2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
(16) (17) ) Urusan Pemerintahan
31.860.499 Wajib Terkait
.860.575 Pelayanan Dasar Pendidikan
1 Program 1 APK SMA/SMK
92,01 Dinas Pendidikan
7.173.340.6 Pendidika Menengah
51.918 n 2 APM SMA/SMK
Sederajat 3 SMA/SMK Sederajat
Akreditasi A 4 SMA yang
Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana 5 SMK yang
Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana
2 Program 1 APK SLB
25,98 Dinas Pendidikan
303.289.57 Pendidika Khusus dan
6.905 n Pendidikan Layanan Khusus
2 Sekolah SLB
5 5 5 5 5 5 Terakreditasi A
Sekolah
3 SLB yang
memenuhi standar sarana dan prasarana
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐3
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Program 1 Nilai Rerata Uji
81,73 Dinas Pembinaan
400.335.57 Pendidika dan
Kompetensi GTK
9.087 n Pengembanga n Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/MA/SMK/SLB
2 Kualifiaksi S2 Guru
SMA 3 Kualifiaksi S2 Guru
SMK 4 Kualifikasi S2 Guru
SLB 4 Program
8.714. Dinas Bantuan
1 Siswa Penerima
siswa 8.050.
5.208.158.2 Pendidika Operasional
22.049 n Sekolah (BOS)
Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK /SLB Negeri Swasta
5 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas Penyusunan
- Pendidika Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan n Pengendalian
Dinas Pendidikan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pendidikan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐4
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
6 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas Peningkatan
289.481.44 Pendidika Sarana dan
Sarana Prasarana
8.823 n Prasarana
Kerja Dinas
Pendidikan Aparatur Dinas Pendidikan
7 Program 1 Persentase Pegawai
74,28 75,77 75,77 Dinas Pendukung
310.243.75 Pendidika Administrasi
yang terpenuhi
8.305 n Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Pendidikan
undangan Lingkup Dinas Pendidikan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pendidikan
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Promosi
1 Persentase Rumah Persen 70
17.393.960. Kesehatan Kesehatan
tangga yang
berprilaku Hidup 14 53 32 22 82 903 Bersih dan Sehat (PHBS)
2 Persentase Desa
Siaga Aktif 9 Program
66,57 66,57 Dinas Pengembanga
7.179.829.1 Kesehatan n lingkungan
Penduduk Yang
Memiliki Akses 72 75 24 90 67 27 sehat
Terhadap Air Minum Yang Berkualitas
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐5
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat
93,09 Dinas 0 Pelayanan
1 Program 1 Ratio kematian ibu
2.072.116.1 Kesehatan Kesehatan
31.135 2 Ratio kematian bayi
6,02 6,14 6,26 6,39 6,39 Dinas Kesehatan
3 Prevalensi Gizi
Buruk 4 Cakupan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan
1 Program 1 Persentase
99,77 99,77 Dinas 1 Pencegahan
114.463.56 Kesehatan dan
desa/kelurahan
yang mencapai UCI
≥ 90% Penyakit Menular dan Tidak Menular
2 Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (treatment Succes Rate) 3 Prevalensi
Hipertensi 4 Persentase
Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa 5 Prosentasi
penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Jiwa
100 Dinas 2 Sumber Daya
1 Program 1 Persentase
2.383.885.9 Kesehatan Kesehatan
Puskesmas terisi
dokter sesuai
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐6
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Persentase RSUD
terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar 3 Jumlah Puskesmas
yang sudah Terakreditasi
4 Jumlah Rumah
Sakit yang sudah Terakreditasi
5 Jumlah RS mampu
memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota 7 Persentase
penduduk dengan jaminan kesehatan
1 Program 1 Jumlah regulasi
2 2 2 2 2 2 Dinas 3 Manajeman
Dokume
38.441.391. Kesehatan Kesehatan
kebijakan bidang
kesehatan provinsi 76 38 86 97 78 876 2 Persentase
pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)
1 Program 1 Persentase
100 Dinas 4 Kesehatan
9.910.249.4 Kesehatan Akibat
kesehatan pada 47 69 62 56 82 16 Bencana
kejadian bencana dan/atau
dan paska bencana Akibat KLB Provinsi
penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐7
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
84,90 86,59 86,59 Dinas 5 Peningkatan
1 Program 1 Indeks Kepuasan
118.922.99 Kesehatan Mutu
2.988 Pelayanan Rumah Sakit Provinsi
2 Peningkatan kinerja
keuangan 3 Peningkatan kinerja
pelayanan 4 Peningkatan mutu
dan manfaat untuk masyarakat
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 6 Penyusunan
5.946.149.6 Kesehatan Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 28 81 97 34 09 49 Pengendalian
Dinas Kesehatan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kesehatan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan
100 Dinas 7 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
728.729.06 Kesehatan Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas
Kesehatan Aparatur Dinas Kesehatan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐8
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
70 71 73 74 74,28 Dinas 8 Pendukung
1 Program 1 Persentase Pegawai
Persen 70
480.334.43 Kesehatan Administrasi
yang terpenuhi
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Kesehatan
undangan Lingkup Dinas Kesehatan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kesehatan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan
1 Program 1 Tingkat
100 Dinas 9 Rehabilitasi/P
2.515.609.5 Bina emeliharaan
Kemantapan Jalan
41.908 Marga dan Jalan dan
Penataan Jembatan
Ruang 2 Program
100 Dinas 0 Pembangunan
4.170.845.1 Bina dan
Kemantapan Jalan
84.739 Marga dan Peningkatan
Penataan Jalan dan
Ruang Jembatan 2 Presentase
aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan
100 Dinas 1 Pembinaan
2 Program 1 Penambahan SDM
519.637.65 Bina Jasa
Jasa Konstruksi
0.980 Marga dan Konstruksi
yang bersertifikat
Penataan Ruang
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐9
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Persentase
21,65 Dinas 2 Penataan
2.309.301.4 Bina Ruang
Rencana Rinci
85.000 Marga dan Penataan Ruang
Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 Persentase
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
100 Dinas 3 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
1.691.082.3 Bina Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 2 4 5 8 2 11 Marga Dan Pengendalian
Dinas Bina Marga Penataan dan Evaluasi
dan Penataan Ruang serta
Ruang Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐10
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 4 Peningkatan
30.735.932. Bina Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas Bina 01 15 87 72 57 932 Marga Dan Prasarana
Marga Dan Penataan Aparatur
Penataan Ruang Ruang Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 2 Program
75,77 75,77 Dinas 5 Pendukung
1 Persentase Pegawai
84.013.316. Bina Administrasi
yang terpenuhi
704 Marga dan Perkantoran
kesejahteraan Penataan Pemerintah
sesuai peraturan Ruang Daerah Dinas
perundang- Bina Marga
undangan Lingkup Dan Penataan
Dinas Bina Marga Ruang
Dan Penataan Ruang
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
0,54 Dinas 6 Pengembanga
2 Program 1 Persentase
211.104.77 Sumber n, Pengelolaan
7.780 Daya Air dan
kapasitas sumber
daya air Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya
2 Tingkat Pelayanan
Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐11
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Indeks kinerja
55,18 56,29 56,29 Dinas 7 Pengembanga
772.386.74 Sumber n dan
sistem irigasi
9.838 Daya Air Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya
2 Cakupan layanan
Ha 0 0 0 0 0,00
D.I. Tambak
2 Program 1 Tingkat
5,41 Dinas 8 Pengendalian
70.600.901. Sumber Daya Rusak
Pengurangan Titik
034 Daya Air Air
Terdampak Banjir
dan Kekeringan 2 Program
64,95 64,95 Dinas 9 Pengelolaan
41.062.559. Sumber Kelembagaan,
Penerapan 33 59 26 12 71 800 Daya Air Data dan
Rekomendasi Sistem
Kebijakan yang Informasi
Dihasilkan Sumber Daya
Kelembagaan SDA Air 2 Tingkat Penyediaan
Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat
3 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 0 Penyusunan
7.801.886.3 Sumber Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 34 01 88 53 85 62 Daya Air Pengendalian
Dinas Sumber Daya dan Evaluasi
Air serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐12
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Dinas Perencanaan
3 Tingkat Kesesuaian
Sumber Daerah dan
Daya Air Perencanaan Dinas Sumber Daya Air
4 Tingkat
Dinas Ketersediaan Data
Sumber dan Informasi pada
Daya Air Dinas Sumber Daya Air
3 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 1 Peningkatan
35.411.202. Sumber Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 61 23 62 28 26 500 Daya Air Prasarana
Sumber Daya Air Aparatur Dinas Sumber Daya Air 3 Program
75,77 75,77 Dinas 2 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
208.509.75 Sumber Administrasi
yang terpenuhi
6.957 Daya Air Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Sumber Daya
undangan Lingkup Air
Dinas Sumber Daya Air 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Sumber Daya Air 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sumber Daya Air
3 Program 1 Cakupan Pelayanan
82,77 84,43 84,43 Dinas 3 Pembinaan
120.907.26 Permukim dan
Air Minum
3.687 an dan Pengembanga
Perumaha n
n Infrastruktur Permukiman
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐13
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Cakupan Pelayanan
Air Limbah Domestik
3 Cakupan Pelayanan
Perkotaan 4 Pengurangan
luasan Genangan di Permukiman (menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)
Perumahan Rakyat dan
3 Program 1 Cakupan
99,55 Dinas 4 Pengembanga
Persen 98,46
