07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan

Pembentukan kelompok belajar keterampilan menjahit Pemberian keterampilan pada masyarakat Pra sejahtera 45,000,000.00 1 01 07 01 TK. Pembina Bulukumba 70,000,000.00 1.01 1.01 07 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 59,000,000.00 1.01 1.01 07 01 02 Penyedian Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkanroran Bulukumba 3,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulukumba 15,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Terawatnya kebersihan kantor Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab. Page 188 1.01 1.01 07 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Tersedianya biaya Alat Tulis kantor Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulukumba 23,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 11,000,000.00 1.01 1.01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bulukumba 4,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bulukumba 7,000,000.00 APBD Kab. 1 01 07 02 TK. Pembina Kecamatan Gantarang 40,100,000.00 1.01 1.01 07 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,000,000.00 1.01 1.01 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Bulukumba 3,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 02 Penyedian Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkanroran Bulukumba 3,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulukumba 5,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Terawatnya kebersihan kantor Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga Bulukumba 6,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Tersedianya biaya Alat Tulis kantor Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulukumba 12,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 8,100,000.00 Page 188 1.01 1.01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bulukumba 2,100,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Mebeleur Kantor Bulukumba 2,000,000.00 APBD Kab. 1.01 1.01 07 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bulukumba 4,000,000.00 APBD Kab. 1 01 08 01 Akademi Keperawatan Bulukumba 2,500,000,000.00 1.01 1.01 08 23 Program Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan Terwujudnya Program Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan 2,500,000,000.00 1.01 1.01 08 23 01 Kegiatan Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan Terlaksananya Kegiatan Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan BLUD Akademi Keperawatan 2,500,000,000.00 APBD Kab. Page 189 Dinas Kesehatan 110,441,000,000.00 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1,295,500,000 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik. Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air serta telepon layanan internet Terpenuhinya Sarana telepon,air listrik serta internet lingkup dinkes berfungsi optimal Dinkes 215,000,000 APBD Kab 1 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional. Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya meningkatnya kendaraan dinas yang terbayar pajaknya Dinkes 23,000,000 APBD Kab 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya jasa administrasi keuangan lingkup Dinkes selama 12 bulan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Dinkes 285,000,000 APBD Kab 1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan Meningkatnya kebersihan kantor dalam lingkup Dinkes Dinkes 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Persentase ketersediaan alat dan komponen listrik penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 12 bulan Meningkatnya pemenuhan komponen listrik penerangan bangunan kantor Dinkes 20,000,000 APBD Kab 1 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga Dinkes Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga lingkup Dinkes 15,000,000 APBD Kab peralatan rumah tangga Dinkes selama 12 bulan peralatan rumah tangga lingkup Dinkes 1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Jumlah buku , bahan bacaan dan peraturan bid.Kesehatan yang diadakan selama 12 bulan Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan informasi dalam lingkup Dinkes Dinkes 2,500,000 APBD Kab 1 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Jumlah pertemuan rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan upaya kesehatan Luar Daerah 525,000,000 APBD Kab Page 189 1 02 01 01 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksananya kegiatan kesekretariatan Dinas Kesehatan Meningkatnya penatausahaan kesekretariatan lingkup Dinkes Dinkes 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lingkup Dinkes 9,243,000,000 1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan operasional yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional Dinkes 300,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan Meningkatnya perlengkapan kantor lingkup Dinkes Dinkes 50,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor. Jumlah peralatan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan Persentase peralatan kantor yang tersedia Dinkes 125,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor. Persentase pemeliharaan gedung kantor sarana kesehatan Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor Dinkes 75,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 23 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan Meningkatnya kondisi mobil Dinkes 20,000,000 APBD Kab Page 190 1 02 01 02 23 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang telah dipelihara Meningkatnya kondisi mobil jabatan secara optimal Dinkes 20,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional. Persentase kendaraan dinas operasional yang diperbaiki kondisinya Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas operasonal Dinkes 100,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor. Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan optimal Dinkes 30,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor. Persentase peralatan gedung kantor yang telah terpelihara Peralatan gedung kantor terpelihara dengan optimal Dinkes 43,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 41 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas medis paramedis yang direhabilitasi Meningkatnya kualitas bangunan rumah dinas secara optimal Tersebar di 10 Kecamatan 2,000,000,000 APBD Kab 1 02 01 02 42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor direhabilitasi Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Kantor secara optimal Gedung Dinkes 6,500,000,000 APBN 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Terselenggaranya upaya peningkatan kapasitas 227,500,000 1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah tenaga kesehatan struktural dan fungsional yang mengikuti diklat struktural fungsional Meningkatnya jenjang pendidikan dan pelatihan bagi SDM Kesehatan Dinkes + 20 Puskesmas 140,000,000 APBD Kab fungsional 1 02 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan bidang kesehatan yang tersosialisasi dalam menunjang kegiatan meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundangan Dinkes + 20 Puskesmas 27,500,000 APBD Kab 1 02 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan Meningkatnya kapasitas SDM tentang aturan hukum kesehatan Dinkes + 20 Puskesmas 60,000,000 APBD Kab Page 190 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24,000,000 1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Persentase dokumen kinerja yang telah disusun Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja SKPD Dinkes 8,000,000 APBD Kab 1 02 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. Persentase Dokumen laporan keuangan semesteran yang telah disusun Meningkatnya kualitas laporan keuangan semesteran Dinkes 8,000,000 APBD Kab 1 02 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Persentase dokumen laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun Dinkes 8,000,000 APBD Kab 1 URUSAN WAJIB 100,946,500,000 Page 191 1 URUSAN WAJIB 100,946,500,000 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan 11,575,000,000 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Kab.Bulukumba Meningkatnya pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Dinkes 11,500,000,000 DAK APBD 1 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase Terlaksana pelatihan penggunaan obat rasional bagi Dokter di seluruh Puskesmas serta meningkatnya pengawasan obat di sarana distribusi Meningkatnya pengggunaan obat rasional serta mutu pengelolaan obat di Puskesmas dan jaringannya Dinkes 75,000,000 APBD 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan upaya kesehatan masyarakat 77,995,000,000 1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Persentase pelaksanaan kampanye KTR dan penanggulangan dampak kesehatan akibat tembakau di 10 kecamatan Meningkatnya penerapan KTR dalam upaya penurunan dampak akibat asap rokok 10 Kecamatan 350,000,000 APBD Kab 10 kecamatan 1 02 01 16 03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Jumlah sarana Puskesmas diperbaiki dan ditingkatkan kualitas bangunannya serta dipenuhi prasarana alkes penunjang lainnnya Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di masyarakat 20 Puskesmas 23,000,000,000 DAK Page 191 - Pengadaan IPAL Puskesmas Terlaksananya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar menurut permenkes 75 tahun 2014 5 Puskesmas akreditasi - Pengadaan kendaraan operasional Program di Puskesmas 60 unit - Pengadaan Peralatan Kesehatan penunjang Medis 20 Puskesmas - Pembangunan Rehabilitasi Penambahan ruangan Puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di masyarakat 5 Puskesmas - PembangunanRehabilitasi Terpenuhinya sarana dan 10 Puskesmas Page 192 - PembangunanRehabilitasi Rumah Dinas Dokterparamedis Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di masyarakat 10 Puskesmas 1 02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji secara terpadu dan pelaksanaan Meningkatnya status kesehatan calon jamaah haji secara optimal 10 Kecamatan 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 05 Perbaikan Gizi Masyarakat Terlaksananya intervensi pemberian suplemen gizi untuk balita BGM Wasting kurus serta Stunting pendek Meningkatnya status gizi ditandai dengan menurunnya kasus gizi kurang buruk 10 Kecamatan 250,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Terlaksananya