99.81 68.03 DIV0 96.08 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 100.00

33.75 99.81

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 22 1 02 32 Terlaksananya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 02 32 01 Terlaksananya pertemuan bidan desa Orang 0.00 - 0.00 - 38.00 137,000.00 66,683.50 0.00 - 14.93 30,630.00 0.00 - 23.07 35,725.10 38.00 66,355.10 100.00 48.43 99.51 38.00 66,355.10 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 32 03 Terlaksananya pertemuan pengkaji kasus maternal dan neonatal Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 265,000.00 232,768.70 3.00 - 3.00 44,236.20 5.80 174,580.00 0.20 13,404.50 12.00 232,220.70 100.00 87.63 99.76 12.00 232,220.70 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 33 01 Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 1,633,720.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 91,372.00 3.00 91,372.00 25.00 0.00 5.59 3.00 91,372.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab

75.00 68.03

68.29 DIV0

DIV0 S S S DIV0 DIV0 23 1 02 33 Terlaksananya pengendalian penyakit tidak menular 1 02 33 01 Terselenggaranya penyuluhansosialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah Kali 0.00 - 0.00 - 3.00 55,000.00 38,415.50 0.28 3,554.00 0.00 - 0.81 10,400.00 1.91 24,110.50 3.00 38,064.50 100.00 69.21 99.09 3.00 38,064.50 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 33 02 Terlaksananya deteksi dini pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit DM Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 45,000.00 22,346.50 2.98 3,332.50 1.84 2,050.00 4.04 4,517.00 11.14 12,227.00 20.00 22,126.50 100.00 49.17 99.02 20.00 22,126.50 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 33 03 Terlaksananya pengendalian penyakit kanker Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 33 04 Terlaksananya pengendalian penyakit paru Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 100.00 29.59

99.05 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 24 1 02 34 Program pelayanan kesehatan BLUD Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit 1 02 34 01 Pelayanan kesehatan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 48,000,000.00 45,860,207.48 3.00 6,994,984.05 3.00 12,373,326.53 2.67 9,544,783.22 3.73 18,479,027.16 12.40 47,392,120.96 103.34 98.73 103.34 12.40 47,392,120.96 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 103.34 98.73 103.34 DIV0 DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 25 1 02 xx Meningkatanya mutu pelayanan kesehatan melalui RSUD BLUD 1 02 xx xx Terlaksananya kemitraan peningkatan dokter dan paramedis Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 130,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Terlaksananya kemitraan peningkatan kualitas karyawan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Terlaksananya pelayanan kesehatan pola KSO Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Tersedianya laporan capaian kinerja SPM Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 62,400.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Terlaksananya survey kepuasan pelanggan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 62,400.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Tersedianya SOP pelayanan kesehatan berbasis kepuasan pelanggan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 117,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Terlaksananya pelayanan sesuai SOP pelayanan kesehatan Persen 0.00 - 0.00 - 100.00 93,600.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Terlaksananya peningkatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 260,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Tersedianya inventaris rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 325,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Tersedianya rumah sakit terakreditasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 xx xx Tersedianya tunjangan pegawai Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 197,258,147.87 225,331,066.76 25,370,202.74 33,974,192.95 33,602,649.84 109,420,408.36 202,367,453.89 98.69

47.11 96.08

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 03 1 1 03 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 03 01 01 Terkirimnya surat-surat dinas Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 4,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan telepon Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 72,000.00 72,000.00 3.00 12,071.72 3.00 15,935.87 3.00 11,178.55 3.00 18,215.70 12.00 57,401.83 100.00 79.72 79.72 12.00 57,401.83 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 70,000.00 42,600.00 3.00 9,465.38 3.00 8,860.02 3.00 7,445.53 3.00 11,543.53 12.00 37,314.44 100.00 53.31 87.59 12.00 37,314.44 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 21,180.00 20,820.00 0.13 2,641.28 0.08 1,625.00 0.21 4,370.00 0.59 4,168.50 1.00 12,804.78 100.00 60.46 61.50 1.00 12,804.78 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Peningkatan kesehatan pola KSO Survey kepuasan pelanggan Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 25 Pengendalian penyakit Kanker Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pengendalian penyakit Jantung dan pembuluh darah Kemitraan peningkatan dokter dan paramedis Predikat Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja mutu pelayanan SPM Penyusunan SOP pelayanan kesehatan berbasis kepuasan pelanggan Program pengendalian penyakit tidak menular Pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik Rata-Rata Capaian Kinerja implementasi SOP pelayanan kesehatan berbasis kepuasan pelanggan Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Peningkatan gedung kantor Belanja pegawai dan tunjangan pegawai Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 25 Program pelayanan administrasi perkantoran Jaminan Persalinan JAMPERSAL Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan inventaris rumah sakit Akreditasi rumah sakit dan implementasi BLUD Penyediaan jasa surat menyurat Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui RSUD BLUD Rata-Rata Capaian Kinerja Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pengendalian penyakit paru dan obstruktif kronik Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu Kemitraan peningkatan karyawan rumah sakit Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Predikat Kinerja 56 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 03 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 10,000.00 5,943.00 0.00 - 0.27 3,071.75 0.03 357.00 0.70 754.00 1.00 4,182.75 100.00 41.83 70.38 1.00 4,182.75 DIV0