Tujuan RPJM Indikator
RPJM 2016
2017 2018
2019 2020
2021 Capaian
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp
7
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
BELANJA LANGSUNG 40.312.580.712,00
55.071.434.418,00 65.922.644.605,00
72.514.909.065,50 71.794.032.772,05
86.773.039.969,26 96.517.343.966,00
1 Menguatkan
Tata Kelola Pemerintah
Daerah Indeks
Reformasi Birokrasi
Penguatan Kelembagaan
dan terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan
profesional sektor Sumber
Daya Air,Energi dan Mineral
Predikat Nilai LAKIP SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
Daerah Predikat LAKIP
Kabupaten 2.786.356.714,00
1.680.577.233,00 1.611.709.125,00
1.772.880.037,50 1.977.800.841,25
2.175.184.845,38 2.359.703.329,91
Meningkatkan tatakelola
administrasi pembangunan
sumber daya air, energi dan mineral
192.031.925,00 144.024.350,00
198.381.125,00 218.219.237,50
267.673.961,25 294.045.277,38
290.449.805,11 Prosentase
temuan hasil pemeriksaan
yang ditindak lanjuti
100 100
100 100
100 100
Urusan Keuangan 0,00
0,00 14.286.950,00
15.715.645,00 17.287.209,50
19.015.930,45 20.917.523,50
3.00.05.15 Progran Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 0,00
100,00 0,00
100,00 14.286.950,00
100,00 15.715.645,00
100,00 17.287.209,50
100,00 19.015.930,45
100,00 20.917.523,50
3.00.05.15.097 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Keluaran : Dokumen laporan keuangan semester I dan
semester II dokumen
2 dokumen 14.286.950,00
2 dokumen 15.715.645,00
2 dokumen 17.287.209,50
2 dokumen 19.015.930,45
20.917.523,50 Dokumen laporan aset BMD semester I dan
semester II dokumen
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
Hasil :
Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan
standar pelaporan 100
100 100
100
Predikat Nilai LAKIP
A A
A A
A A
192.031.925,00 144.024.350,00
184.094.175,00 202.503.592,50
250.386.751,75 275.029.346,93
269.532.281,62 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN 160.394.000,00
122.768.350,00 184.094.175,00
202.503.592,50 222.753.951,75
275.029.346,93 269.532.281,62
3.00.03.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 21.785.250,00
A 11.899.000,00
A 11.899.000,00
A 13.088.900,00
A 14.397.790,00
A 15.837.569,00
A 17.421.325,90
3.00.03.15.018 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Keluaran : laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP
dan SOP dokumen
12 bulan 21.785.250,00
12 bulan 11.899.000,00
1 dokumen 11.899.000,00
1 dokumen 13.088.900,00
1 dokumen 14.397.790,00
1 dokumen 15.837.569,00
12 bulan 17.421.325,90
Dokumen SP dan SOP opsional
1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen
1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen
Laporan pelaksanaan perbub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Hasil
: Persentase penerapan road map reformasi
birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015
90 90
90 90
90 90
90
1.01.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 138.608.750,00
110.869.350,00 100,00
172.195.175,00 100,00
189.414.692,50 100,00
208.356.161,75 100,00
259.191.777,93 100,00
252.110.955,72 1.01.03.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran :
laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan RFK bulanan
dokumen
12 dokumen 16.160.175,00
12 dokumen 17.776.193
12 dokumen 19.553.811,75
12 dokumen 21.509.192,93
12 dokumen 23.660.112,22
laporan tahunan n-1
dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Lakip n-1
dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Laporan capaian indikator kinerja sasaran per
triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan
dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen
Hasil :
Nilai LAKIP SKPD
Angka
80 80
80 80
1.01.03.06.005
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Keluaran :
30.646.000,00 31.460.000,00
38.035.000,00 41.838.500,00
46.022.350,00 50.624.585,00
55.687.043,50 Dokumen Renja tahun n+1
dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 Dokumen
Dokumen Perubahan Renja Tahun n dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 Dokumen Rencana kerja tahunan tahun n+1
dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 Dokumen
Dokumen perjanjian kinerja tahun n dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 Dokumen RKA tahun n+1
dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 Dokumen
RKA Perubahan tahun n dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 Dokumen DPA perubahan tahun n
dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 Dokumen
DPA perubahan tahun n dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
DPA dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
Dokumen Perencanaan tersedia tepat waktu 80
80 80
80 80
80 80
1.01.03.06.012 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja
SKPD Keluaran :
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
88.331.275,00 54.384.250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 - Laporan Bulanan
Dokumen 12 Dokumen
12 Dokumen - Laporan Tahunan
Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Organisasi
- LAKIP Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tapkin Persemester Dokumen
2 Dokumen 2 Dokumen
Pendukung LPPD Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Pendukung LKPJ Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Bulanan Keuangan Dokumen
12 Dokumen 12 Dokumen
Laporan Triwulanan Keuangan Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Semesteran Keuangan Dokumen
2 Dokumen 2 Dokumen
Laporan Tahunan Keuangan Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Hasil : Penyerahan laporan tepat waktu
90 90
1.01.03.06.007 Penyusunan Profil Data SKPD
Keluaran : Profil SKPD Dokumen
1 Dokumen 19.631.475,00
1 Dokumen 0,00
0,00 0,00
0,00 1 Dokumen
30.000.000,00 0,00
Hasil : Ketersediaan data hasil kinerja
35 35
35 1.01.03.06.013
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD
Keluaran : Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap keb dokumen
1 Dokumen 25.025.100,00
1 dokumen 118.000.000,00
1 dokumen 129.800.000,00
1 dokumen 142.780.000,00
1 dokumen 157.058.000,00
172.763.800,00 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKPD form H4 dokumen
1 Dokumen 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil renja SKPD form i5 Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
4 Dokumen Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD
Form i.4 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
Persentase kesusaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
31.637.925,00 21.256.000,00
0,00 0,00
27.632.800,00 0,00
0,00 3.00.04.18
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31.637.925,00
95,00 21.256.000,00
95,00 0,00
95,00 0,00
95,00 27.632.800,00
95,00 0,00
95,00 0,00
3.00.04.18.018 Penyusunan Renstra SKPD
Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen
31.637.925,00 1 Dokumen
21.256.000,00 0,00
0,00 1 Dokumen
27.632.800,00 0,00
0,00 Hasil
: Tersedianya Program Kerja 80
80 80
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik Indeks
Kepuasan Masyarakat
78,67 78,74
78,80 78,87
78,90 79
1.323.104.489,00 1.328.312.000,00
1.413.328.000,00 1.554.660.800,00
1.710.126.880,00 1.881.139.568,00
2.069.253.524,80 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG 1.278.829.489,00
1.301.230.000,00 1.368.786.000,00
1.505.664.600,00 1.656.231.060,00
1.821.854.166,00 2.004.039.582,60
1.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
429.609.289,00 100,00
520.694.000,00 100,00
532.250.000,00 100,00
585.475.000,00 100,00
644.022.500,00 100,00
708.424.750,00 100,00
779.267.225,00 1.01.03.01.007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :
Pembayaran Pengelola anggaran bendahara orang
12 bulan 34.500.000,00
12 bulan 38.500.000,00
8 orang 38.500.000,00
8 orang 42.350.000,00
8 orang 46.585.000,00
8 orang 51.243.500,00
12 bulan 56.367.850,00
Pembayaran tunjangan pengurus barang orang
4 orang 4 orang
4 orang 4 orang
Hasil : Pemenuhan jasa administrasi keuangan
80 80
80 80
80 80
80 1.01.03.01.017
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Keluaran : Makan minum rapat
kali 12 bulan
10.039.500,00 12 bulan
15.000.000,00 34 kali
15.000.000,00 34 kali
16.500.000,00 34 kali
18.150.000,00 34 kali
19.965.000,00 12 bulan
21.961.500,00 Makan minum tamu
kali 21 kali
21 kali 21 kali
21 kali Hasil
: Terpenuhinya kebutuhan konsomsi rapat dan
tamu 80
80 80
80 80
80 80
1.01.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah bulan
12 bulan 21.039.950,00
12 bulan 20.000.000,00
12 bulan 25.000.000,00
12 bulan 27.500.000,00
12 bulan 30.250.000,00
12 bulan 33.275.000,00
12 bulan 36.602.500,00
Perjalanan dinas luar daerah bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Hasil : Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
80 80
80 80
80 80
80 1.01.03.01.020
Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Keluaran : Pelayanan Surat Menyurat
12 bulan 187.899.600,00
12 bulan 220.000.000,00
176.000.000,00 193.600.000,00
212.960.000,00 234.256.000,00
12 bulan 257.681.600,00
- Surat masuk surat
2.722 surat 2.722 surat
2.722 surat 2.722 surat
2.722 surat 2.722 surat
2.722 surat - Surat keluar
surat 2861 surat
2861 surat 2861 surat
2861 surat 2861 surat
2861 surat 2861 surat
Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer unit
136 unit 136 unit
136 unit 136 unit
136 unit 136 unit
136 unit Penyedian ATK
paket 133 paket
133 paket 955,67 paket
955,67 paket 955,67 paket
955,67 paket 133 paket
Cetak dan Jilid Jenis
80.000 lembar 80.000 lembar
10 Jenis 10 Jenis
10 Jenis 10 Jenis
80.000 lembar
No Tujuan
Renstra Indikator
Renstra Sasaran
RPJM Indikator
Sasaran Renstra Indikator
Sasaran Target
Kode Kegiatan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
Tahun 1 2016 Tahun 2 2017
Tahun 3 2018 Tahun 4 2019
Tahun 5 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
6 21
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
Kabupaten Sleman
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
Kabupaten Sleman
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan
Kabupaten Sleman
Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman
Penggandaan lembar
17 macam 17 macam
90.000 lembar 90.000 lembar
90.000 lembar 90.000 lembar
17 macam 4 jaringan
4 jaringan 4 jaringan
Hasil :
Persentase Pemenuhan Kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran
80 80
100 100
100 100
80 1.01.03.01.023
Penyediaan Jasa Langganan Keluaran : Pembayaran Langganan Listrik.
bulan 12 bulan
40.802.489,00 12 bulan
55.000.000,00 12 bulan
55.000.000,00 12 bulan
60.500.000,00 12 bulan
66.550.000,00 12 bulan
73.205.000,00 12 bulan
80.525.500,00 Pembayaran Langganan Telepon
bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Pembayaran Langganan Surat Kabar Lokal media lokal bulan
8 surat kabar 8 surat kabar
7 media lokal bulan 7 media lokal bulan
7 media lokal bulan 7 media lokal bulan
8 surat kabar Pembayaran Langganan Air
bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Hasil :
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan
80 80
100 100
100 100
80 1.01.03.01.024
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran : Pelayanan kebersihan
Orang Bulan 12 bulan
135.327.750,00 12 bulan
172.194.000,00 3 Orang 12 Bulan
222.750.000,00 3 Orang 12 Bulan
245.025.000,00 3 Orang 12 Bulan
269.527.500,00 3 Orang 12 Bulan
296.480.250,00 12 bulan
326.128.275,00 Pelayanan Keamanan kantor
Orang Bulan 12 bulan
12 bulan 5 Orang 12 Bulan
5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan
5 Orang 12 Bulan 12 bulan
312 buah 312 buah
312 buah Hasil
: Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya 90
90 100
100 100
100 90
Jumlah laporan gangguan kemananan di lingkungan SKPD
laporan 5 laporan
5 laporan 5 laporan
5 laporan
1.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 787.925.700,00
75,00 728.000.000,00
75,00 784.000.000,00
75,00 862.400.000,00
75,00 948.640.000,00
75,00 1.043.504.000,00
75,00 1.147.854.400,00
1.01.03.02.024 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
DinasOperasional Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2
unit 34 unit
611.640.200,00 34 unit
630.000.000,00 34 unit
630.000.000,00 34 unit
693.000.000,00 34 unit
762.300.000,00 34 unit
838.530.000,00 34 unit
922.383.000,00 Pemeliharaan kendaraan roda 4
Unit 8 Unit
8 Unit 8 Unit
8 Unit 8 Unit
8 Unit 8 Unit
Pembelian bbm liter
54534 liter 54534 liter
54534 liter 54534 liter
54534 liter 54534 liter
54534 liter Hasil
: Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 80
80 80
80 80
80 80
1.01.03.02.022 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor dan Rumah
Dinas Keluaran : Pengecatan Pagar
M2 12 bulan
169.945.500,00 12 bulan
90.000.000,00 400 M2
100.000.000,00 400 M2
110.000.000,00 ....... M2
121.000.000,00 400 M2
133.100.000,00 12 bulan
146.410.000,00 Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung
lainnya
Macam 4 Macam
