Strategi Kebijakan Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

Laporan Kinerja Bappeda - 2015 15 5 Pemantapan kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang telah diperbaiki sesuai Perubahan Renstra SKPD VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sinergis dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi MISI I : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi partisipasi berbagai pihak Tersedianya rencana pembangunan daerah melalui proses partisipatif Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel Mengembangkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan Meningkatkan tertib penyelenggaraan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan Perbaikan menjadi : Peningkatan Kualitas perencanaan - Dokumen - SDM 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan Sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan Meningkatkan kualitas konsistensi perencanaan melalui sistem elektronik 2. Meningkatnya kompetensi perencana Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Perencana sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen MISI II : Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas KISS dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah Terlaksananya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas KISS dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan dengan SKPD Provinsi dan kabkota, serta lembaga terkait Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan kerjasama pembangunan SKPD dan KabKota serta lembaga terkait lainnya MISI II digabungkan ke MISI I MISI III : Mewujudkan ketersediaan data, statistik, informasi dan pengendalian pembangunan daerah. Terwujudnya ketersediaan data, statistik, informasi dan pengendalian pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan Pemantapan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan Perbaikan menjadi : MISI III menjadi MISI II : Mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan pembangunan Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan Pengembangan kualitas data dan informasi sesuai dg Peraturan yg berlaku Laporan Kinerja Bappeda - 2015 16 perencanaan pembangunan daerah MISI IV : Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah Terwujudnya kegiatan penelitian, pengembangan serta penerapan IPTEK yang menunjang pemerintahan dan pembangunan Terlaksananya penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan daerah Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Mengembangkan penelitian terapan Perbaikan menjadi : MISI IV menjadi MISI III : Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah Mewujudkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas hasil riset dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Mengembangkan hasil riset terapan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah MISI V : Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik Terwujudnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang- undangan Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik Peningkatan fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pemantapan fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elktronik Perbaikan menjadi : MISI V menjadi MISI IV : Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik Mewujudkan pengadaan BarangJasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pemantapan kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2015 selain berpedoman pada Rencana Strategis 2010-2015 yang telah direvisi juga mempertimbangkan hasil konsultasi dengan Pimpinan serta Kementerian PAN dan RB. Hasil konsultasi adalah agar selaras dengan tujuan pada Renstra, juga memasukkan aspek peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Karena itu dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2015, ditambahkan sasaran ke-4 yaitu, “Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan” pada tujuan ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Karena itu disusunlah rencana kinerja seperti pada Tabel 2.3 berikut ini: Laporan Kinerja Bappeda - 2015 17 Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2015 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 1. Peningkatan Kualitas perencanaan - Dokumen - SDM 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 1. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD. 2. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD RPJMD dengan Renstra dan RKPD dengan Renja. 80 80 2. Meningkatnya kompetensi SDM perencana Persentase SDM perencana yg mempunyai sertifikat perencana 5 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan pembangunan 3. Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Persentase database perencanaan yang terpenuhi sesuai dengan aspek fokus 65 4. Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Persentase kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan 95 90 3 Mewujudkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Persentase pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah 60 4 Mewujudkan pengadaan BarangJasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel 6. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Skor Nilai 81 Laporan Kinerja Bappeda - 2015 18

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Revisi Renstra Bappeda Tahun 2010-2015, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2015. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja terdapat pada Tabel 2.4 di bawah ini. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 1. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD. 2. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD RPJMD dengan Renstra dan RKPD dengan Renja. 80 80 2. Meningkatnya kompetensi perencana Persentase SDM perencana yg mempunyai sertifikat perencana 5 3. Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Persentase database perencanaan yang terpenuhi sesuai dengan aspek fokus 65 4. Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan 1. Persentase capaian pelaksanaan kegiatan 2. Persentase kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan 95 90 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Persentase pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah 60 6. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku 1. Persentase pengadaan barangjasa melalui lelang elektronik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 100 81 Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, Bappeda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.353.277.370,- dengan rincian sebagai berikut: Laporan Kinerja Bappeda - 2015 19 Tabel 2.5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 No. Sasaran Strategis Program Anggaran Rp Ket 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5.600.190.683 APBD 2. Meningkatnya kompetensi SDM Perencana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 255.871.000 APBD 3. Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Data Perencanaan Aspek Fokus sesuai Permendagri 542010 2. Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembanguna 3. Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat 474.612.650 Rincian: 166.624.000 78.476.000 229.512.650 APBD 4. Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kegiatan: 1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2. Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manjerial Aplikasi PP 392006 3. Pengendalian dan Evaluasi RKPD, Renstra, Renja SKPD Provinsi 4. Koordinasi dan Konsultasi Peraturan Daerah RPJPD,RPJMD Kab.Kota 5. Pengelolaan Website www.bappeda-sumbar.go.id 469.030.900 Rincian: 150.971.900 174.529.750 53.204.000 5.391.000 84.934.250 APBD 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan 1.167.776.570 APBD 6. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 1.385.795.567 APBD Jumlah 9.353.277.370