revitalisasi program kesehatan melalui penerapan dan evaluasi SOP secara berkala Meningkatnya kepatuhan penerapan SOP menuju pelaksanaan program kesehatan yang terstandar 20 Pusk + Dinkes 125,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya penatalaksanaan alkes di Puskesmas dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik Meningkatnya pemanfaatan dan distribusi alkes di seluruh sarana kesehatan serta penurunan bahaya akibat pemakaian bahan 10 Kecamatan 145,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk Meningkatnya persentase pemenuhan peralatan kesehatan 20 Pusk + Dinkes 500,000,000 APBD Kab termasuk Obat Generik Esensial perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial pemenuhan peralatan kesehatan Dinkes 1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya penguatan program Desa Siaga melalui exit strategy Panrita Siaga Aktif Meningkatnya efektivitas program desa siaga dalam peningkatan kesehatan masyarakat 136 desa kel 315,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Terlaksananya penerapan dan penataan sistem penanggulangan masalah kesehatan yang dilaksanakan melalui PSC- SPGDT Meningkatnya respon time penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana 20 Pusk 136 desa Kel 115,000,000 APBD Kab Page 192 1 02 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Terselenggaranya pengawasan dan penyehatan lingkungan melalui STBM dan pengawasan kualitas air minum Meningkatnya cakupan air bersih minum serta gerakan Stop BABs 136 Desa Kel 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 16 Pelayanan Kesehatan Puskemas Gratis. Terlaksananya program JKN melalui integrasi peserta Jamkesda dan PBI Lokal Meningkatnya kepesertaan JKN- KIS dalam upaya universal coverage 136 Desa Kel 21,000,000,000 APBD KAB + APBD PROV 1 02 01 16 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksanaya pengembalian jasa PAD pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di Puskesmas jaringannya serta insentif piket jaga pada Meningkatnya kinerja petugas dalam upaya pelayanan kesehatan yang paripurna 15 Pusk Rawat Inap 725,000,000 APBD Kab 1 02 01 16 20 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Terselenggaranya pembinaan kinerja Puskesmas, pendampingan penyusunan PTP Puskesmas, serta Pelaporan SP2TP, Meningkatnya kualitas manajemen puskesmas 20 Puskesmas 120,000,000 APBD Kab Page 193 SP2TP, 1 02 01 16 24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Tersedianya dana kapitasi dan Non Kapitasi Pelayanan JKN di seluruh Puskesmas Terwujudnya pelaksanaan program JKN yang efektif dan efisien 20 Puskesmas 20,000,000,000 APBD APBN 1 02 01 16 25 Bantuan Operasional Kesehatan BOK Terlaksananya upaya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui anggaran operasional BOK Meningkatnya cakupan pelayanan program luar gedung di Puskesmas dalam upaya penurunan kasus dan masalah kesehatan 136 desa kel 11,000,000,000 APBN 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Pengawasan Obat dan bahan pangan berbahaya 189,000,000 1 02 01 17 01 Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat dibidang Obat dan Makanan Terlaksananya pemantauan Apotek,toko obat dan toko kosmetik serta sarana lainnya, Pemantauan distribusi obat yang baik, swamedikasi CBIA Terjaminnya kesehatan masyarakat akan keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar 10 Kecamatan 65,000,000 APBD Kab 1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase kasus makanan toxic yang ditemukan secara dini dan menurunnya kasus keracunan makanan akibat bahan 10 Kecamatan 124,000,000 APBD Kab Bahan Berbahaya yang ditemukan secara dini dan tertangani secara aman, jumlah pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya makanan akibat bahan berbahaya 1 02 01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya pemanfaatan obat tanaman obat tradisional 50,000,000 Page 193 1 02 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional, akupressur dan Tanaman obat keluarga TOGA Meningkatnya pemanfaatan pengobatan tradisional di masyarakat dan sarana kesehatan 20 wilayah Puskesmas 50,000,000 APBD Kab 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 225,000,000 1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat. Terpenuhinya media cetak poster, baligho, leaflet,brosur dan promosi kesehatan keliling yang dilaksanakan Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan 20 wilayah Puskesmas 40,000,000 APBD Kab 1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Terlaksananya GERMAS hidup sehat dan Frekuensi kegiatan penyuluhan masalah kesehatan prioritas Meningkatnya penyuluhan hidup bersaih dan sehat 136 Desa 40,000,000 APBD Kab 1 02 01 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Terbinanya Posyandu poskesdes dan sarana Meningkatnya kemandirian desa siaga serta strata Posyandu dan 136 Desa 145,000,000 APBD Kab Page 194 poskesdes dan sarana kesehatan untuk dimanfaatkan masyarakat siaga serta strata Posyandu dan poskesdes yang lebih tinggi 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Terselenggaranya upaya perbaikan tatalaksana gizi 820,000,000 1 02 01 20 01 Penyusunan Peta informasi