4 Macam 4 Macam
4 Macam
Penataan Taman Macam
1 Macam 1 Macam
1 Macam 1 Macam
Hasil : Cakupan area kantor dalam kondisi baik
80 80
100 100
100 100
80 1.01.03.02.031
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Keluaran : Peralatan listrik Jenis
246 Buah 6.340.000,00
246 Buah 8.000.000,00
17 Jenis 54.000.000,00
17 Jenis 59.400.000,00
17 Jenis 65.340.000,00
17 Jenis 71.874.000,00
246 Buah 79.061.400,00
Perbaikan mesin ketik manualelektronik Unit
15 Unit 15 Unit
15 Unit 15 Unit
Perbaikan AC Unit
7 Unit 7 Unit
7 Unit 7 Unit
Pemeliharaan komputer, laptop unit
136 unit 136 unit
136 unit 136 unit
Pemeliharaan meubelair Unit
717 Unit 717 Unit
717 Unit 717 Unit
- Pemeliharaan Meja buah
246 buah 246 buah
246 buah 246 buah
246 buah 246 buah
- Pemeliharaan Kursi buah
346 buah 346 buah
346 buah 346 buah
346 buah 346 buah
- Pemeliharaan Almari buah
125 buah 125 buah
125 buah 125 buah
125 buah 125 buah
346 Buah 125 Buah
Hasil :
Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik
80 80
100 100
100 100
80
1.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 61.294.500,00
90,00 52.536.000,00
93,00 52.536.000,00
96,00 57.789.600,00
98,00 63.568.560,00
100,00 69.925.416,00
100,00 76.917.957,60
1.01.03.05.003 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya
Keluaran : Peserta yang mengikuti bintek, workshop,
seminar, lokakarya orang, angkatan
14.374.500,00 15.000.000,00
3 orang, 3 angkatan 15.000.000,00
3 orang, 3 angkatan 16.500.000,00
3 orang, 3 angkatan 18.150.000,00
3 orang, 3 angkatan 19.965.000,00
21.961.500,00 3 orang
3 orang 3 orang
3 angkatan 3 angkatan
3 angkatan Hasil
: Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti
bintek 60
60 60
60 60
60 60
1.01.03.05.006 Pengelolaan Kepegawaian
Keluaran : Buku penjagaan kenaikan gaji berkala dokumen
59 Dokumen 46.920.000,00
59 Dokumen 37.536.000,00
1 dokumen 37.536.000,00
1 dokumen 41.289.600,00
1 dokumen 45.418.560,00
1 dokumen 49.960.416,00
1 dokumen 54.956.457,60
Buku penjagaan kenaikan pangkat dokumen
21 Dokumen 21 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Laporan Penyusunan SKP
dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Laporan Usulan kenaikan pangkat dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Laporan Usulan gaji berkala
dokumen 2 Dokumen
2 Dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Laporan Rekapan absensi pegawai dokumen
59 Dokumen 59 Dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Laporan Penyelesaian Ijin Cuti
dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Laporan Penilaian angka kredit dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen Hasil
: Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu
85 85
85 85
85 85
85
URUSAN WAJIB KEARSIPAN 24.165.000,00
11.646.000,00 11.646.000,00
12.810.600,00 14.091.660,00
15.500.826,00 17.050.908,60
1.02.18.17 Program Pemeliharaan Rutinberkala sarana dan
prasarana kearsipan 24.165.000,00
90,00 11.646.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.02.18.17.001
Pemeliharaan rutinberkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
Keluaran : Meningkatnya pengelolaan arsip dan
perpustakaan 12 Bulan
24.165.000,00 12 Bulan
11.646.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Hasil : Meningkatnya pelayanan
80 80
1.02.18.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian
dokumenarsip Daerah 0,00
20,00 0,00
20,00 11.646.000,00
20,00 12.810.600,00
20,00 14.091.660,00
20,00 15.500.826,00
20,00 17.050.908,60
1.02.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD
Keluaran : Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan
0,00 12 bulan
11.646.000,00 12 bulan
12.810.600,00 12 bulan
14.091.660,00 12 bulan
15.500.826,00 12 bulan
17.050.908,60 Penilaian arsip yang diusulkan
....... Berkas 756 Berkas
756 Berkas 756 Berkas
756 Berkas 756 Berkas
Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan
....... Berkas - Berkas
- Berkas - Berkas
- Berkas - Berkas
Pemusnahan arsip ..... Berkas
- Berkas - Berkas
- Berkas - Berkas
- Berkas Updating database buku dan dokumen
perpustakaan ....... Berkas
157 Berkas 157 Berkas
157 Berkas 157 Berkas
157 Berkas Hasil
: Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai
dengan Sistem kearsipan Pola Baru SKPB 100
100 100
100 100
1.25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA