2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

(16) (17) ) Urusan Pemerintahan

31.860.499 Wajib Terkait

.860.575 Pelayanan Dasar Pendidikan

1 Program 1 APK SMA/SMK

92,01 Dinas Pendidikan

7.173.340.6 Pendidika Menengah

51.918 n 2 APM SMA/SMK

Sederajat 3 SMA/SMK Sederajat

Akreditasi A 4 SMA yang

Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana 5 SMK yang

Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana

2 Program 1 APK SLB

25,98 Dinas Pendidikan

303.289.57 Pendidika Khusus dan

6.905 n Pendidikan Layanan Khusus

2 Sekolah SLB

5 5 5 5 5 5 Terakreditasi A

Sekolah

3 SLB yang

memenuhi standar sarana dan prasarana

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐3

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Program 1 Nilai Rerata Uji

81,73 Dinas Pembinaan

400.335.57 Pendidika dan

Kompetensi GTK

9.087 n Pengembanga n Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SMA/MA/SMK/SLB

2 Kualifiaksi S2 Guru

SMA 3 Kualifiaksi S2 Guru

SMK 4 Kualifikasi S2 Guru

SLB 4 Program

8.714. Dinas Bantuan

1 Siswa Penerima

siswa 8.050.

5.208.158.2 Pendidika Operasional

22.049 n Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK /SLB Negeri Swasta

5 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas Penyusunan

- Pendidika Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan n Pengendalian

Dinas Pendidikan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pendidikan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐4

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

6 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas Peningkatan

289.481.44 Pendidika Sarana dan

Sarana Prasarana

8.823 n Prasarana

Kerja Dinas

Pendidikan Aparatur Dinas Pendidikan

7 Program 1 Persentase Pegawai

74,28 75,77 75,77 Dinas Pendukung

310.243.75 Pendidika Administrasi

yang terpenuhi

8.305 n Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Pendidikan

undangan Lingkup Dinas Pendidikan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pendidikan

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Promosi

1 Persentase Rumah Persen 70

17.393.960. Kesehatan Kesehatan

tangga yang

berprilaku Hidup 14 53 32 22 82 903 Bersih dan Sehat (PHBS)

2 Persentase Desa

Siaga Aktif 9 Program

66,57 66,57 Dinas Pengembanga

7.179.829.1 Kesehatan n lingkungan

Penduduk Yang

Memiliki Akses 72 75 24 90 67 27 sehat

Terhadap Air Minum Yang Berkualitas

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐5

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat

93,09 Dinas 0 Pelayanan

1 Program 1 Ratio kematian ibu

2.072.116.1 Kesehatan Kesehatan

31.135 2 Ratio kematian bayi

6,02 6,14 6,26 6,39 6,39 Dinas Kesehatan

3 Prevalensi Gizi

Buruk 4 Cakupan Persalinan

oleh Tenaga Kesehatan

1 Program 1 Persentase

99,77 99,77 Dinas 1 Pencegahan

114.463.56 Kesehatan dan

desa/kelurahan

yang mencapai UCI

≥ 90% Penyakit Menular dan Tidak Menular

2 Angka Keberhasilan

Pengobatan TB (treatment Succes Rate) 3 Prevalensi

Hipertensi 4 Persentase

Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa 5 Prosentasi

penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Jiwa

100 Dinas 2 Sumber Daya

1 Program 1 Persentase

2.383.885.9 Kesehatan Kesehatan

Puskesmas terisi

dokter sesuai

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐6

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Persentase RSUD

terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar 3 Jumlah Puskesmas

yang sudah Terakreditasi

4 Jumlah Rumah

Sakit yang sudah Terakreditasi

5 Jumlah RS mampu

memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar

ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota 7 Persentase

penduduk dengan jaminan kesehatan

1 Program 1 Jumlah regulasi

2 2 2 2 2 2 Dinas 3 Manajeman

Dokume

38.441.391. Kesehatan Kesehatan

kebijakan bidang

kesehatan provinsi 76 38 86 97 78 876 2 Persentase

pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)

1 Program 1 Persentase

100 Dinas 4 Kesehatan

9.910.249.4 Kesehatan Akibat

kesehatan pada 47 69 62 56 82 16 Bencana

kejadian bencana dan/atau

dan paska bencana Akibat KLB Provinsi

penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐7

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

84,90 86,59 86,59 Dinas 5 Peningkatan

1 Program 1 Indeks Kepuasan

118.922.99 Kesehatan Mutu

2.988 Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

2 Peningkatan kinerja

keuangan 3 Peningkatan kinerja

pelayanan 4 Peningkatan mutu

dan manfaat untuk masyarakat

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 6 Penyusunan

5.946.149.6 Kesehatan Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 28 81 97 34 09 49 Pengendalian

Dinas Kesehatan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kesehatan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan

100 Dinas 7 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

728.729.06 Kesehatan Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas

Kesehatan Aparatur Dinas Kesehatan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐8

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

70 71 73 74 74,28 Dinas 8 Pendukung

1 Program 1 Persentase Pegawai

Persen 70

480.334.43 Kesehatan Administrasi

yang terpenuhi

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Kesehatan

undangan Lingkup Dinas Kesehatan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kesehatan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kesehatan

Pekerjaan Umum dan

1 Program 1 Tingkat

100 Dinas 9 Rehabilitasi/P

2.515.609.5 Bina emeliharaan

Kemantapan Jalan

41.908 Marga dan Jalan dan

Penataan Jembatan

Ruang 2 Program

100 Dinas 0 Pembangunan

4.170.845.1 Bina dan

Kemantapan Jalan

84.739 Marga dan Peningkatan

Penataan Jalan dan

Ruang Jembatan 2 Presentase

aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan

100 Dinas 1 Pembinaan

2 Program 1 Penambahan SDM

519.637.65 Bina Jasa

Jasa Konstruksi

0.980 Marga dan Konstruksi

yang bersertifikat

Penataan Ruang

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐9

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Persentase

21,65 Dinas 2 Penataan

2.309.301.4 Bina Ruang

Rencana Rinci

85.000 Marga dan Penataan Ruang

Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 Persentase

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100 Dinas 3 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

1.691.082.3 Bina Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 2 4 5 8 2 11 Marga Dan Pengendalian

Dinas Bina Marga Penataan dan Evaluasi

dan Penataan Ruang serta

Ruang Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐10

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 4 Peningkatan

30.735.932. Bina Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas Bina 01 15 87 72 57 932 Marga Dan Prasarana

Marga Dan Penataan Aparatur

Penataan Ruang Ruang Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 2 Program

75,77 75,77 Dinas 5 Pendukung

1 Persentase Pegawai

84.013.316. Bina Administrasi

yang terpenuhi

704 Marga dan Perkantoran

kesejahteraan Penataan Pemerintah

sesuai peraturan Ruang Daerah Dinas

perundang- Bina Marga

undangan Lingkup Dan Penataan

Dinas Bina Marga Ruang

Dan Penataan Ruang

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

0,54 Dinas 6 Pengembanga

2 Program 1 Persentase

211.104.77 Sumber n, Pengelolaan

7.780 Daya Air dan

kapasitas sumber

daya air Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya

2 Tingkat Pelayanan

Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐11

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Indeks kinerja

55,18 56,29 56,29 Dinas 7 Pengembanga

772.386.74 Sumber n dan

sistem irigasi

9.838 Daya Air Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya

2 Cakupan layanan

Ha 0 0 0 0 0,00

D.I. Tambak

2 Program 1 Tingkat

5,41 Dinas 8 Pengendalian

70.600.901. Sumber Daya Rusak

Pengurangan Titik

034 Daya Air Air

Terdampak Banjir

dan Kekeringan 2 Program

64,95 64,95 Dinas 9 Pengelolaan

41.062.559. Sumber Kelembagaan,

Penerapan 33 59 26 12 71 800 Daya Air Data dan

Rekomendasi Sistem

Kebijakan yang Informasi

Dihasilkan Sumber Daya

Kelembagaan SDA Air 2 Tingkat Penyediaan

Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat

3 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 0 Penyusunan

7.801.886.3 Sumber Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 34 01 88 53 85 62 Daya Air Pengendalian

Dinas Sumber Daya dan Evaluasi

Air serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐12

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Dinas Perencanaan

3 Tingkat Kesesuaian

Sumber Daerah dan

Daya Air Perencanaan Dinas Sumber Daya Air

4 Tingkat

Dinas Ketersediaan Data

Sumber dan Informasi pada

Daya Air Dinas Sumber Daya Air

3 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 1 Peningkatan

35.411.202. Sumber Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 61 23 62 28 26 500 Daya Air Prasarana

Sumber Daya Air Aparatur Dinas Sumber Daya Air 3 Program

75,77 75,77 Dinas 2 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

208.509.75 Sumber Administrasi

yang terpenuhi

6.957 Daya Air Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Sumber Daya

undangan Lingkup Air

Dinas Sumber Daya Air 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Sumber Daya Air 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sumber Daya Air

3 Program 1 Cakupan Pelayanan

82,77 84,43 84,43 Dinas 3 Pembinaan

120.907.26 Permukim dan

Air Minum

3.687 an dan Pengembanga

Perumaha n

n Infrastruktur Permukiman

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐13

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Cakupan Pelayanan

Air Limbah Domestik

3 Cakupan Pelayanan

Perkotaan 4 Pengurangan

luasan Genangan di Permukiman (menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)

