RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
16=156100 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 IV
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd
Tahun Lalu 2016 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8 ST
SR ST
DIV0 DIV0
6,532,910.00 3,790,984.65
527,817.28 1,403,539.21
319,028.52 1,397,643.38
3,648,028.39 100.00
39.36 98.82
DIV0 DIV0
ST SR
ST DIV0
DIV0 1
12 1
1 12
15 Terwujudnya program keluarga berencana
1 12
15 01
Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui TNI
Manunggal, Bhayangkara, IBI dan PKK KB- KES
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
1,026,240.00 80,000.00
0.01 1,727.00
0.14 17,578.00
0.13 15,726.00
0.71 44,738.00
1.00 79,769.00
100.00 7.77
99.71 1.00
79,769.00 DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 15
03 Terlaksananya pelayanan KIE
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
190,000.00 224,670.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 15
04 Terlaksananya promosi pelayanan KHIBA
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
40,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 15
05 Terlaksananya pembinaan KB
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
65,000.00 174,360.00
0.24 12,430.00
0.03 1,680.00
0.61 31,497.60
0.12 127,413.20
1.00 173,020.80
100.00 266.19
99.23 1.00
173,020.80 DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
100.00 68.49
66.31 DIV0
DIV0 ST
S S
DIV0 DIV0
2 1
12 16
Meiningkatnya kesehatan reproduksi remaja KRR
1 12
16 01
Tersedianya Genre KIT Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 85,000.00
322,540.40 0.00
- 0.94
160,270.00 0.01
1,000.00 0.06
161,270.00 1.00
322,540.00 100.00
379.46 100.00
1.00 322,540.00
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
16 xx
Terlaksananya pengembangan pusat informasi dan konsultasi
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
20,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 16
xx Terlaksananya orientasi KRR
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
225,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
100.00 126.49
100.00 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
3 1
12 17
Meningkatnya tanggung jawab petugas dan kader
1 12
17 01
Terklaksananya pengadaan buku pedoman konseling
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
40,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 17
02 Tersedianya pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 35,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
17 03
Tersedianya Obgyn Bed Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 650,000.00
432,475.00 0.00
- 0.00
- 0.83
307,505.00 0.17
124,970.00 1.00
432,475.00 100.00
66.53 100.00
1.00 432,475.00
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
17 04
Tersedianya pelayanan KB media operasi Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 40,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
100.00 16.63
100.00 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
4 1
12 18
Meningkatnya program pelayanan keluarga berencana
1 12
18 01
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli KB
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
30,000.00 9,470.00
0.14 1,310.00
0.00 -
0.00 -
0.86 8,160.00
1.00 9,470.00
100.00 31.57
100.00 1.00
9,470.00 DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 18
02 Tersedianya dana operasional kelompok
masyarakat peduli KB Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 22,500.00
20,400.00 0.00
- 0.00
- 1.00
20,400.00 0.00
- 1.00
20,400.00 100.00
90.67 100.00
1.00 20,400.00
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
18 03
Terlaksananya koordinasi pengelolaan program kependudukan dan KB
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 18
04 Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
keluarga paket
0.00 -
0.00 -
1.00 40,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
18 05
Terlaksananya bimtek pendataan KB, pelaporan serta pendataan KB
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
50,000.00 19,650.00
0.00 -
0.29 5,605.00
0.25 4,890.00
0.47 8,315.00
1.00 18,810.00
100.00 37.62
95.73 1.00
18,810.00 DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
100.00 39.96
73.93 DIV0
DIV0 ST
SR S
DIV0 DIV0
5 1
12 21
Terlaksananya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
1 12
21 01
Terlaksananya penyuluhan serta peringatan hari AIDS se dunia
Kali 0.00
- 0.00
- 1.00
75,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 21
xx Terlaksananya orientasi pencegahan HIV
AIDS Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 65,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
6 1
12 22
Meningkatnya tumbuh kembang anak
1 12
22 01
Terlaksananya pengadaan BKB KIT sebagai bahan informasi
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
50,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
7 1
12 23
Meningkatnya kualitas fisik dan mental remaja
1 12
23 01
Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
40,000.00 330,469.60
0.00 -
0.12 2,440.00
0.61 12,297.00
0.27 268,006.00
1.00 282,743.00
100.00 706.86
85.56 1.00
282,743.00 DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
100.00 706.86
85.56 DIV0
DIV0
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program pelayanan kontrasepsi
Orientasi KRR
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Promosi pelayanan KHIBA
Predikat Kinerja
Pelayanan KIE
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
Operasional kelompok masyarakat peduli KB
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
Pembinaan Keluarga Berencana KB
Pengembangan pusat informasi dan konsultasi
Pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana
Orientasi pencegahan HIV AIDS Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
peduli KB Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja KRR
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Pengadaan alat kontrasepsi
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Pelayanan KB media operasi Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
bagi keluarga miskin
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga Rata-Rata Capaian Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Pemberdayaan ekonomi keluarga
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri
Pelayanan konseling KB
Program keluarga berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Koordinasi pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana KKB
Rata-Rata Capaian Kinerja
74
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
16=156100 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 IV
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd
Tahun Lalu 2016 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8 ST
ST T
DIV0 DIV0
8 1
12 24
Berkembangnya model operasional BKB- Posyandu-PADU
1 12
24 01
Terlaksananya pelatihan dan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PADU
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
75,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
9 1
12 25
Terwujudnya kelembagaan dan jaringan KB
1 12
25 01
Terlaksananya Baksos TNI Manunggakl KB Kes
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
35,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPP dan KB
APBD Kab 1
12 25
02 Terlaksananya kegiatan Bhakti KB
Bhayangkara Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 30,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
25 xx
Terlaksananya kegiatan bulan Bhakti KB IBI Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 30,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
25 xx
Terlaksananya kesatuan gerak KB Kes Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
25 04
Terlaksananya Kemah Bhakti Saka Kencana Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 40,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
1 12
25 05
Terlaksananya hari keluarga tingkat nasional Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 50,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPP dan KB APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
3,068,740.00 1,614,035.00
15,467.00 187,573.00
393,315.60 742,872.20
1,339,227.80 100.00
106.49 85.16
DIV0 DIV0
ST ST
T DIV0
DIV0 1
13 1
1 13
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 13
01 01
Tersedianya jasa surat menyurat Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 750.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 01
Tersedianya jasa surat menyurat Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 1,650.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPBD APBD Kab
1 13
01 02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
82,345.00 110,486.00
3.00 22,030.45
3.00 23,014.83
3.00 13,234.39
3.00 31,608.08
12.00 89,887.75
100.00 109.16
81.36 12.00
89,887.75 DIV0
DIV0 Dinas Sostektrans
APBD Kab 1
13 01
02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 36,200.00
33,600.00 3.00
6,850.41 3.00
8,021.73 3.00
- 3.00
16,587.23 12.00
31,459.37 100.00
86.90 93.63
12.00 31,459.37
DIV0 DIV0
BPBD APBD Kab
1 13
01 03
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
22,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas Sostektrans
APBD Kab 1
13 01
06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 10,500.00
13,300.00 0.00
- 0.47
6,300.00 0.53
7,000.00 0.00
- 1.00
13,300.00 100.00
126.67 100.00
1.00 13,300.00
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 9,790.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 8,800.00
1.00 8,800.00
100.00 0.00
89.89 1.00
8,800.00 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 127,500.00
148,075.00 3.00
21,469.25 3.00
39,162.00 3.00
29,718.75 3.00
53,480.00 12.00
143,830.00 100.00
112.81 97.13
12.00 143,830.00
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 07
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
70,240.00 57,133.60
3.00 9,600.00
3.00 16,920.00
3.00 13,693.60
3.00 16,920.00
12.00 57,133.60
100.00 81.34
100.00 12.00
57,133.60 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
22,400.00 19,322.25
3.00 1,322.25
3.00 9,000.00
3.00 4,500.00
3.00 4,500.00
12.00 19,322.25
100.00 86.26
100.00 12.00
19,322.25 DIV0
DIV0 Dinas Sostektrans
APBD Kab 1
13 01
08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
14,570.00 28,995.00
3.00 4,836.40
3.00 8,910.10
3.00 4,941.65
3.00 10,306.85
12.00 28,995.00
100.00 199.00
100.00 12.00
28,995.00 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
12 Tersedianya alat listrik untuk penerangan
kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 4,300.00
7,367.25 0.86
6,361.75 0.14
1,000.50 0.00
- 0.00
- 1.00
7,362.25 100.00
171.22 99.93
1.00 7,362.25
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 12
Tersedianya alat listrik untuk penerangan kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,210.00 1,218.00
0.00 -
1.00 1,218.00
0.00 -
0.00 -
1.00 1,218.00
100.00 37.94
100.00 1.00
1,218.00 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
14 Tersedianya peralatan rumah tangga
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
2,500.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas Sostektrans
APBD Kab 1
13 01
14 Tersedianya peralatan rumah tangga
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
5,650.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 2,100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 15
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
3,850.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
18 Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 379,112.00
231,112.00 0.23
46,035.00 0.27
55,402.25 0.33
66,971.30 0.17
62,319.50 1.00
230,728.05 100.00
60.86 99.83
1.00 230,728.05
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 18
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
202,372.50 160,393.50
0.22 25,848.50
0.33 38,970.00
0.24 27,915.00
0.21 67,409.50
1.00 160,143.00
100.00 79.13
99.84 1.00
160,143.00 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
13 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 120,000.00
54,198.60 0.22
12,082.15 0.26
13,849.90 0.24
13,125.65 0.28
15,140.90 1.00
54,198.60 100.00
45.17 100.00
1.00 54,198.60
DIV0 DIV0
Dinas Sostektrans APBD Kab
1 13
01 19
Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd
Paket 0.00
- 0.00
- 12.00
95,800.00 115,981.75
2.01 18,068.10
3.42 30,832.25
2.46 22,135.75
4.11 44,945.65
12.00 115,981.75
100.00 121.07
100.00 12.00
115,981.75 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab
100.00 65.88
97.26 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
2 1
13 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 13
02 05
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
66,543.75 40,422.50
1.00 40,400.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 40,400.00
100.00 60.71
99.94 1.00
40,400.00 DIV0
DIV0 Dinas Sostektrans
APBD Kab Pengadaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan peralatan rumah tangga
Urusan Wajib Sosial
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bhakti KB Bhayangkara
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan Bhakti KB IBI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hari Keluarga Tingkat Nasional Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengkajian pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU Baksos TNI Manunggal KB Kes
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
Kemah Bhakti Saka Kencana
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Program kelembagaan dan jaringan KB
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga
Predikat Kinerja
75
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
16=156100 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 IV
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd
Tahun Lalu 2016 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 13
02 05
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
421,000.00 19,240.00
0.00 -
0.84 19,240.50
0.00 -
0.16 -
1.00 19,240.50
100.00 4.57
100.00 1.00
19,240.50 DIV0