07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Pembentukan kelompok belajar keterampilan menjahit
Pemberian keterampilan pada masyarakat Pra sejahtera
45,000,000.00
1 01 07 01
TK. Pembina Bulukumba 70,000,000.00
1.01 1.01 07 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
59,000,000.00
1.01 1.01 07 01 02 Penyedian Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Pelaksanaan
Administrasi Perkanroran Bulukumba
3,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Lancarnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Bulukumba
15,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor Terawatnya kebersihan kantor
Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa Perbaikan
Peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja
Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab.
Page 188 1.01 1.01 07 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga
Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Tersedianya biaya Alat Tulis
kantor Lancarnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Bulukumba
23,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
11,000,000.00
1.01 1.01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor Bulukumba
4,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
Bulukumba 7,000,000.00 APBD Kab.
1 01 07 02
TK. Pembina Kecamatan Gantarang
40,100,000.00
1.01 1.01 07 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
32,000,000.00
1.01 1.01 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat
Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat
Menyurat Bulukumba
3,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 02 Penyedian Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Pelaksanaan
Administrasi Perkanroran Bulukumba
3,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Lancarnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor Terawatnya kebersihan kantor
Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah
tangga Terpenuhinya peralatan rumah
tangga Bulukumba
6,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Tersedianya biaya Alat Tulis
kantor Lancarnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Bulukumba
12,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
8,100,000.00
Page 188
1.01 1.01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor Bulukumba
2,100,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 10 Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya Pengadaan Mebeleur
Terpenuhinya Mebeleur Kantor Bulukumba 2,000,000.00 APBD Kab.
1.01 1.01 07 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
Bulukumba 4,000,000.00 APBD Kab.
1 01 08 01
Akademi Keperawatan Bulukumba
2,500,000,000.00 1.01 1.01 08 23
Program Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan
Terwujudnya Program Pendidikan BLUD Akademi
Keperawatan
2,500,000,000.00
1.01 1.01 08 23 01 Kegiatan Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan Terlaksananya Kegiatan
Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan
Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan BLUD Akademi
Keperawatan 2,500,000,000.00
APBD Kab.
Page 189
Dinas Kesehatan 110,441,000,000.00
1 02 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran 1,295,500,000
1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan
listrik. Terbayarnya rekening listrik,
telepon dan air serta telepon layanan internet
Terpenuhinya Sarana telepon,air listrik serta internet lingkup
dinkes berfungsi optimal Dinkes
215,000,000 APBD Kab
1 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional. Jumlah kendaraan dinas yang
dibayar pajaknya meningkatnya kendaraan dinas
yang terbayar pajaknya Dinkes
23,000,000 APBD Kab 1
02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya jasa administrasi
keuangan lingkup Dinkes selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan
Dinkes 285,000,000 APBD Kab
1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Meningkatnya kebersihan kantor dalam lingkup Dinkes
Dinkes 35,000,000 APBD Kab
1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor. Persentase ketersediaan alat
dan komponen listrik penerangan bangunan kantor
yang diadakan selama 12 bulan Meningkatnya pemenuhan
komponen listrik penerangan bangunan kantor
Dinkes 20,000,000 APBD Kab
1 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga Dinkes
Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga lingkup
Dinkes 15,000,000 APBD Kab
peralatan rumah tangga Dinkes selama 12 bulan
peralatan rumah tangga lingkup Dinkes
1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan. Jumlah buku , bahan bacaan
dan peraturan bid.Kesehatan yang diadakan selama 12 bulan
Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan informasi dalam
lingkup Dinkes Dinkes
2,500,000 APBD Kab
1 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah. Jumlah pertemuan rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam
peningkatan upaya kesehatan Luar Daerah
525,000,000 APBD Kab
Page 189
1 02 01 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Terlaksananya kegiatan kesekretariatan Dinas
Kesehatan Meningkatnya penatausahaan
kesekretariatan lingkup Dinkes Dinkes
175,000,000 APBD Kab
1 02 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lingkup Dinkes
9,243,000,000
1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan operasional yang disediakan
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional
Dinkes 300,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan sesuai
kebutuhan Meningkatnya perlengkapan
kantor lingkup Dinkes Dinkes
50,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor.
Jumlah peralatan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan
Persentase peralatan kantor yang tersedia
Dinkes 125,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor.
Persentase pemeliharaan gedung kantor sarana
kesehatan Meningkatnya pemeliharaan
gedung kantor Dinkes
75,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 23 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan Meningkatnya kondisi mobil Dinkes
20,000,000 APBD Kab
Page 190 1
02 01 02 23 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan
yang telah dipelihara Meningkatnya kondisi mobil
jabatan secara optimal Dinkes
20,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional. Persentase kendaraan dinas
operasional yang diperbaiki kondisinya
Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas operasonal
Dinkes 100,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung
kantor. Persentase perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara Perlengkapan gedung kantor
terpelihara dengan optimal Dinkes
30,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung
kantor. Persentase peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara Peralatan gedung kantor
terpelihara dengan optimal Dinkes
43,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 41 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas medis paramedis yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas bangunan rumah dinas secara optimal
Tersebar di 10 Kecamatan
2,000,000,000 APBD Kab
1 02 01 02 42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor direhabilitasi
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Kantor secara optimal
Gedung Dinkes 6,500,000,000
APBN
1 02 01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Terselenggaranya upaya peningkatan kapasitas
227,500,000
1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah tenaga kesehatan struktural dan fungsional yang
mengikuti diklat struktural fungsional
Meningkatnya jenjang pendidikan dan pelatihan bagi
SDM Kesehatan Dinkes + 20
Puskesmas 140,000,000 APBD Kab
fungsional 1
02 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan bidang
kesehatan yang tersosialisasi dalam menunjang kegiatan
meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundangan
Dinkes + 20 Puskesmas
27,500,000 APBD Kab
1 02 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Jumlah Bimbingan teknis
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
Meningkatnya kapasitas SDM tentang aturan hukum
kesehatan Dinkes + 20
Puskesmas 60,000,000 APBD Kab
Page 190
1 02 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 24,000,000
1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Persentase dokumen kinerja
yang telah disusun Meningkatnya kualitas pelaporan
capaian kinerja SKPD Dinkes
8,000,000 APBD Kab
1 02 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
Persentase Dokumen laporan keuangan semesteran yang
telah disusun Meningkatnya kualitas laporan
keuangan semesteran Dinkes
8,000,000 APBD Kab
1 02 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Persentase dokumen laporan keuangan akhir tahun yang
telah disusun Meningkatnya kualitas laporan
keuangan akhir tahun Dinkes
8,000,000 APBD Kab
1 URUSAN WAJIB
100,946,500,000
Page 191
1 URUSAN WAJIB
100,946,500,000 1
02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan Bahan Medis Habis Pakai
untuk pelayanan 11,575,000,000
1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar di Kab.Bulukumba
Meningkatnya pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya Dinkes
11,500,000,000 DAK
APBD
1 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan Persentase Terlaksana pelatihan
penggunaan obat rasional bagi Dokter di seluruh Puskesmas
serta meningkatnya pengawasan obat di sarana
distribusi Meningkatnya pengggunaan obat
rasional serta mutu pengelolaan obat di Puskesmas dan
jaringannya Dinkes
75,000,000 APBD
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan upaya
kesehatan masyarakat 77,995,000,000
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Persentase pelaksanaan kampanye KTR dan
penanggulangan dampak kesehatan akibat tembakau di
10 kecamatan Meningkatnya penerapan KTR
dalam upaya penurunan dampak akibat asap rokok
10 Kecamatan 350,000,000 APBD Kab
10 kecamatan 1
02 01 16 03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah sarana Puskesmas diperbaiki dan ditingkatkan
kualitas bangunannya serta dipenuhi prasarana alkes
penunjang lainnnya Terpenuhinya sarana dan
prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di
masyarakat 20 Puskesmas
23,000,000,000 DAK
Page 191
- Pengadaan IPAL Puskesmas Terlaksananya kualitas sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan dasar menurut
permenkes 75 tahun 2014 5 Puskesmas
akreditasi
- Pengadaan kendaraan operasional Program di
Puskesmas 60 unit
- Pengadaan Peralatan Kesehatan penunjang Medis
20 Puskesmas
- Pembangunan Rehabilitasi Penambahan ruangan
Puskesmas Terpenuhinya sarana dan
prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di
masyarakat 5 Puskesmas
- PembangunanRehabilitasi Terpenuhinya sarana dan
10 Puskesmas
Page 192 - PembangunanRehabilitasi
Rumah Dinas Dokterparamedis Terpenuhinya sarana dan
prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di
masyarakat 10 Puskesmas
1 02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Terlaksananya pemeriksaan
calon jamaah haji secara terpadu dan pelaksanaan
Meningkatnya status kesehatan calon jamaah haji secara optimal
10 Kecamatan 175,000,000
APBD Kab
1 02 01 16 05 Perbaikan Gizi Masyarakat
Terlaksananya intervensi pemberian suplemen gizi untuk
balita BGM Wasting kurus serta Stunting pendek
Meningkatnya status gizi ditandai dengan menurunnya kasus gizi
kurang buruk 10 Kecamatan
250,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan
Terlaksananya revitalisasi program kesehatan melalui
penerapan dan evaluasi SOP secara berkala
Meningkatnya kepatuhan penerapan SOP menuju
pelaksanaan program kesehatan yang terstandar
20 Pusk + Dinkes
125,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Terlaksananya penatalaksanaan alkes di Puskesmas dan
pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik
Meningkatnya pemanfaatan dan distribusi alkes di seluruh sarana
kesehatan serta penurunan bahaya akibat pemakaian bahan
10 Kecamatan 145,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
termasuk Obat Generik Esensial Tersedianya peralatan dan
perbekalan kesehatan termasuk Meningkatnya persentase
pemenuhan peralatan kesehatan 20 Pusk +
Dinkes 500,000,000 APBD Kab
termasuk Obat Generik Esensial perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial pemenuhan peralatan kesehatan
Dinkes
1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penguatan program Desa Siaga melalui exit
strategy Panrita Siaga Aktif Meningkatnya efektivitas
program desa siaga dalam peningkatan kesehatan
masyarakat 136 desa kel
315,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan. Terlaksananya penerapan dan
penataan sistem penanggulangan masalah
kesehatan yang dilaksanakan melalui PSC- SPGDT
Meningkatnya respon time penanggulangan
kegawatdaruratan kesehatan dan bencana
20 Pusk 136 desa Kel
115,000,000 APBD Kab
Page 192
1 02 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Terselenggaranya pengawasan dan penyehatan lingkungan
melalui STBM dan pengawasan kualitas air minum
Meningkatnya cakupan air bersih minum serta gerakan
Stop BABs 136 Desa Kel
175,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 16 Pelayanan Kesehatan Puskemas Gratis.