Perumahan Rakyat dan

3 Program 1 Cakupan

99,55 Dinas 4 Pengembanga

Persen 98,46

489.694.16 Permukim n Perumahan

5.217 an dan dan Kawasan

Rumah Layak Huni

Perumaha Permukiman

n 2 Presentase

Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 3 Penanganan Hunian

Rumah untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana 4 Terbangunnya PSU

12 12 12 13 13 13 Pendukung

Kawasa

Permukiman 3 Program

100 Dinas 5 Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

4.198.725.9 Permukim Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 4 8 2 3 7 24 an dan Pengendalian

Dinas Perumahan Perumaha dan Evaluasi

Dan Permukiman n serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐14

N Bidang Indikator Kinerja

Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Akhir

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

ng Jawab Perangkat Daerah (1

Dan Permukiman

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan

kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan

å RTR KSP T1

Dan Permukiman

å RTR KSP

100 Perencanaan Daerah dan

3 Tingkat Kesesuaian

Nilai perangkat arahan zonasi dalam RTR

Perencanaan Dinas Perumahan Dan

perangkat insentif dan disinsentif (50%)

Permukiman

4 Tingkat Persen 100 100 100 100 100

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Dan Permukiman

100 Dinas 6 Peningkatan

3 Program 1 Tingkat Pemenuhan

16.120.968. Permukim Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 00 42 30 77 43 492 an dan Prasarana

Perumahan Dan Perumaha Aparatur

Permukiman n Dinas Perumahan Dan Permukiman 3 Program

72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 7 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

146.383.01 Permukim Administrasi

yang terpenuhi

an dan Perkantoran

kesejahteraan Perumaha Pemerintah

sesuai peraturan n Daerah Dinas

perundang- Perumahan

undangan Lingkup Dan

Dinas Perumahan Permukiman

Dan Permukiman

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐15

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman

Ketenterama n, Ketertiban

342.856.54 Umum, dan

2.092 Perlindungan Masyarakat

150 Satuan 8 Pemeliharaan

3 Program 1 Jumlah

57.619.426. Polisi Ketertiban

penanganan kasus

775 Pamong Umum dan

pelanggaran Perda

dan Perkada Praja Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 3 Jumlah

kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas 4 Jumlah

peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐16

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

5 Jumlah Pol PP dan

PPNS yang terdidik dan berkompeten

100 Satuan 9 Penyusunan

3 Program 1 Tingkat Kesesuaian

1.357.365.7 Polisi Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 4 9 7 9 1 60 Pamong Pengendalian

Satuan Polisi Praja dan Evaluasi

Pamong Praja serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja

100 Satuan 0 Peningkatan

4 Program 1 Tingkat Pemenuhan

2.459.038.3 Polisi Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Satuan Polisi 0 8 2 1 8 69 Pamong Prasarana

Pamong Praja Praja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 4 Program

75,77 75,77 Satuan 1 Pendukung

1 Persentase Pegawai

38.018.379. Polisi Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 94 55 69 40 80 738 Pamong Perkantoran

kesejahteraan Praja Pemerintah

sesuai peraturan Daerah

perundang- Satuan Polisi

undangan Lingkup Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐17

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

4 Program 1 Tingkat

86,59 Badan 2 Pengurangan

34.479.111. Penanggul Kerentanan

Pengurangan Risiko 38 26 52 29 88 433 angan Bencana

Bencana di Sektor Bencana Pembangunan

Daerah 2 Tingkat

Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam

27 27 27 27 27 27 Badan 3 Peningkatan

4 Program 1 Tingkat

Kab/Kot

27.612.884. Penanggul SDM dan

Terhadap Bencana 05 91 90 98 97 080 angan Kelembagaan

Bencana Penanggulang

Daerah an Bencana 2 Tingkat Penanganan

Keadaan Darurat Bencana

3 Tingkat pemulihan

Pasca Bencana 4 Program

76,50 78,03 79,59 81,18 81,18 Badan 4 Peningkatan

1 Tingkat

Persen 75

12.610.126. Penanggul Sarana dan

Ketersediaan sarana

dan Prasarana 00 89 28 69 84 371 angan Prasarana

Penanggulangan Bencana Penanggulang

Bencana Daerah an Bencana 4 Program

100 Badan 5 Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

4.596.292.5 Penanggul Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 3 6 2 0 9 81 angan Pengendalian

Badan Bencana dan Evaluasi

Penanggulangan Daerah serta

Bencana Daerah Pelaporan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐18

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Capaian Kinerja Badan Penanggulang an Bencana Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 6 Peningkatan

6.305.063.1 Penanggul Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 00 95 64 85 42 85 angan Prasarana

Penanggulangan Bencana Aparatur

Bencana Daerah Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah 4 Program

75,77 75,77 Badan 7 Pendukung

1 Persentase Pegawai

40.497.786. Penanggul Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 84 56 65 72 80 056 angan Perkantoran

kesejahteraan Bencana Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Daerah Badan

perundang- Penanggulang

undangan Lingkup an Bencana

Badan Daerah

Penanggulangan Bencana Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐19

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4 Program 1 Indeks Demokrasi

79,02 Badan 8 Kesatuan

66.367.455. Kesatuan Bangsa dan

Indonesia di Jawa

739 Bangsa Politik

dan Politik 2 Rasio masyarakat

Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan 3 Persentase

penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat 4 Persentase

penurunan konflik sosial di Jawa Barat

5 Tingkat harmonisasi

kerukunan antar umat beragama

100 Badan 9 Penyusunan

4 Program 1 Tingkat Kesesuaian

4.023.978.4 Kesatuan Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 1 6 8 6 7 48 Bangsa Pengendalian

Badan Kesatuan dan Politik dan Evaluasi

Bangsa dan Politik serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐20

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Bangsa dan Politik

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 0 Peningkatan

5.865.053.3 Kesatuan Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 72 89 15 36 75 87 Bangsa Prasarana

Kesatuan Bangsa dan Politik Aparatur

dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Program

75,77 Badan 1 Pendukung

1 Persentase Pegawai

41.044.580. Kesatuan Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 61 45 59 31 74 169 Bangsa Perkantoran

kesejahteraan dan Politik Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Badan

perundang- Kesatuan

undangan Lingkup Bangsa dan

Badan Kesatuan Politik

Bangsa dan Politik

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐21

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5 Program 1 Persentase PMKS

2,83 Dinas 2 Pelayanan

24.030.553. Sosial Rehabilitasi

yang pulih dan

berkembang 78 11 44 36 68 836 Sosial

keberfungsian sosialnya

1,08 Dinas 3 Perlindungan

5 Program 1 Persentase keluarga

31.309.560. Sosial dan Jaminan

miskin dan rentan

yang meningkat 84 65 68 11 08 637 Sosial

kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar 2 Persentase korban

bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya

5 Program 1 Persentase PSKS

9,58 Dinas 4 Pemberdayaan

6.138.867.1 Sosial Sosial

perorangan yang

berperan aktif 63 85 12 49 50 59 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2 Persentase PSKS

kelembagaan yang berperan aktif dalam

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐22

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3 Persentase sumber

dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4 Persentase

peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial 5 Persentase warga

KAT yang meningkat kualitas hidupnya

5 Program 1 Persentase keluarga

1,08 Dinas 5 Penanganan

2.080.677.0 Sosial Fakir Miskin

miskin dan

kelompok rentan 2 2 8 4 6 52 yang meningkat produktivitas sosial ekonominya

100 Dinas 6 Penyusunan

5 Program 1 Tingkat Kesesuaian

1.123.251.2 Sosial Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 8 6 8 3 8 33 Pengendalian

Dinas Sosial dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sosial

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐23

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sosial

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sosial

5 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 7 Peningkatan

9.562.938.5 Sosial Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas Sosial 98 05 23 59 14 98 Prasarana Aparatur Dinas Sosial 5 Program

75,77 75,77 Dinas 8 Pendukung

1 Persentase Pegawai

25.208.362. Sosial Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 85 85 16 10 29 126 Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Sosial

undangan Lingkup Dinas Sosial

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Sosial 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sosial

Urusan Wajib Tidak terkait

300.624 Dasar Tenaga kerja

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐24

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

61,70 Dinas 9 Peningkatan

5 Program 1 Persentase tenaga

95.104.214. Tenaga Kualitas dan

kerja yang

735 Kerja dan Produktivitas

pelatihan berbasis Transmigr Tenaga Kerja

kompetensi asi 2 Jumlah Tenaga

Kerja yang Tersertifikasi

3 Jumlah tenaga

kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

6 Program 1 Besaran kasus yang

54,12 54,12 Dinas 0 Perlindungan

96.136.271. Tenaga dan

diselesaikan dengan

090 Kerja dan Pengembanga

Perjanjian Bersama

(PB) Transmigr n Lembaga

asi Ketenagakerja an

pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

62,42 63,67 64,95 64,95 Dinas 1 Peningkatan

6 Program 1 Besaran pencari

Persen 60

82.621.580. Tenaga Kesempatan

kerja yang terdaftar

066 Kerja dan Kerja

yang ditempatkan

Transmigr asi

1 Program 1 Besaran

12.240 12.485 12.734 12.989 12.989 Dinas Penyelenggara

Perusah

20.636.368. Tenaga an

Perusahaan 70 74 75 79 89 588 Kerja dan Pengawasan

Transmigr Ketenagakerja

asi an

2 Besaran Pengujian

Peralatan di

aan

Perusahaan 2 Program

100 Dinas Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

17.532.537. Tenaga Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 88 50 28 65 33 362 Kerja Dan Pengendalian

Dinas Tenaga Kerja Transmigr dan Evaluasi

Dan Transmigrasi asi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐25

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas Peningkatan

20.921.636. Tenaga Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas Tenaga 68 34 59 22 54 036 Kerja Dan Prasarana

Kerja Dan Transmigr Aparatur

Transmigrasi asi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

4 Program 1 Persentase Pegawai

75,77 Dinas Pendukung

Persen 70

211.445.74 Tenaga Administrasi

yang terpenuhi

5.621 Kerja dan Perkantoran

kesejahteraan Transmigr Pemerintah

sesuai peraturan asi Daerah Dinas

perundang- Tenaga Kerja

undangan Lingkup Dan

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

Dan Transmigrasi

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐26

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pemberdayaa

n Perempuan

4.483 Pelindung Anak

5 Program 1 Cakupan

63,67 64,95 64,95 Dinas Peningkatan

140.405.52 Pemberday Kualitas

Perempuan dan

0.645 aan Hidup dan

Anak Korban

Kekerasan yang Perempua Perlindungan

mendapatkan n, Perempuan

Penanganan Perlindung dan Anak

Pengaduan oleh an Anak, lintas daerah

Petugas terlatih di dan Kabupaten/Ko

dalam Unit Keluarga ta

Pelayanan Terpadu Berencana 2 Persentase

Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional 3 Cakupan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐27

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

6 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas Penyusunan

6.189.880.0 Pemberday Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 96 20 44 76 13 49 aan Pengendalian

Dinas Perempua dan Evaluasi

Pemberdayaan n, serta

Perempuan, Perlindung Pelaporan

Perlindungan Anak, an Anak, Capaian

Dan Keluarga Dan Kinerja Dinas

Berencana Keluarga Pemberdayaan

Berencana Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐28

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

7 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas Peningkatan

12.004.901. Pemberday Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 50 43 38 48 27 407 aan Prasarana

Pemberdayaan Perempua Aparatur

Perempuan, n, Dinas

Perlindungan Anak, Perlindung Pemberdayaan

Dan Keluarga an Anak, Perempuan,

Berencana Dan Perlindungan

Keluarga Anak, Dan

Berencana Keluarga Berencana

8 Program 1 Persentase Pegawai

75,77 75,77 Dinas Pendukung

50.284.982. Pemberday Administrasi

yang terpenuhi

382 aan Perkantoran

kesejahteraan Perempua Pemerintah

sesuai peraturan n, Daerah Dinas

perundang- Perlindung Pemberdayaan

undangan Lingkup an Anak, Perempuan,

Dinas Dan Perlindungan

Pemberdayaan Keluarga Anak, Dan

Perempuan, Berencana Keluarga

Perlindungan Anak, Berencana

Dan Keluarga Berencana 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐29

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

9 Program 1 Skor Pola Pangan

93,63 93,63 Dinas Ketahanan

92.492.045. Ketahanan Pangan

752 Pangan dan Peternaka n

100 Dinas 0 Pengadaan,

1 Program 1 Rekomendasi

28.744.291. Permukim Penataan dan

Penyelesaian konflik

pertanahan dan 43 72 93 04 47 059 an dan Pengendalian

permasalahan Perumaha Administrasi

pengadaan tanah n Pertanahan

untuk kepentingan umum

Kelengkapan data Spasial pertanahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3 Jumlah Sertifikat

Tanah Rumah Tidak

Layak Huni bagi MBR yang Difasilitasi

4 Persentase Bahan

Keputusan Gubernur yang dikeluarkan untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum 5 Ketersediaan Data

10 10 10 11 11 11 Spasial Pertanahan

Kawasa

Lingkungan hidup

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐30

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Indeks Kualitas Air

43,99 Dinas 1 Pengendalian

522.632.53 Lingkunga Pencemaran

3.317 n Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2 Indeks Kualitas

Udara 3 Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 2 Penyusunan

1.680.299.0 Lingkunga Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 3 9 5 3 8 68 n Hidup Pengendalian

Dinas Lingkungan dan Evaluasi

Hidup serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup

100 Dinas 3 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

11.506.688. Lingkunga Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 79 46 04 74 14 017 n Hidup Prasarana

Lingkungan Hidup Aparatur Dinas

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐31

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Lingkungan Hidup

1 Program 1 Persentase Pegawai

74,28 75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung

228.883.59 Lingkunga Administrasi

yang terpenuhi

0.149 n Hidup Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Lingkungan

undangan Lingkup Hidup

Dinas Lingkungan Hidup 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Administrasi Kependuduka

54.508.174 n dan

.317 Pencatatan Sipil

84,90 86,59 86,59 Dinas 5 Penataan

1 Program 1 Akurasi Data

Persen 80

30.705.663. Kependud Administrasi

27 22 12 71 91 624 ukan dan Kependuduka

Pencatata n

n Sipil 2 Tingkat

Pemanfaatan Data

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐32

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

100 Dinas 6 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

2.725.408.7 Kependud Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 7 0 8 7 3 16 ukan Dan Pengendalian

Dinas Pencatata dan Evaluasi

Kependudukan Dan n Sipil serta

Pencatatan Sipil Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 7 Peningkatan

3.745.879.6 Kependud Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 3 5 7 9 7 71 ukan Dan Prasarana

Kependudukan Dan Pencatata Aparatur

Pencatatan Sipil n Sipil Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐33

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Persentase Pegawai

75,77 75,77 Dinas 8 Pendukung

17.331.222. Kependud Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 08 72 19 19 89 306 ukan Dan Perkantoran

kesejahteraan Pencatata Pemerintah

sesuai peraturan n Sipil Daerah Dinas

perundang- Kependuduka

undangan Lingkup n Dan

Dinas Pencatatan

Kependudukan Dan Sipil

Pencatatan Sipil 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaa n Masyarakat

185.721.70 dan Desa

1 Program 1 Meningkatnya

81,60 83,23 84,90 86,59 86,59 Dinas 9 Peningkatan

Persen 80

57.676.971. Pemberday Kapasitas

jumlah masyarakat

718 aan Kelembagaan

desa/kelurahan

yang terlibat dalam Masyaraka dan Partisipasi

kegiatan TMMD, t dan Desa Masyarakat

BSMSS,dan BBGRM 2 Meningkatnya

jumlah lembaga lembaga budaya dan keswadayaan masyarakat

jumlah posyandu mandiri

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐34

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Identifikasi potensi

5 5 5 5 5 Dinas 0 Pemantapan

Kab 5

31.160.864. Pemberday Kerja Sama

kawasan perdesaan

di perbatasan 66 25 56 59 50 056 aan Pemerintah

Masyaraka Desa Antar

t dan Desa Perbatasan Kabupaten/Ko ta Dalam Wilayah Provinsi

5 5 5 5 pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan

2 Jumlah kerjasama

Kab

2 Program 1 Persentase tingkat

27,06 Dinas 1 Pemantapan

9.286.085.0 Pemberday Pemerintahan

perkembangan desa

mandiri 38 49 82 91 33 93 aan Dan

Masyaraka Pembangunan

t dan Desa Desa 2 Jumlah perangkat

desa/kelurahan yang memiliki pendidikan di atas pendidikan mininal

3 Jumlah desa yang

60 61 62 64 65 65 sudah menerapkan SISKEUDES

kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa

2 Program 1 Prosentase

43,30 Dinas 2 Peningkatan

Persen 40

17.825.096. Pemberday Infrastruktur

anggaran APB-Desa

diatas 30% untuk 82 14 89 87 97 670 aan Perdesaan

pembangunan Masyaraka infrastruktur

t dan Desa perdesaan 2 Jumlah desa yang

40 41 42 42 43 43 sudah memiliki

dokume

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐35

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

rencana tata ruang wilayah desa

54,12 Dinas 3 peningkatan

2 Program 1 Persentase kader

9.840.272.8 Pemberday dan

terlatih dalam

kelembagaan desa 21 18 07 40 74 60 aan pembinaan

Masyaraka peran serta

t dan Desa masyarakat dalam pembangunan

25 26 25 25 25 25 Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat 3 Jumlah pelibatan

2 Jumlah dan jenis

masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4 Jumlah kerjasama

pengembangan kapasitas produksi desa, dan akses pemasaran potensi desa 5 Meningkatkan

kader terlatih dalam kelembagaan desa

100 Dinas 4 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

5.851.354.2 Pemberday Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 37 71 37 52 55 52 aan Pengendalian

Dinas Masyaraka dan Evaluasi

Pemberdayaan t Dan serta

Masyarakat Dan Desa Pelaporan

Desa Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐36

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Masyarakat Dan Desa

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

100 Dinas 5 Peningkatan

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

6.364.688.4 Pemberday Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 12 64 07 66 37 86 aan Prasarana

Pemberdayaan Masyaraka Aparatur

Masyarakat Dan t Dan Dinas

Desa Desa Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 Program

75,77 Dinas 6 Pendukung

1 Persentase Pegawai

47.716.368. Pemberday Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 70 27 67 38 21 722 aan Perkantoran

kesejahteraan Masyaraka Pemerintah

sesuai peraturan t Dan Daerah Dinas

perundang- Desa Pemberdayaan

undangan Lingkup Masyarakat

Dinas Dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐37

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pengendalian Penduduk

31.212.743 dan Keluarga

2 Program 1 Menurunnya

1.149. 1.172. 1.172. Dinas 7 Ketahanan

Keluarg

7.202.940.8 Pemberday Keluarga dan

jumlah keluarga Pra

63 29 96 44 aan Kesejahteraan

Perempua Keluarga

n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana

2 Program 1 Cakupan Peserta

79,02 Dinas 8 Pelayanan

9.603.921.1 Pemberday Keluarga

KB Aktif

00 75 51 38 62 26 aan Berencana

Perempua n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana

2 Cakupan KB Pria

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐38

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Persentase

81,18 81,18 Dinas 9 Pendewasaan

Persen

14.405.881. Pemberday Usia

Pasangan Usia

Subur yang Istrinya 00 12 26 58 93 688 aan Perkawinan

di Bawah Usia 20 Perempua Tahun

n, Perlindung an Anak, dan Keluarga Berencana

3 Program 1 Persentase

85,51 85,51 Dinas 0 Pembangunan

1.104.797.4 Perhubung Prasarana dan

86.427 an Fasilitas

Transportasi Perhubungan

Darat,Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara

3 Program 1 Jumlah Penumpang

177.48 181.02 184.65 188.34 188.34 Dinas 1 Peningkatan

Orang

248.150.48 Perhubung Pelayanan

Angkutan Umum

9.906 an Angkutan Umum

2 Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi

3 Program 1 Persentase

39,17 39,95 40,75 41,57 41,57 Dinas 2 Pengembanga

Persen 38

483.410.53 Perhubung n Fasilitas

7.262 an Perlengkapan

Perlengkapan Jalan Jalan

Pada Ruas Jalan Provinsi

3 Program 1 Persentase

60,62 Dinas 3 Pengendalian

Persen 56

124.075.24 Perhubung dan

4.953 an Pengamanan

Penumpang Umum

(AKDP) yang Daftar Perhubungan

Ulang Kartu Pengawasan

100 Dinas 4 Penyusunan

3 Program 1 Tingkat Kesesuaian

7.720.842.6 Perhubung Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 03 82 74 53 68 80 an Pengendalian

Dinas Perhubungan dan Evaluasi serta Pelaporan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐39

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perhubungan

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan

3 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 5 Peningkatan

110.072.82 Perhubung Sarana dan

Sarana Prasarana

4.558 an Prasarana

Kerja Dinas

Perhubungan Aparatur Dinas Perhubungan 3 Program

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 6 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

403.277.47 Perhubung Administrasi

yang terpenuhi

3.276 an Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Perhubungan

undangan Lingkup Dinas Perhubungan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perhubungan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐40

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

2,71 Dinas 7 Pengembanga

3 Program 1 Indeks Sistem

103.691.29 Komunika n Komunikasi,

7.231 si dan Informasi,

Berbasis Elektronik

Informatik Media Massa

a dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2 Jumlah Layanan

Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah 3 Persentase

Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah

3 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 8 Penyusunan

5.283.921.3 Komunika Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 87 19 53 94 27 79 si Dan Pengendalian

Dinas Komunikasi Informatik dan Evaluasi

Dan Informatika a serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐41

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

3 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 9 Peningkatan

21.035.309. Komunika Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 08 90 57 60 91 907 si Dan Prasarana

Komunikasi Dan Informatik Aparatur

Informatika a Dinas Komunikasi Dan Informatika 4 Program

75,77 75,77 Dinas 0 Pendukung

1 Persentase Pegawai

68.247.792. Komunika Administrasi

yang terpenuhi

602 si dan Perkantoran

kesejahteraan Informatik Pemerintah

sesuai peraturan a Daerah Dinas

perundang- Komunikasi

undangan Lingkup Dan

Dinas Komunikasi Informatika

Dan Informatika 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil,

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐42

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

(16) (17) ) dan Menengah

4 Program 1 Pertumbuhan

21,65 21,65 Dinas 1 Pengembanga

Persen 20

177.837.28 Koperasi n

2.764 dan Usaha Kewirausahaa

Kecil n dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 Pertumbuhan Akses

Modal KUK 3 Pertumbuhan

Wirausaha 4 Program

100 Dinas 2 Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

3.821.737.0 Koperasi Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 4 0 1 1 5 11 Dan Pengendalian

Dinas Koperasi Dan Usaha dan Evaluasi

Usaha Kecil Kecil serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐43

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

100 Dinas 3 Peningkatan

4 Program 1 Tingkat Pemenuhan

14.684.781. Koperasi Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 99 35 32 41 96 403 Dan Prasarana

Koperasi Dan Usaha Usaha Aparatur

Kecil Kecil Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 4 Program

75,77 Dinas 4 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

68.844.119. Koperasi Administrasi

yang terpenuhi

645 dan Usaha Perkantoran

kesejahteraan Kecil Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Koperasi Dan

undangan Lingkup Usaha Kecil

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Penanaman Modal

4 Program 1 Jumlah Nilai

110,67 112,88 115,14 117,44 117,44 Dinas 5 Peningkatan

Trilyun

75.120.352. Penanama Investasi

Investasi PMA-

658 n Modal Daerah

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Program 1 Indeks Kepuasan

85,51 Dinas 6 Peningkatan

Poin 79

58.777.005. Penanama Pelayanan

052 n Modal Terpadu Satu

Perijinan) dan Pintu

Pelayanan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐44

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Terpadu Satu Pintu

4 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 7 Penyusunan

8.133.983.3 Penanama Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 49 47 25 90 33 45 n Modal Pengendalian

Dinas Penanaman Dan dan Evaluasi

Modal Dan Pelayanan serta

Pelayanan Terpadu Terpadu Pelaporan

Satu Pintu Satu Pintu Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐45

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

100 Dinas 8 Peningkatan

4 Program 1 Tingkat Pemenuhan

77.156.797. Penanama Sarana dan

Sarana Prasarana

109 n Modal Prasarana

Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Aparatur

Dan Pelayanan Pelayanan Dinas

Terpadu Satu Pintu Terpadu Penanaman

Satu Pintu Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Program

75,77 Dinas 9 Pendukung

1 Persentase Pegawai

200.397.64 Penanama Administrasi

yang terpenuhi

9.654 n Modal Perkantoran

kesejahteraan Dan Pemerintah

sesuai peraturan Pelayanan Daerah Dinas

perundang- Terpadu Penanaman

undangan Lingkup Satu Pintu Modal Dan

Dinas Penanaman Pelayanan

Modal Dan Terpadu Satu

Pelayanan Terpadu Pintu

Satu Pintu 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepemudaan dan Olahraga

5 Program 1 Jumlah pemuda

18,04 18,40 18,40 Dinas 0 Peningkatan

87.391.837. Pemuda dan

404 dan Pembinaan

Nasional. (Pemuda

pelopor, PPAN, Olahraga Kepemudaan

Paskibraka, KPN)

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐46

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

dan Kepramukaan

2 Persentasi Pemuda

yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata 4 Prestasi Marching

1 1 1 1 1 1 Band di Tingkat

Peringk

at

Nasional 5 Jumlah Penerima

5 5 5 5 5 5 Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan 6 Jumlah Event

Kategori

2 2 2 2 2 2 Kepemudaan Tingkat Jawa Barat

Event

7 Jumlah Sarana dan

5 5 5 5 5 5 Prasarana

Kab/Kot

Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia

5 Program 1 Jumlah Masyarakat

10.340 10.547 10.758 10.973 10.973 Dinas 1 Pembinaan,

Orang 10.137

665.724.19 Pemuda Pemasyarakat

yang Berpartisipasi

7.172 dan an dan

dalam Olahraga

Olahraga Pengembanga n Olah Raga

Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐47

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Persentasi Tenaga

Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat 4 Jumlah event

9 9 9 9 9 9 olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti

Event

5 Program 1 Jumlah Penerima

1.255 Dinas 2 Pembinaan

Orang 1.160

98.188.813. Pemuda Dan

Penghargaan Insan

930 dan Pengembanga

Berprestasi/Berjasa Olahraga n Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga

2 Persentasi medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:

a. POPNAS

b. POPWILNAS

c. PEPARPENAS

3 Persentasi Sertifikat

Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina 4 Persentasi

Pembangunan Kawasan SPOrT Jabar Arcamanik 5 Jumlah Event

7 7 7 7 7 7 Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat

Event

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐48

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

6 Jumlah Sarana dan

Kab/Kot

Prasarana

keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia

100 Dinas 3 Penyusunan

5 Program 1 Tingkat Kesesuaian

3.418.400.7 Pemuda Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 9 4 2 0 4 59 Dan Pengendalian

Dinas Pemuda Dan Olahraga dan Evaluasi

Olahraga serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemuda Dan Olahraga

5 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 4 Peningkatan

3.485.424.4 Pemuda Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 4 3 2 1 6 76 Dan Prasarana

Pemuda Dan Olahraga Aparatur

Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga 5 Program

75,77 Dinas 5 Pendukung

1 Persentase Pegawai

123.679.46 Pemuda Administrasi

yang terpenuhi

5.560 Dan Perkantoran

kesejahteraan Olahraga Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- undangan Lingkup

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐49

N Bidang Indikator Kinerja

Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Akhir

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

ng Jawab Daerah

Pemuda Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga

Olahraga

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga

5 Program 1 Jumlah

75,77 Dinas 6 Pengembanga

Komunika n

Ketersediaan Data

98 20 70 77 31 Penurunan Emisi GRK Limbah 96 si dan

dan Informasi

Data/Informas Pembangunan i/Statistik

Emisi GRK Limbah Kondisi BAU Ta Informatik a

III Dinas 7 Penyelenggara

5 Program 1 Indeks Keamanan

Komunika an Persandian

Informasi (KAMI)

10 23 77 96 40 46 si dan daerah

Kemata

ngan

Informatik a

II II II II II II Penyelenggaraan

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐50

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

5 Program 1 Pelestarian Bahasa,

3 3 3 3 3 3 Dinas 8 Pengembanga

Jumlah

46.512.439. Pariwisata n Nilai Budaya

Sastra, dan Aksara

Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

2 Pelestarian Cagar

3 3 3 3 3 3 Budaya, Nilai

Jumlah

pembina

Budaya, Sejarah

an

dan Permuseuman

Pelestari

an Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah

dan Permuse uman

3 Pengusulan HKI

Usulan

/ Rekome ndasi per tahun

1 Program 1 Pelestarian Seni

3 3 3 3 3 3 Dinas 2 Pengelolaan

Jumlah

27.282.402. Pariwisata 0 Kekayaan dan

73 85 91 07 53 409 dan Keragaman

an

Kebudayaa Budaya

Pelestari

an Seni

Tradisi

2 Jumlah

5 5 5 5 5 5 Event/Festival/Pasa

Lomba/Sayembara Karya Seni

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐51

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

70 72 73 75 74,69 Dinas 2 Pengembanga

1 Program 1 Indeks membaca

Poin 69

34.173.811. Perpustak 1 n Budaya

06 08 35 84 97 729 aan dan Baca dan

Kearsipan Pembinaan

Daerah Perpustakaan 1 Program

64,95 Dinas 2 Pelestarian

14.931.404. Perpustak 2 Koleksi

pelestarian koleksi

naskah kuno 92 38 82 14 30 456 aan dan Naskah Kuno

Kearsipan Daerah

100 Dinas 2 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

2.506.251.5 Perpustak 3 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 3 9 3 9 8 91 aan Dan Pengendalian

Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Evaluasi

Dan Kearsipan Daerah serta

Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐52

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

100 Dinas 2 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

30.883.295. Perpustak 4 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 32 03 94 68 98 296 aan Dan Prasarana

Perpustakaan Dan Kearsipan Aparatur

Kearsipan Daerah Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 1 Program

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 2 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

116.594.29 Perpustak 5 Administrasi

yang terpenuhi

5.267 aan Dan Perkantoran

kesejahteraan Kearsipan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Daerah Dinas

perundang- Perpustakaan

undangan Lingkup Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan Daerah

Dan Kearsipan Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

1 Program 1 Persentase

37,74 38,49 39,26 40,05 40,05 Dinas 2 Pengembanga

Persen 37

37.324.845. Perpustak 6 n dan

perangkat daerah

yang menerapkan 33 26 26 94 67 546 aan dan Pembinaan

standar baku Kearsipan Kearsipan

kearsipan Daerah 1 Program

100 Dinas 2 Perlindungan

1 Persentase arsip

12.442.837. Perpustak 7 dan

statis yang

diselamatkan 10 15 52 95 75 047 aan dan Penyelamatan

Kearsipan Arsip

Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐53

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Urusan Pilihan

807.262 Kelautan dan Perikanan

1 Program 1 Produksi Perikanan

248.88 253.85 258.93 264.11 264.11 Dinas 2 Peningkatan

Ton 244.00

3 60.767.615. Kelautan 8 Produksi

758 dan Perikanan Dan

Perikanan Daya Saing Produk Perikanan

2 Produksi Perikanan

produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan 4 Konsumsi Ikan

Kg/Kap

Jawa Barat

/Tahun

78,03 79,59 81,18 81,18 Dinas 2 Pengelolaan

1 Program 1 Peningkatan

Persen 75

313.155.03 Kelautan 9 Sumberdaya

2.517 dan Kelautan dan

kelautan dan Perikanan Perikanan

perikanan secara akuntabel 2 Jumlah Kawasan

1 1 1 1 1 5 Konservasi pesisir

Kawasa

dan pulau-pulau kecil yang dikelola

3 Jumlah Benih Ikan

yang ditebar di

Perairan Daratan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐54

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

4 Jumlah Plasma

4 4 4 4 4 20 Nutfah yang dilestarikan

Jenis

5 Produksi garam

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 3 Penyusunan

5.403.557.3 Kelautan 0 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 92 23 34 69 62 79 dan Pengendalian

Dinas Kelautan dan Perikanan dan Evaluasi

Perikanan serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 3 Peningkatan

217.046.88 Kelautan 1 Sarana dan

Sarana Prasarana

0.666 dan Prasarana

Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Aparatur

Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐55

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

75,77 Dinas 3 Pendukung

1 Program 1 Persentase Pegawai

192.933.80 Kelautan 2 Administrasi

yang terpenuhi

6.062 dan Perkantoran

kesejahteraan Perikanan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Kelautan dan

undangan Lingkup Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan

3 3 3 3 3 15 Dinas 3 Pengembanga

1 Program 1 Jumlah Event

Event

43.242.711. Pariwisata 3 n Destinasi

11 52 60 54 25 700 dan Pariwisata

tahun

Kebudayaa n

1 Program 1 Jumlah Event

5 5 5 5 5 25 Dinas 3 Pengembanga

Event

55.581.745. Pariwisata 4 n Pemasaran

Promosi Pariwisata

448 dan Pariwisata

Kebudayaa n

2 Jumlah kunjungan

mancanegara ke

tahun

Jawa Barat 3 Jumlah kunjungan

nusantara ke Jawa

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐56

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 3 Penyusunan

3.815.375.9 Pariwisata 5 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 8 3 7 9 4 01 Dan Pengendalian

Dinas Pariwisata Kebudayaa dan Evaluasi

Dan Kebudayaan n serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 3 Peningkatan

48.887.091. Pariwisata 6 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 59 34 65 54 74 686 Dan Prasarana

Pariwisata Dan Kebudayaa Aparatur

Kebudayaan n Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 1 Program

74,28 75,77 75,77 Dinas 3 Pendukung

1 Persentase Pegawai

207.105.35 Pariwisata 7 Administrasi

yang terpenuhi

0.670 Dan Perkantoran

kesejahteraan Kebudayaa Pemerintah

sesuai peraturan n Daerah Dinas

perundang- Pariwisata

undangan Lingkup Dan

Dinas Pariwisata Kebudayaan

Dan Kebudayaan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐57

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

1 Program 1 Peningkatan

2,71 Dinas 3 Peningkatan

586.906.58 Tanaman 8 Produksi dan

Produksi Tanaman

1.259 Pangan Nilai Tambah

dan Tanaman

Hortikultu Pangan dan

ra Hortikultura 2 Peningkatan

Produksi Tanaman Hortikultura

Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan

100 Dinas 3 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

2.619.596.4 Tanaman 9 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 7 6 1 2 6 72 Pangan Pengendalian

Dinas Tanaman Dan dan Evaluasi

Pangan Dan Hortikultu serta

Hortikultura ra Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐58

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 4 Peningkatan

130.665.47 Tanaman 0 Sarana dan

Sarana Prasarana

2.028 Pangan Prasarana

Kerja Dinas

Tanaman Pangan Dan Aparatur

Dan Hortikultura Hortikultu Dinas

ra Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 Program

75,77 Dinas 4 Pendukung

1 Persentase Pegawai

223.876.37 Tanaman 1 Administrasi

yang terpenuhi

2.833 Pangan Perkantoran

kesejahteraan Dan Pemerintah

sesuai peraturan Hortikultu Daerah Dinas

perundang- ra Tanaman

undangan Lingkup Pangan Dan

Dinas Tanaman Hortikultura

Pangan Dan Hortikultura

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐59

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Tanaman Pangan Dan Hortikultura

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

1 Program 1 Peningkatan

2,81 Dinas 4 Peningkatan

306.663.76 Perkebuna 2 Produksi

Produksi dan

8.219 n Produktifitas

Produktivitas Rata-

rata Komoditas dan Nilai

Perkebunan Tambah Perkebunan

ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan 3 peningkatan benih

tanaman perkebunan tersertifikasi 4 Peningkatan

Kemantapan Kelembagaan

5 Optimalisasi Lahan

intensitas serangan OPT Perkebunan

Penerapan Jaminan Mutu

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐60

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Dinas 4 Penyusunan

176.150.39 Perkebuna 3 Rencana,

Pelaporan Kinerja

92 1.808 n Pengendalian

Dan Keuangan

Dinas Perkebunan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perkebunan

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perkebunan

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perkebunan

100 Dinas 4 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

27.424.776. Perkebuna 4 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 36 14 17 16 84 067 n Prasarana

Perkebunan Aparatur Dinas Perkebunan 1 Program

75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung

1 Persentase Pegawai

80.572.087. Perkebuna 5 Administrasi

yang terpenuhi

243 n Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Perkebunan

undangan Lingkup Dinas Perkebunan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐61

