88.97 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 6 1 06 16 Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 1 06 16 02 Terlaksananya kerjasama AKSESS, Teluk Bone, LAPAN dan MPC Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 115,500.00 54,605.00 0.12 5,793.00 0.47 26,010.00 0.04 837.00 0.38 13,293.00 1.00 45,933.00 100.00 39.77 84.12 1.00 45,933.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 39.77

84.12 DIV0

DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 7 1 06 18 Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 06 18 01 Tersedianya data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba KSK dan data Geospasial Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 148,500.00 99,800.00 0.13 11,364.10 0.31 29,593.50 0.08 8,580.00 0.49 50,169.50 1.00 99,707.10 100.00 67.14 99.91 1.00 99,707.10 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 67.14

99.91 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 8 1 06 19 Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota 1 06 19 09 Terlaksananya sosialisasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat AMPL-BM Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 253,000.00 220,029.50 0.04 4,986.25 0.14 23,231.00 0.44 105,026.40 0.39 81,208.25 1.00 214,451.90 100.00 84.76 97.47 1.00 214,451.90 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 13 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 181,500.00 109,080.00 0.15 14,918.33 0.36 37,855.00 0.14 16,635.30 0.35 39,612.20 1.00 109,020.83 100.00 60.07 99.95 1.00 109,020.83 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 14 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan sumber daya air dan program PISP Tahun 2016 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 60,500.00 29,780.00 0.00 - 0.52 10,360.00 0.21 7,655.00 0.27 10,225.00 1.00 28,240.00 100.00 46.68 94.83 1.00 28,240.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 15 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 445,500.00 282,000.00 0.19 50,563.50 0.21 55,692.90 0.25 75,417.35 0.35 99,659.39 1.00 281,333.14 100.00 63.15 99.76 1.00 281,333.14 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 16 Terlaksananya pendampingan koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 214,500.00 156,080.00 0.12 13,230.80 0.12 15,905.00 0.05 14,426.00 0.72 107,906.00 1.00 151,467.80 100.00 70.61 97.04 1.00 151,467.80 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 17 Terlaksananya koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 104,500.00 90,280.00 0.13 7,286.00 0.27 23,835.00 0.14 12,630.00 0.47 46,187.00 1.00 89,938.00 100.00 86.07 99.62 1.00 89,938.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 18 Terlaksananya koordinasi Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 174,080.00 0.13 12,986.50 0.46 45,286.20 0.08 6,431.00 0.33 100,270.50 1.00 164,974.20 100.00 109.98 94.77 1.00 164,974.20 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 xx Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 65.17

97.63 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 9 1 06 20 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan perencanaan 1 06 20 03 Ikut sertanya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,000.00 147,975.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.22 31,062.00 0.22 31,062.00 22.22 28.24 20.99 0.22 31,062.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab

22.22 28.24

20.99 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 10 1 06 21 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkesimbungan 1 06 21 01 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA dan PPAS Pokok Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 4.00 214,895.00 234,714.50 0.10 3,260.00 0.30 10,250.00 1.90 98,074.00 1.70 115,301.50 4.00 226,885.50 100.00 105.58 96.66 4.00 226,885.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 05 Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015- 2020 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 261,675.40 0.00 - 0.48 120,948.40 0.43 126,064.50 0.08 1,170.50 1.00 248,183.40 100.00 0.00 94.84 1.00 248,183.40 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 06 Terlaksananya Musrenbang RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 88,298.50 0.16 14,242.00 0.48 41,294.50 0.30 32,140.00 0.07 - 1.00 87,676.50 100.00 0.00 99.30 1.00 87,676.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 09 Terlaksananya musrenbang dan forum SKPD Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 242,000.00 304,011.00 1.36 156,816.00 0.34 49,664.85 0.00 - 0.30 79,812.50 2.00 286,293.35 100.00 118.30 94.17 2.00 286,293.35 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 11 Tersedianya laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba 2015 dan Penetapan Kinerja 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 93,500.00 125,394.00 1.30 67,403.65 0.62 38,463.10 0.05 4,420.00 0.03 13,356.00 2.00 123,642.74 100.00 132.24 98.60 2.00 123,642.74 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 12 Tersedianya laporan pertanggungjawaban Bupati Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 101,218.80 0.61 61,870.30 0.23 23,662.80 0.01 622.50 0.15 13,680.00 1.00 99,835.60 100.00 66.56 98.63 1.00 99,835.60 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 06 21 13 Terlaksananya monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 203,500.00 173,730.00 1.00 29,827.00 1.00 31,148.00 0.50 34,206.00 1.50 72,464.01 4.00 167,645.01 100.00 82.38 96.50 4.00 167,645.01 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 14 Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 17.00 85,000.00 64,950.50 3.00 7,838.25 5.00 10,044.90 4.50 9,978.35 4.50 37,084.50 17.00 64,946.00 100.00 76.41 99.99 17.00 64,946.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rata-Rata Capaian Kinerja Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Predikat Kinerja Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Program kerjasama pembangunan Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumberdaya air berbasis masyarakat PLKSDA-BM Predikat Kinerja Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program perencanaan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Penyusunan perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman PPSP Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP Koordinasi perencanaan prasarana wilayah Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program perencanaan pembangunan kota- kota menengah dan besar Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda Predikat Kinerja Koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Penyusunan rancangan RPJMD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPj Predikat Kinerja 42 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 06 21 15 Tersusunnya proposal perencanaan tugas pembantuan di Kabupaten Bulukumba Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 214,500.00 120,385.00 0.46 27,260.40 0.55 29,755.00 0.41 24,642.75 0.58 38,190.44 2.00 119,848.59 100.00 55.87 99.55 2.00 119,848.59 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 16 Terkoordinasinya badan koordinasi penataan ruang daerah BKPRD Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 110,000.00 134,360.00 0.17 5,535.00 0.75 25,410.00 1.27 43,596.25 1.82 58,990.75 4.00 133,532.00 100.00 121.39 99.38 4.00 133,532.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 17 Tersedianya dokumen revisi rencana program investasi jangka menengah RPIJM Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 125,897.50 0.05 4,445.00 0.45 16,420.00 0.36 57,045.00 0.14 47,927.50 1.00 125,837.50 100.00 0.00 99.95 1.00 125,837.50 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 06 21 18 Tersedianya dokumen hasil evaluasi RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 110,896.40 0.00 - 0.29 20,810.00 0.11 9,460.00 0.60 70,251.41 1.00 100,521.41 100.00 0.00 90.64 1.00 100,521.41 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 20 Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS RPJMD Kab. Bulukumba Periode 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 400,000.00 297,010.50 0.24 66,132.25 0.55 155,943.85 0.17 40,620.25 0.04 30,517.50 1.00 293,213.85 100.00 73.30 98.72 1.00 293,213.85 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 21 Tersedianya dokumen dan pelaporan aksi PPK Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 33,520.00 0.10 3,840.00 0.00 - 0.15 9,840.00 0.75 19,588.51 1.00 33,268.51 100.00 33.27 99.25 1.00 33,268.51 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Terlaksananya Review capaian tahunan RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah daerah RKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen perencanaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Bulukumba Dokumen 0.00 - 0.00 - 4.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya dokumen Renstra Bappeda Kab. Bulukumba tahun 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 70,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 01 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan di kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 63,800.00 44,840.00 0.08 3,403.00 0.35 15,843.00 0.21 3,543.00 0.36 22,051.00 1.00 44,840.00 100.00 70.28 100.00 1.00 44,840.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 100.00 58.47