489.694.16 Permukim n Perumahan
5.217 an dan dan Kawasan
Rumah Layak Huni
Perumaha Permukiman
n 2 Presentase
Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 3 Penanganan Hunian
Rumah untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana 4 Terbangunnya PSU
12 12 12 13 13 13 Pendukung
Kawasa
Permukiman 3 Program
100 Dinas 5 Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
4.198.725.9 Permukim Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 4 8 2 3 7 24 an dan Pengendalian
Dinas Perumahan Perumaha dan Evaluasi
Dan Permukiman n serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐14
N Bidang Indikator Kinerja
Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
ng Jawab Perangkat Daerah (1
Dan Permukiman
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan
kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan
å RTR KSP T1
Dan Permukiman
å RTR KSP
100 Perencanaan Daerah dan
3 Tingkat Kesesuaian
Nilai perangkat arahan zonasi dalam RTR
Perencanaan Dinas Perumahan Dan
perangkat insentif dan disinsentif (50%)
Permukiman
4 Tingkat Persen 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
100 Dinas 6 Peningkatan
3 Program 1 Tingkat Pemenuhan
16.120.968. Permukim Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 00 42 30 77 43 492 an dan Prasarana
Perumahan Dan Perumaha Aparatur
Permukiman n Dinas Perumahan Dan Permukiman 3 Program
72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 7 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
146.383.01 Permukim Administrasi
yang terpenuhi
an dan Perkantoran
kesejahteraan Perumaha Pemerintah
sesuai peraturan n Daerah Dinas
perundang- Perumahan
undangan Lingkup Dan
Dinas Perumahan Permukiman
Dan Permukiman
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐15
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman
Ketenterama n, Ketertiban
342.856.54 Umum, dan
2.092 Perlindungan Masyarakat
150 Satuan 8 Pemeliharaan
3 Program 1 Jumlah
57.619.426. Polisi Ketertiban
penanganan kasus
775 Pamong Umum dan
pelanggaran Perda
dan Perkada Praja Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 3 Jumlah
kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas 4 Jumlah
peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐16
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
5 Jumlah Pol PP dan
PPNS yang terdidik dan berkompeten
100 Satuan 9 Penyusunan
3 Program 1 Tingkat Kesesuaian
1.357.365.7 Polisi Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 4 9 7 9 1 60 Pamong Pengendalian
Satuan Polisi Praja dan Evaluasi
Pamong Praja serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja
100 Satuan 0 Peningkatan
4 Program 1 Tingkat Pemenuhan
2.459.038.3 Polisi Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Satuan Polisi 0 8 2 1 8 69 Pamong Prasarana
Pamong Praja Praja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 4 Program
75,77 75,77 Satuan 1 Pendukung
1 Persentase Pegawai
38.018.379. Polisi Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 94 55 69 40 80 738 Pamong Perkantoran
kesejahteraan Praja Pemerintah
sesuai peraturan Daerah
perundang- Satuan Polisi
undangan Lingkup Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐17
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
4 Program 1 Tingkat
86,59 Badan 2 Pengurangan
34.479.111. Penanggul Kerentanan
Pengurangan Risiko 38 26 52 29 88 433 angan Bencana
Bencana di Sektor Bencana Pembangunan
Daerah 2 Tingkat
Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam
27 27 27 27 27 27 Badan 3 Peningkatan
4 Program 1 Tingkat
Kab/Kot
27.612.884. Penanggul SDM dan
Terhadap Bencana 05 91 90 98 97 080 angan Kelembagaan
Bencana Penanggulang
Daerah an Bencana 2 Tingkat Penanganan
Keadaan Darurat Bencana
3 Tingkat pemulihan
Pasca Bencana 4 Program
76,50 78,03 79,59 81,18 81,18 Badan 4 Peningkatan
1 Tingkat
Persen 75
12.610.126. Penanggul Sarana dan
Ketersediaan sarana
dan Prasarana 00 89 28 69 84 371 angan Prasarana
Penanggulangan Bencana Penanggulang
Bencana Daerah an Bencana 4 Program
100 Badan 5 Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
4.596.292.5 Penanggul Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 3 6 2 0 9 81 angan Pengendalian
Badan Bencana dan Evaluasi
Penanggulangan Daerah serta
Bencana Daerah Pelaporan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐18
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Capaian Kinerja Badan Penanggulang an Bencana Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 6 Peningkatan
6.305.063.1 Penanggul Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 00 95 64 85 42 85 angan Prasarana
Penanggulangan Bencana Aparatur
Bencana Daerah Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah 4 Program
75,77 75,77 Badan 7 Pendukung
1 Persentase Pegawai
40.497.786. Penanggul Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 84 56 65 72 80 056 angan Perkantoran
kesejahteraan Bencana Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Daerah Badan
perundang- Penanggulang
undangan Lingkup an Bencana
Badan Daerah
Penanggulangan Bencana Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐19
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Program 1 Indeks Demokrasi
79,02 Badan 8 Kesatuan
66.367.455. Kesatuan Bangsa dan
Indonesia di Jawa
739 Bangsa Politik
dan Politik 2 Rasio masyarakat
Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan 3 Persentase
penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat 4 Persentase
penurunan konflik sosial di Jawa Barat
5 Tingkat harmonisasi
kerukunan antar umat beragama
100 Badan 9 Penyusunan
4 Program 1 Tingkat Kesesuaian
4.023.978.4 Kesatuan Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 1 6 8 6 7 48 Bangsa Pengendalian
Badan Kesatuan dan Politik dan Evaluasi
Bangsa dan Politik serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐20
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Bangsa dan Politik
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 0 Peningkatan
5.865.053.3 Kesatuan Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 72 89 15 36 75 87 Bangsa Prasarana
Kesatuan Bangsa dan Politik Aparatur
dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Program
75,77 Badan 1 Pendukung
1 Persentase Pegawai
41.044.580. Kesatuan Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 61 45 59 31 74 169 Bangsa Perkantoran
kesejahteraan dan Politik Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Badan
perundang- Kesatuan
undangan Lingkup Bangsa dan
Badan Kesatuan Politik
Bangsa dan Politik
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐21
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5 Program 1 Persentase PMKS
2,83 Dinas 2 Pelayanan
24.030.553. Sosial Rehabilitasi
yang pulih dan
berkembang 78 11 44 36 68 836 Sosial
keberfungsian sosialnya
1,08 Dinas 3 Perlindungan
5 Program 1 Persentase keluarga
31.309.560. Sosial dan Jaminan
miskin dan rentan
yang meningkat 84 65 68 11 08 637 Sosial
kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar 2 Persentase korban
bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya
5 Program 1 Persentase PSKS
9,58 Dinas 4 Pemberdayaan
6.138.867.1 Sosial Sosial
perorangan yang
berperan aktif 63 85 12 49 50 59 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2 Persentase PSKS
kelembagaan yang berperan aktif dalam
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐22
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3 Persentase sumber
dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4 Persentase
peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial 5 Persentase warga
KAT yang meningkat kualitas hidupnya
5 Program 1 Persentase keluarga
1,08 Dinas 5 Penanganan
2.080.677.0 Sosial Fakir Miskin
miskin dan
kelompok rentan 2 2 8 4 6 52 yang meningkat produktivitas sosial ekonominya
100 Dinas 6 Penyusunan
5 Program 1 Tingkat Kesesuaian
1.123.251.2 Sosial Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 8 6 8 3 8 33 Pengendalian
Dinas Sosial dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sosial
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐23
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sosial
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sosial
5 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 7 Peningkatan
9.562.938.5 Sosial Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas Sosial 98 05 23 59 14 98 Prasarana Aparatur Dinas Sosial 5 Program
75,77 75,77 Dinas 8 Pendukung
1 Persentase Pegawai
25.208.362. Sosial Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 85 85 16 10 29 126 Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Sosial
undangan Lingkup Dinas Sosial
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Sosial 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sosial
Urusan Wajib Tidak terkait
300.624 Dasar Tenaga kerja
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐24
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
61,70 Dinas 9 Peningkatan
5 Program 1 Persentase tenaga
95.104.214. Tenaga Kualitas dan
kerja yang
735 Kerja dan Produktivitas
pelatihan berbasis Transmigr Tenaga Kerja
kompetensi asi 2 Jumlah Tenaga
Kerja yang Tersertifikasi
3 Jumlah tenaga
kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
6 Program 1 Besaran kasus yang
54,12 54,12 Dinas 0 Perlindungan
96.136.271. Tenaga dan
diselesaikan dengan
090 Kerja dan Pengembanga
Perjanjian Bersama
(PB) Transmigr n Lembaga
asi Ketenagakerja an
pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
62,42 63,67 64,95 64,95 Dinas 1 Peningkatan
6 Program 1 Besaran pencari
Persen 60
82.621.580. Tenaga Kesempatan
kerja yang terdaftar
066 Kerja dan Kerja
yang ditempatkan
Transmigr asi
1 Program 1 Besaran
12.240 12.485 12.734 12.989 12.989 Dinas Penyelenggara
Perusah