Masyarakat kurang Gizi Terlaksana pelacakan masalah gizi pada bayi dan balita Menurunnya kasus gizi kurang buruk serta kasus wasting dan stunting 136 Desa 93,000,000 APBD Kab 1 02 01 20 02 Pemberian makanan tambahan dan vitamin Persentase Jumlah pelaksanaan PMT pada balita di Posyandu Meningktnya status gizi masyaralat khususnya pada bayi dan balita 136 Desa 276,000,000 APBD Kab 1 02 01 20 03 Penaggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky, Kekurangan Vit. A dan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksana penanganan Kurang Energi Protein KEP bagi bayi balita dan ibu Hamil Meningkatnya berat badan bayi balita KEP serta peningkatan ukuran LILA pada Bumil KEK 136 Desa 375,000,000 APBD Kab 1 02 01 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Persentase pelaksanaan pembinaan desa KADARZI keluarga sadar gizi Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan indikator KADARZI 10 Kecamatan 76,000,000 APBD Kab 1 02 01 21 Program pengembangan Lingkungan Sehat 427,000,000 1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya pengkajian dalam studi Environmental Health Risk Assesment EHRA Tersusunnya dokumen kajian lingkungan sehat untuk pengembangan Sanitasi Lingkungan 10 Kecamatan 125,000,000 APBD Kab 1 02 01 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Terlaksananya pemantauan sanitasi dasar sekolah,sanitasi TTUTPM, dan penerapan klinik sanitasi Persentase meningkatnya lingkungan sehat di Sekolah, TTU dan TPM 10 Kecamatan 127,000,000 APBD Kab Page 194 1 02 01 21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan Kabupaten Sehat Meingkatnya partisipasi Forum Kecamatan dan Desa Sehat dalam mewujudkan Kabupaten Sehat 10 Kecamatan 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penenggulangan Penyakit Menular Terselenggaranya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1,081,500,000 1 02 01 22 01 PenyemprotanFogging Sarang Nyamuk Terselenggaranya penanggulangan vektor penyakit khususnya populasi nyamuk pada titik focus Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit 136 Desa Kel 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 02 Pengadaan alat Fogging dan bahan Fogging Terlaksanya pemenuhan sarana untuk melaksanakan fogging Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pengendalian vektor penyakit Dinkes 100,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular. Persentase pemenuhan Vaksin Anti Rabies yang diadakan Menurunnya kasus rabies akibat gigitan anjing Dinkes 50,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Persentase pelaksanaan P2 Persentase penderita Ispa 20 wilayah 147,500,000 APBD Kab Page 195 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase pelaksanaan P2 Rabies, P2 Malaria Ispa Persentase penderita Ispa ditemukan dan diobati, Persentase penderita rabies 20 wilayah Puskesmas 147,500,000 APBD Kab 1 02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemi Persentase pelaksanaan P2 Diare, P2 Typhoid P2 Cacing Persentase penderita diare dan kecacingan yang ditangani dan sembuh 20 wilayah Puskesmas 78,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Persentase pengelolaan vaksin dan peningkatan program imunisasi Persentase anak yang mendapat imunisasi lengkap, persentase anak yang terbentuk kekebalan tubuhnya 136 Desa 145,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah Persentase kegiatan investigasi 12 kasus penyakit potensi KLB dan kewaspadaan dini respon KLB Persentase Meningkatnya sistem surveilance epidemiologi dan KLB dapat tertangani 24 jam 136 Desa 123,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 10 Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Persentase pemantauan pengambilan spesimen darah pada kelompok risti HIVAIDS dan IMS 20 wilayah Puskesmas 98,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 12 Penanggulangan penyakit TB Paru Persentase diagnosa penderita TB Paru BTA+, jumlah spesimen dahak yang diperiksa, Persentase penurunan angka kesakitan kematian penyakit TB Paru menjadi 2,1 per 1000 Bulukumba 85,000,000 APBD Kab 1 02 01 22 13 Penanggulangan penyakit kusta Persentase pengobatan kusta sesuai tata laksana Persentase penurunan Prevalensi penyakit kusta Bulukumba 80,000,000 APBD Kab 1 02 01 23 Program Standarisasi pelayanan Kesehatan 1,198,000,000 1 02 01 23 Program Standarisasi pelayanan Kesehatan 1,198,000,000 1 02 01 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan. Persentase penyusunan standar kesehatan 20 wilayah Puskesmas 40,000,000 APBD Kab 1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. Persentase pemenuhan standar pelayanan dan puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang terakreditasi 20 wilayah Puskesmas 125,000,000 APBD Kab Page 195 1 02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan. Persentase puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka perencanaan penganggaran Persentase peningkatan alur komunikasi data serta persentase puskesmas yang menyusun buku profil kesehatan 20 wilayah Puskesmas 125,000,000 APBD Kab 1 02 01 23 05 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan. Persentase penyusunan Districk Health Account di Dinkes