Terlaksananya program JKN melalui integrasi peserta
Jamkesda dan PBI Lokal Meningkatnya kepesertaan JKN-
KIS dalam upaya universal coverage
136 Desa Kel 21,000,000,000 APBD KAB +
APBD PROV 1
02 01 16 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksanaya pengembalian jasa
PAD pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di
Puskesmas jaringannya serta insentif piket jaga pada
Meningkatnya kinerja petugas dalam upaya pelayanan
kesehatan yang paripurna 15 Pusk Rawat
Inap 725,000,000 APBD Kab
1 02 01 16 20 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Terselenggaranya pembinaan
kinerja Puskesmas, pendampingan penyusunan PTP
Puskesmas, serta Pelaporan SP2TP,
Meningkatnya kualitas manajemen puskesmas
20 Puskesmas 120,000,000 APBD Kab
Page 193 SP2TP,
1 02 01 16 24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional JKN
Tersedianya dana kapitasi dan Non Kapitasi Pelayanan JKN di
seluruh Puskesmas Terwujudnya pelaksanaan
program JKN yang efektif dan efisien
20 Puskesmas 20,000,000,000
APBD APBN
1 02 01 16 25 Bantuan Operasional Kesehatan BOK
Terlaksananya upaya pelayanan promotif dan preventif di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui anggaran operasional
BOK Meningkatnya cakupan
pelayanan program luar gedung di Puskesmas dalam upaya
penurunan kasus dan masalah kesehatan
136 desa kel 11,000,000,000
APBN
1 02 01 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya
Pengawasan Obat dan bahan pangan berbahaya
189,000,000
1 02 01 17 01 Peningkatan Pemberdayaan
KonsumenMasyarakat dibidang Obat dan Makanan
Terlaksananya pemantauan Apotek,toko obat dan toko
kosmetik serta sarana lainnya, Pemantauan distribusi obat
yang baik, swamedikasi CBIA Terjaminnya kesehatan
masyarakat akan keamanan, khasiat dan mutu obat yang
beredar 10 Kecamatan
65,000,000 APBD Kab
1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya Persentase kasus makanan toxic
yang ditemukan secara dini dan menurunnya kasus keracunan
makanan akibat bahan 10 Kecamatan
124,000,000 APBD Kab Bahan Berbahaya
yang ditemukan secara dini dan tertangani secara aman, jumlah
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
makanan akibat bahan berbahaya
1 02 01 18
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya
pemanfaatan obat tanaman obat tradisional
50,000,000
Page 193
1 02 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan
Alam Indonesia Terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan pengobatan tradisional,
akupressur dan Tanaman obat keluarga TOGA
Meningkatnya pemanfaatan pengobatan tradisional di
masyarakat dan sarana kesehatan
20 wilayah Puskesmas
50,000,000 APBD Kab
1 02 01 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
225,000,000
1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat. Terpenuhinya media cetak
poster, baligho, leaflet,brosur dan promosi kesehatan keliling
yang dilaksanakan Meningkatnya pemanfaatan
media promosi kesehatan 20 wilayah
Puskesmas 40,000,000 APBD Kab
1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
Terlaksananya GERMAS hidup sehat dan Frekuensi kegiatan
penyuluhan masalah kesehatan prioritas
Meningkatnya penyuluhan hidup bersaih dan sehat
136 Desa 40,000,000 APBD Kab
1 02 01 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Terbinanya Posyandu poskesdes dan sarana
Meningkatnya kemandirian desa siaga serta strata Posyandu dan
136 Desa 145,000,000 APBD Kab
Page 194 poskesdes dan sarana
kesehatan untuk dimanfaatkan masyarakat
siaga serta strata Posyandu dan poskesdes yang lebih tinggi
1 02 01 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Terselenggaranya upaya
perbaikan tatalaksana gizi 820,000,000
1 02 01 20 01 Penyusunan Peta informasi Masyarakat kurang
Gizi Terlaksana pelacakan masalah
gizi pada bayi dan balita Menurunnya kasus gizi kurang
buruk serta kasus wasting dan stunting
136 Desa 93,000,000 APBD Kab
1 02 01 20 02 Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Persentase Jumlah pelaksanaan PMT pada balita di Posyandu
Meningktnya status gizi masyaralat khususnya pada bayi
dan balita 136 Desa
276,000,000 APBD Kab
