64.16 DIV0 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 ST ST ST DIV0 DIV0 13 1 13 22 Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1 13 22 01 Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 33,000.00 80,941.90 0.24 9,299.90 0.26 10,075.00 0.11 4,030.00 0.39 26,431.00 1.00 49,835.90 100.00 151.02 61.57 1.00 49,835.90 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 02 Terlaksananya monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,000.00 9,420.40 0.06 1,630.00 0.06 1,400.40 0.17 4,194.00 0.71 846.00 1.00 8,070.40 100.00 14.67 85.67 1.00 8,070.40 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 xx Tersusunya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 44,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 xx Terlaksananya hasil rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 41.42

73.62 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 14 1 13 23 Terwujudnya pencegahan dan kesiap siagaan penanggulangan bencana daerah 1 13 23 01 Tersusunnya peta rawan bencana Kab. Bulukumba dengan citra satelit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 215,600.00 16,005.20 0.16 1,619.00 0.57 5,674.85 0.27 995.45 0.00 - 1.00 8,289.30 100.00 3.84 51.79 1.00 8,289.30 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 3.84

51.79 DIV0

DIV0 ST SR R DIV0 DIV0 15 1 13 24 Meningkatnya kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 1 13 24 01 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pos siaga tanggap darurat dan penyaluran logistik bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 235,966.50 0.22 28,321.50 0.29 37,897.00 0.16 20,373.00 0.33 149,174.00 1.00 235,765.50 100.00 0.00 99.91 1.00 235,765.50 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 24 xx Terlaksananya penyiapan sapras, perlatan, dan logistik penanggulangan bencana daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 24 xx Terlaksananya pendistribusian bantuan logistik secara cepat, tepat sasaran, efisien dan efektif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100 0.00

99.91 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 5,675,041.40 3,769,503.50 387,681.31 895,869.74 744,796.24 1,808,366.30 3,836,713.59 100.00

86.01 95.86

DIV0 DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 1 14 1 1 14 15 Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1 14 15 06 Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,878.00 355,715.75 0.44 155,104.25 0.53 187,941.70 0.00 - 0.04 11,340.00 1.00 354,385.95 100.00 224.47 99.63 1.00 354,385.95 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 100.00 224.47

99.63 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 2 1 14 16 Fasilitasi peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja 1 14 16 02 Terlaksananya bintek penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mencari informasi bursa tenaga kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,885.00 69,370.50 0.07 4,630.00 0.13 8,972.00 0.69 47,506.00 0.11 8,260.00 1.00 69,368.00 100.00 136.32 100.00 1.00 69,368.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 04 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,552.00 65,128.50 0.05 3,490.00 0.69 45,191.50 0.15 10,090.00 0.10 5,370.00 1.00 64,141.50 100.00 115.46 98.48 1.00 64,141.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 05 Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana modal bagi wirausaha baru Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 146,069.50 150,554.50 0.01 1,960.00 0.02 3,490.00 0.01 1,630.00 0.20 - 0.25 7,080.00 25.00 4.85 4.70 0.25 7,080.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 09 Tersedianya lapangan kerja padat karya Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 542,642.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBN APBD Kab

75.00 64.16

67.73 DIV0

DIV0 S R S DIV0 DIV0 3 1 14 17 Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja 1 14 17 02 Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 99,249.00 99,453.00 0.06 5,980.00 0.75 75,005.50 0.10 10,190.00 0.08 7,232.00 1.00 98,407.50 100.00 99.15 98.95 1.00 98,407.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 17 04 Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,786.20 38,571.50 0.05 1,960.00 0.00 - 0.09 3,590.00 0.86 32,944.50 1.00 38,494.50 100.00 58.51 99.80 1.00 38,494.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 17 05 Terlaksananya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,250.00 50,931.50 0.14 7,179.50 0.17 8,695.00 0.13 6,570.00 0.56 27,962.00 1.00 50,406.50 100.00 77.25 98.97 1.00 50,406.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 100.00 78.31

99.24 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 1,183,311.70 829,725.25 180,303.75 329,295.70 79,576.00 93,108.50 682,283.95 91.67 122.31 88.86 DIV0 DIV0 ST ST T DIV0 DIV0 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Predikat Kinerja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Identifikasi daerah potensi rawan bencana Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap Darurat Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Penyiapan sapras, peralatan, dan logistik penanggulangan bencana daerah Rata-Rata Capaian Kinerja Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan kesempatan kerja Penyiapan lapangan kerja melalui padat karya Pembentukan Posko Bencana dan mobilisasi operasionalisasi logistik bencana PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 15 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 78 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 15 Urusan Wajib Koperasi dan UKM 1 1 15 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 15 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,750.00 3,150.00 3.00 540.00 3.00 - 3.00 720.00 3.00 1,890.00 12.00 3,150.00 100.00 84.00 100.00 12.00 3,150.00 DIV0 DIV0