Dinkes 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kesehatan Persentase capaian program kesehatan yang terlaksana Dinkes 73,000,000 APBD Kab 1 02 01 23 09 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Persentase puskesmas yang memenuhi standar Permenkes 75 tahun 2014 Puskesmas 800,000,000 APBD Kab 1 02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 320,000,000 Page 196 1 02 01 24 05 Penanggulangan ISPA. Jumlah penderita ISPA yang ditemukan secara dini melalui care seeking pada bayi dan 20 wilayah Puskesmas 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 24 06 Penanggulangan Penyakit cacingan Jumlah Penemuan pengambilan spesimen tinja pada anak sekolah di 8 SD 8 20 wilayah Puskesmas 30,000,000 APBD Kab 1 02 01 24 07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin Jumlah kasus penyakit IMS yang terdeteksi, Jumlah sosialisasi penyakit IMS 20 wilayah Puskesmas 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 24 08 Pelayanan Kesehatan akibat gizi burukbusung lapar Jumlah kasus gizi burukbusung lapar yang terlacak, Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat 136 Desa 175,000,000 APBD Kab 1 02 01 24 09 Pelayanan Kesehatan akibat lumpuh layu Jumlah kasus AFP yang ditemukan, jumlah sosialisasi penyakit AFP yang dilaksanakan 136 Desa 45,000,000 APBD Kab 1 02 01 25 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan Jaringannya. 4,225,000,000 1 02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ditingkatkan kualitasnya Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik pakai 10 Kecamatan 1,225,000,000 APBD Kab 1. Pengadaan KWH listrik pada sarana pelayanan kesehatan 10 Kecamatan 2. Pengadaan Pagar dan paving Blok Puskesmas Pustu Poskesdes 10 Kecamatan 3. Pengadaan jaringan air bersih di sarana pelayanan kesehatan 10 Kecamatan 4. Penambahan sarana sanitasi WC di sarana pelayanan kesehatan 10 Kecamatan Page 196 5. Pengadaan Meubeler untuk Poskesdes, Pustu dan Puskesmas 10 Kecamatan 1 02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana pelayanan kesehatan Pustu Poskesdes yang ditingkatkan kualitasnya Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik pakai 10 Kecamatan 3,000,000,000 DBH Pajak Rokok 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Penunjang untuk Poskesdes dan Pustu 10 Kecamatan 2. Pembangunan Poskesdes 5 Kecamatan 3. Pengadaan kendaraan dinas operasional 20 Puskesmas 4. Rehabilitasi sedang ringan Pustu dan Poskesdes 10 Kecamatan 1 02 01 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 70,000,000 Page 197 1 02 01 28 02 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Jumlah kemitraan dalam pemcegahan penyakit melalui Pemeriksaan Urine Diperolehnya data dan informasi penemuan kasus penyakit menular Kab.Bulukumba 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 28 09 Kemitraan dalam pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah Jumlah sekolah sehat binaan, jumlah siswa dilatih menjadi 20 wilayah Puskesmas 35,000,000 APBD Kab 1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 196,000,000 1 02 01 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Persentase penanggulangan masalah kesehatan anak melalui kegiatan penyuluhan dan kampanye Persentase tenaga profesional yang mampu mendeteksi tumbuh kembang balita 20 wilayah Puskesmas 75,000,000 APBD Kab 1 02 01 29 03 Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita Persentase Jumlah guru TK yang ikut diklat kesehatan anak SDIDTK Persentase tenaga profesional guru TK yang mampu mendeteksi tumbuh kembang balita Apras 20 wilayah Puskesmas 46,000,000 APBD Kab 1 02 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita. Persentase kegiatan pembinaan dan peningkatan kesehatan bayi balita 20 wilayah Puskesmas 75,000,000 APBD Kab 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 185,000,000 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 185,000,000 1 02 01 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Persentase pembinaan kesehatan usila di seluruh Puskesmas Persentase usila yang mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya, persentase pos kes yg memiliki usila kit 20 wilayah Puskesmas 50,000,000 APBD Kab 1 02 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan. Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan perkesmas, kesehatan indera dan kesehatan jiwa Persentase keberhasilan program perkesmas, UKK, Kes Indera, Kesehatan Jiwa 20 wilayah Puskesmas 135,000,000 APBD Kab Page 197 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 145,000,000 1 02 01 31 01 Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri Persentase makanan hasil produksi rumah tangga yang layak memenuhi Syarat Kesehatan 20 wilayah Puskesmas 25,000,000 APBD Kab 1 02 01 31 02 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Persentase jenis makanan hasil produksi rumah tangga yang diawasi Persentase makanan hasil produksi rumah tangga yang layak memenuhi Syarat Kesehatan 20 wilayah Puskesmas 75,000,000 APBD Kab 1 02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran Persentase rumah makan restaurant yang diawasi Persentase rumah makananrestauran yang layak memenuhi Syarat Kesehatan 20 wilayah Puskesmas 45,000,000 APBD Kab 1 02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2,102,000,000 1 02 01 32 01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu Persentase pelaksanaan penyuluhan dan manajemen Persentase bumil dan bufas yang mengunjungi sarana pelayanan 20 wilayah Puskesmas 137,000,000 APBD Kab Page 198 Keluarga Kurang Mampu penyuluhan dan manajemen asfiksia dan BBLR mengunjungi sarana pelayanan kesehatan Puskesmas 1 02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan Jumlah temu karya kemitraan bidan dan dukun, jumlah stiker P4K, jumlah buku KIA yang diadakan Persentase bumil dan bufas yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan 20 wilayah Puskesmas 265,000,000 APBD Kab 1 02 01 32 04 Jaminan Persalinan Persentase peningkatan persalinan di sarana pelayanan kesehatan Persentase peningkatan persalinan di sarana pelayanan kesehatan 20 wilayah Puskesmas 1,700,000,000 APBN 1 02 01 33 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 143,000,000 1 02 01 33 01 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Persentase terlaksananya pertemuan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah persentase penurunan penderita penyakit jantung dan pembuluh darah Bulukumba 50,000,000 APBD Kab 1 02 01 33 02 Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Terlaksananya deteksi dini pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik persentase penurunan penderita penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik Bulukumba 43,000,000 APBD Kab 1 02 01 33 03 Pengendalian Penyakit Kanker Terlaksananya sosialisasi persentase penurunan penderita Bulukumba 25,000,000 APBD Kab 1 02 01 33 03 Pengendalian Penyakit Kanker Terlaksananya sosialisasi pengembangan pengawasan persentase penurunan penderita penyakit kanker Bulukumba 25,000,000 APBD Kab 1 02 01 33 04 Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik persentase penurunan penderita penyakit paru obstruktif kronik Bulukumba 25,000,000 APBD Kab 1 02 02 01 Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan Dg Raja 168,274,250,000.00 Page 198 1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,749,250,000.00 1 02 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik. Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik. Persentase komunikasi listrik dan air dapat terpenuhi. 100 Bulukumba 4,025,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 01 03 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Tersedianya Jasa Pajak Kendaraan DinasOperasional Terpenuhinya Perizinan Kendaraan DinasOperasional Bulukumba BLUD 1 02 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya jasa administrasi keuangan. Menunjang kegiatan operasional kantor. 95 Bulukumba 4,500,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor. Tersedianya Jasa Kebersihan kantor. Terpenuhinya Kebersihan kantor. Bulukumba BLUD 1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor. Persentase pemenuhan kebutuhan alat listrik bangunan kantor.100 Bulukumba 224,250,000.00 APBD Kab. 1 02 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Menunjang kegiatan operasional kantor. Bulukumba BLUD Page 199 1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Menambah pengetahuan dan minat baca. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan. Bulukumba BLUD 1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Persentase pertemuan rapat yang terselenggara. Bulukumba BLUD 1 02 02 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD. Tersedianya ATK, penggandaan, dan barang cetakan. Menunjang kegiatan operasional. Bulukumba BLUD 1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 7,037,500,000.00 1 02 02 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedia Kendaraan Dinas Jabatan Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 02 05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedia Kendaraan DinasOperasional Bulukumba 250,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bulukumba 2,300,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 02 10 Pengadaan mobiliuer Tersedianya Pengadaan mobiliuer Terpenuhinya mobiliuer Rumah Sakit Bulukumba 1,500,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala bangunan Gedung Rumah Sakit. Terpeliharanya Bangunan Gedung Rumah Sakit Bangunan Gedung Rumah Sakit terawat dengan baik Bulukumba 2,600,000,000.00 APBD Kab. Rumah Sakit. Gedung Rumah Sakit terawat dengan baik 1 02 02 02 24 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinasOperasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas. Kendaraan Dinas Opersional Kondisi yang Optimal. Bulukumba BLUD 1 02 02 02 26 Pemeliharaan rutinberkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perbaikan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor berfungsi dengan baik Bulukumba BLUD 1 02 02 02 28 Pemeliharaan rutinberkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perbaikan gedung Kantor RS Peralatan gedung Kantor berfungsi dengan baik Bulukumba BLUD 1 02 02 02 41 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas Tersedianya Perbaikan Gedung Kantor Peralatan gedung Kantor berfungsi dengan baik