97.75 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 11 1 06 22 Terwujudnya pembangunan bidang ekonomi yang baik di Kab. Bulukumba 1 06 22 03 Terwujudnya perencanaan pengembangan bidang ekonomi kabupaten Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 152,365.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 22 04 Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 121,000.00 137,178.30 0.14 17,494.50 0.11 17,872.30 0.59 72,046.50 0.15 28,629.00 1.00 136,042.30 100.00 112.43 99.17 1.00 136,042.30 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 22 xx Tersedianya Masterplan pembangunan ekonomi daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 37.48

99.17 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 12 1 06 23 Terwujudnya pembangunan bidang sosial budaya yang baik 1 06 23 03 Terlaksananya rapat koordinasi desakelurahan panrita siaga aktif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 121,000.00 186,430.80 0.13 19,888.50 0.41 65,028.00 0.35 53,187.19 0.12 47,048.00 1.00 185,151.69 100.00 153.02 99.31 1.00 185,151.69 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 08 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 155,126.35 0.21 30,145.00 0.23 35,638.00 0.20 29,287.55 0.36 55,022.10 1.00 150,092.65 100.00 90.97 96.76 1.00 150,092.65 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 12 Terlaksananya fasilitasi program kabupatenkota sehat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 98,973.50 0.01 1,103.00 0.27 32,487.50 0.04 2,928.50 0.68 60,830.50 1.00 97,349.50 100.00 0.00 98.36 1.00 97,349.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 xx Terlaksananya koordinasi pangan dan gizi di Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 146,697.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 xx Terlaksananya koordinasi sanitasi total berbasis masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 84,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 61.00

98.14 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 6,313,412.50 5,308,910.80 806,227.80 1,237,624.28 1,053,398.86 1,981,151.87 5,078,402.81 92.93

57.62 90.10

DIV0 DIV0 ST R T DIV0 DIV0 1 07 1 1 07 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 07 01 01 Tersedianya materai Bulan - - 0.00 - 12.00 1,950.00 1,440.00 3.00 360.00 3.00 360.00 3.00 258.00 3.00 462.00 12.00 1,440.00 100.00 73.85 100.00 12.00 1,440.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan - - 0.00 - 12.00 - 104,652.00 3.00 20,336.10 3.00 20,067.35 3.00 18,291.69 3.00 21,526.90 12.00 80,222.04 100.00 0.00 76.66 12.00 80,222.04 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 06 Tersedianya asuransi kendaraan dan STNK serta Izin Operasi Kendaraan Dinas Paket - - 0.00 - 1.00 36,495.00 36,495.00 0.21 7,676.25 0.003 110.00 0.18 6,617.50 0.61 6,827.88 1.00 21,231.63 100.00 58.18 58.18 1.00 21,231.63 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan - - 0.00 - 12.00 155,408.00 152,406.00 3.00 27,836.00 3.00 37,068.00 3.00 45,818.00 3.00 41,684.00 12.00 152,406.00 100.00 98.07 100.00 12.00 152,406.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan - - 0.00 - 12.00 18,000.00 25,744.40 3.00 4,424.38 3.00 8,433.08 3.00 4,433.98 3.00 8,452.98 12.00 25,744.40 100.00 143.02 100.00 12.00 25,744.40 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab Rata-Rata Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Program Investigasi Jangka Menengah Updating rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Review capaian tahunan RPJMD Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Predikat Kinerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Evaluasi RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Rata-Rata Capaian Kinerja Fasilitasi program kabupatenkota sehat Penyediaan jasa kebersihan kantor Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi pelaksanaan pangan dan gizi Predikat Kinerja Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Koordinasi penataan ruang Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi program sanitasi total berbasis masyarakat STMB Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi Program pelayanan administrasi perkantoran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi RKPD Penyusunan Renstra Bappeda Urusan Wajib Perhubungan PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 43