98.82 DIV0 DIV0 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 ST ST ST DIV0 DIV0 13 1 13 22 Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1 13 22 01 Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 33,000.00 80,941.90 0.24 9,299.90 0.26 10,075.00 0.11 4,030.00 0.39 26,431.00 1.00 49,835.90 100.00 151.02 61.57 1.00 49,835.90 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 02 Terlaksananya monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,000.00 9,420.40 0.06 1,630.00 0.06 1,400.40 0.17 4,194.00 0.71 846.00 1.00 8,070.40 100.00 14.67 85.67 1.00 8,070.40 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 xx Tersusunya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 44,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 22 xx Terlaksananya hasil rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 41.42

73.62 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 14 1 13 23 Terwujudnya pencegahan dan kesiap siagaan penanggulangan bencana daerah 1 13 23 01 Tersusunnya peta rawan bencana Kab. Bulukumba dengan citra satelit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 215,600.00 16,005.20 0.16 1,619.00 0.57 5,674.85 0.27 995.45 0.00 - 1.00 8,289.30 100.00 3.84 51.79 1.00 8,289.30 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 3.84

51.79 DIV0

DIV0 ST SR R DIV0 DIV0 15 1 13 24 Meningkatnya kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 1 13 24 01 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pos siaga tanggap darurat dan penyaluran logistik bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 235,966.50 0.22 28,321.50 0.29 37,897.00 0.16 20,373.00 0.33 149,174.00 1.00 235,765.50 100.00 0.00 99.91 1.00 235,765.50 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 24 xx Terlaksananya penyiapan sapras, perlatan, dan logistik penanggulangan bencana daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 13 24 xx Terlaksananya pendistribusian bantuan logistik secara cepat, tepat sasaran, efisien dan efektif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100 0.00

99.91 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 5,675,041.40 3,769,503.50 387,681.31 895,869.74 744,796.24 1,808,366.30 3,836,713.59 100.00

86.01 95.86

DIV0 DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 1 14 1 1 14 15 Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1 14 15 06 Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,878.00 355,715.75 0.44 155,104.25 0.53 187,941.70 0.00 - 0.04 11,340.00 1.00 354,385.95 100.00 224.47 99.63 1.00 354,385.95 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 100.00 224.47

99.63 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 2 1 14 16 Fasilitasi peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja 1 14 16 02 Terlaksananya bintek penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mencari informasi bursa tenaga kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,885.00 69,370.50 0.07 4,630.00 0.13 8,972.00 0.69 47,506.00 0.11 8,260.00 1.00 69,368.00 100.00 136.32 100.00 1.00 69,368.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 04 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,552.00 65,128.50 0.05 3,490.00 0.69 45,191.50 0.15 10,090.00 0.10 5,370.00 1.00 64,141.50 100.00 115.46 98.48 1.00 64,141.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 05 Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana modal bagi wirausaha baru Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 146,069.50 150,554.50 0.01 1,960.00 0.02 3,490.00 0.01 1,630.00 0.20 - 0.25 7,080.00 25.00 4.85 4.70 0.25 7,080.00 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 16 09 Tersedianya lapangan kerja padat karya Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 542,642.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBN APBD Kab

75.00 64.16

67.73 DIV0

DIV0 S R S DIV0 DIV0 3 1 14 17 Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja 1 14 17 02 Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 99,249.00 99,453.00 0.06 5,980.00 0.75 75,005.50 0.10 10,190.00 0.08 7,232.00 1.00 98,407.50 100.00 99.15 98.95 1.00 98,407.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 17 04 Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,786.20 38,571.50 0.05 1,960.00 0.00 - 0.09 3,590.00 0.86 32,944.50 1.00 38,494.50 100.00 58.51 99.80 1.00 38,494.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 1 14 17 05 Terlaksananya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,250.00 50,931.50 0.14 7,179.50 0.17 8,695.00 0.13 6,570.00 0.56 27,962.00 1.00 50,406.50 100.00 77.25 98.97 1.00 50,406.50 DIV0 DIV0 Dinas Sostektrans APBD Kab 100.00 78.31

99.24 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 1,183,311.70 829,725.25 180,303.75 329,295.70 79,576.00 93,108.50 682,283.95 91.67 122.31 88.86 DIV0 DIV0 ST ST T DIV0 DIV0 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Predikat Kinerja Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 15 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan kesempatan kerja Penyiapan lapangan kerja melalui padat karya Pembentukan Posko Bencana dan mobilisasi operasionalisasi logistik bencana PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 15 Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap Darurat Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Penyiapan sapras, peralatan, dan logistik penanggulangan bencana daerah Rata-Rata Capaian Kinerja Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Identifikasi daerah potensi rawan bencana Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Predikat Kinerja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN 56 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 15 Urusan Wajib Koperasi dan UKM 1 1 15 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 15 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,750.00 3,150.00 3.00 540.00 3.00 - 3.00 720.00 3.00 1,890.00 12.00 3,150.00 100.00 84.00 100.00 12.00 3,150.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 67,500.00 56,100.00 3.00 9,497.58 3.00 8,148.39 3.00 10,148.46 3.00 15,460.79 12.00 43,255.22 100.00 64.08 77.10 12.00 43,255.22 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 4,475.00 0.00 - 0.56 2,524.73 0.00 - 0.44 1,093.60 1.00 3,618.33 100.00 0.00 80.86 1.00 3,618.33 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 97,500.00 120,970.00 3.00 13,760.00 3.00 40,086.00 3.00 22,499.00 3.00 44,625.00 12.00 120,970.00 100.00 124.07 100.00 12.00 120,970.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 08 Tersedianya jasa kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 22,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 12 Tersedianya alat listrik untuk penerangan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,250.00 31,550.00 0.00 - 0.04 1,025.00 0.00 - 0.96 25,945.00 1.00 26,970.00 100.00 513.71 85.48 1.00 26,970.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 13 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 37,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 10,075.75 0.00 - 0.00 - 0.47 4,773.75 0.53 4,801.50 1.00 9,575.25 100.00 0.00 95.03 1.00 9,575.25 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 6,750.00 1,800.00 3.00 - 3.00 - 3.00 1,800.00 3.00 - 12.00 1,800.00 100.00 26.67 100.00 12.00 1,800.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 487,500.00 296,580.00 0.13 36,276.20 0.28 77,768.10 0.27 74,580.50 0.32 107,260.80 1.00 295,885.60 100.00 60.69 99.77 1.00 295,885.60 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 18,750.00 204,718.61 0.07 14,632.60 0.30 63,248.15 0.49 105,082.60 0.14 4,920.10 1.00 187,883.45 100.00 1002.05 91.78 1.00 187,883.45 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 208.36

92.22 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 2 1 15 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 15 02 03 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 225,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 05 Tersedianya kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 51,150.00 0.00 - 0.00 - 0.91 16,908.00 0.09 32,315.40 1.00 49,223.40 100.00 32.82 96.23 1.00 49,223.40 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 37,500.00 19,350.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 19,350.00 1.00 19,350.00 100.00 51.60 100.00 1.00 19,350.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 77,150.00 0.33 9,250.00 0.00 - 0.00 - 0.67 67,180.00 1.00 76,430.00 100.00 339.69 99.07 1.00 76,430.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 67,500.00 41,250.00 0.00 - 0.00 - 0.96 5,750.00 0.04 35,400.00 1.00 41,150.00 100.00 60.96 99.76 1.00 41,150.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 20,170.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 20,145.00 1.00 20,145.00 100.00 67.15 99.88 1.00 20,145.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 23 Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 33,450.00 16,800.00 0.00 - 0.00 - 0.21 3,555.00 0.79 7,811.00 1.00 11,366.00 100.00 33.98 67.65 1.00 11,366.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 67,500.00 31,200.00 0.38 8,735.00 0.18 4,080.00 0.09 2,000.00 0.35 2,001.50 1.00 16,816.50 100.00 24.91 53.90 1.00 16,816.50 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 26 Terlaksananya perbaikan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 28 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 9,500.00 0.08 550.00 0.28 1,900.00 0.10 650.00 0.54 5,800.00 1.00 8,900.00 100.00 0.00 93.68 1.00 8,900.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 02 42 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 73,256.00 0.00 - 0.00 - 0.96 70,000.00 0.04 3,256.00 1.00 73,256.00 100.00 0.00 100.00 1.00 73,256.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 67.90

90.02 DIV0

DIV0 ST S T DIV0 DIV0 3 1 15 03 Meningkatnya disiplin aparatur 1 15 03 02 Tersedianya pakaian dinas lengkap Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 33,750.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 15 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 15 05 02 Terlaksananya sosialisasi perda tambang Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 27,699.00 53,838.50 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 38,358.50 1.00 38,358.50 100.00 138.48 71.25 1.00 38,358.50 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 05 03 Tersedianya biaya kontribusi mengikuti bimbingan teknis Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 52,500.00 28,480.00 0.49 13,837.00 0.26 7,543.00 0.00 - 0.25 3,350.00 1.00 24,730.00 100.00 47.10 86.83 1.00 24,730.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 92.79

79.04 DIV0

DIV0 ST ST T DIV0 DIV0 5 1 15 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 15 06 01 Tersedianya laporan realisasi bulanan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 5,000.10 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 3,715.10 1.00 3,715.10 100.00 0.00 74.30 1.00 3,715.10 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 06 04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 7,500.00 4,898.75 1.00 4,898.75 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,898.75 100.00 65.32 100.00 1.00 4,898.75 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 65.32

87.15 DIV0

DIV0 ST R T DIV0 DIV0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan peralatan rumah tangga Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa kebersihan kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan disiplin aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pembangunan gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penatausahaan kesekretariatan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pengadaan peralatan gedung kantor Predikat Kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Predikat Kinerja Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Predikat Kinerja Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Predikat Kinerja 57 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 6 1 15 15 Terciptanya iklim usaha yang kondusif 1 15 15 06 Tersedianya sarana pengembangan UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 99,532.00 0.02 5,850.00 0.02 6,034.00 0.74 19,525.00 0.23 17,732.50 1.00 49,141.50 100.00 0.00 49.37 1.00 49,141.50 DIV0 DIV0