98.82 DIV0 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 ST SR ST DIV0 DIV0 6,532,910.00 3,790,984.65 527,817.28 1,403,539.21 319,028.52 1,397,643.38 3,648,028.39 100.00

39.36 98.82

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 12 1 1 12 15 Terwujudnya program keluarga berencana 1 12 15 01 Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui TNI Manunggal, Bhayangkara, IBI dan PKK KB- KES Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,026,240.00 80,000.00 0.01 1,727.00 0.14 17,578.00 0.13 15,726.00 0.71 44,738.00 1.00 79,769.00 100.00 7.77 99.71 1.00 79,769.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 03 Terlaksananya pelayanan KIE Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 190,000.00 224,670.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 04 Terlaksananya promosi pelayanan KHIBA Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 05 Terlaksananya pembinaan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 174,360.00 0.24 12,430.00 0.03 1,680.00 0.61 31,497.60 0.12 127,413.20 1.00 173,020.80 100.00 266.19 99.23 1.00 173,020.80 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 68.49

66.31 DIV0

DIV0 ST S S DIV0 DIV0 2 1 12 16 Meiningkatnya kesehatan reproduksi remaja KRR 1 12 16 01 Tersedianya Genre KIT Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 85,000.00 322,540.40 0.00 - 0.94 160,270.00 0.01 1,000.00 0.06 161,270.00 1.00 322,540.00 100.00 379.46 100.00 1.00 322,540.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 16 xx Terlaksananya pengembangan pusat informasi dan konsultasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 16 xx Terlaksananya orientasi KRR Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 225,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 126.49 100.00 DIV0 DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 3 1 12 17 Meningkatnya tanggung jawab petugas dan kader 1 12 17 01 Terklaksananya pengadaan buku pedoman konseling Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 02 Tersedianya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 03 Tersedianya Obgyn Bed Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 650,000.00 432,475.00 0.00 - 0.00 - 0.83 307,505.00 0.17 124,970.00 1.00 432,475.00 100.00 66.53 100.00 1.00 432,475.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 04 Tersedianya pelayanan KB media operasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 16.63 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 4 1 12 18 Meningkatnya program pelayanan keluarga berencana 1 12 18 01 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 9,470.00 0.14 1,310.00 0.00 - 0.00 - 0.86 8,160.00 1.00 9,470.00 100.00 31.57 100.00 1.00 9,470.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 02 Tersedianya dana operasional kelompok masyarakat peduli KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 20,400.00 0.00 - 0.00 - 1.00 20,400.00 0.00 - 1.00 20,400.00 100.00 90.67 100.00 1.00 20,400.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 03 Terlaksananya koordinasi pengelolaan program kependudukan dan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 04 Terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 05 Terlaksananya bimtek pendataan KB, pelaporan serta pendataan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 19,650.00 0.00 - 0.29 5,605.00 0.25 4,890.00 0.47 8,315.00 1.00 18,810.00 100.00 37.62 95.73 1.00 18,810.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 39.96

73.93 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 5 1 12 21 Terlaksananya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS 1 12 21 01 Terlaksananya penyuluhan serta peringatan hari AIDS se dunia Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 21 xx Terlaksananya orientasi pencegahan HIV AIDS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 6 1 12 22 Meningkatnya tumbuh kembang anak 1 12 22 01 Terlaksananya pengadaan BKB KIT sebagai bahan informasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 7 1 12 23 Meningkatnya kualitas fisik dan mental remaja 1 12 23 01 Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 330,469.60 0.00 - 0.12 2,440.00 0.61 12,297.00 0.27 268,006.00 1.00 282,743.00 100.00 706.86 85.56 1.00 282,743.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 706.86

85.56 DIV0

DIV0 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program pelayanan kontrasepsi Orientasi KRR Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Promosi pelayanan KHIBA Predikat Kinerja Pelayanan KIE JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS Operasional kelompok masyarakat peduli KB Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Pembinaan Keluarga Berencana KB Pengembangan pusat informasi dan konsultasi Pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana Orientasi pencegahan HIV AIDS Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR Predikat Kinerja Predikat Kinerja Pengadaan alat kontrasepsi Rata-Rata Capaian Kinerja Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Predikat Kinerja Predikat Kinerja Pelayanan KB media operasi Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pemberdayaan ekonomi keluarga Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri Pelayanan konseling KB Program keluarga berencana Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Koordinasi pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana KKB Rata-Rata Capaian Kinerja 74 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 ST ST T DIV0 DIV0 8 1 12 24 Berkembangnya model operasional BKB- Posyandu-PADU 1 12 24 01 Terlaksananya pelatihan dan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PADU Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 9 1 12 25 Terwujudnya kelembagaan dan jaringan KB 1 12 25 01 Terlaksananya Baksos TNI Manunggakl KB Kes Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 25 02 Terlaksananya kegiatan Bhakti KB Bhayangkara Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 25 xx Terlaksananya kegiatan bulan Bhakti KB IBI Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 25 xx Terlaksananya kesatuan gerak KB Kes Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 25 04 Terlaksananya Kemah Bhakti Saka Kencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 25 05 Terlaksananya hari keluarga tingkat nasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 3,068,740.00 1,614,035.00 15,467.00 187,573.00 393,315.60 742,872.20 1,339,227.80 100.00 106.49 85.16 DIV0 DIV0 ST ST T DIV0 DIV0 1 13 1 1 13 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 13 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 750.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,650.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 82,345.00 110,486.00 3.00 22,030.45 3.00 23,014.83 3.00 13,234.39 3.00 31,608.08 12.00 89,887.75 100.00 109.16 81.36 12.00 89,887.75 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 36,200.00 33,600.00 3.00 6,850.41 3.00 8,021.73 3.00 - 3.00 16,587.23 12.00 31,459.37 100.00 86.90 93.63 12.00 31,459.37 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 03 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 10,500.00 13,300.00 0.00 - 0.47 6,300.00 0.53 7,000.00 0.00 - 1.00 13,300.00 100.00 126.67 100.00 1.00 13,300.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 9,790.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 8,800.00 1.00 8,800.00 100.00 0.00 89.89 1.00 8,800.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 127,500.00 148,075.00 3.00 21,469.25 3.00 39,162.00 3.00 29,718.75 3.00 53,480.00 12.00 143,830.00 100.00 112.81 97.13 12.00 143,830.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 70,240.00 57,133.60 3.00 9,600.00 3.00 16,920.00 3.00 13,693.60 3.00 16,920.00 12.00 57,133.60 100.00 81.34 100.00 12.00 57,133.60 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 22,400.00 19,322.25 3.00 1,322.25 3.00 9,000.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 12.00 19,322.25 100.00 86.26 100.00 12.00 19,322.25 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 14,570.00 28,995.00 3.00 4,836.40 3.00 8,910.10 3.00 4,941.65 3.00 10,306.85 12.00 28,995.00 100.00 199.00 100.00 12.00 28,995.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 12 Tersedianya alat listrik untuk penerangan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,300.00 7,367.25 0.86 6,361.75 0.14 1,000.50 0.00 - 0.00 - 1.00 7,362.25 100.00 171.22 99.93 1.00 7,362.25 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 12 Tersedianya alat listrik untuk penerangan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,210.00 1,218.00 0.00 - 1.00 1,218.00 0.00 - 0.00 - 1.00 1,218.00 100.00 37.94 100.00 1.00 1,218.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,650.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,850.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 379,112.00 231,112.00 0.23 46,035.00 0.27 55,402.25 0.33 66,971.30 0.17 62,319.50 1.00 230,728.05 100.00 60.86 99.83 1.00 230,728.05 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 202,372.50 160,393.50 0.22 25,848.50 0.33 38,970.00 0.24 27,915.00 0.21 67,409.50 1.00 160,143.00 100.00 79.13 99.84 1.00 160,143.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 120,000.00 54,198.60 0.22 12,082.15 0.26 13,849.90 0.24 13,125.65 0.28 15,140.90 1.00 54,198.60 100.00 45.17 100.00 1.00 54,198.60 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 13 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 12.00 95,800.00 115,981.75 2.01 18,068.10 3.42 30,832.25 2.46 22,135.75 4.11 44,945.65 12.00 115,981.75 100.00 121.07 100.00 12.00 115,981.75 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 65.88

97.26 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 2 1 13 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 13 02 05 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 66,543.75 40,422.50 1.00 40,400.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 40,400.00 100.00 60.71 99.94 1.00 40,400.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan peralatan rumah tangga Urusan Wajib Sosial Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Penyediaan jasa surat menyurat Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bhakti KB Bhayangkara Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan Bhakti KB IBI Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hari Keluarga Tingkat Nasional Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Predikat Kinerja Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Baksos TNI Manunggal KB Kes PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kemah Bhakti Saka Kencana Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan jasa kebersihan kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pengadaan kendaraan dinasoperasional Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Program kelembagaan dan jaringan KB Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga Predikat Kinerja 75 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 13 02 05 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 421,000.00 19,240.00 0.00 - 0.84 19,240.50 0.00 - 0.16 - 1.00 19,240.50 100.00 4.57 100.00 1.00 19,240.50 DIV0