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Target Rp. ng Jawab Daerah

Lingkup Dinas Perkebunan

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perkebunan

1 Program 1 Produksi Komoditas Dinas 4 Peningkatan

289.399.92 Ketahanan 6 Produksi

0.687 Pangan Produktifitas

dan dan Nilai

Peternaka Tambah

n Produk Peternakan

a Daging

b.Telur

c.Susu

519,57 Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan 3 Peningkatan mutu produk peternakan

2 Jumlah Sertifikasi

60 61 62 64 65 65 b.Telur

a Daging

Persen

81 83 84 86 88 88 c.Susu

Persen

81 83 84 86 88 88 4 Bobot Kinerja

Persen

76 78 79 81 82 82 Pengendalian PHMS di Jawa Barat

Poin

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐62

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

100 Dinas 4 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

2.410.856.1 Ketahanan 7 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 8 4 9 6 6 13 Pangan Pengendalian

Dinas Ketahanan Dan dan Evaluasi

Pangan Dan Peternaka serta

Peternakan n Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Dinas 4 Peningkatan

13.882.726. Ketahanan 8 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 72 14 88 51 23 247 Pangan Prasarana

Ketahanan Pangan Dan Aparatur

Dan Peternakan Peternaka Dinas

n Ketahanan Pangan Dan Peternakan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐63

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Persentase Pegawai

75,77 75,77 Dinas 4 Pendukung

178.744.90 Ketahanan 9 Administrasi

yang terpenuhi

9.450 Pangan Perkantoran

kesejahteraan Dan Pemerintah

sesuai peraturan Peternaka Daerah Dinas

perundang- n Ketahanan

undangan Lingkup Pangan Dan

Dinas Ketahanan Peternakan

Pangan Dan Peternakan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

1 Program 1 Peningkatan

1,08 Dinas 5 Pemanfaatan

95.956.988. Kehutanan 0 Sumber Daya

Produksi Hasil

382 Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Peningkatan Jasa

Wisata Alam 3 Bertambahnya Unit

Manajemen Hutan Rakyat

35,79 Dinas 5 Pengelolaan

1 Program 1 Persentase Tutupan

Persen 33,06

269.369.65 Kehutanan 1 DAS dan

5.852 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐64

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah Penangkar

Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin

Gangguan Keamanan Hutan (%) 4 Jumlah Kawasan

Ekosistem Esensial yang ditetapkan

5 Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

100 Dinas 5 Penyuluhan

1 Program 1 Peningkatan

82.801.276. Kehutanan 2 Kehutanan

100 Dinas 5 Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

11.052.024. Kehutanan 3 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 24 97 05 33 88 047 Pengendalian

Dinas Kehutanan dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kehutanan

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kehutanan

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kehutanan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐65

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

100 Dinas 5 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

77.642.679. Kehutanan 4 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas

Kehutanan Aparatur Dinas Kehutanan 1 Program

71 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 5 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

326.118.76 Kehutanan 5 Administrasi

yang terpenuhi

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Dinas

perundang- Kehutanan

undangan Lingkup Dinas Kehutanan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Kehutanan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kehutanan

Energi dan Sumber Daya

37,38 Dinas 5 Pengelolaan

1 Program 1 Persentase Usaha

60.041.774. Energi dan 6 Sumber Daya

Pertambangan yang

450 Sumber Mineral dan

Tertib Administrasi

dan Teknis Daya Geologi

Mineral 2 Persentase

Peningkatan Muka Air Tanah

1.489 1.489 Dinas 5 Pengembanga

1 Program 1 Konsumsi Listrik

188.268.69 Energi dan 7 n Energi

Per Kapita

2.950 Sumber Daya Mineral

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐66

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah Instalasi

Tenaga Listrik yang Laik Operasi

3 Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi

100 Dinas 5 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

2.870.615.8 Energi 8 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 2 5 0 6 2 44 Dan Pengendalian

Dinas Energi Dan Sumber dan Evaluasi

Sumber Daya Daya serta

Mineral Mineral Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

100 Dinas 5 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

46.697.436. Energi 9 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas Energi 86 03 12 46 69 716 Dan Prasarana

Dan Sumber Daya Sumber Aparatur

Mineral Daya Dinas Energi

Mineral Dan Sumber Daya Mineral

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐67

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

1 Program 1 Persentase Pegawai

75,77 Dinas 6 Pendukung

Persen 70

111.418.89 Energi 0 Administrasi

yang terpenuhi

0.126 Dan Perkantoran

kesejahteraan Sumber Pemerintah

sesuai peraturan Daya Daerah Dinas

perundang- Mineral Energi Dan

undangan Lingkup Sumber Daya

Dinas Energi Dan Mineral

Sumber Daya Mineral 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

38 38 39 40 40 Dinas 6 Perlindungan

1 Program 1 Indeks Keberdayaan

Poin 37

33.693.269. Perindustr 1 Konsumen

85 74 72 22 04 457 ian dan dan Tertib

Perdagang Niaga

an 2 Jumlah pengujian

mutu barang

Pengujia

3 Pengawasan barang

20 20 21 21 22 22 beredar dan jasa

SNI

Wajib

23,81 Dinas 6 Pengembanga

1 Program 1 Kontribusi

Persen 22

70.738.091. Perindustr 2 n Perdagangan

886 ian dan Dalam Negeri

Terhadap PDRB

Perdagang an

2 IHK (Indeks Harga

Konsumen) bahan makanan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐68

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Volume Ekspor

8118 Dinas 6 Pengembanga

17.387.581. Perindustr 3 n Ekspor

31 35 30 32 86 715 ian dan Perdagang an

2 Nilai Ekspor

100 Dinas 6 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

3.091.125.6 Perindustr 4 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 1 4 4 5 4 38 ian Dan Pengendalian

Dinas Perindustrian Perdagang dan Evaluasi

Dan Perdagangan an serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

100 Dinas 6 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

27.588.296. Perindustr 5 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Dinas 99 59 70 47 46 321 ian Dan Prasarana

Perindustrian Dan Perdagang Aparatur

Perdagangan an Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐69

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Persentase Pegawai

71 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas 6 Pendukung

Persen 70

210.511.14 Perindustr 6 Administrasi

yang terpenuhi

2.711 ian Dan Perkantoran

kesejahteraan Perdagang Pemerintah

sesuai peraturan an Daerah Dinas

perundang- Perindustrian

undangan Lingkup Dan

Dinas Perindustrian Perdagangan

Dan Perdagangan 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

890 Dinas 6 Pembangunan

1 Program 1 PDRB sektor

77.555.569. Perindustr 7 Industri

industri non-migas

481 ian dan Perdagang an

2 Jumlah Unit usaha

3 PMA sektor Industri

4 PMDN sektor

1 Program 1 Jumlah Perjanjian

15 15 16 16 16 16,24 Dinas 6 Pengembanga

Perjanji

16.350.304. Tenaga 8 n

93 98 50 95 47 084 Kerja dan Transmigrasi

Transmigr asi

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐70

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Fungsi Penunjang

292.041 Pemerintahan Daerah Perencanaan

1 Program 1 Tingkat Partisipasi

32,47 Badan 6 Perencanaan,

Persen 30

263.628.63 Perencana 9 Pengendalian

Publik dalam proses

4.648 an dan Evaluasi

Pembangunan Pembangu Pembangunan

Daerah nan Daerah

Daerah 2 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Badan 7 Penyusunan

2.617.537.5 Perencana 0 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 0 3 3 6 9 79 an Pengendalian

Badan Perencanaan Pembangu dan Evaluasi

Pembangunan nan serta

Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐71

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Pembangunan Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Badan 7 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

25.157.958. Perencana 1 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 29 18 13 56 50 566 an Prasarana

Perencanaan Pembangu Aparatur

Pembangunan nan Badan

Daerah Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Program

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 7 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

76.249.524. Perencana 2 Administrasi

yang terpenuhi

066 an Perkantoran

kesejahteraan Pembangu Pemerintah

sesuai peraturan nan Daerah Badan

perundang- Daerah Perencanaan

undangan Lingkup Pembangunan

Badan Perencanaan Daerah

Pembangunan Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Perencanaan

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐72

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Pembangunan Daerah

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 3 3 3 3 Badan 7 Pengelolaan

1 Program 1 Jumlah penetapan

Buah 3

62.878.555. Pengelolaa 3 Keuangan dan

292 n Kekayaan

pelaksanaan di

bidang pengelolaan Keuangan Daerah

keuangan daerah dan Aset Daerah

Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 3 Persentase aset

yang diamankan secara fisik dan legal 4 Tingkat

pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Badan 7 Penyusunan

45.476.022. Pengelolaa 4 Rencana,

Pelaporan Kinerja

488 n Pengendalian

Dan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Evaluasi

Keuangan Dan Aset Dan Aset serta

Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐73

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 7 Peningkatan

289.475.45 Pengelolaa 5 Sarana dan

Sarana Prasarana

0.414 n Prasarana

Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Aparatur

Keuangan Dan Aset Dan Aset Badan

Daerah Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1 Program

75,77 Badan 7 Pendukung

1 Persentase Pegawai

56.930.196. Pengelolaa 6 Administrasi

yang terpenuhi

685 n Perkantoran

kesejahteraan Keuangan Pemerintah

sesuai peraturan Dan Aset Daerah Badan

perundang- Daerah Pengelolaan

undangan Lingkup Keuangan Dan

Badan Pengelolaan Aset Daerah

Keuangan Dan Aset Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐74

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1 Program 1 Pendapatan Asli

58 58,80 59,98 61,18 61,18 Badan 7 Pengelolaan

Persen

239.736.70 Pendapata 7 Pendapatan

Daerah (PAD)

4.154 n Daerah Daerah 2 Dana Perimbangan

3 Pendapatan lain2-

lain yang sah 4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Badan 7 Penyusunan

2.142.448.9 Pendapata 8 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 2 4 3 4 2 95 n Daerah Pengendalian

Badan Pendapatan dan Evaluasi

Daerah serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐75

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 7 Peningkatan

1.118.839.2 Pendapata 9 Sarana dan

Sarana Prasarana

22.874 n Daerah Prasarana

Kerja Badan

Pendapatan Daerah Aparatur Badan Pendapatan Daerah 1 Program

75,77 Badan 8 Pendukung

1 Persentase Pegawai

880.927.13 Pendapata 0 Administrasi

yang terpenuhi

0.237 n Daerah Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Badan

perundang- Pendapatan

undangan Lingkup Daerah

Badan Pendapatan Daerah 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pendapatan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah

Kepegawaian serta

631.839 dan Pelatihan

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐76

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

238 Badan 8 Pengembanga

1 Program 1 Jumlah ASN yang

69.570.371. Pengemba 1 n Kompetensi

terfasilitasi uji

343 ngan Aparatur

(kompetensi) Sumber Daya Manusia

ASN/Pejabat Negara yang terfasilitasi pengembangan kompetensi

100 Badan 8 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

10.193.588. Pengemba 2 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 32 93 53 21 02 802 ngan Pengendalian

Badan Sumber dan Evaluasi

Pengembangan Daya serta

Sumber Daya Manusia Pelaporan

Manusia Capaian Kinerja Badan Pengembanga n Sumber Daya Manusia

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐77

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

100 Badan 8 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

612.295.46 Pengemba 3 Sarana dan

Sarana Prasarana

8.620 ngan Prasarana

Kerja Badan

Pengembangan Sumber Aparatur

Sumber Daya Daya Badan

Manusia Manusia Pengembanga n Sumber Daya Manusia 1 Program

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 8 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

77.494.798. Pengemba 4 Administrasi

yang terpenuhi

137 ngan Perkantoran

kesejahteraan Sumber Pemerintah

sesuai peraturan Daya Daerah Badan

perundang- Manusia Pengembanga

undangan Lingkup n Sumber

Badan Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

81,60 83,23 84,90 86,59 86,59 Badan 8 Pembinaan

1 Program 1 Persentase pegawai

Persen 80

424.678.40 Kepegawai 5 dan

yang mencapai SKP

4.030 an Daerah Pengembanga n Aparatur

pelanggaran disiplin 3 Jumlah PNS yang

melanjutkan pendidikan formal

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐78

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat

100 Badan 8 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

10.001.822. Kepegawai 6 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 71 61 41 43 26 042 an Daerah Pengendalian

Badan Kepegawaian dan Evaluasi

Daerah serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 8 Peningkatan

11.372.595. Kepegawai 7 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 70 04 09 54 35 173 an Daerah Prasarana

Kepegawaian Aparatur

Daerah Badan Kepegawaian Daerah 1 Program

75,77 Badan 8 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

145.609.58 Kepegawai 8 Administrasi

yang terpenuhi

3.693 an Daerah Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Badan

perundang- undangan Lingkup

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐79

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Badan Kepegawaian Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kepegawaian Daerah

Penelitian dan

1 Program 1 Jumlah

5 5 5 5 5 Badan 8 Penelitian,

Jumlah 5

74.103.193. Penelitian 9 Pengembanga

Kebijakan Berbasis

IPTEK Pengemba Penerapan

ngan IPTEK

Daerah 2 Jumlah Hasil

10 10 10 10 11 11 Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat 3 Jumlah Karya

Jumlah

60 61 62 63 65 65 IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI) 4 Jumlah Inovasi

Jumlah

15 15 16 16 16 16 yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa

Jumlah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐80

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

100 Badan 9 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

12.722.539. Penelitian 0 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 25 94 95 68 45 827 Dan Pengendalian

Badan Penelitian Pengemba dan Evaluasi

Dan Pengembangan ngan serta

Daerah Daerah Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembanga n Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 9 Peningkatan

21.382.142. Penelitian 1 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 06 31 99 91 27 654 Dan Prasarana

Penelitian Dan Pengemba Aparatur

Pengembangan ngan Badan

Daerah Daerah Penelitian Dan Pengembanga n Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐81

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

1 Program 1 Persentase Pegawai

74,28 75,77 75,77 Badan 9 Pendukung

Persen 70

95.380.392. Penelitian 2 Administrasi

yang terpenuhi

844 Dan Perkantoran

kesejahteraan Pengemba Pemerintah

sesuai peraturan ngan Daerah Badan

perundang- Daerah Penelitian Dan

undangan Lingkup Pengembanga

Badan Penelitian n Daerah

Dan Pengembangan Daerah 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fungsi Lainnya

1 Program 1 Persentase Fasilitasi

100,81 102,83 102,83 Sekretariat 9 Pendidikan

10.519.436. Daerah 3 Politik

Pengangkatan dan

Pemberhentian 47 13 61 15 46 581 Masyarakat

antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota 2 Persentase Fasilitasi

100,81 102,83 102,83 Sekretariat pengangkatan

- Daerah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐82

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

92,01 Sekretariat 9 Penyelenggara

1 Program 1 Persentase

78.949.748. Daerah 4 an

618 (Biro Pemerintahan

Daerah di Tingkat Organisasi Daerah dan

Pemerintah Daerah ) Sistem

Provinsi Jawa Barat Administrasi Daerah

2 Indeks Kepuasan

89,08 Sekretariat Masyarakat

Daerah (Biro Pem- KS)

Sekretariat penggunaan

Daerah aplikasi pengadaan

(Biro Pem- barang dan jasa

KS) mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai dengan monev/pelaporan 4 Nilai hasil evaluasi

A A A A A A Sekretariat AKIP Pemerintah

Kategori

Daerah Daerah Provinsi

(Biro Jawa Barat

Organisasi )

86,59 Sekretariat 9 Penataan

1 Program 1 Prosentase

50.469.375. Daerah 5 Peraturan

harmonisasi dan

000 (Biro Perundang-

terhadap rancangan Hukham) undangan,

prodak hukum Kesadaran

daerah Hukum dan HAM 1 Program Kerja

10 10 11 11 11 Sekretariat 9 Sama

1 Kerja sama antar

Buah 10

75.746.432. Daerah 6 Pembangunan

305 (Biro Pem- KS)

2 Kerja sama dengan

15 15 16 16 16 16 Sekretariat pihak ketiga

buah

Daerah (Biro Pem- KS)

3 Kerja sama luar

3 3 3 3 3 3 Sekretariat negeri

buah

Daerah (Biro Pem- KS)

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐83

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 3 3 3 3 3 Sekretariat perundang-

buah

Daerah undangan yang

(Biro Pem- diharmonisasi

KS) terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah

83,23 84,90 86,59 86,59 Sekretariat 9 Koordinasi

1 Program 1 Persentase Hasil

Persen 80

440.435.78 Daerah 7 dan Fasilitasi

Koordinasi dan

Penyelenggaraan an

Pemerintahan dan Pemerintahan

Pembangunan dan Pembangunan

2 Prosentase Fasilitasi

Sekretariat Pengangkatan dan

Daerah Pemberhentian

(Biro antar waktu DPRD

Pemksm) Prov, DPRD Kab/Kota 3 Prosentasi Fasilitasi

Sekretariat pengangkatan

Daerah Kepala Daerah

(Biro Provinsi dan

Pemksm) Kabupaten/Kota

4 Jumlah Keputusan

9 9 9 10 10 10 Sekretariat Gubernur tentang

Dokume

Daerah Penetapan Lokasi

(Biro Pengadaan Tanah

Pemksm) bagi pembangunan untuk kepentingan umum 5 Jumlah Dokumen

15 15 16 16 16 16 Sekretariat fasilitasi

Dokume

Daerah administrasi

(Biro kependudukan dan

Pemksm) Pemerintahan Desa

6 Tingkat Persepsi

Sekretariat Publik yang Positif

Daerah terhadap Kebijakan

(Biro Pemerintah Daerah

Humas Provinsi Jawa Barat

dan Protokol)

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐84

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

4 4 4 4 4 4 Sekretariat terhadap PAD

7 Kontribusi BUMD

Kali

Daerah meningkat

(Biro SPI BUMD)

8 Jumlah BUMD yang

12 12 12 13 13 13 Sekretariat dibina dan diawasi

BUMD

Daerah (Biro SPI BUMD)

Sekretariat Kontribusi Deviden

Daerah terhadap PAD

(Biro SPI BUMD)

1 Keputusan

9 9 9 9 9 9 Sekretariat 0 Gubernur untuk

Kepgub

Daerah Penetapan Lokasi

(Biro pembangunan bagi

Pemerinta kepentingan umum

han dan Kerjasama )

15 15 16 16 16 16 Sekretariat 1 administrasi

1 Dokumen fasilitasi

Dokume

Daerah kependudukan dan

(Biro Pemerintahan Desa

Pemerinta han dan Kerjasama )

