RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 02
22 10
Terlaksananya pelatihan konseling dan testing HIV
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 20.00
98,000.00 77,050.50
0.43 1,671.50
0.00 -
7.59 29,240.00
11.98 39,714.50
20.00 70,626.00
100.00 72.07
91.66 20.00
70,626.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 22
12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja
prima kesehatan Puskesmas
0.00 -
0.00 -
13.00 82,000.00
81,501.00 0.64
3,986.00 0.53
3,327.00 0.65
4,065.00 9.80
61,443.00 11.62
72,821.00 89.35
88.81 89.35
11.62 72,821.00
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
22 13
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi pokja prima kesehatan
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 20.00
98,500.00 56,815.50
1.82 5,171.50
2.14 6,084.00
1.11 3,165.00
14.92 39,140.00
20.00 53,560.50
100.00 54.38
94.27 20.00
53,560.50 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab
98.67 64.32
96.49 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
13 1
02 23
Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan
1 02
23 01
Semua sarana kesehatan mempunyai Standar Operasional Prosedur SOP
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
65,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu
pelayanan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 157,000.00
67,805.95 0.04
2,785.00 0.14
9,789.63 0.16
10,781.00 0.66
44,335.30 1.00
67,690.93 100.00
43.12 99.83
1.00 67,690.93
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
23 03
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan dinkes dari
puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas
Dokumen 0.00
- 0.00
- 3.00
175,000.00 107,090.00
0.00 -
0.31 11,146.13
0.72 33,025.00
1.97 62,781.88
3.00 106,953.00
100.00 61.12
99.87 3.00
106,953.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran belanja Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 35,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
23 06
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan
Kali 0.00
- 0.00
- 10.00
86,000.00 59,595.00
0.00 -
1.92 11,367.50
0.00 -
8.08 47,429.50
10.00 58,797.00
100.00 68.37
98.66 10.00
58,797.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi
Rumah Sakit Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 569,100.42
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
RSUD APBD Kab
1 02
23 02
Terlaksananya evaluasi pengembangan standar layanan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
385,868.46 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 23
08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit
Rumah Sakit 0.00
- 0.00
- 1.00
- 460,420.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 382,990.60
1.00 382,990.60
100.00 0.00
83.18 1.00
382,990.60 DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 23
09 Terlaksananya akreditasi puskesmas
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 3.00
- 353,072.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
3.00 318,598.57
3.00 318,598.57
100.00 0.00
90.24 3.00
318,598.57 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab
100.00 24.66
94.36 DIV0