49.71 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 02 22 10 Terlaksananya pelatihan konseling dan testing HIV Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,000.00 77,050.50 0.43 1,671.50 0.00 - 7.59 29,240.00 11.98 39,714.50 20.00 70,626.00 100.00 72.07 91.66 20.00 70,626.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 22 12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 13.00 82,000.00 81,501.00 0.64 3,986.00 0.53 3,327.00 0.65 4,065.00 9.80 61,443.00 11.62 72,821.00 89.35 88.81 89.35 11.62 72,821.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 22 13 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,500.00 56,815.50 1.82 5,171.50 2.14 6,084.00 1.11 3,165.00 14.92 39,140.00 20.00 53,560.50 100.00 54.38 94.27 20.00 53,560.50 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab

98.67 64.32

96.49 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 1 02 23 01 Semua sarana kesehatan mempunyai Standar Operasional Prosedur SOP Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu pelayanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,000.00 67,805.95 0.04 2,785.00 0.14 9,789.63 0.16 10,781.00 0.66 44,335.30 1.00 67,690.93 100.00 43.12 99.83 1.00 67,690.93 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 03 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan dinkes dari puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas Dokumen 0.00 - 0.00 - 3.00 175,000.00 107,090.00 0.00 - 0.31 11,146.13 0.72 33,025.00 1.97 62,781.88 3.00 106,953.00 100.00 61.12 99.87 3.00 106,953.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 06 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 10.00 86,000.00 59,595.00 0.00 - 1.92 11,367.50 0.00 - 8.08 47,429.50 10.00 58,797.00 100.00 68.37 98.66 10.00 58,797.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 569,100.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 02 Terlaksananya evaluasi pengembangan standar layanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,868.46 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit 0.00 - 0.00 - 1.00 - 460,420.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 382,990.60 1.00 382,990.60 100.00 0.00 83.18 1.00 382,990.60 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 09 Terlaksananya akreditasi puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 3.00 - 353,072.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 318,598.57 3.00 318,598.57 100.00 0.00 90.24 3.00 318,598.57 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 100.00 24.66

94.36 DIV0