1 Jumlah Forum

4 4 4 4 4 4 Sekretariat 2 Komunikasi dengan

Forum

- Daerah insan pers dan media massa

100 Sekretariat 9 Penyusunan

1 Program 1 Tingkat Kesesuaian

23.857.789. Daerah 8 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 65 83 88 02 07 845 Pengendalian

Sekretariat Daerah dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐85

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah

100 Sekretariat 9 Peningkatan

1 Program 1 Tingkat Pemenuhan

74.702.107. Daerah 9 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Sekretariat

Daerah Aparatur Sekretariat Daerah

75,77 75,77 Sekretariat 0 Pendukung

2 Program 1 Persentase Pegawai

1.395.199.8 Daerah 0 Administrasi

yang terpenuhi

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah

perundang- Sekretariat

undangan Lingkup Daerah

Sekretariat Daerah 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Sekretariat Daerah 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah

2 Program 1 Tingkat kinerja

100 Sekretariat 0 Peningkatan

605.903.08 DPRD 1 Kapasitas

5.526 Provinsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2 Tingkat dukungan

dan fasilitasi DPRD

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐86

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Sekretariat 0 Penyusunan

4.116.816.8 DPRD 2 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 1 6 2 1 8 38 Provinsi Pengendalian

Sekretariat DPRD dan Evaluasi

Provinsi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Sekretariat 0 Peningkatan

22.922.685. DPRD 3 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Sekretariat 88 71 76 06 31 872 Provinsi Prasarana

DPRD Provinsi Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi 2 Program

75,77 Sekretariat 0 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

175.590.57 DPRD 4 Administrasi

yang terpenuhi

0.933 Provinsi Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah

perundang- Sekretariat

undangan Lingkup DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD Provinsi

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐87

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi

2 Program 1 Hasil penilaian

3.493 Inspektora 0 Pembinaan

Poin 3.275

161.222.79 t Daerah 5 dan

EPPD Provinsi Jawa

0.467 Provinsi Pengawasan

Barat di tingkat

nasional 2 Nilai hasil evaluasi

A A A A A A SAKIP Perangkat

Peringk

at

Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Opini BPK-RI

terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat

4 Level maturitas

SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5 Persentase

penyelasaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- RI 6 Persentase

penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi 7 Persentase nilai

indikator RAD-PPK 8 Persentase

penanganan kasus pengaduan masyarakat

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐88

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

100 Inspektora 0 Penyusunan

825.422.27 t Daerah 6 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 0 4 4 3 5 6 Provinsi Pengendalian

Inspektorat Daerah dan Evaluasi

Provinsi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Inspektora 0 Peningkatan

39.700.383. t Daerah 7 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Inspektorat 18 23 82 59 93 375 Provinsi Prasarana

Daerah Provinsi Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi 2 Program

75,77 Inspektora 0 Pendukung

1 Persentase Pegawai

41.054.828. t Daerah 8 Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 22 95 58 94 80 349 Provinsi Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah

perundang- Inspektorat

undangan Lingkup Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi

Provinsi

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐89

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat Daerah (1

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi

15 15 16 16 16 16 Badan 0 Fasilitasi

2 Program 1 Jumlah Promosi

Event/P

16.591.775. Penghubu 9 Promosi

Pembangunan Jawa 40 79 53 23 56 951 ng Potensi

Barat Pembangunan Jawa Barat 2 Program

100 Badan 1 Penyelenggara

9.114.071.9 Penghubu 0 an Pelayanan

Pelayanan dan

Informasi Potensi 91 82 75 29 04 81 ng dan Informasi

Pembangunan Potensi

Daerah Jawa Barat Pembangunan

yang Efektif dan Daerah Jawa

Efisien Barat 2 Program

100 Badan 1 Penyusunan

1 Tingkat Kesesuaian

806.769.22 Penghubu 1 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 2 8 4 2 4 9 ng Pengendalian

Badan Penghubung dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penghubung

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐90

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penghubung

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penghubung

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 1 Peningkatan

8.272.934.3 Penghubu 2 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 41 53 20 44 24 83 ng Prasarana

Penghubung Aparatur Badan Penghubung

2 Program 1 Persentase Pegawai

71,40 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 1 Pendukung

Persen 70

69.297.056. Penghubu 3 Administrasi

yang terpenuhi

327 ng Perkantoran

kesejahteraan Pemerintah

sesuai peraturan Daerah Badan

perundang- Penghubung

undangan Lingkup Badan Penghubung 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Penghubung 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penghubung

100 Badan 1 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

36.045.647. Koordinasi 4 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 98 40 11 45 81 876 Pemerinta Pengendalian

Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi

Pemerintahan Dan Pembangu serta

Pembangunan nan Pelaporan

Wilayah I Wilayah I Capaian Kinerja Badan Koordinasi

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐91

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I

100 Badan 1 Peningkatan

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

12.159.138. Koordinasi 5 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 58 64 02 68 69 561 Pemerinta Prasarana

Koordinasi han Dan Aparatur

Pemerintahan Dan Pembangu Badan

Pembangunan nan Koordinasi

Wilayah I Wilayah I Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐92

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

72,83 74,28 75,77 75,77 Badan 1 Pendukung

2 Program 1 Persentase Pegawai

Persen 70

32.856.137. Koordinasi 6 Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 29 56 99 73 45 303 Pemerinta Perkantoran

kesejahteraan han Dan Pemerintah

sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan

perundang- nan Koordinasi

undangan Lingkup Wilayah I Pemerintahan

Badan Koordinasi Dan

Pemerintahan Dan Pembangunan

Pembangunan Wilayah I

Wilayah I 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I

100 Badan 1 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

13.543.104. Koordinasi 7 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 03 23 70 00 60 755 Pemerinta Pengendalian

Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi

Pemerintahan Dan Pembangu serta

Pembangunan nan Pelaporan

Wilayah II Wilayah II Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐93

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

1 Peningkatan Sarana Prasarana 8 Sarana dan

Kerja Badan Prasarana

Koordinasi Aparatur

Pemerintahan Dan Badan

Pembangunan Koordinasi

Wilayah II Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 2 Program

75,77 Badan 1 Pendukung

1 Persentase Pegawai

41.055.495. Koordinasi 9 Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 97 56 97 09 26 884 Pemerinta Perkantoran

kesejahteraan han Dan Pemerintah

sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan

perundang- nan Koordinasi

undangan Lingkup Wilayah II Pemerintahan

Badan Koordinasi Dan

Pemerintahan Dan Pembangunan

Pembangunan Wilayah II

Wilayah II

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐94

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II

100 Badan 2 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

17.022.532. Koordinasi 0 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 05 07 69 35 86 502 Pemerinta Pengendalian

Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi

Pemerintahan Dan Pembangu serta

Pembangunan nan Pelaporan

Wilayah III Wilayah III Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐95

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program

Rp. ng Jawab Perangkat

3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

100 Badan 2 Peningkatan

6.801.244.4 Koordinasi 1 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 21 33 95 12 07 68 Pemerinta Prasarana

Koordinasi han Dan Aparatur

Pemerintahan Dan Pembangu Badan

Pembangunan nan Koordinasi

Wilayah III Wilayah III Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 2 Program

74,28 75,77 75,77 Badan 2 Pendukung

1 Persentase Pegawai

Persen 70

27.582.824. Koordinasi 2 Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 74 29 26 26 33 788 Pemerinta Perkantoran

kesejahteraan han Dan Pemerintah

sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan

perundang- nan Koordinasi

undangan Lingkup Wilayah III Pemerintahan

Badan Koordinasi Dan

Pemerintahan Dan Pembangunan

Pembangunan Wilayah III

Wilayah III 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTBLingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐96

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

3 Tingkat Pemenuhan

Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

100 Badan 2 Penyusunan

2 Program 1 Tingkat Kesesuaian

36.631.941. Koordinasi 3 Rencana,

Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan 16 06 34 51 77 483 Pemerinta Pengendalian

Badan Koordinasi han Dan dan Evaluasi

Pemerintahan Dan Pembangu serta

Pembangunan nan Pelaporan

Wilayah IV Wilayah IV Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV

2 Tingkat akurasi,

kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 3 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 4 Tingkat

Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV

BAB

VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII ‐97

N Bidang Indikator Kinerja

Kondisi Akhir Perangkat o

Satuan

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Urusan Program (Outcome) Daerah Pemerintahan

Penanggu Dan Program Perangkat

Rp. ng Jawab Daerah

100 Badan 2 Peningkatan

2 Program 1 Tingkat Pemenuhan

12.307.883. Koordinasi 4 Sarana dan

Sarana Prasarana

Kerja Badan 25 66 55 89 14 649 Pemerinta Prasarana

Koordinasi han Dan Aparatur

Pemerintahan Dan Pembangu Badan

Pembangunan nan Koordinasi

Wilayah IV Wilayah IV Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 2 Program

75,77 75,77 Badan 2 Pendukung

1 Persentase Pegawai

33.112.732. Koordinasi 5 Administrasi

yang terpenuhi

kebutuhan 59 33 48 53 34 527 Pemerinta Perkantoran

kesejahteraan han Dan Pemerintah

sesuai peraturan Pembangu Daerah Badan

perundang- nan Koordinasi

undangan Lingkup Wilayah IV Pemerintahan

Badan Koordinasi Dan

Pemerintahan Dan Pembangunan

Pembangunan Wilayah IV

Wilayah IV 2 Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPT D/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 3 Tingkat Pemenuhan