07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 03 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 4.01 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

2.02 4.01 03 20 13 Pembinaan dan penilaian UKS Jumlah Pembinaan UKS di Tingkat SMAsederajat, SMPsederajat, SDsederajat dan TKAsederajat selama 1 tahun Semakin berkualitasnya pembinaan dan pelaksanaan lomba sekolah sehat Sekretariat Daerah Bag. Kesra 150,000,000.00 APBD 2.02 4.01 03 20 14 Pelaksanaan Workshop MuballigMuballigath Jumlah peserta Workshop Muballig Muballigath Semakin berkualitasnya SDM para Muballig Muballigat Sekretariat Daerah Bag. Kesra 65,000,000.00 APBD 2.02 4.01 03 20 15 Pelatihan Perawatan Jenazah Jumlah peserta pelatihan Perawatan Jenazah Semakin berkualitasnya SDM para perawat Jenazah Sekretariat Daerah Bag. Kesra 60,000,000.00 APBD 2.02 4.01 03 20 16 Peningkatan SDM Pengelola Baznas Jumlah peserta pelatihan Peningkatan SDM pengelola Baznas Semakin berkualitasnya SDM para pengelola Baznas Sekretariat Daerah Bag. Kesra 62,099,400.00 APBD 2.02 4.01 03 20 17 Pelayanan dan transportasi ibadah haji Pelaksanaan pelayanan jamaah haji pergi dan pulang terlaksananya pelayanan perjalanan jamaah haji dari Debarkasi ke Embarkasi dan Sekretariat Daerah Bag. Kesra 200,000,000.00 APBD 2.02 4.01 03 20 18 Pengorganisasian dan pemberdayaan serta pengelolaan Baznas Persentase pengorganisasian dan pengelolaan baznas Mengaktifkan kembali Baznas dan LAZ serta sinkronisasi data Sekretariat Daerah Bag. Kesra 62,099,400.00 APBD Page 389 pengelolaan Baznas dan pengelolaan baznas dan LAZ serta sinkronisasi data antar lintas sektor Daerah 2.02 4.01 03 20 Pembinaan sekretariat Zonosis Persentase pembinaan sekretariat Zonosis Tertibnya administrasi yang tertib dan terarah Sekretariat Daerah Bag. Kesra 50,000,000.00 APBD 2.02 4.01 03 20 Pembinaan masyarakat peduli AIDS MPA Persentase masyarakat peduli AIDS Terbinaya administrasi yang tertib dan terarah mengurangi penyebaran HIVAIDS Sekretariat Daerah Bag. Kesra 82,500,000.00 APBD

2.02 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

APBD

2.02 4.01 03 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 96,283,000.00 APBD 2 4.01 03 16 11 Koordinasi penyaluran RASKIN Jumlah Penyaluran Raskin setiap Desa Kelurahan Tertibnya Penyaluran Raskin disetiap DesaKelurahan Bulukumba 96,283,000.00 APBD 2.07 10 Komunikasi dan Informatika APBD

2.10 4.01 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 416,037,500.00 APBD Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.10 4.01 03 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Prosentase terlaksananya kegiatan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi Terciptanya pelayanan dan pengelolaan informasi Publik oleh Pemerintah Daerah Bulukumbaberbasis IT Bulukumba 95,400,000.00 APBD 2.10 4.01 03 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya kegiatan peliputanpublikasi dan dokumentasi media cetak maupun elektronik Terciptanya kesepahaman sinergitas masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap kebijakan pembangunan Daerah Bulukumba 143,277,500.00 APBD Page 389 2.10 4.01 03 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi Terlaksananya Pengelolaan Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi Publik Terciptanya Pelayanan Informasi Publik Bulukumba 127,360,000.00 APBD 2.10 4.01 03 15 07 Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian Terlaksananya pengelolaan administrasi sistem persandian Tersedianya Informasi Sistem Persandian Bulukumba 50,000,000.00 4,10 4,10 03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH 1,086,000,000.00 1 20 03 16 01 Dialog Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Soaial dan Kemasyarakatan Peningkatan pelayanan kedinasan KDHWKDH Jumlah tamu dan jumlah bahan bakar terlaksananya pelayanan KDH dan WKDH Sekretariat Daerah Bagian Umum 352,000,000.00 APBD 1 20 03 16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen Luar Negeri Peningkatan pelayanan Kedinasan KDHWKDH Jumlah Tamu Terlaksananya Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH Sekretariat Daerah Bagian Umum 264,000,000.00 APBD 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah Wakil Peningkatan pelayanan Jumlah Pengisian BBM Terlaksananya Kunjungan Kerja Sekretariat Bagian Umum 20,000,000.00 APBD Page 390 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Peningkatan pelayanan Kedinasan KDHWKDH Jumlah Pengisian BBM Terlaksananya Kunjungan Kerja KDH dan WKDH Sekretariat Daerah Bagian Umum 20,000,000.00 APBD 1 20 03 16 09 Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Operasiona Peningkatan pelayanan Kedinasan KDHWKDH Kendaraan jabatan dan tamu Tercapainya peningkatan tugas kedinasan dan tugas operasional Sekretariat Daerah Bagian Umum 450,000,000.00 APBD

1.25 1.20 03 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas