92.68 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 ST SR ST DIV0 DIV0 6,532,910.00 3,790,984.65 527,817.28 1,403,539.21 319,028.52 1,397,643.38 3,648,028.39 100.00

39.36 98.82

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 12 1 1 12 15 Terwujudnya program keluarga berencana 1 12 15 01 Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui TNI Manunggal, Bhayangkara, IBI dan PKK KB- KES Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,026,240.00 80,000.00 0.01 1,727.00 0.14 17,578.00 0.13 15,726.00 0.71 44,738.00 1.00 79,769.00 100.00 7.77 99.71 1.00 79,769.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 03 Terlaksananya pelayanan KIE Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 190,000.00 224,670.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 04 Terlaksananya promosi pelayanan KHIBA Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 15 05 Terlaksananya pembinaan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 174,360.00 0.24 12,430.00 0.03 1,680.00 0.61 31,497.60 0.12 127,413.20 1.00 173,020.80 100.00 266.19 99.23 1.00 173,020.80 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 68.49

66.31 DIV0

DIV0 ST S S DIV0 DIV0 2 1 12 16 Meiningkatnya kesehatan reproduksi remaja KRR 1 12 16 01 Tersedianya Genre KIT Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 85,000.00 322,540.40 0.00 - 0.94 160,270.00 0.01 1,000.00 0.06 161,270.00 1.00 322,540.00 100.00 379.46 100.00 1.00 322,540.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 16 xx Terlaksananya pengembangan pusat informasi dan konsultasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 16 xx Terlaksananya orientasi KRR Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 225,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 126.49 100.00 DIV0 DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 3 1 12 17 Meningkatnya tanggung jawab petugas dan kader 1 12 17 01 Terklaksananya pengadaan buku pedoman konseling Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 02 Tersedianya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 03 Tersedianya Obgyn Bed Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 650,000.00 432,475.00 0.00 - 0.00 - 0.83 307,505.00 0.17 124,970.00 1.00 432,475.00 100.00 66.53 100.00 1.00 432,475.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 17 04 Tersedianya pelayanan KB media operasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 16.63 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 4 1 12 18 Meningkatnya program pelayanan keluarga berencana 1 12 18 01 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 9,470.00 0.14 1,310.00 0.00 - 0.00 - 0.86 8,160.00 1.00 9,470.00 100.00 31.57 100.00 1.00 9,470.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 02 Tersedianya dana operasional kelompok masyarakat peduli KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 20,400.00 0.00 - 0.00 - 1.00 20,400.00 0.00 - 1.00 20,400.00 100.00 90.67 100.00 1.00 20,400.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 03 Terlaksananya koordinasi pengelolaan program kependudukan dan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 04 Terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 18 05 Terlaksananya bimtek pendataan KB, pelaporan serta pendataan KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 19,650.00 0.00 - 0.29 5,605.00 0.25 4,890.00 0.47 8,315.00 1.00 18,810.00 100.00 37.62 95.73 1.00 18,810.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 39.96

73.93 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 5 1 12 21 Terlaksananya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS 1 12 21 01 Terlaksananya penyuluhan serta peringatan hari AIDS se dunia Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 12 21 xx Terlaksananya orientasi pencegahan HIV AIDS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 6 1 12 22 Meningkatnya tumbuh kembang anak 1 12 22 01 Terlaksananya pengadaan BKB KIT sebagai bahan informasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 7 1 12 23 Meningkatnya kualitas fisik dan mental remaja 1 12 23 01 Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 330,469.60 0.00 - 0.12 2,440.00 0.61 12,297.00 0.27 268,006.00 1.00 282,743.00 100.00 706.86 85.56 1.00 282,743.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 706.86

85.56 DIV0

DIV0 Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana KKB Pelayanan KB media operasi Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pemberdayaan ekonomi keluarga Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri Pelayanan konseling KB Program keluarga berencana Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS Operasional kelompok masyarakat peduli KB Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Pembinaan Keluarga Berencana KB Pengembangan pusat informasi dan konsultasi Pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana Orientasi pencegahan HIV AIDS Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR Predikat Kinerja Predikat Kinerja Pengadaan alat kontrasepsi Rata-Rata Capaian Kinerja Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Predikat Kinerja Predikat Kinerja Pelayanan KIE JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program pelayanan kontrasepsi Orientasi KRR Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Promosi pelayanan KHIBA Predikat Kinerja Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 52 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 ST ST T DIV0 DIV0