Bulukumba 37,500,000.00 APBD Kab. 1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Disiplin aparatur terkoordinir - Page 199 1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit Semuanya Karyawan memiliki Pakaian Dinas Bulukumba BLUD 1 02 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit Persentase pegawai yang mengikuti diklat. Bulukumba BLUD 1 02 02 03 05 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Dinas untuk karyawan Rumah Sakit Persentase pegawai yang mengikuti diklat. Bulukumba BLUD 1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Bulukumba 925,000,000.00 02 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal. Persentase pegawai yang mengikuti diklat. Bulukumba 750,000,000.00 APBD Kab. 02 02 02 05 03 Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksanaya Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-undangan Bulukumba 175,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja - 1 02 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit Adanya Laporan Hasil Kinerja Rumah Sakit Bulukumba BLUD Page 200 kinerja Rumah Sakit 1 02 02 06 02 Penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit Adanya Laporan Hasil Kinerja Rumah Sakit Bulukumba BLUD 1 02 02 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya Laporan Capaian kinerja Bulukumba BLUD 1 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bulukumba 2,595,000,000.00 1 02 02 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan UGD Gratis Terpenuhinya pelayanan yang cepat dan tepat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Bulukumba 845,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Pemenuhan kesejahteraan bagi petugas kesehatan. Meningkatnya kesejahteraan petugas kesehatan. Bulukumba BLUD 1 02 02 16 15 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tersedianya Data Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RS. Bulukumba BLUD 1 02 02 16 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Gratis. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi gakin. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Bulukumba 1,750,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pelayanan Masyarakat. 195,000,000.00 1 02 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat. Tersedianya Media Informasi yang Edukatif dan Representatif. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Kesehatan RS. Bulukumba 195,000,000.00 APBD Kab. Representatif. Kesehatan RS. 1 02 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola HidupSehat Terlakasananya Pola Hidup Sehat Kesadaran Masyarakat dapat teratasi dengan baik Bulukumba BLUD 1 02 02 19 03 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tersedianya Data Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RS. Bulukumba BLUD 1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Representatif. Bulukumba 900,000,000.00 1 02 02 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya Standar Pelayanan Kesehatan Adanya Pedoman Standar pelayanan Kesehatan yang Baku Bulukumba 500,000,000.00 APBD Kab. Page 200 1 02 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Terlaksanya Evaluasi pengembangan standar layanan Standar Layanan Terevaluasi dan dapat dikembangkan Bulukumba 400,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaParu- ParuSakit Mata. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Representatif. 51,225,000,000.00 1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS. Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif. Bulukumba 15,000,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 17 Rehabilitasi Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS. Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif. Bulukumba 6.500.000.000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS. Tersedianya bangunan rumah sakit yang representatif. Bulukumba 35,000,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Bulukumba 500,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah Tersedianya Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan rumah Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab. Page 201 1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah SakitDapur,Ruang pasien,Loundry,Ruang tunggu dan Lain-lain Tersedianya Perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 26 23 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Meningkatnya Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien. Bulukumba 375,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata. Sarana dan Prasarana Terpelihara dengan Baik. 5,460,000,000.00 1 02 02 27 01 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Sakit. Alat Kesehatan Memenuhi Standar Bulukumba 3,350,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 16 Pemeliharaan RutinBerkala Pengolahan Limbah Rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan Pengolahan Limbah RS Limbah RS diolah dengan Baik Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 17 Pemeliharaan RutinBerkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Alat-alat Alat Kesehatan Memenuhi Standar Bulukumba 275,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 18 Pemeliharaan RutinBerkala AmbulanceMobil Jenazah. Terlaksananya Pemeliharaan AmbulanceMobil Jenazah. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. Bulukumba BLUD 1 02 02 27 19 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur Rumah Sakit. Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur Rumah Sakit. Mebeleur Layak Pakai Bulukumba 175,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 Pemeliharaan RutinBerkala bangunan Gedung Rumah Sakit. Terlaksananya pemeliharaan bangunan rumah sakit Bangunan gedung Rumah sakit terpelihara dengan baik Bulukumba 700,000,000.00 APBD Kab. Rumah Sakit. bangunan rumah sakit terpelihara dengan baik 1 02 02 27 Pemeliharaan RutinBerkala Taman dan Sarana Parkir Terlaksananya Pemeliharaan Taman dan Sarana Parkir Taman dan Sarana Parkir baik dan terpelihara Bulukumba 50,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing Akuntansi ,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing Akuntansi ,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran Pengembangan SIMRS yang Terintegrasi Billiing Akuntansi ,Kepegawaian ,Farmasi,Asset Pelayanan dan Anggaran Bulukumba 350,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Yang Berprestasi Penghargaan diberikan kepada Pegawai Rumas Sakit Penghargaan diberikan kepada Pegawai Rumas Sakit Bulukumba 35,000,000.00 APBD Kab. Page 201 1 02 02 27 Peningkatan Kinerja Petugas Rumah Sakit Terlaksananya Peningkatan Kinerja Petugas Rumah Sakit Peningkatan Kinerja Petugas Rumah Sakit Optimal Bulukumba 175,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 27 Penyusunan Rencana Bisnis AnggaranRBA Terlaksananya Penyusunan RBA RBA Rumah sakit Tersedia Bulukumba BLUD 1 02 02 27 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan pelayanan Unit Cost Pelayanan BLUD Terlaksanya standar Analisis Belanja Layanan kesehatan Adanya standar Analisis Belanja Layanan kesehatan Bulukumba BLUD 1 02 02 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui RSUD BLUID Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat 16,187,500,000.00 1 02 02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum terlayani dengan baik Bulukumba BLUD 1 02 02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penerima Jaminan BPJS Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penerima Bulukumba BLUD 1 02 02 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Terlaksananya Kemitraan Kemitraan Peningkatan Dokter Bulukumba 135,000,000.00 APBD Kab. Page 202 1 02 02 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Terlaksananya Kemitraan Peningkatan Dokter dan Paramedis Kemitraan Peningkatan Dokter dan Paramedis baik Bulukumba 135,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Kemitraan Peningkatan Kualitas Karyawan Rumah Sakit Terlaksananya Kemitraaan Kualitas Karyawan RS Meningkatnya Kwalitas dan Mutu Karyawan RS Bulukumba 65,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Pelayanan Kesehatan Pola KSO Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pola KSO Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Pola KSO Bulukumba 100,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Mutu PelayananSPM Meningkatnya Kepercayaan Masayarakat terhadap RS Hasil Laporan Akuntabilitas dan Memuaskan Bulukumba 62.400.000.00 APBD Kab. 1 02 02 Survey Kepuasan Pelanggan Meningkatnya Kepuasan Pelanggan Indeks Kepuasan Pelanggan 90 Kunjungan Pasien Naik 10 Bulukumba 62,500,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Penyusunan SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan Terlaksananya Penyusunan SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Bulukumba 120,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Implementasi SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan Terlaksananya SOP Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Berbasis Kepuasan Pelanggan Bulukumba 95,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor Adanya Gedung Kantor Bulukumba 275,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Pengadaan Inventaris Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan Inventaris Rumah Sakit Pengadaan Inventaris Rumah Sakit Bulukumba 335,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 Pengadaan Kendaran Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendarann Dinas Tersedianya Kendarann Dinas Bulukumba BLUD 1 02 02 Akreditasi Rumah Sakit dan Implementasi BLUD Terlaksananya Akreditas RS Rumah Sakit Terakreditasi Bulukumba BLUD 1 02 02 Akreditasi Rumah Sakit dan Implementasi BLUD Terlaksananya Akreditas RS Rumah Sakit Terakreditasi Bulukumba BLUD 1 02 02 Belanja Pegawai dan Tunjangan Pegawai Tersedianya Belanja Pegawai dan Tunjangan Pegawai Belanja Pegawai dan Tunjangan Pegawai terbayarkan Bulukumba 15,000,000,000.00 APBD Kab. 1 02 02 34 Program Pelayanan Kesehatan BLUD 75,000,000,000.00 1 02 02 34 01 Pelayanan Kesehatan BLUD Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di RS Secara Optimal Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Bulukumba 75,000,000,000.00 BLUD Page 202 PUSKESMAS 1,526,660,450.00 1 02 03 01 Puskesmas Caile 84,544,000.00 1.02 1.02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran