Urusan Perencanaan Pembangunan PENUTUP

Tujuan RPJM Indikator RPJM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Capaian Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BELANJA LANGSUNG 40.312.580.712,00 55.071.434.418,00 65.922.644.605,00 72.514.909.065,50 71.794.032.772,05 86.773.039.969,26 96.517.343.966,00 1 Menguatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan Kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sektor Sumber Daya Air,Energi dan Mineral Predikat Nilai LAKIP SKPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah Predikat LAKIP Kabupaten 2.786.356.714,00 1.680.577.233,00 1.611.709.125,00 1.772.880.037,50 1.977.800.841,25 2.175.184.845,38 2.359.703.329,91 Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan sumber daya air, energi dan mineral 192.031.925,00 144.024.350,00 198.381.125,00 218.219.237,50 267.673.961,25 294.045.277,38 290.449.805,11 Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti 100 100 100 100 100 100 Urusan Keuangan 0,00 0,00 14.286.950,00 15.715.645,00 17.287.209,50 19.015.930,45 20.917.523,50

3.00.05.15 Progran Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 0,00 100,00 0,00 100,00 14.286.950,00 100,00 15.715.645,00 100,00 17.287.209,50 100,00 19.015.930,45 100,00 20.917.523,50 3.00.05.15.097 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Keluaran : Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II dokumen 2 dokumen 14.286.950,00 2 dokumen 15.715.645,00 2 dokumen 17.287.209,50 2 dokumen 19.015.930,45 20.917.523,50 Dokumen laporan aset BMD semester I dan semester II dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Hasil : Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan 100 100 100 100 Predikat Nilai LAKIP A A A A A A 192.031.925,00 144.024.350,00 184.094.175,00 202.503.592,50 250.386.751,75 275.029.346,93 269.532.281,62 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 160.394.000,00 122.768.350,00 184.094.175,00 202.503.592,50 222.753.951,75 275.029.346,93 269.532.281,62

3.00.03.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 21.785.250,00 A 11.899.000,00 A 11.899.000,00 A 13.088.900,00 A 14.397.790,00 A 15.837.569,00 A 17.421.325,90 3.00.03.15.018 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Keluaran : laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP dokumen 12 bulan 21.785.250,00 12 bulan 11.899.000,00 1 dokumen 11.899.000,00 1 dokumen 13.088.900,00 1 dokumen 14.397.790,00 1 dokumen 15.837.569,00 12 bulan 17.421.325,90 Dokumen SP dan SOP opsional 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen Laporan pelaksanaan perbub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Hasil : Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015 90 90 90 90 90 90 90

1.01.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 138.608.750,00 110.869.350,00 100,00 172.195.175,00 100,00 189.414.692,50 100,00 208.356.161,75 100,00 259.191.777,93 100,00 252.110.955,72 1.01.03.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan RFK bulanan dokumen 12 dokumen 16.160.175,00 12 dokumen 17.776.193 12 dokumen 19.553.811,75 12 dokumen 21.509.192,93 12 dokumen 23.660.112,22 laporan tahunan n-1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Lakip n-1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Hasil : Nilai LAKIP SKPD Angka 80 80 80 80 1.01.03.06.005 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Keluaran : 30.646.000,00 31.460.000,00 38.035.000,00 41.838.500,00 46.022.350,00 50.624.585,00 55.687.043,50 Dokumen Renja tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen Dokumen Perubahan Renja Tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen Rencana kerja tahunan tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen Dokumen perjanjian kinerja tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen RKA tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen RKA Perubahan tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen DPA perubahan tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen DPA perubahan tahun n dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DPA dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Hasil : Dokumen Perencanaan tersedia tepat waktu 80 80 80 80 80 80 80 1.01.03.06.012 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD Keluaran : Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 88.331.275,00 54.384.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Laporan Bulanan Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen - Laporan Tahunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Organisasi - LAKIP Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan Tapkin Persemester Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Pendukung LPPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pendukung LKPJ Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Laporan Bulanan Keuangan Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen Laporan Triwulanan Keuangan Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Laporan Semesteran Keuangan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Laporan Tahunan Keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Hasil : Penyerahan laporan tepat waktu 90 90 1.01.03.06.007 Penyusunan Profil Data SKPD Keluaran : Profil SKPD Dokumen 1 Dokumen 19.631.475,00 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 Hasil : Ketersediaan data hasil kinerja 35 35 35 1.01.03.06.013 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD Keluaran : Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap keb dokumen 1 Dokumen 25.025.100,00 1 dokumen 118.000.000,00 1 dokumen 129.800.000,00 1 dokumen 142.780.000,00 1 dokumen 157.058.000,00 172.763.800,00 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD form H4 dokumen 1 Dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD form i5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD Form i.4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Hasil : Persentase kesusaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan

31.637.925,00 21.256.000,00 0,00 0,00 27.632.800,00 0,00 0,00 3.00.04.18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31.637.925,00 95,00 21.256.000,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 27.632.800,00 95,00 0,00 95,00 0,00 3.00.04.18.018 Penyusunan Renstra SKPD Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 31.637.925,00 1 Dokumen 21.256.000,00 0,00 0,00 1 Dokumen 27.632.800,00 0,00 0,00 Hasil : Tersedianya Program Kerja 80 80 80 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 78,67 78,74 78,80 78,87 78,90 79 1.323.104.489,00 1.328.312.000,00 1.413.328.000,00 1.554.660.800,00 1.710.126.880,00 1.881.139.568,00 2.069.253.524,80 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.278.829.489,00 1.301.230.000,00 1.368.786.000,00 1.505.664.600,00 1.656.231.060,00 1.821.854.166,00 2.004.039.582,60

1.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

429.609.289,00 100,00 520.694.000,00 100,00 532.250.000,00 100,00 585.475.000,00 100,00 644.022.500,00 100,00 708.424.750,00 100,00 779.267.225,00 1.01.03.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran : Pembayaran Pengelola anggaran bendahara orang 12 bulan 34.500.000,00 12 bulan 38.500.000,00 8 orang 38.500.000,00 8 orang 42.350.000,00 8 orang 46.585.000,00 8 orang 51.243.500,00 12 bulan 56.367.850,00 Pembayaran tunjangan pengurus barang orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang Hasil : Pemenuhan jasa administrasi keuangan 80 80 80 80 80 80 80 1.01.03.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Keluaran : Makan minum rapat kali 12 bulan 10.039.500,00 12 bulan 15.000.000,00 34 kali 15.000.000,00 34 kali 16.500.000,00 34 kali 18.150.000,00 34 kali 19.965.000,00 12 bulan 21.961.500,00 Makan minum tamu kali 21 kali 21 kali 21 kali 21 kali Hasil : Terpenuhinya kebutuhan konsomsi rapat dan tamu 80 80 80 80 80 80 80 1.01.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah bulan 12 bulan 21.039.950,00 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 27.500.000,00 12 bulan 30.250.000,00 12 bulan 33.275.000,00 12 bulan 36.602.500,00 Perjalanan dinas luar daerah bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Hasil : Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 80 80 80 80 80 80 80 1.01.03.01.020 Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Keluaran : Pelayanan Surat Menyurat 12 bulan 187.899.600,00 12 bulan 220.000.000,00 176.000.000,00 193.600.000,00 212.960.000,00 234.256.000,00 12 bulan 257.681.600,00 - Surat masuk surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat - Surat keluar surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit Penyedian ATK paket 133 paket 133 paket 955,67 paket 955,67 paket 955,67 paket 955,67 paket 133 paket Cetak dan Jilid Jenis 80.000 lembar 80.000 lembar 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 80.000 lembar No Tujuan Renstra Indikator Renstra Sasaran RPJM Indikator Sasaran Renstra Indikator Sasaran Target Kode Kegiatan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Outcome dan Kegiatan Output Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi Tahun 1 2016 Tahun 2 2017 Tahun 3 2018 Tahun 4 2019 Tahun 5 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 6 21 Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti Kabupaten Sleman Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A Kabupaten Sleman Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Persentase konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Penggandaan lembar 17 macam 17 macam 90.000 lembar 90.000 lembar 90.000 lembar 90.000 lembar 17 macam 4 jaringan 4 jaringan 4 jaringan Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran 80 80 100 100 100 100 80 1.01.03.01.023 Penyediaan Jasa Langganan Keluaran : Pembayaran Langganan Listrik. bulan 12 bulan 40.802.489,00 12 bulan 55.000.000,00 12 bulan 55.000.000,00 12 bulan 60.500.000,00 12 bulan 66.550.000,00 12 bulan 73.205.000,00 12 bulan 80.525.500,00 Pembayaran Langganan Telepon bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembayaran Langganan Surat Kabar Lokal media lokal bulan 8 surat kabar 8 surat kabar 7 media lokal bulan 7 media lokal bulan 7 media lokal bulan 7 media lokal bulan 8 surat kabar Pembayaran Langganan Air bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan 80 80 100 100 100 100 80 1.01.03.01.024 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran : Pelayanan kebersihan Orang Bulan 12 bulan 135.327.750,00 12 bulan 172.194.000,00 3 Orang 12 Bulan 222.750.000,00 3 Orang 12 Bulan 245.025.000,00 3 Orang 12 Bulan 269.527.500,00 3 Orang 12 Bulan 296.480.250,00 12 bulan 326.128.275,00 Pelayanan Keamanan kantor Orang Bulan 12 bulan 12 bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 12 bulan 312 buah 312 buah 312 buah Hasil : Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya 90 90 100 100 100 100 90 Jumlah laporan gangguan kemananan di lingkungan SKPD laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan

1.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 787.925.700,00 75,00 728.000.000,00 75,00 784.000.000,00 75,00 862.400.000,00 75,00 948.640.000,00 75,00 1.043.504.000,00 75,00 1.147.854.400,00 1.01.03.02.024 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 34 unit 611.640.200,00 34 unit 630.000.000,00 34 unit 630.000.000,00 34 unit 693.000.000,00 34 unit 762.300.000,00 34 unit 838.530.000,00 34 unit 922.383.000,00 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit Pembelian bbm liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter Hasil : Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 80 80 80 80 80 80 80 1.01.03.02.022 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Keluaran : Pengecatan Pagar M2 12 bulan 169.945.500,00 12 bulan 90.000.000,00 400 M2 100.000.000,00 400 M2 110.000.000,00 ....... M2 121.000.000,00 400 M2 133.100.000,00 12 bulan 146.410.000,00 Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya Macam 4 Macam 4 Macam 4 Macam 4 Macam Penataan Taman Macam 1 Macam 1 Macam 1 Macam 1 Macam Hasil : Cakupan area kantor dalam kondisi baik 80 80 100 100 100 100 80 1.01.03.02.031 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Keluaran : Peralatan listrik Jenis 246 Buah 6.340.000,00 246 Buah 8.000.000,00 17 Jenis 54.000.000,00 17 Jenis 59.400.000,00 17 Jenis 65.340.000,00 17 Jenis 71.874.000,00 246 Buah 79.061.400,00 Perbaikan mesin ketik manualelektronik Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit Perbaikan AC Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit Pemeliharaan komputer, laptop unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit Pemeliharaan meubelair Unit 717 Unit 717 Unit 717 Unit 717 Unit - Pemeliharaan Meja buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah - Pemeliharaan Kursi buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah - Pemeliharaan Almari buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 346 Buah 125 Buah Hasil : Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik 80 80 100 100 100 100 80

1.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 61.294.500,00 90,00 52.536.000,00 93,00 52.536.000,00 96,00 57.789.600,00 98,00 63.568.560,00 100,00 69.925.416,00 100,00 76.917.957,60 1.01.03.05.003 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya Keluaran : Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar, lokakarya orang, angkatan 14.374.500,00 15.000.000,00 3 orang, 3 angkatan 15.000.000,00 3 orang, 3 angkatan 16.500.000,00 3 orang, 3 angkatan 18.150.000,00 3 orang, 3 angkatan 19.965.000,00 21.961.500,00 3 orang 3 orang 3 orang 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan Hasil : Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bintek 60 60 60 60 60 60 60 1.01.03.05.006 Pengelolaan Kepegawaian Keluaran : Buku penjagaan kenaikan gaji berkala dokumen 59 Dokumen 46.920.000,00 59 Dokumen 37.536.000,00 1 dokumen 37.536.000,00 1 dokumen 41.289.600,00 1 dokumen 45.418.560,00 1 dokumen 49.960.416,00 1 dokumen 54.956.457,60 Buku penjagaan kenaikan pangkat dokumen 21 Dokumen 21 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Penyusunan SKP dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Usulan kenaikan pangkat dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Usulan gaji berkala dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Rekapan absensi pegawai dokumen 59 Dokumen 59 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Penyelesaian Ijin Cuti dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Penilaian angka kredit dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Hasil : Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu 85 85 85 85 85 85 85 URUSAN WAJIB KEARSIPAN 24.165.000,00 11.646.000,00 11.646.000,00 12.810.600,00 14.091.660,00 15.500.826,00 17.050.908,60

1.02.18.17 Program Pemeliharaan Rutinberkala sarana dan

prasarana kearsipan 24.165.000,00 90,00 11.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.18.17.001 Pemeliharaan rutinberkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip. Keluaran : Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan 24.165.000,00 12 Bulan 11.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil : Meningkatnya pelayanan 80 80

1.02.18.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian

dokumenarsip Daerah 0,00 20,00 0,00 20,00 11.646.000,00 20,00 12.810.600,00 20,00 14.091.660,00 20,00 15.500.826,00 20,00 17.050.908,60 1.02.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Keluaran : Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan 0,00 12 bulan 11.646.000,00 12 bulan 12.810.600,00 12 bulan 14.091.660,00 12 bulan 15.500.826,00 12 bulan 17.050.908,60 Penilaian arsip yang diusulkan ....... Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan ....... Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas Pemusnahan arsip ..... Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas Updating database buku dan dokumen perpustakaan ....... Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas Hasil : Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem kearsipan Pola Baru SKPB 100 100 100 100 100

1.25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA