangsa dan