1 02 01 20 03 Penaggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky,
Kekurangan Vit. A dan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksana penanganan Kurang
Energi Protein KEP bagi bayi balita dan ibu Hamil
Meningkatnya berat badan bayi balita KEP serta peningkatan
ukuran LILA pada Bumil KEK 136 Desa
375,000,000 APBD Kab
1 02 01 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi Persentase pelaksanaan
pembinaan desa KADARZI keluarga sadar gizi
Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan indikator
KADARZI 10 Kecamatan
76,000,000 APBD Kab
1 02 01 21
Program pengembangan Lingkungan Sehat 427,000,000
1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pengkajian dalam studi Environmental
Health Risk Assesment EHRA Tersusunnya dokumen kajian
lingkungan sehat untuk pengembangan Sanitasi
Lingkungan 10 Kecamatan
125,000,000 APBD Kab
1 02 01 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pemantauan sanitasi dasar sekolah,sanitasi
TTUTPM, dan penerapan klinik sanitasi
Persentase meningkatnya lingkungan sehat di Sekolah, TTU
dan TPM 10 Kecamatan
127,000,000 APBD Kab
Page 194
1 02 01 21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan Kabupaten
Sehat Meingkatnya partisipasi Forum
Kecamatan dan Desa Sehat dalam mewujudkan Kabupaten
Sehat 10 Kecamatan
175,000,000 APBD Kab
1 02 01 22
Program Pencegahan dan Penenggulangan Penyakit Menular
Terselenggaranya program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1,081,500,000
1 02 01 22 01 PenyemprotanFogging Sarang Nyamuk
Terselenggaranya penanggulangan vektor
penyakit khususnya populasi nyamuk pada titik focus
Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit
136 Desa Kel 175,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 02 Pengadaan alat Fogging dan bahan Fogging
Terlaksanya pemenuhan sarana untuk melaksanakan fogging
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pengendalian
vektor penyakit Dinkes
100,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular.
Persentase pemenuhan Vaksin Anti Rabies yang diadakan
Menurunnya kasus rabies akibat gigitan anjing
Dinkes 50,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Persentase pelaksanaan P2 Persentase penderita Ispa
20 wilayah 147,500,000 APBD Kab
Page 195 1
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase pelaksanaan P2 Rabies, P2 Malaria Ispa
Persentase penderita Ispa ditemukan dan diobati,
Persentase penderita rabies 20 wilayah
Puskesmas 147,500,000 APBD Kab
1 02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemi
Persentase pelaksanaan P2 Diare, P2 Typhoid P2 Cacing
Persentase penderita diare dan kecacingan yang ditangani dan
sembuh 20 wilayah
Puskesmas 78,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi
Persentase pengelolaan vaksin dan peningkatan program
imunisasi Persentase anak yang mendapat
imunisasi lengkap, persentase anak yang terbentuk kekebalan
tubuhnya 136 Desa
145,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan wabah Persentase kegiatan investigasi
12 kasus penyakit potensi KLB dan kewaspadaan dini respon
KLB Persentase Meningkatnya sistem
surveilance epidemiologi dan KLB dapat tertangani 24 jam
136 Desa 123,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 10 Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi
KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Persentase pemantauan
pengambilan spesimen darah pada kelompok risti HIVAIDS
dan IMS 20 wilayah
Puskesmas 98,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 12 Penanggulangan penyakit TB Paru
Persentase diagnosa penderita TB Paru BTA+, jumlah
spesimen dahak yang diperiksa, Persentase penurunan angka
kesakitan kematian penyakit TB Paru menjadi 2,1 per 1000
Bulukumba 85,000,000 APBD Kab
1 02 01 22 13 Penanggulangan penyakit kusta
Persentase pengobatan kusta sesuai tata laksana
Persentase penurunan Prevalensi penyakit kusta
Bulukumba 80,000,000 APBD Kab
1 02 01 23
Program Standarisasi pelayanan Kesehatan 1,198,000,000
1 02 01 23
Program Standarisasi pelayanan Kesehatan 1,198,000,000
1 02 01 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan.
Persentase penyusunan standar kesehatan
20 wilayah Puskesmas
40,000,000 APBD Kab
1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan. Persentase pemenuhan standar
pelayanan dan puskesmas terakreditasi
Persentase puskesmas yang terakreditasi
20 wilayah Puskesmas
125,000,000 APBD Kab
Page 195
1 02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan. Persentase puskesmas yang
melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka
perencanaan penganggaran Persentase peningkatan alur
komunikasi data serta persentase puskesmas yang menyusun buku
profil kesehatan 20 wilayah
Puskesmas 125,000,000 APBD Kab
1 02 01 23 05 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan
Kesehatan. Persentase penyusunan
Districk Health Account di Dinkes
Dinkes 35,000,000 APBD Kab
1 02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap
pelaksanaan program pembangunan kesehatan
Persentase capaian program kesehatan yang terlaksana
Dinkes 73,000,000 APBD Kab
1 02 01 23 09 Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Persentase puskesmas yang memenuhi standar Permenkes
75 tahun 2014 Puskesmas
800,000,000 APBD Kab
1 02 01 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 320,000,000
Page 196 1
02 01 24 05 Penanggulangan ISPA. Jumlah penderita ISPA yang
ditemukan secara dini melalui care seeking pada bayi dan
20 wilayah Puskesmas
35,000,000 APBD Kab
1 02 01 24 06 Penanggulangan Penyakit cacingan
Jumlah Penemuan pengambilan spesimen tinja
pada anak sekolah di 8 SD 8 20 wilayah
Puskesmas 30,000,000 APBD Kab
1 02 01 24 07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
Jumlah kasus penyakit IMS yang terdeteksi, Jumlah sosialisasi
penyakit IMS 20 wilayah
Puskesmas 35,000,000 APBD Kab
1 02 01 24 08 Pelayanan Kesehatan akibat gizi burukbusung
lapar Jumlah kasus gizi burukbusung
lapar yang terlacak, Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat
136 Desa 175,000,000 APBD Kab
1 02 01 24 09 Pelayanan Kesehatan akibat lumpuh layu
Jumlah kasus AFP yang ditemukan, jumlah sosialisasi
penyakit AFP yang dilaksanakan 136 Desa
45,000,000 APBD Kab
1 02 01 25
Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas
pembantu dan Jaringannya. 4,225,000,000
1 02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ditingkatkan
kualitasnya Persentase sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang laik pakai
10 Kecamatan 1,225,000,000 APBD Kab
1. Pengadaan KWH listrik pada sarana pelayanan kesehatan
10 Kecamatan
2. Pengadaan Pagar dan paving Blok Puskesmas Pustu
Poskesdes 10 Kecamatan
3. Pengadaan jaringan air bersih di sarana pelayanan kesehatan
10 Kecamatan
4. Penambahan sarana sanitasi WC di sarana pelayanan
kesehatan 10 Kecamatan
Page 196
5. Pengadaan Meubeler untuk Poskesdes, Pustu dan
Puskesmas 10 Kecamatan
1 02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu Jumlah sarana pelayanan
kesehatan Pustu Poskesdes yang ditingkatkan kualitasnya
Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik
pakai 10 Kecamatan
3,000,000,000 DBH Pajak Rokok
1. Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Penunjang
untuk Poskesdes dan Pustu 10 Kecamatan
2. Pembangunan Poskesdes 5 Kecamatan
3. Pengadaan kendaraan dinas operasional
20 Puskesmas 4. Rehabilitasi sedang ringan
Pustu dan Poskesdes 10 Kecamatan
1 02 01 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
70,000,000
Page 197 1
02 01 28 02 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Jumlah kemitraan dalam pemcegahan penyakit melalui
Pemeriksaan Urine
Diperolehnya data dan informasi penemuan kasus penyakit
menular Kab.Bulukumba
35,000,000 APBD Kab
1 02 01 28 09 Kemitraan dalam pengelolaan Usaha Kesehatan
Sekolah Jumlah sekolah sehat binaan,
jumlah siswa dilatih menjadi 20 wilayah
Puskesmas 35,000,000 APBD Kab
1 02 01 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
196,000,000
1 02 01 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Persentase penanggulangan masalah kesehatan anak
melalui kegiatan penyuluhan dan kampanye
Persentase tenaga profesional yang mampu mendeteksi
tumbuh kembang balita 20 wilayah
Puskesmas 75,000,000 APBD Kab
1 02 01 29 03 Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak
Balita Persentase Jumlah guru TK yang
ikut diklat kesehatan anak SDIDTK
Persentase tenaga profesional guru TK yang mampu
mendeteksi tumbuh kembang balita Apras
20 wilayah Puskesmas
46,000,000 APBD Kab
1 02 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.
Persentase kegiatan pembinaan dan peningkatan kesehatan bayi
balita 20 wilayah
Puskesmas 75,000,000 APBD Kab
1 02 01 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
185,000,000 1
02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia 185,000,000
1 02 01 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Persentase pembinaan kesehatan usila di seluruh
Puskesmas Persentase usila yang mandiri
dalam mengatasi masalah kesehatannya, persentase pos
kes yg memiliki usila kit 20 wilayah
Puskesmas 50,000,000 APBD Kab
1 02 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.
Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan
perkesmas, kesehatan indera dan kesehatan jiwa
Persentase keberhasilan program perkesmas, UKK, Kes Indera,
Kesehatan Jiwa 20 wilayah
Puskesmas 135,000,000 APBD Kab
Page 197
1 02 01 31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
145,000,000
1 02 01 31 01 Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Industri Persentase Inspeksi sanitasi
makanan hasil industri Persentase makanan hasil
produksi rumah tangga yang layak memenuhi Syarat
Kesehatan 20 wilayah
Puskesmas 25,000,000 APBD Kab
1 02 01 31 02 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Persentase jenis makanan hasil produksi rumah tangga yang
diawasi Persentase makanan hasil
produksi rumah tangga yang layak memenuhi Syarat
Kesehatan 20 wilayah
Puskesmas 75,000,000 APBD Kab
1 02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan
Kesehatan Makanan Restauran Persentase rumah makan
restaurant yang diawasi Persentase rumah
makananrestauran yang layak memenuhi Syarat Kesehatan
20 wilayah Puskesmas
45,000,000 APBD Kab
1 02 01 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2,102,000,000
1 02 01 32 01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan
Keluarga Kurang Mampu Persentase pelaksanaan
penyuluhan dan manajemen Persentase bumil dan bufas yang
mengunjungi sarana pelayanan 20 wilayah
Puskesmas 137,000,000 APBD Kab
Page 198 Keluarga Kurang Mampu
penyuluhan dan manajemen asfiksia dan BBLR
mengunjungi sarana pelayanan kesehatan
Puskesmas
1 02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga
kurang mampu. Persentase ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga kesehatan Jumlah temu karya kemitraan
bidan dan dukun, jumlah stiker P4K, jumlah buku KIA yang
diadakan Persentase bumil dan bufas yang
mengunjungi sarana pelayanan kesehatan
20 wilayah Puskesmas
265,000,000 APBD Kab
1 02 01 32 04 Jaminan Persalinan
Persentase peningkatan persalinan di sarana pelayanan
kesehatan Persentase peningkatan
persalinan di sarana pelayanan kesehatan
20 wilayah Puskesmas
1,700,000,000 APBN
1 02 01 33
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 143,000,000
1 02 01 33 01 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh
Darah Persentase terlaksananya
pertemuan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh
darah persentase penurunan penderita
penyakit jantung dan pembuluh darah
Bulukumba 50,000,000 APBD Kab
1 02 01 33 02 Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan
Penyakit Metabolik Terlaksananya deteksi dini
pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
persentase penurunan penderita penyakit diabetes melitus dan
penyakit metabolik Bulukumba
43,000,000 APBD Kab
1 02 01 33 03 Pengendalian Penyakit Kanker
Terlaksananya sosialisasi persentase penurunan penderita
Bulukumba 25,000,000 APBD Kab
1 02 01 33 03 Pengendalian Penyakit Kanker
Terlaksananya sosialisasi pengembangan pengawasan
persentase penurunan penderita penyakit kanker
Bulukumba 25,000,000 APBD Kab
1 02 01 33 04 Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik
Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik
persentase penurunan penderita penyakit paru obstruktif kronik
Bulukumba 25,000,000 APBD Kab
1 02 02 01
Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan Dg Raja
168,274,250,000.00
Page 198
1 02 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,749,250,000.00
1 02 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan
listrik. Tersedianya jasa komunikasi,
air, dan listrik. Persentase komunikasi listrik dan
air dapat terpenuhi. 100 Bulukumba
4,025,000,000.00 APBD Kab. 1
02 02 01 03 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Tersedianya Jasa Pajak Kendaraan DinasOperasional
Terpenuhinya Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Bulukumba BLUD
1 02 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Tersedianya jasa administrasi keuangan.
Menunjang kegiatan operasional kantor. 95
Bulukumba 4,500,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.
Tersedianya Jasa Kebersihan kantor.
Terpenuhinya Kebersihan kantor. Bulukumba BLUD
1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor. Tersedianya komponen listrik
penerangan bangunan kantor. Persentase pemenuhan
kebutuhan alat listrik bangunan kantor.100
Bulukumba 224,250,000.00 APBD Kab.
1 02 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
Menunjang kegiatan operasional kantor.
Bulukumba BLUD
Page 199 1
02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Menambah pengetahuan dan minat baca.
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan.
Bulukumba BLUD
1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah. Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah. Persentase pertemuan rapat
yang terselenggara. Bulukumba
BLUD
1 02 02 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.
Tersedianya ATK, penggandaan, dan barang cetakan.
Menunjang kegiatan operasional. Bulukumba BLUD
1 02 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
7,037,500,000.00
1 02 02 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Tersedia Kendaraan Dinas Jabatan
Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 02 05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Tersedia Kendaraan DinasOperasional
Bulukumba 250,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bulukumba 2,300,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 02 10 Pengadaan mobiliuer
Tersedianya Pengadaan mobiliuer
Terpenuhinya mobiliuer Rumah Sakit
Bulukumba 1,500,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala bangunan Gedung
Rumah Sakit. Terpeliharanya Bangunan
Gedung Rumah Sakit Bangunan Gedung Rumah Sakit
terawat dengan baik Bulukumba
2,600,000,000.00 APBD Kab. Rumah Sakit.
Gedung Rumah Sakit terawat dengan baik
1 02 02 02 24 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan
dinasOperasional Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan dinas. Kendaraan Dinas Opersional
Kondisi yang Optimal. Bulukumba
BLUD 1
02 02 02 26 Pemeliharaan rutinberkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perbaikan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor berfungsi dengan baik
Bulukumba BLUD
1 02 02 02 28 Pemeliharaan rutinberkala Peralatan Gedung
Kantor Tersedianya Perbaikan gedung
Kantor RS Peralatan gedung Kantor
berfungsi dengan baik Bulukumba
BLUD 1
02 02 02 41 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas Tersedianya Perbaikan Gedung
Kantor Peralatan gedung Kantor
berfungsi dengan baik Bulukumba
37,500,000.00 APBD Kab.
1 02 02 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Disiplin aparatur
terkoordinir
-
Page 199
1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit
Semuanya Karyawan memiliki Pakaian Dinas
Bulukumba BLUD
1 02 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit
Persentase pegawai yang mengikuti diklat.
Bulukumba BLUD
1 02 02 03 05 Pengadaan Pakaian Olahraga
Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit
Persentase pegawai yang mengikuti diklat.
Bulukumba BLUD
1 02 02 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Bulukumba
925,000,000.00
02 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal.
Persentase pegawai yang mengikuti diklat.
Bulukumba 750,000,000.00 APBD Kab.
02 02 02 05 03 Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan
Perundang-undangan Terlaksanaya Bimbingan Teknis
Implemntasi Peraturan Perundang-undangan
Bulukumba 175,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja
-
1 02 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit
Adanya Laporan Hasil Kinerja Rumah Sakit
Bulukumba BLUD
Page 200 kinerja Rumah Sakit
1 02 02 06 02 Penyusunan Laporan Kinerja Semesteran
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Rumah Sakit Adanya Laporan Hasil Kinerja
Rumah Sakit Bulukumba
BLUD
1 02 02 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Tersedianya Laporan Capaian kinerja
Bulukumba BLUD
1 02 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bulukumba
2,595,000,000.00
1 02 02 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan UGD
Gratis Terpenuhinya pelayanan yang
cepat dan tepat. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Bulukumba
845,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
Pemenuhan kesejahteraan bagi petugas kesehatan.
Meningkatnya kesejahteraan petugas kesehatan.
Bulukumba BLUD
1 02 02 16 15 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Tersedianya Data Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RS.
Bulukumba BLUD
1 02 02 16 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Gratis. Tersedianya pelayanan
kesehatan bagi gakin. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Bulukumba
1,750,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam
Pelayanan Masyarakat.
195,000,000.00
1 02 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat. Tersedianya Media Informasi
yang Edukatif dan Representatif.
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi
Kesehatan RS. Bulukumba
195,000,000.00 APBD Kab.
Representatif. Kesehatan RS.
1 02 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola HidupSehat
Terlakasananya Pola Hidup Sehat
Kesadaran Masyarakat dapat teratasi dengan baik
Bulukumba BLUD
1 02 02 19 03 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Tersedianya Data Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RS.
Bulukumba BLUD
1 02 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit yang Representatif.
Bulukumba 900,000,000.00
1 02 02 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Standar Pelayanan Kesehatan
Adanya Pedoman Standar pelayanan Kesehatan yang Baku
Bulukumba 500,000,000.00 APBD Kab.
Page 200
1 02 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan Terlaksanya Evaluasi
pengembangan standar layanan Standar Layanan Terevaluasi dan
dapat dikembangkan Bulukumba
400,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 26
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaParu-
ParuSakit Mata.
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
yang Representatif.
51,225,000,000.00
1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana RS.
Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif.
Bulukumba 15,000,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 26 17 Rehabilitasi Rumah Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana RS.
Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif.
Bulukumba 6.500.000.000.00 APBD Kab.
1 02 02 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana RS.
Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif.
Bulukumba 35,000,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Bulukumba 500,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah
Tersedianya Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan rumah Bulukumba
350,000,000.00 APBD Kab.
Page 201 1
02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah SakitDapur,Ruang pasien,Loundry,Ruang tunggu
dan Lain-lain Tersedianya Perlengkapan
rumah tangga Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan rumah
tangga Rumah Sakit Bulukumba
350,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 26 23 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien.
Bulukumba 375,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit
Paru-paruRumah Sakit Mata.
Sarana dan Prasarana Terpelihara dengan Baik.
5,460,000,000.00
1 02 02 27 01 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Sakit
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Sakit.
Alat Kesehatan Memenuhi Standar
Bulukumba 3,350,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27 16 Pemeliharaan RutinBerkala Pengolahan Limbah
Rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan
Pengolahan Limbah RS Limbah RS diolah dengan Baik
Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27 17 Pemeliharaan RutinBerkala Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit. Terlaksananya Pemeliharaan
RutinBerkala Alat-alat Alat Kesehatan Memenuhi
Standar Bulukumba
275,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27 18 Pemeliharaan RutinBerkala AmbulanceMobil
Jenazah. Terlaksananya Pemeliharaan
AmbulanceMobil Jenazah. Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan kepada Masyarakat. Bulukumba
BLUD
1 02 02 27 19 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur Rumah
Sakit. Terlaksananya Pemeliharaan
RutinBerkala Mebeleur Rumah Sakit.