20.636.368. Tenaga an
Perusahaan 70 74 75 79 89 588 Kerja dan Pengawasan
Transmigr Ketenagakerja
asi an
2 Besaran Pengujian
Peralatan di
aan
Perusahaan 2 Program
100 Dinas Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
17.532.537. Tenaga Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 88 50 28 65 33 362 Kerja Dan Pengendalian
Dinas Tenaga Kerja Transmigr dan Evaluasi
Dan Transmigrasi asi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐25
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas Peningkatan
20.921.636. Tenaga Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas Tenaga 68 34 59 22 54 036 Kerja Dan Prasarana
Kerja Dan Transmigr Aparatur
Transmigrasi asi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4 Program 1 Persentase Pegawai
75,77 Dinas Pendukung
Persen 70
211.445.74 Tenaga Administrasi
yang terpenuhi
5.621 Kerja dan Perkantoran
kesejahteraan Transmigr Pemerintah
sesuai peraturan asi Daerah Dinas
perundang- Tenaga Kerja
undangan Lingkup Dan
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Dan Transmigrasi
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐26
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pemberdayaa
n Perempuan
4.483 Pelindung Anak
5 Program 1 Cakupan
63,67 64,95 64,95 Dinas Peningkatan
140.405.52 Pemberday Kualitas
Perempuan dan
0.645 aan Hidup dan
Anak Korban
Kekerasan yang Perempua Perlindungan
mendapatkan n, Perempuan
Penanganan Perlindung dan Anak
Pengaduan oleh an Anak, lintas daerah
Petugas terlatih di dan Kabupaten/Ko
dalam Unit Keluarga ta
Pelayanan Terpadu Berencana 2 Persentase
Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional 3 Cakupan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐27
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
6 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas Penyusunan
6.189.880.0 Pemberday Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 96 20 44 76 13 49 aan Pengendalian
Dinas Perempua dan Evaluasi
Pemberdayaan n, serta
Perempuan, Perlindung Pelaporan
Perlindungan Anak, an Anak, Capaian
Dan Keluarga Dan Kinerja Dinas
Berencana Keluarga Pemberdayaan
Berencana Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐28
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
7 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas Peningkatan
12.004.901. Pemberday Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 50 43 38 48 27 407 aan Prasarana
Pemberdayaan Perempua Aparatur
Perempuan, n, Dinas
Perlindungan Anak, Perlindung Pemberdayaan
Dan Keluarga an Anak, Perempuan,
Berencana Dan Perlindungan
Keluarga Anak, Dan
Berencana Keluarga Berencana
8 Program 1 Persentase Pegawai
75,77 75,77 Dinas Pendukung
50.284.982. Pemberday Administrasi
yang terpenuhi
382 aan Perkantoran
kesejahteraan Perempua Pemerintah
sesuai peraturan n, Daerah Dinas
perundang- Perlindung Pemberdayaan
undangan Lingkup an Anak, Perempuan,
Dinas Dan Perlindungan
Pemberdayaan Keluarga Anak, Dan
Perempuan, Berencana Keluarga
Perlindungan Anak, Berencana
Dan Keluarga Berencana 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐29
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
9 Program 1 Skor Pola Pangan
93,63 93,63 Dinas Ketahanan
92.492.045. Ketahanan Pangan
752 Pangan dan Peternaka n
100 Dinas 0 Pengadaan,
1 Program 1 Rekomendasi
28.744.291. Permukim Penataan dan
Penyelesaian konflik
pertanahan dan 43 72 93 04 47 059 an dan Pengendalian
permasalahan Perumaha Administrasi
pengadaan tanah n Pertanahan
untuk kepentingan umum
Kelengkapan data Spasial pertanahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3 Jumlah Sertifikat
Tanah Rumah Tidak
Layak Huni bagi MBR yang Difasilitasi
4 Persentase Bahan
Keputusan Gubernur yang dikeluarkan untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum 5 Ketersediaan Data
10 10 10 11 11 11 Spasial Pertanahan
Kawasa
Lingkungan hidup
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐30
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Indeks Kualitas Air
43,99 Dinas 1 Pengendalian
522.632.53 Lingkunga Pencemaran
3.317 n Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2 Indeks Kualitas
Udara 3 Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 2 Penyusunan
1.680.299.0 Lingkunga Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 3 9 5 3 8 68 n Hidup Pengendalian
Dinas Lingkungan dan Evaluasi
Hidup serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup
100 Dinas 3 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
11.506.688. Lingkunga Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 79 46 04 74 14 017 n Hidup Prasarana
Lingkungan Hidup Aparatur Dinas
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐31
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Lingkungan Hidup
1 Program 1 Persentase Pegawai
74,28 75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung
228.883.59 Lingkunga Administrasi
yang terpenuhi
0.149 n Hidup Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Lingkungan
undangan Lingkup Hidup
Dinas Lingkungan Hidup 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependuduka
54.508.174 n dan
.317 Pencatatan Sipil
84,90 86,59 86,59 Dinas 5 Penataan
1 Program 1 Akurasi Data
Persen 80
30.705.663. Kependud Administrasi
27 22 12 71 91 624 ukan dan Kependuduka
Pencatata n
n Sipil 2 Tingkat
Pemanfaatan Data
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐32
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
100 Dinas 6 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
2.725.408.7 Kependud Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 7 0 8 7 3 16 ukan Dan Pengendalian
Dinas Pencatata dan Evaluasi
Kependudukan Dan n Sipil serta
Pencatatan Sipil Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 7 Peningkatan
3.745.879.6 Kependud Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 3 5 7 9 7 71 ukan Dan Prasarana
Kependudukan Dan Pencatata Aparatur
Pencatatan Sipil n Sipil Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐33
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Persentase Pegawai
75,77 75,77 Dinas 8 Pendukung
17.331.222. Kependud Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 08 72 19 19 89 306 ukan Dan Perkantoran
kesejahteraan Pencatata Pemerintah
sesuai peraturan n Sipil Daerah Dinas
perundang- Kependuduka
undangan Lingkup n Dan
Dinas Pencatatan
Kependudukan Dan Sipil
Pencatatan Sipil 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaa n Masyarakat
185.721.70 dan Desa
1 Program 1 Meningkatnya
81,60 83,23 84,90 86,59 86,59 Dinas 9 Peningkatan
Persen 80
57.676.971. Pemberday Kapasitas
jumlah masyarakat
718 aan Kelembagaan
desa/kelurahan
yang terlibat dalam Masyaraka dan Partisipasi
kegiatan TMMD, t dan Desa Masyarakat
BSMSS,dan BBGRM 2 Meningkatnya
jumlah lembaga lembaga budaya dan keswadayaan masyarakat
jumlah posyandu mandiri
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐34
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Identifikasi potensi
5 5 5 5 5 Dinas 0 Pemantapan
Kab 5
31.160.864. Pemberday Kerja Sama
kawasan perdesaan
di perbatasan 66 25 56 59 50 056 aan Pemerintah
Masyaraka Desa Antar
t dan Desa Perbatasan Kabupaten/Ko ta Dalam Wilayah Provinsi
5 5 5 5 pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan
2 Jumlah kerjasama
Kab
2 Program 1 Persentase tingkat
27,06 Dinas 1 Pemantapan
9.286.085.0 Pemberday Pemerintahan
perkembangan desa
mandiri 38 49 82 91 33 93 aan Dan
Masyaraka Pembangunan
t dan Desa Desa 2 Jumlah perangkat
desa/kelurahan yang memiliki pendidikan di atas pendidikan mininal
3 Jumlah desa yang
60 61 62 64 65 65 sudah menerapkan SISKEUDES
kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa
2 Program 1 Prosentase
43,30 Dinas 2 Peningkatan
Persen 40
17.825.096. Pemberday Infrastruktur
anggaran APB-Desa
diatas 30% untuk 82 14 89 87 97 670 aan Perdesaan
pembangunan Masyaraka infrastruktur
t dan Desa perdesaan 2 Jumlah desa yang
40 41 42 42 43 43 sudah memiliki
dokume
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐35
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
rencana tata ruang wilayah desa
54,12 Dinas 3 peningkatan
2 Program 1 Persentase kader
9.840.272.8 Pemberday dan
terlatih dalam
kelembagaan desa 21 18 07 40 74 60 aan pembinaan
Masyaraka peran serta
t dan Desa masyarakat dalam pembangunan
25 26 25 25 25 25 Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat 3 Jumlah pelibatan
2 Jumlah dan jenis
masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4 Jumlah kerjasama
pengembangan kapasitas produksi desa, dan akses pemasaran potensi desa 5 Meningkatkan
kader terlatih dalam kelembagaan desa
100 Dinas 4 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
5.851.354.2 Pemberday Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 37 71 37 52 55 52 aan Pengendalian
Dinas Masyaraka dan Evaluasi
Pemberdayaan t Dan serta
Masyarakat Dan Desa Pelaporan
Desa Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐36
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Masyarakat Dan Desa
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
100 Dinas 5 Peningkatan
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
6.364.688.4 Pemberday Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 12 64 07 66 37 86 aan Prasarana
Pemberdayaan Masyaraka Aparatur
Masyarakat Dan t Dan Dinas
Desa Desa Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 Program
75,77 Dinas 6 Pendukung
1 Persentase Pegawai
47.716.368. Pemberday Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 70 27 67 38 21 722 aan Perkantoran
kesejahteraan Masyaraka Pemerintah
sesuai peraturan t Dan Daerah Dinas
perundang- Desa Pemberdayaan
undangan Lingkup Masyarakat
Dinas Dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐37
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
31.212.743 dan Keluarga
2 Program 1 Menurunnya
1.149. 1.172. 1.172. Dinas 7 Ketahanan
Keluarg
7.202.940.8 Pemberday Keluarga dan
jumlah keluarga Pra
63 29 96 44 aan Kesejahteraan
Perempua Keluarga
n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana
2 Program 1 Cakupan Peserta
79,02 Dinas 8 Pelayanan
9.603.921.1 Pemberday Keluarga
KB Aktif
00 75 51 38 62 26 aan Berencana
Perempua n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana
2 Cakupan KB Pria
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐38
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Persentase
81,18 81,18 Dinas 9 Pendewasaan
Persen
14.405.881. Pemberday Usia
Pasangan Usia
Subur yang Istrinya 00 12 26 58 93 688 aan Perkawinan
di Bawah Usia 20 Perempua Tahun
n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana
3 Program 1 Persentase
85,51 85,51 Dinas 0 Pembangunan
1.104.797.4 Perhubung Prasarana dan
86.427 an Fasilitas
Transportasi Perhubungan
Darat,Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara
3 Program 1 Jumlah Penumpang
177.48 181.02 184.65 188.34 188.34 Dinas 1 Peningkatan
Orang
248.150.48 Perhubung Pelayanan
Angkutan Umum
9.906 an Angkutan Umum
2 Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi
3 Program 1 Persentase
39,17 39,95 40,75 41,57 41,57 Dinas 2 Pengembanga
Persen 38
483.410.53 Perhubung n Fasilitas
7.262 an Perlengkapan
Perlengkapan Jalan Jalan
Pada Ruas Jalan Provinsi
3 Program 1 Persentase
60,62 Dinas 3 Pengendalian
Persen 56
124.075.24 Perhubung dan
4.953 an Pengamanan
Penumpang Umum
(AKDP) yang Daftar Perhubungan
Ulang Kartu Pengawasan
100 Dinas 4 Penyusunan
3 Program 1 Tingkat Kesesuaian
7.720.842.6 Perhubung Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 03 82 74 53 68 80 an Pengendalian
Dinas Perhubungan dan Evaluasi serta Pelaporan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐39
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perhubungan
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan
3 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 5 Peningkatan
110.072.82 Perhubung Sarana dan
Sarana Prasarana
4.558 an Prasarana
Kerja Dinas
Perhubungan Aparatur Dinas Perhubungan 3 Program
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 6 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
403.277.47 Perhubung Administrasi
yang terpenuhi
3.276 an Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Perhubungan
undangan Lingkup Dinas Perhubungan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perhubungan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐40
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perhubungan
Komunikasi dan
2,71 Dinas 7 Pengembanga
3 Program 1 Indeks Sistem
103.691.29 Komunika n Komunikasi,
7.231 si dan Informasi,
Berbasis Elektronik
Informatik Media Massa
a dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2 Jumlah Layanan
Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah 3 Persentase
Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah
3 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 8 Penyusunan
5.283.921.3 Komunika Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 87 19 53 94 27 79 si Dan Pengendalian
Dinas Komunikasi Informatik dan Evaluasi
Dan Informatika a serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐41
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
3 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 9 Peningkatan
21.035.309. Komunika Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 08 90 57 60 91 907 si Dan Prasarana
Komunikasi Dan Informatik Aparatur
Informatika a Dinas Komunikasi Dan Informatika 4 Program
75,77 75,77 Dinas 0 Pendukung
1 Persentase Pegawai
68.247.792. Komunika Administrasi
yang terpenuhi
602 si dan Perkantoran
kesejahteraan Informatik Pemerintah
sesuai peraturan a Daerah Dinas
perundang- Komunikasi
undangan Lingkup Dan
Dinas Komunikasi Informatika
Dan Informatika 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil,
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐42
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
(16) (17) ) dan Menengah
4 Program 1 Pertumbuhan
21,65 21,65 Dinas 1 Pengembanga
Persen 20
177.837.28 Koperasi n
2.764 dan Usaha Kewirausahaa
Kecil n dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 Pertumbuhan Akses
Modal KUK 3 Pertumbuhan
Wirausaha 4 Program
100 Dinas 2 Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
3.821.737.0 Koperasi Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 4 0 1 1 5 11 Dan Pengendalian
Dinas Koperasi Dan Usaha dan Evaluasi
Usaha Kecil Kecil serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐43
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
100 Dinas 3 Peningkatan
4 Program 1 Tingkat Pemenuhan
14.684.781. Koperasi Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 99 35 32 41 96 403 Dan Prasarana
Koperasi Dan Usaha Usaha Aparatur
Kecil Kecil Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 4 Program
75,77 Dinas 4 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
68.844.119. Koperasi Administrasi
yang terpenuhi
645 dan Usaha Perkantoran
kesejahteraan Kecil Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Koperasi Dan
undangan Lingkup Usaha Kecil
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
Penanaman Modal
4 Program 1 Jumlah Nilai
110,67 112,88 115,14 117,44 117,44 Dinas 5 Peningkatan
Trilyun
75.120.352. Penanama Investasi
Investasi PMA-
658 n Modal Daerah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 Program 1 Indeks Kepuasan
85,51 Dinas 6 Peningkatan
Poin 79
58.777.005. Penanama Pelayanan
052 n Modal Terpadu Satu
Perijinan) dan Pintu
Pelayanan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐44
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Terpadu Satu Pintu
4 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 7 Penyusunan
8.133.983.3 Penanama Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 49 47 25 90 33 45 n Modal Pengendalian
Dinas Penanaman Dan dan Evaluasi
Modal Dan Pelayanan serta
Pelayanan Terpadu Terpadu Pelaporan
Satu Pintu Satu Pintu Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐45
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
100 Dinas 8 Peningkatan
4 Program 1 Tingkat Pemenuhan
77.156.797. Penanama Sarana dan
Sarana Prasarana
109 n Modal Prasarana
Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Aparatur
Dan Pelayanan Pelayanan Dinas
Terpadu Satu Pintu Terpadu Penanaman
Satu Pintu Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Program
75,77 Dinas 9 Pendukung
1 Persentase Pegawai
200.397.64 Penanama Administrasi
yang terpenuhi
9.654 n Modal Perkantoran
kesejahteraan Dan Pemerintah
sesuai peraturan Pelayanan Daerah Dinas
perundang- Terpadu Penanaman
undangan Lingkup Satu Pintu Modal Dan
Dinas Penanaman Pelayanan
Modal Dan Terpadu Satu
Pelayanan Terpadu Pintu
Satu Pintu 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga
5 Program 1 Jumlah pemuda
18,04 18,40 18,40 Dinas 0 Peningkatan
87.391.837. Pemuda dan
404 dan Pembinaan
Nasional. (Pemuda
pelopor, PPAN, Olahraga Kepemudaan
Paskibraka, KPN)
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐46
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
dan Kepramukaan
2 Persentasi Pemuda
yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata 4 Prestasi Marching
1 1 1 1 1 1 Band di Tingkat
Peringk
at
Nasional 5 Jumlah Penerima
5 5 5 5 5 5 Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan 6 Jumlah Event
Kategori
2 2 2 2 2 2 Kepemudaan Tingkat Jawa Barat
Event
7 Jumlah Sarana dan
5 5 5 5 5 5 Prasarana
Kab/Kot
Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia
5 Program 1 Jumlah Masyarakat
10.340 10.547 10.758 10.973 10.973 Dinas 1 Pembinaan,
Orang 10.137
665.724.19 Pemuda Pemasyarakat
yang Berpartisipasi
7.172 dan an dan
dalam Olahraga
Olahraga Pengembanga n Olah Raga
Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐47
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Persentasi Tenaga
Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat 4 Jumlah event
9 9 9 9 9 9 olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti
Event
5 Program 1 Jumlah Penerima
1.255 Dinas 2 Pembinaan
Orang 1.160
98.188.813. Pemuda Dan
Penghargaan Insan
930 dan Pengembanga
Berprestasi/Berjasa Olahraga n Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga
2 Persentasi medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:
a. POPNAS
b. POPWILNAS
c. PEPARPENAS
3 Persentasi Sertifikat
Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina 4 Persentasi
Pembangunan Kawasan SPOrT Jabar Arcamanik 5 Jumlah Event
7 7 7 7 7 7 Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat
Event
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐48
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
6 Jumlah Sarana dan
Kab/Kot
Prasarana
keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia
100 Dinas 3 Penyusunan
5 Program 1 Tingkat Kesesuaian
3.418.400.7 Pemuda Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 9 4 2 0 4 59 Dan Pengendalian
Dinas Pemuda Dan Olahraga dan Evaluasi
Olahraga serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
5 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 4 Peningkatan
3.485.424.4 Pemuda Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 4 3 2 1 6 76 Dan Prasarana
Pemuda Dan Olahraga Aparatur
Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga 5 Program
75,77 Dinas 5 Pendukung
1 Persentase Pegawai
123.679.46 Pemuda Administrasi
yang terpenuhi
5.560 Dan Perkantoran
kesejahteraan Olahraga Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- undangan Lingkup
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐49
N Bidang Indikator Kinerja
Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
ng Jawab Daerah
Pemuda Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga
Olahraga
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga
5 Program 1 Jumlah
75,77 Dinas 6 Pengembanga
Komunika n
Ketersediaan Data
98 20 70 77 31 Penurunan Emisi GRK Limbah 96 si dan
dan Informasi
Data/Informas Pembangunan i/Statistik
Emisi GRK Limbah Kondisi BAU Ta Informatik a
III Dinas 7 Penyelenggara
5 Program 1 Indeks Keamanan
Komunika an Persandian
Informasi (KAMI)
10 23 77 96 40 46 si dan daerah
Kemata
ngan
Informatik a
II II II II II II Penyelenggaraan
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐50
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
5 Program 1 Pelestarian Bahasa,
3 3 3 3 3 3 Dinas 8 Pengembanga
Jumlah
46.512.439. Pariwisata n Nilai Budaya
Sastra, dan Aksara
Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah
2 Pelestarian Cagar
3 3 3 3 3 3 Budaya, Nilai
Jumlah
pembina
Budaya, Sejarah
an
dan Permuseuman
Pelestari
an Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah
dan Permuse uman
3 Pengusulan HKI
Usulan
/ Rekome ndasi per tahun
1 Program 1 Pelestarian Seni
3 3 3 3 3 3 Dinas 2 Pengelolaan
Jumlah
27.282.402. Pariwisata 0 Kekayaan dan
73 85 91 07 53 409 dan Keragaman
an
Kebudayaa Budaya
Pelestari
an Seni
Tradisi
2 Jumlah
5 5 5 5 5 5 Event/Festival/Pasa
Lomba/Sayembara Karya Seni
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐51
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
70 72 73 75 74,69 Dinas 2 Pengembanga
1 Program 1 Indeks membaca
Poin 69
34.173.811. Perpustak 1 n Budaya
06 08 35 84 97 729 aan dan Baca dan
Kearsipan Pembinaan
Daerah Perpustakaan 1 Program
64,95 Dinas 2 Pelestarian
14.931.404. Perpustak 2 Koleksi
pelestarian koleksi
naskah kuno 92 38 82 14 30 456 aan dan Naskah Kuno
Kearsipan Daerah
100 Dinas 2 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
2.506.251.5 Perpustak 3 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 3 9 3 9 8 91 aan Dan Pengendalian
Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Evaluasi
Dan Kearsipan Daerah serta
Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐52
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
100 Dinas 2 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
30.883.295. Perpustak 4 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 32 03 94 68 98 296 aan Dan Prasarana
Perpustakaan Dan Kearsipan Aparatur
Kearsipan Daerah Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 1 Program
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 2 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
116.594.29 Perpustak 5 Administrasi
yang terpenuhi
5.267 aan Dan Perkantoran
kesejahteraan Kearsipan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Daerah Dinas
perundang- Perpustakaan
undangan Lingkup Dan Kearsipan
Dinas Perpustakaan Daerah
Dan Kearsipan Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
1 Program 1 Persentase
37,74 38,49 39,26 40,05 40,05 Dinas 2 Pengembanga
Persen 37
37.324.845. Perpustak 6 n dan
perangkat daerah
yang menerapkan 33 26 26 94 67 546 aan dan Pembinaan
standar baku Kearsipan Kearsipan
kearsipan Daerah 1 Program
100 Dinas 2 Perlindungan
1 Persentase arsip
12.442.837. Perpustak 7 dan
statis yang
diselamatkan 10 15 52 95 75 047 aan dan Penyelamatan
Kearsipan Arsip
Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐53
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Urusan Pilihan
807.262 Kelautan dan Perikanan
1 Program 1 Produksi Perikanan
248.88 253.85 258.93 264.11 264.11 Dinas 2 Peningkatan
Ton 244.00
3 60.767.615. Kelautan 8 Produksi
758 dan Perikanan Dan
Perikanan Daya Saing Produk Perikanan
2 Produksi Perikanan
produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan 4 Konsumsi Ikan
Kg/Kap
Jawa Barat
/Tahun
78,03 79,59 81,18 81,18 Dinas 2 Pengelolaan
1 Program 1 Peningkatan
Persen 75
313.155.03 Kelautan 9 Sumberdaya
2.517 dan Kelautan dan
kelautan dan Perikanan Perikanan
perikanan secara akuntabel 2 Jumlah Kawasan
1 1 1 1 1 5 Konservasi pesisir
Kawasa
dan pulau-pulau kecil yang dikelola
3 Jumlah Benih Ikan
yang ditebar di
Perairan Daratan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐54
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
4 Jumlah Plasma
4 4 4 4 4 20 Nutfah yang dilestarikan
Jenis
5 Produksi garam
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 3 Penyusunan
5.403.557.3 Kelautan 0 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 92 23 34 69 62 79 dan Pengendalian
Dinas Kelautan dan Perikanan dan Evaluasi
Perikanan serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 3 Peningkatan
217.046.88 Kelautan 1 Sarana dan
Sarana Prasarana
0.666 dan Prasarana
Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Aparatur
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐55
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
75,77 Dinas 3 Pendukung
1 Program 1 Persentase Pegawai
192.933.80 Kelautan 2 Administrasi
yang terpenuhi
6.062 dan Perkantoran
kesejahteraan Perikanan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Kelautan dan
undangan Lingkup Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
3 3 3 3 3 15 Dinas 3 Pengembanga
1 Program 1 Jumlah Event
Event
43.242.711. Pariwisata 3 n Destinasi
11 52 60 54 25 700 dan Pariwisata
tahun
Kebudayaa n
1 Program 1 Jumlah Event
5 5 5 5 5 25 Dinas 3 Pengembanga
Event
55.581.745. Pariwisata 4 n Pemasaran
Promosi Pariwisata
448 dan Pariwisata
Kebudayaa n
2 Jumlah kunjungan
mancanegara ke
tahun
Jawa Barat 3 Jumlah kunjungan
nusantara ke Jawa
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐56
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 3 Penyusunan
3.815.375.9 Pariwisata 5 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 8 3 7 9 4 01 Dan Pengendalian
Dinas Pariwisata Kebudayaa dan Evaluasi
Dan Kebudayaan n serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 3 Peningkatan
48.887.091. Pariwisata 6 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 59 34 65 54 74 686 Dan Prasarana
Pariwisata Dan Kebudayaa Aparatur
Kebudayaan n Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 1 Program
74,28 75,77 75,77 Dinas 3 Pendukung
1 Persentase Pegawai
207.105.35 Pariwisata 7 Administrasi
yang terpenuhi
0.670 Dan Perkantoran
kesejahteraan Kebudayaa Pemerintah
sesuai peraturan n Daerah Dinas
perundang- Pariwisata
undangan Lingkup Dan
Dinas Pariwisata Kebudayaan
Dan Kebudayaan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐57
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1 Program 1 Peningkatan
2,71 Dinas 3 Peningkatan
586.906.58 Tanaman 8 Produksi dan
Produksi Tanaman
1.259 Pangan Nilai Tambah
dan Tanaman
Hortikultu Pangan dan
ra Hortikultura 2 Peningkatan
Produksi Tanaman Hortikultura
Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
100 Dinas 3 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
2.619.596.4 Tanaman 9 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 7 6 1 2 6 72 Pangan Pengendalian
Dinas Tanaman Dan dan Evaluasi
Pangan Dan Hortikultu serta
Hortikultura ra Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐58
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 4 Peningkatan
130.665.47 Tanaman 0 Sarana dan
Sarana Prasarana
2.028 Pangan Prasarana
Kerja Dinas
Tanaman Pangan Dan Aparatur
Dan Hortikultura Hortikultu Dinas
ra Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 Program
75,77 Dinas 4 Pendukung
1 Persentase Pegawai
223.876.37 Tanaman 1 Administrasi
yang terpenuhi
2.833 Pangan Perkantoran
kesejahteraan Dan Pemerintah
sesuai peraturan Hortikultu Daerah Dinas
perundang- ra Tanaman
undangan Lingkup Pangan Dan
Dinas Tanaman Hortikultura
Pangan Dan Hortikultura
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐59
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
1 Program 1 Peningkatan
2,81 Dinas 4 Peningkatan
306.663.76 Perkebuna 2 Produksi
Produksi dan
8.219 n Produktifitas
Produktivitas Rata-
rata Komoditas dan Nilai
Perkebunan Tambah Perkebunan
ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan 3 peningkatan benih
tanaman perkebunan tersertifikasi 4 Peningkatan
Kemantapan Kelembagaan
5 Optimalisasi Lahan
intensitas serangan OPT Perkebunan
Penerapan Jaminan Mutu
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐60
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Dinas 4 Penyusunan
176.150.39 Perkebuna 3 Rencana,
Pelaporan Kinerja
92 1.808 n Pengendalian
Dan Keuangan
Dinas Perkebunan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perkebunan
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perkebunan
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perkebunan
100 Dinas 4 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
27.424.776. Perkebuna 4 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 36 14 17 16 84 067 n Prasarana
Perkebunan Aparatur Dinas Perkebunan 1 Program
75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung
1 Persentase Pegawai
80.572.087. Perkebuna 5 Administrasi
yang terpenuhi
243 n Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Perkebunan
undangan Lingkup Dinas Perkebunan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐61
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Target Rp. ng Jawab Daerah
Lingkup Dinas Perkebunan
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perkebunan
1 Program 1 Produksi Komoditas Dinas 4 Peningkatan
289.399.92 Ketahanan 6 Produksi
0.687 Pangan Produktifitas
dan dan Nilai
Peternaka Tambah
n Produk Peternakan
a Daging
b.Telur
c.Susu
519,57 Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan 3 Peningkatan mutu produk peternakan
2 Jumlah Sertifikasi
60 61 62 64 65 65 b.Telur
a Daging
Persen
81 83 84 86 88 88 c.Susu
Persen
81 83 84 86 88 88 4 Bobot Kinerja
Persen
76 78 79 81 82 82 Pengendalian PHMS di Jawa Barat
Poin
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐62
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
100 Dinas 4 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
2.410.856.1 Ketahanan 7 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 8 4 9 6 6 13 Pangan Pengendalian
Dinas Ketahanan Dan dan Evaluasi
Pangan Dan Peternaka serta
Peternakan n Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Dinas 4 Peningkatan
13.882.726. Ketahanan 8 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 72 14 88 51 23 247 Pangan Prasarana
Ketahanan Pangan Dan Aparatur
Dan Peternakan Peternaka Dinas
n Ketahanan Pangan Dan Peternakan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐63
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Persentase Pegawai
75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung
178.744.90 Ketahanan 9 Administrasi
yang terpenuhi
9.450 Pangan Perkantoran
kesejahteraan Dan Pemerintah
sesuai peraturan Peternaka Daerah Dinas
perundang- n Ketahanan
undangan Lingkup Pangan Dan
Dinas Ketahanan Peternakan
Pangan Dan Peternakan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
1 Program 1 Peningkatan
1,08 Dinas 5 Pemanfaatan
95.956.988. Kehutanan 0 Sumber Daya
Produksi Hasil
382 Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Peningkatan Jasa
Wisata Alam 3 Bertambahnya Unit
Manajemen Hutan Rakyat
35,79 Dinas 5 Pengelolaan
1 Program 1 Persentase Tutupan
Persen 33,06
269.369.65 Kehutanan 1 DAS dan
5.852 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐64
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah Penangkar
Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin
Gangguan Keamanan Hutan (%) 4 Jumlah Kawasan
Ekosistem Esensial yang ditetapkan
5 Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan
100 Dinas 5 Penyuluhan
1 Program 1 Peningkatan
82.801.276. Kehutanan 2 Kehutanan
100 Dinas 5 Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
11.052.024. Kehutanan 3 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 24 97 05 33 88 047 Pengendalian
Dinas Kehutanan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kehutanan
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kehutanan
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kehutanan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐65
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
100 Dinas 5 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
77.642.679. Kehutanan 4 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas
Kehutanan Aparatur Dinas Kehutanan 1 Program
71 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 5 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
326.118.76 Kehutanan 5 Administrasi
yang terpenuhi
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Dinas
perundang- Kehutanan
undangan Lingkup Dinas Kehutanan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kehutanan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya
37,38 Dinas 5 Pengelolaan
1 Program 1 Persentase Usaha
60.041.774. Energi dan 6 Sumber Daya
Pertambangan yang
450 Sumber Mineral dan
Tertib Administrasi
dan Teknis Daya Geologi
Mineral 2 Persentase
Peningkatan Muka Air Tanah
1.489 1.489 Dinas 5 Pengembanga
1 Program 1 Konsumsi Listrik
188.268.69 Energi dan 7 n Energi
Per Kapita
2.950 Sumber Daya Mineral
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐66
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah Instalasi
Tenaga Listrik yang Laik Operasi
3 Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi
100 Dinas 5 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
2.870.615.8 Energi 8 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 2 5 0 6 2 44 Dan Pengendalian
Dinas Energi Dan Sumber dan Evaluasi
Sumber Daya Daya serta
Mineral Mineral Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
100 Dinas 5 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
46.697.436. Energi 9 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas Energi 86 03 12 46 69 716 Dan Prasarana
Dan Sumber Daya Sumber Aparatur
Mineral Daya Dinas Energi
Mineral Dan Sumber Daya Mineral
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐67
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
1 Program 1 Persentase Pegawai
75,77 Dinas 6 Pendukung
Persen 70
111.418.89 Energi 0 Administrasi
yang terpenuhi
0.126 Dan Perkantoran
kesejahteraan Sumber Pemerintah
sesuai peraturan Daya Daerah Dinas
perundang- Mineral Energi Dan
undangan Lingkup Sumber Daya
Dinas Energi Dan Mineral
Sumber Daya Mineral 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
38 38 39 40 40 Dinas 6 Perlindungan
1 Program 1 Indeks Keberdayaan
Poin 37
33.693.269. Perindustr 1 Konsumen
85 74 72 22 04 457 ian dan dan Tertib
Perdagang Niaga
an 2 Jumlah pengujian
mutu barang
Pengujia
3 Pengawasan barang
20 20 21 21 22 22 beredar dan jasa
SNI
Wajib
23,81 Dinas 6 Pengembanga
1 Program 1 Kontribusi
Persen 22
70.738.091. Perindustr 2 n Perdagangan
886 ian dan Dalam Negeri
Terhadap PDRB
Perdagang an
2 IHK (Indeks Harga
Konsumen) bahan makanan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐68
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Volume Ekspor
8118 Dinas 6 Pengembanga
17.387.581. Perindustr 3 n Ekspor
31 35 30 32 86 715 ian dan Perdagang an
2 Nilai Ekspor
100 Dinas 6 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
3.091.125.6 Perindustr 4 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 1 4 4 5 4 38 ian Dan Pengendalian
Dinas Perindustrian Perdagang dan Evaluasi
Dan Perdagangan an serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
100 Dinas 6 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
27.588.296. Perindustr 5 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Dinas 99 59 70 47 46 321 ian Dan Prasarana
Perindustrian Dan Perdagang Aparatur
Perdagangan an Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐69
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Persentase Pegawai
71 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 6 Pendukung
Persen 70
210.511.14 Perindustr 6 Administrasi
yang terpenuhi
2.711 ian Dan Perkantoran
kesejahteraan Perdagang Pemerintah
sesuai peraturan an Daerah Dinas
perundang- Perindustrian
undangan Lingkup Dan
Dinas Perindustrian Perdagangan
Dan Perdagangan 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
890 Dinas 6 Pembangunan
1 Program 1 PDRB sektor
77.555.569. Perindustr 7 Industri
industri non-migas
481 ian dan Perdagang an
2 Jumlah Unit usaha
3 PMA sektor Industri
4 PMDN sektor
1 Program 1 Jumlah Perjanjian
15 15 16 16 16 16,24 Dinas 6 Pengembanga
Perjanji
16.350.304. Tenaga 8 n
93 98 50 95 47 084 Kerja dan Transmigrasi
Transmigr asi
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐70
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Fungsi Penunjang
292.041 Pemerintahan Daerah Perencanaan
1 Program 1 Tingkat Partisipasi
32,47 Badan 6 Perencanaan,
Persen 30
263.628.63 Perencana 9 Pengendalian
Publik dalam proses
4.648 an dan Evaluasi
Pembangunan Pembangu Pembangunan
Daerah nan Daerah
Daerah 2 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Badan 7 Penyusunan
2.617.537.5 Perencana 0 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 0 3 3 6 9 79 an Pengendalian
Badan Perencanaan Pembangu dan Evaluasi
Pembangunan nan serta
Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐71
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Pembangunan Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Badan 7 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
25.157.958. Perencana 1 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 29 18 13 56 50 566 an Prasarana
Perencanaan Pembangu Aparatur
Pembangunan nan Badan
Daerah Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Program
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 7 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
76.249.524. Perencana 2 Administrasi
yang terpenuhi
066 an Perkantoran
kesejahteraan Pembangu Pemerintah
sesuai peraturan nan Daerah Badan
perundang- Daerah Perencanaan
undangan Lingkup Pembangunan
Badan Perencanaan Daerah
Pembangunan Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Perencanaan
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐72
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Pembangunan Daerah
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 3 3 3 3 Badan 7 Pengelolaan
1 Program 1 Jumlah penetapan
Buah 3
62.878.555. Pengelolaa 3 Keuangan dan
292 n Kekayaan
pelaksanaan di
bidang pengelolaan Keuangan Daerah
keuangan daerah dan Aset Daerah
Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 3 Persentase aset
yang diamankan secara fisik dan legal 4 Tingkat
pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Badan 7 Penyusunan
45.476.022. Pengelolaa 4 Rencana,
Pelaporan Kinerja
488 n Pengendalian
Dan Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Evaluasi
Keuangan Dan Aset Dan Aset serta
Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐73
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 7 Peningkatan
289.475.45 Pengelolaa 5 Sarana dan
Sarana Prasarana
0.414 n Prasarana
Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Aparatur
Keuangan Dan Aset Dan Aset Badan
Daerah Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1 Program
75,77 Badan 7 Pendukung
1 Persentase Pegawai
56.930.196. Pengelolaa 6 Administrasi
yang terpenuhi
685 n Perkantoran
kesejahteraan Keuangan Pemerintah
sesuai peraturan Dan Aset Daerah Badan
perundang- Daerah Pengelolaan
undangan Lingkup Keuangan Dan
Badan Pengelolaan Aset Daerah
Keuangan Dan Aset Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐74
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
1 Program 1 Pendapatan Asli
58 58,80 59,98 61,18 61,18 Badan 7 Pengelolaan
Persen
239.736.70 Pendapata 7 Pendapatan
Daerah (PAD)
4.154 n Daerah Daerah 2 Dana Perimbangan
3 Pendapatan lain2-
lain yang sah 4 Indeks Kepuasan
Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Badan 7 Penyusunan
2.142.448.9 Pendapata 8 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 2 4 3 4 2 95 n Daerah Pengendalian
Badan Pendapatan dan Evaluasi
Daerah serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐75
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 7 Peningkatan
1.118.839.2 Pendapata 9 Sarana dan
Sarana Prasarana
22.874 n Daerah Prasarana
Kerja Badan
Pendapatan Daerah Aparatur Badan Pendapatan Daerah 1 Program
75,77 Badan 8 Pendukung
1 Persentase Pegawai
880.927.13 Pendapata 0 Administrasi
yang terpenuhi
0.237 n Daerah Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Badan
perundang- Pendapatan
undangan Lingkup Daerah
Badan Pendapatan Daerah 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pendapatan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah
Kepegawaian serta
631.839 dan Pelatihan
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐76
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
238 Badan 8 Pengembanga
1 Program 1 Jumlah ASN yang
69.570.371. Pengemba 1 n Kompetensi
terfasilitasi uji
343 ngan Aparatur
(kompetensi) Sumber Daya Manusia
ASN/Pejabat Negara yang terfasilitasi pengembangan kompetensi
100 Badan 8 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
10.193.588. Pengemba 2 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 32 93 53 21 02 802 ngan Pengendalian
Badan Sumber dan Evaluasi
Pengembangan Daya serta
Sumber Daya Manusia Pelaporan
Manusia Capaian Kinerja Badan Pengembanga n Sumber Daya Manusia
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐77
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
100 Badan 8 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
612.295.46 Pengemba 3 Sarana dan
Sarana Prasarana
8.620 ngan Prasarana
Kerja Badan
Pengembangan Sumber Aparatur
Sumber Daya Daya Badan
Manusia Manusia Pengembanga n Sumber Daya Manusia 1 Program
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 8 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
77.494.798. Pengemba 4 Administrasi
yang terpenuhi
137 ngan Perkantoran
kesejahteraan Sumber Pemerintah
sesuai peraturan Daya Daerah Badan
perundang- Manusia Pengembanga
undangan Lingkup n Sumber
Badan Daya Manusia
Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
81,60 83,23 84,90 86,59 86,59 Badan 8 Pembinaan
1 Program 1 Persentase pegawai
Persen 80
424.678.40 Kepegawai 5 dan
yang mencapai SKP
4.030 an Daerah Pengembanga n Aparatur
pelanggaran disiplin 3 Jumlah PNS yang
melanjutkan pendidikan formal
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐78
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
100 Badan 8 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
10.001.822. Kepegawai 6 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 71 61 41 43 26 042 an Daerah Pengendalian
Badan Kepegawaian dan Evaluasi
Daerah serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 8 Peningkatan
11.372.595. Kepegawai 7 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 70 04 09 54 35 173 an Daerah Prasarana
Kepegawaian Aparatur
Daerah Badan Kepegawaian Daerah 1 Program
75,77 Badan 8 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
145.609.58 Kepegawai 8 Administrasi
yang terpenuhi
3.693 an Daerah Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Badan
perundang- undangan Lingkup
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐79
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Badan Kepegawaian Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kepegawaian Daerah
Penelitian dan
1 Program 1 Jumlah
5 5 5 5 5 Badan 8 Penelitian,
Jumlah 5
74.103.193. Penelitian 9 Pengembanga
Kebijakan Berbasis
IPTEK Pengemba Penerapan
ngan IPTEK
Daerah 2 Jumlah Hasil
10 10 10 10 11 11 Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat 3 Jumlah Karya
Jumlah
60 61 62 63 65 65 IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI) 4 Jumlah Inovasi
Jumlah
15 15 16 16 16 16 yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa
Jumlah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐80
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
100 Badan 9 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
12.722.539. Penelitian 0 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 25 94 95 68 45 827 Dan Pengendalian
Badan Penelitian Pengemba dan Evaluasi
Dan Pengembangan ngan serta
Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembanga n Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 9 Peningkatan
21.382.142. Penelitian 1 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 06 31 99 91 27 654 Dan Prasarana
Penelitian Dan Pengemba Aparatur
Pengembangan ngan Badan
Daerah Daerah Penelitian Dan Pengembanga n Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐81
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
1 Program 1 Persentase Pegawai
74,28 75,77 75,77 Badan 9 Pendukung
Persen 70
95.380.392. Penelitian 2 Administrasi
yang terpenuhi
844 Dan Perkantoran
kesejahteraan Pengemba Pemerintah
sesuai peraturan ngan Daerah Badan
perundang- Daerah Penelitian Dan
undangan Lingkup Pengembanga
Badan Penelitian n Daerah
Dan Pengembangan Daerah 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Fungsi Lainnya
1 Program 1 Persentase Fasilitasi
100,81 102,83 102,83 Sekretariat 9 Pendidikan
10.519.436. Daerah 3 Politik
Pengangkatan dan
Pemberhentian 47 13 61 15 46 581 Masyarakat
antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota 2 Persentase Fasilitasi
100,81 102,83 102,83 Sekretariat pengangkatan
- Daerah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐82
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
92,01 Sekretariat 9 Penyelenggara
1 Program 1 Persentase
78.949.748. Daerah 4 an
618 (Biro Pemerintahan
Daerah di Tingkat Organisasi Daerah dan
Pemerintah Daerah ) Sistem
Provinsi Jawa Barat Administrasi Daerah
2 Indeks Kepuasan
89,08 Sekretariat Masyarakat
Daerah (Biro Pem- KS)
Sekretariat penggunaan
Daerah aplikasi pengadaan
(Biro Pem- barang dan jasa
KS) mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai dengan monev/pelaporan 4 Nilai hasil evaluasi
A A A A A A Sekretariat AKIP Pemerintah
Kategori
Daerah Daerah Provinsi
(Biro Jawa Barat
Organisasi )
86,59 Sekretariat 9 Penataan
1 Program 1 Prosentase
50.469.375. Daerah 5 Peraturan
harmonisasi dan
000 (Biro Perundang-
terhadap rancangan Hukham) undangan,
prodak hukum Kesadaran
daerah Hukum dan HAM 1 Program Kerja
10 10 11 11 11 Sekretariat 9 Sama
1 Kerja sama antar
Buah 10
75.746.432. Daerah 6 Pembangunan
305 (Biro Pem- KS)
2 Kerja sama dengan
15 15 16 16 16 16 Sekretariat pihak ketiga
buah
Daerah (Biro Pem- KS)
3 Kerja sama luar
3 3 3 3 3 3 Sekretariat negeri
buah
Daerah (Biro Pem- KS)
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐83
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 3 3 3 3 3 Sekretariat perundang-
buah
Daerah undangan yang
(Biro Pem- diharmonisasi
KS) terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah
83,23 84,90 86,59 86,59 Sekretariat 9 Koordinasi
1 Program 1 Persentase Hasil
Persen 80
440.435.78 Daerah 7 dan Fasilitasi
Koordinasi dan
Penyelenggaraan an
Pemerintahan dan Pemerintahan
Pembangunan dan Pembangunan
2 Prosentase Fasilitasi
Sekretariat Pengangkatan dan
Daerah Pemberhentian
(Biro antar waktu DPRD
Pemksm) Prov, DPRD Kab/Kota 3 Prosentasi Fasilitasi
Sekretariat pengangkatan
Daerah Kepala Daerah
(Biro Provinsi dan
Pemksm) Kabupaten/Kota
4 Jumlah Keputusan
9 9 9 10 10 10 Sekretariat Gubernur tentang
Dokume
Daerah Penetapan Lokasi
(Biro Pengadaan Tanah
Pemksm) bagi pembangunan untuk kepentingan umum 5 Jumlah Dokumen
15 15 16 16 16 16 Sekretariat fasilitasi
Dokume
Daerah administrasi
(Biro kependudukan dan
Pemksm) Pemerintahan Desa
6 Tingkat Persepsi
Sekretariat Publik yang Positif
Daerah terhadap Kebijakan
(Biro Pemerintah Daerah
Humas Provinsi Jawa Barat
dan Protokol)
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐84
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
4 4 4 4 4 4 Sekretariat terhadap PAD
7 Kontribusi BUMD
Kali
Daerah meningkat
(Biro SPI BUMD)
8 Jumlah BUMD yang
12 12 12 13 13 13 Sekretariat dibina dan diawasi
BUMD
Daerah (Biro SPI BUMD)
Sekretariat Kontribusi Deviden
Daerah terhadap PAD
(Biro SPI BUMD)
1 Keputusan
9 9 9 9 9 9 Sekretariat 0 Gubernur untuk
Kepgub
Daerah Penetapan Lokasi
(Biro pembangunan bagi
Pemerinta kepentingan umum
han dan Kerjasama )
15 15 16 16 16 16 Sekretariat 1 administrasi
1 Dokumen fasilitasi
Dokume
Daerah kependudukan dan
(Biro Pemerintahan Desa
Pemerinta han dan Kerjasama )
1 Jumlah Forum
4 4 4 4 4 4 Sekretariat 2 Komunikasi dengan
Forum
- Daerah insan pers dan media massa
100 Sekretariat 9 Penyusunan
1 Program 1 Tingkat Kesesuaian
23.857.789. Daerah 8 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 65 83 88 02 07 845 Pengendalian
Sekretariat Daerah dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐85
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah
100 Sekretariat 9 Peningkatan
1 Program 1 Tingkat Pemenuhan
74.702.107. Daerah 9 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Sekretariat
Daerah Aparatur Sekretariat Daerah
75,77 75,77 Sekretariat 0 Pendukung
2 Program 1 Persentase Pegawai
1.395.199.8 Daerah 0 Administrasi
yang terpenuhi
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah
perundang- Sekretariat
undangan Lingkup Daerah
Sekretariat Daerah 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Sekretariat Daerah 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah
2 Program 1 Tingkat kinerja
100 Sekretariat 0 Peningkatan
605.903.08 DPRD 1 Kapasitas
5.526 Provinsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2 Tingkat dukungan
dan fasilitasi DPRD
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐86
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Sekretariat 0 Penyusunan
4.116.816.8 DPRD 2 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 1 6 2 1 8 38 Provinsi Pengendalian
Sekretariat DPRD dan Evaluasi
Provinsi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Sekretariat 0 Peningkatan
22.922.685. DPRD 3 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Sekretariat 88 71 76 06 31 872 Provinsi Prasarana
DPRD Provinsi Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi 2 Program
75,77 Sekretariat 0 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
175.590.57 DPRD 4 Administrasi
yang terpenuhi
0.933 Provinsi Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah
perundang- Sekretariat
undangan Lingkup DPRD Provinsi
Sekretariat DPRD Provinsi
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐87
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi
2 Program 1 Hasil penilaian
3.493 Inspektora 0 Pembinaan
Poin 3.275
161.222.79 t Daerah 5 dan
EPPD Provinsi Jawa
0.467 Provinsi Pengawasan
Barat di tingkat
nasional 2 Nilai hasil evaluasi
A A A A A A SAKIP Perangkat
Peringk
at
Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Opini BPK-RI
terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat
4 Level maturitas
SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5 Persentase
penyelasaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- RI 6 Persentase
penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi 7 Persentase nilai
indikator RAD-PPK 8 Persentase
penanganan kasus pengaduan masyarakat
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐88
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
100 Inspektora 0 Penyusunan
825.422.27 t Daerah 6 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 0 4 4 3 5 6 Provinsi Pengendalian
Inspektorat Daerah dan Evaluasi
Provinsi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Inspektora 0 Peningkatan
39.700.383. t Daerah 7 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Inspektorat 18 23 82 59 93 375 Provinsi Prasarana
Daerah Provinsi Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi 2 Program
75,77 Inspektora 0 Pendukung
1 Persentase Pegawai
41.054.828. t Daerah 8 Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 22 95 58 94 80 349 Provinsi Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah
perundang- Inspektorat
undangan Lingkup Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi
Provinsi
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐89
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi
15 15 16 16 16 16 Badan 0 Fasilitasi
2 Program 1 Jumlah Promosi
Event/P
16.591.775. Penghubu 9 Promosi
Pembangunan Jawa 40 79 53 23 56 951 ng Potensi
Barat Pembangunan Jawa Barat 2 Program
100 Badan 1 Penyelenggara
9.114.071.9 Penghubu 0 an Pelayanan
Pelayanan dan
Informasi Potensi 91 82 75 29 04 81 ng dan Informasi
Pembangunan Potensi
Daerah Jawa Barat Pembangunan
yang Efektif dan Daerah Jawa
Efisien Barat 2 Program
100 Badan 1 Penyusunan
1 Tingkat Kesesuaian
806.769.22 Penghubu 1 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 2 8 4 2 4 9 ng Pengendalian
Badan Penghubung dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penghubung
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐90
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penghubung
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penghubung
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 1 Peningkatan
8.272.934.3 Penghubu 2 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 41 53 20 44 24 83 ng Prasarana
Penghubung Aparatur Badan Penghubung
2 Program 1 Persentase Pegawai
71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 1 Pendukung
Persen 70
69.297.056. Penghubu 3 Administrasi
yang terpenuhi
327 ng Perkantoran
kesejahteraan Pemerintah
sesuai peraturan Daerah Badan
perundang- Penghubung
undangan Lingkup Badan Penghubung 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penghubung 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penghubung
100 Badan 1 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
36.045.647. Koordinasi 4 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 98 40 11 45 81 876 Pemerinta Pengendalian
Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi
Pemerintahan Dan Pembangu serta
Pembangunan nan Pelaporan
Wilayah I Wilayah I Capaian Kinerja Badan Koordinasi
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐91
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
100 Badan 1 Peningkatan
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
12.159.138. Koordinasi 5 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 58 64 02 68 69 561 Pemerinta Prasarana
Koordinasi han Dan Aparatur
Pemerintahan Dan Pembangu Badan
Pembangunan nan Koordinasi
Wilayah I Wilayah I Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐92
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 1 Pendukung
2 Program 1 Persentase Pegawai
Persen 70
32.856.137. Koordinasi 6 Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 29 56 99 73 45 303 Pemerinta Perkantoran
kesejahteraan han Dan Pemerintah
sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan
perundang- nan Koordinasi
undangan Lingkup Wilayah I Pemerintahan
Badan Koordinasi Dan
Pemerintahan Dan Pembangunan
Pembangunan Wilayah I
Wilayah I 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
100 Badan 1 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
13.543.104. Koordinasi 7 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 03 23 70 00 60 755 Pemerinta Pengendalian
Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi
Pemerintahan Dan Pembangu serta
Pembangunan nan Pelaporan
Wilayah II Wilayah II Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐93
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
1 Peningkatan Sarana Prasarana 8 Sarana dan
Kerja Badan Prasarana
Koordinasi Aparatur
Pemerintahan Dan Badan
Pembangunan Koordinasi
Wilayah II Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 2 Program
75,77 Badan 1 Pendukung
1 Persentase Pegawai
41.055.495. Koordinasi 9 Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 97 56 97 09 26 884 Pemerinta Perkantoran
kesejahteraan han Dan Pemerintah
sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan
perundang- nan Koordinasi
undangan Lingkup Wilayah II Pemerintahan
Badan Koordinasi Dan
Pemerintahan Dan Pembangunan
Pembangunan Wilayah II
Wilayah II
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐94
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
100 Badan 2 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
17.022.532. Koordinasi 0 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 05 07 69 35 86 502 Pemerinta Pengendalian
Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi
Pemerintahan Dan Pembangu serta
Pembangunan nan Pelaporan
Wilayah III Wilayah III Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐95
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program
Rp. ng Jawab Perangkat
3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
100 Badan 2 Peningkatan
6.801.244.4 Koordinasi 1 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 21 33 95 12 07 68 Pemerinta Prasarana
Koordinasi han Dan Aparatur
Pemerintahan Dan Pembangu Badan
Pembangunan nan Koordinasi
Wilayah III Wilayah III Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 2 Program
74,28 75,77 75,77 Badan 2 Pendukung
1 Persentase Pegawai
Persen 70
27.582.824. Koordinasi 2 Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 74 29 26 26 33 788 Pemerinta Perkantoran
kesejahteraan han Dan Pemerintah
sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan
perundang- nan Koordinasi
undangan Lingkup Wilayah III Pemerintahan
Badan Koordinasi Dan
Pemerintahan Dan Pembangunan
Pembangunan Wilayah III
Wilayah III 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐96
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
3 Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
100 Badan 2 Penyusunan
2 Program 1 Tingkat Kesesuaian
36.631.941. Koordinasi 3 Rencana,
Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan 16 06 34 51 77 483 Pemerinta Pengendalian
Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi
Pemerintahan Dan Pembangu serta
Pembangunan nan Pelaporan
Wilayah IV Wilayah IV Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
2 Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 3 Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 4 Tingkat
Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
BAB
VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐97
N Bidang Indikator Kinerja
Kondisi Akhir Perangkat o
Satuan
Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan
Penanggu Dan Program Perangkat
Rp. ng Jawab Daerah
100 Badan 2 Peningkatan
2 Program 1 Tingkat Pemenuhan
12.307.883. Koordinasi 4 Sarana dan
Sarana Prasarana
Kerja Badan 25 66 55 89 14 649 Pemerinta Prasarana
Koordinasi han Dan Aparatur
Pemerintahan Dan Pembangu Badan
Pembangunan nan Koordinasi
Wilayah IV Wilayah IV Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 2 Program
75,77 75,77 Badan 2 Pendukung
1 Persentase Pegawai
33.112.732. Koordinasi 5 Administrasi
yang terpenuhi
kebutuhan 59 33 48 53 34 527 Pemerinta Perkantoran
kesejahteraan han Dan Pemerintah
sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan
perundang- nan Koordinasi
undangan Lingkup Wilayah IV Pemerintahan
Badan Koordinasi Dan
Pemerintahan Dan Pembangunan
Pembangunan Wilayah IV
Wilayah IV 2 Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 3 Tingkat Pemenuhan