Keluarga Berencana Koperasi dan Usaha

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya operasional germo 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan alat -alat kebersihan 1 Paket

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Keg 86.970.000 86.970.000 Tersedianya biaya upah pet ugas pemeliharaan RTH 3 Org Tersedianya biaya pengadaan peralat an kebersihan 1 Keg Tersedianya biaya pengadaan t anaman 1 Paket Tersedianya biaya operasional disel t aman 1 Unit Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di jalan Dr Rajiman 1 lokasi

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.500.000 4.000.000 Tersedianya biaya kegiat an Forum anak 4 Keg Tersedianya biaya operasional KLA 6 RW

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.000.000 5.000.000 BP.13 F Kelurahan Penumping M eningkat nya kapasit as dan jaringan kelembagaan 1 Th 3.500.000 4.000.000 a 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Penumpin g 1 Th 86.970.000 86.970.000 a BP.3 E Kelurahan Penumping 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Penumpin g Terlaksananya pemeliharaan RTH V - 837 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a pokjanal posyandu dan FKPPKBD Kelurahan Penumpin g Tersedianya biaya rapat koordinasi peningkat an kesehat an masyarakat 12 Keg Terw ujudnya dukungan dan part isipasi masyarakat t erkait Kesehat an Reproduksi Remaja 1 Th 4.000.000 5.000.000 a BP.8 A Kelurahan Penumping

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 905.000 1.500.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kegiat an TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah 01.15.16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah 16.500.000 17.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik pelaku ukm di w ilayah penumping Kelurahan Penumpin g t erselenggaranya fest ival law eyan 1 Keg t ercapainya peningkat an produksi dan pemasaran hasil ukm di w ilayah penumping 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c BP.10 B Kelurahan Penumping 01.15.16.06 Penyelenggaraan pelat ihan kew irausahaan Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif M asyarakat Kelurahan Penumpin g Terselenggaranya pelat ihan kew irausahaan 1 Keg Terlat ihnya w arga masyarakat yang t erjun ke bidang w irausahaan 1 Keg 1.500.000 2.000.000 c BP.9 D Kelurahan Penumping

01.17 Kebudayaan