107 lalu membandingkan dari hasil metode yang digunakan dalam penelitian.
Keterbatasan lainnya yaitu dari metode yang digunakan mungkin dapat mengurangi tingkat generalisasi, menghambat analisa dalam pengukuran
dan perhitungan.
2. Saran
Penelitian selanjutnya diasarankan untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian intern tidak hanya variabel independensi, keahlian
profesional, lingkup kerja pemeriksaan, dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
efektivitas sistem pengendalian intern. Disarankan juga jika akan meneliti kembali pada PT. PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
Jawa Bali, perlu ditambahkan pengembangan pada tiap indikator variabel kuesioner dan pendistribusian kuesioner pada empat region yang ada agar
mendapatkan jawaban yang lebih signifikan.
108
DAFTAR PUSTAKA
Amrizal. ”Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Audiror”,
2004, dari http:www.bpkp.go.idunitinvestigasicegah-deteksi.pdf Barorah, Ali.
”Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS 15”, PT. Elex Media Koputindo, Anggota IKPI, Jakarta, 2008.
Dahlan, Muhammad. “Analisis Hubungan Antara Kualitas Audit Dengan
Diskresioneri Akrual Dan Kebebasan”, Working Paper In October 2009, Accounting and Finance Center For Accounting Development,
Department of Accounting, Padjadjaran University, Bandung Indonesia, 2009, dari http:www.ppa.fe.unpad.ac.id
Desyanti, Ni Putu Eka dan Ratnadi. ”Pengaruh Independensi, Keahlian
Profesional, dan Pengalaman Kerja Pengawas Intern Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern Pada Bank
Perkereditan Rakyat Di Kabupaten Bandung”, 2007, dari http:ejournal.unud.ac.idabstrakok_dwi20ratna.pdf
Djamil, Nasrullah. ”Faktor-fktor Tang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada sektor
Publik Dan Beberapa Karakteristik Untuk Meningkatkannya”, 2004, dari http:jurnal.pdii.lipi.go.idadminjurnal7306792810.pdf
Effendi, Muh. Arief. ”Perkembangan profesi Internal Audit Abad 21”,
Seminarkuliah umum Universitas Internasional Batam, 11 Desember 2006.
_______. ”Tanggung Jawab Auditor Internal Dalam Pencegahan, Pendeteksian
Dan Penginvestigasian
Kecurangan”, 2008,
dari httpmuhariefeffendi.wordpress.com20080708tanggung-jawab-
auditor-iInternal-dalam-pencegahan-pendeteksian-dan-penginvestigasian- kecurangan
Gondodiyoto, S. ”Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi”, Edisi Kedua,
Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009. Ham
id, Abdul, Dr. “Panduan Penulisan Skrips”, FEIS UIN Pres, Grafika Karya Utama, Jakarta, 2007.
Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Cetakan 1, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2008.
109 Komalasari, Agrianti.
”Analisis Pengaruh Kualitas Auditor Dan Proxi Going Concern
Terhadap Opini
Auditor”, 2006,
dari httpskripsiakuntansi.comgeneralanalisis-pengaruh-kualitas-auditor-dan-
proxi-going-concern-terhadap-opini-auditor Nasution, Manahan.
”Sekilas Tentang Internal Auditor”, Universitas Sumatra Utara,
2008, dari
httpghodz.files.wordpress.com200804audit- internal.doc
Pedoman Pengawasan Intern PT. PLN Persero Keputusan Direksi PT. PLN Persero
Nomor: 257.K010DIR2000,
Tentang “Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Bisnis Strategis”, PT. PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Kantor Induk, 02
November 2000
_______. Keputusan Direksi PT. PLN Persero Nomor: 030.KDIR2005, Tentang “Audit Internal P3B JB”, PT. PLN Persero Penyaluran dan Pusat
Pengatur Beban Jawa Bali Kantor Induk, 02 Februari 2005 _______.
“Sekilas Audit Internal”, PT. PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Kantor Induk, 12 Juni 2009
Priyatno, Duwi. ”5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17”, Penerbit ANDI,
Yogyakarta, 2009. Rodoni, Ahmad. “Statistic”, Materi Kuliah Semester Pendek., FEIS UIN Syarif
Hidayutullah Jakarta., 2006. Sawyer, Lawrence B.
”Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing”, The Instuitute of Internal Auditors, Jilid Pertama,
2005. _______. Jilid Kedua, 2006.
Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R D”, Cetakan
Kedua, Alfabeta, Bandung, 2006. Suharyadi dan Purwanto S.K. “Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern”,
Edisi Pertama, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, 2003. Suherli, Michell.
”Audit Manajemen dan Sistem Pengendalian Intern”, 2005, dari http:jurnal.bl.ac.idwp-contentaploads200701BEJ-v3-n1-
artikel3agustus2006pdf