Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 102
b. Laporan Operasional
PROGNOSA PROYEKSI
TAHUN 2015 TAHUN 2016
2 2
PENDAPATAN Pe ndapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10.910.918.400
11.465.833.500 Pendapatan Usaha Rawat Inap
29.776.577.728 31.317.441.583
Pe ndapatan Usaha Lainnya 6.732.268.800
7.389.092.700
Pe ndapatan Lainnya 1.033.871.200
1.121.830.988
HibahDonasiSumbangan Non Pe me rintah
- -
Pe ndapatan APBN
Operasional 56.520.326.960
63.434.751.457 Investasi
7.443.627.600 6.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 112.417.590.688
121.228.950.228 BEBAN
Be ban Layanan Beban Pegawai
42.134.457.080 48.449.551.488
Beban Pemakaian persediaanbahan 13.574.052.627
13.568.409.968 Beban Pemeliharaan
4.359.159.414 3.947.406.936
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.004.270.959
1.022.377.157 Beban Pendidikan dan Pelatihan
746.463.885 870.908.938
Beban Penelitian dan Pengembangan -
- Beban Penyusutan
3.930.380.597 3.798.711.409
Beban Amortisasi 19.592.704
19.592.704 Beban promosi
14.323.231 12.060.060
Beban Subsidi Pasien -
- Beban Perjalanan Dinas
252.447.415 313.679.862
Beban Pelayanan Lainnya 1.973.833.253
1.457.754.336 Jumlah Beban Layanan
68.008.981.164 73.460.452.859
Be ban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 19.827.979.802
22.799.788.936 Beban Pemakaian persediaanbahan
6.387.789.471 6.385.134.102
Beban Pemeliharaan 2.051.369.136
1.857.603.264 Beban Langganan Daya dan Jasa
539.634.000 550.836.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.277.123
409.839.500 Beban Penelitian dan Pengembangan
- -
Beban Penyusutan 1.849.590.869
1.787.628.899 Beban amortisasi
9.220.096 9.220.096
Beban promosi 6.740.344
5.675.322 Beban Penyisihan Kerugian Piutang
- -
Beban Perjalanan Dinas 118.798.783
147.614.053 Beban Umum dan Administrasi Lainnya
928.862.707 686.002.040
Jumlah Beban Umum dan Administrasi
32.071.262.332 34.639.342.212
BEBAN LAINNYA
Beban Bunga Beban Administrasi Bank
Beban lain-lain 60.583
- Jumlah Beban Lainnya
60.583 -
JUMLAH BEBAN 100.080.304.079
108.099.795.071 12.337.286.609
13.129.155.157 Ke untungan Ke rugian Lain-lain
KeuntunganKerugian Penj.Pelepasan Aset Non lancar -
-
KeuntunganKerugian Penj.Perubahan Nilai Aset -
-
Kerugian Perubahan Metode Pengukuran -
KeuntunganKerugian Lainnya
- -
SURPLUSDEFISIT TAHUN BERJALAN 12.337.286.609
13.129.155.157
SU RP
51.626.667.952 56.805.596.300
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
U R A I A N 1
Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 103
c. Laporan Arus Kas
PROGNOSA PROYEKSI
TAHUN 2015 TAHUN 2016
2 2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus M asuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.625.760.000
43.375.790.000 Penerimaan Usaha Lainnya
6.732.268.800 7.389.092.700
Penerimaan Lainnya 1.022.771.200
1.104.117.300 Penerimaan Hibah
- -
Penerimaan APBN rupiah murni 63.963.954.560
69.934.751.457 P enerimaanP engeluaran Dana P ihak Ketiga
642.931.855 6.727.286
Penerimaan Pungutan Pajak 2.444.420.941
2.444.420.941 Penerimaan TPTGRDendaLainnya
- -
Arus Keluar
Belanja Pegawai 42.724.374.000
46.996.811.000 Belanja Barang
50.610.791.563 56.275.806.514
Setoran Pajak Yang Dipungut 2.444.420.941
2.444.420.941 P enyetoran T P T GRDendaLainnya ke kas negara
- -
Arus Kas Neto Dari Aktivitas
18.366.657.142 18.524.406.657
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Arus M asuk
Pencairan Investasi lancar
- -
Hasil Penjualan Aset Tetap -
- Hasil Penjualan Aset Lainnya
- -
Arus Keluar
Penempatan Investasi lancar
10.000.000.000 -
Perolehan Aset Tetap 11.043.627.600
9.115.400.000 Perolehan Aset Lainnya
- -
Arus Kas Neto Dari Aktivitas
21.043.627.600 9.115.400.000
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Arus M asuk
Perolehan Pinjaman -
-
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman -
-
Arus Kas Neto Dari Aktivitas
-
Kenaikan Neto Kas
2.676.970.458 9.409.006.657
Kas dan Setara Kas Awal
41.798.517.985 39.121.547.527
Jumlah Saldo Kas
39.121.547.527 48.530.554.184
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruha
1
U R A I A N