Mebeleur Layak Pakai Bulukumba
175,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27
Pemeliharaan RutinBerkala bangunan Gedung Rumah Sakit.
Terlaksananya pemeliharaan bangunan rumah sakit
Bangunan gedung Rumah sakit terpelihara dengan baik
Bulukumba 700,000,000.00 APBD Kab.
Rumah Sakit. bangunan rumah sakit
terpelihara dengan baik 1
02 02 27 Pemeliharaan RutinBerkala Taman dan Sarana
Parkir Terlaksananya Pemeliharaan
Taman dan Sarana Parkir Taman dan Sarana Parkir baik
dan terpelihara Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab. 1
02 02 27 Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing
Akuntansi ,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran
Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing Akuntansi
,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran
Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing Akuntansi
,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran
Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27
Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Yang Berprestasi
Penghargaan diberikan kepada Pegawai Rumas Sakit
Penghargaan diberikan kepada Pegawai Rumas Sakit
Bulukumba 35,000,000.00 APBD Kab.
Page 201
1 02 02 27
Peningkatan Kinerja Petugas Rumah Sakit Terlaksananya Peningkatan
Kinerja Petugas Rumah Sakit Peningkatan Kinerja Petugas
Rumah Sakit Optimal Bulukumba
175,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 27
Penyusunan Rencana Bisnis AnggaranRBA Terlaksananya Penyusunan RBA RBA Rumah sakit Tersedia
Bulukumba BLUD
1 02 02 27
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan pelayanan Unit Cost Pelayanan BLUD
Terlaksanya standar Analisis Belanja Layanan kesehatan
Adanya standar Analisis Belanja Layanan kesehatan
Bulukumba BLUD
1 02 02
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui RSUD BLUID
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
16,187,500,000.00
1 02 02
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Umum Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Umum terlayani dengan baik Bulukumba
BLUD
1 02 02
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penerima Jaminan BPJS
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penerima
Bulukumba BLUD
1 02 02
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Terlaksananya Kemitraan
Kemitraan Peningkatan Dokter Bulukumba 135,000,000.00 APBD Kab.
Page 202 1
02 02 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis Terlaksananya Kemitraan
Peningkatan Dokter dan Paramedis
Kemitraan Peningkatan Dokter dan Paramedis baik
Bulukumba 135,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Kemitraan Peningkatan Kualitas Karyawan Rumah Sakit
Terlaksananya Kemitraaan Kualitas Karyawan RS
Meningkatnya Kwalitas dan Mutu Karyawan RS
Bulukumba 65,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Pelayanan Kesehatan Pola KSO Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Pola KSO Terwujudnya Pelayanan
Kesehatan Pola KSO Bulukumba
100,000,000.00 APBD Kab. 1
02 02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Mutu
PelayananSPM Meningkatnya Kepercayaan
Masayarakat terhadap RS Hasil Laporan Akuntabilitas dan
Memuaskan Bulukumba
62.400.000.00 APBD Kab. 1
02 02 Survey Kepuasan Pelanggan
Meningkatnya Kepuasan Pelanggan
Indeks Kepuasan Pelanggan 90 Kunjungan Pasien Naik 10
Bulukumba 62,500,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Penyusunan SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan
Terlaksananya Penyusunan SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis
Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan
Bulukumba 120,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Implementasi SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan
Terlaksananya SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan
Pelanggan Terpenuhinya Pelayanan
Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan
Bulukumba 95,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Peningkatan
Gedung Kantor Adanya Gedung Kantor
Bulukumba 275,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02
Pengadaan Inventaris Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan
Inventaris Rumah Sakit Pengadaan Inventaris Rumah
Sakit Bulukumba
335,000,000.00 APBD Kab. 1
02 02 Pengadaan Kendaran Dinas
Terlaksananya Pengadaan Kendarann Dinas
Tersedianya Kendarann Dinas Bulukumba
BLUD 1
02 02 Akreditasi Rumah Sakit dan Implementasi BLUD
Terlaksananya Akreditas RS Rumah Sakit Terakreditasi
Bulukumba BLUD
1 02 02
Akreditasi Rumah Sakit dan Implementasi BLUD Terlaksananya Akreditas RS
Rumah Sakit Terakreditasi Bulukumba
BLUD
1 02 02
Belanja Pegawai dan Tunjangan Pegawai Tersedianya Belanja Pegawai
dan Tunjangan Pegawai Belanja Pegawai dan Tunjangan
Pegawai terbayarkan Bulukumba
15,000,000,000.00 APBD Kab.
1 02 02 34
Program Pelayanan Kesehatan BLUD 75,000,000,000.00
1 02 02 34 01 Pelayanan Kesehatan BLUD
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di RS Secara Optimal
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
Bulukumba 75,000,000,000.00 BLUD
Page 202
PUSKESMAS 1,526,660,450.00
1 02 03 01
Puskesmas Caile 84,544,000.00
1.02 1.02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran