RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 02
22 10
Terlaksananya pelatihan konseling dan testing HIV
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 20.00
98,000.00 77,050.50
0.43 1,671.50
0.00 -
7.59 29,240.00
11.98 39,714.50
20.00 70,626.00
100.00 72.07
91.66 20.00
70,626.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 22
12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja
prima kesehatan Puskesmas
0.00 -
0.00 -
13.00 82,000.00
81,501.00 0.64
3,986.00 0.53
3,327.00 0.65
4,065.00 9.80
61,443.00 11.62
72,821.00 89.35
88.81 89.35
11.62 72,821.00
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
22 13
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi pokja prima kesehatan
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 20.00
98,500.00 56,815.50
1.82 5,171.50
2.14 6,084.00
1.11 3,165.00
14.92 39,140.00
20.00 53,560.50
100.00 54.38
94.27 20.00
53,560.50 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab
98.67 64.32
96.49 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
13 1
02 23
Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan
1 02
23 01
Semua sarana kesehatan mempunyai Standar Operasional Prosedur SOP
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
65,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu
pelayanan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 157,000.00
67,805.95 0.04
2,785.00 0.14
9,789.63 0.16
10,781.00 0.66
44,335.30 1.00
67,690.93 100.00
43.12 99.83
1.00 67,690.93
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
23 03
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan dinkes dari
puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas
Dokumen 0.00
- 0.00
- 3.00
175,000.00 107,090.00
0.00 -
0.31 11,146.13
0.72 33,025.00
1.97 62,781.88
3.00 106,953.00
100.00 61.12
99.87 3.00
106,953.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran belanja Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 35,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
23 06
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan
Kali 0.00
- 0.00
- 10.00
86,000.00 59,595.00
0.00 -
1.92 11,367.50
0.00 -
8.08 47,429.50
10.00 58,797.00
100.00 68.37
98.66 10.00
58,797.00 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 23
01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi
Rumah Sakit Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 569,100.42
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
RSUD APBD Kab
1 02
23 02
Terlaksananya evaluasi pengembangan standar layanan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
385,868.46 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 23
08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit
Rumah Sakit 0.00
- 0.00
- 1.00
- 460,420.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 382,990.60
1.00 382,990.60
100.00 0.00
83.18 1.00
382,990.60 DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 23
09 Terlaksananya akreditasi puskesmas
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 3.00
- 353,072.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
3.00 318,598.57
3.00 318,598.57
100.00 0.00
90.24 3.00
318,598.57 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab
100.00 24.66
94.36 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
14 1
02 24
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
1 02
24 05
Penemuan dini penderita ISPA dan meningkatkan care seeking pada bayi dan
balita Puskesmas
0.00 -
0.00 -
19.00 35,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
24 06
Menekan angka cacingan pada keluarga miskin dan anak sekolah
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 19.00
30,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 24
07 Jumlah kasus IMS
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 19.00
35,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 24
08 Menekan angka busung lapar pada keluarga
miskin Puskesmas
0.00 -
0.00 -
19.00 175,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
1 02
24 09
Terobatinya kasus AFP dengan ratio 2:100.000 untuk anak usia di atas 15 tahun
Puskesmas 0.00
- 0.00
- 19.00
45,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
15 1
02 25
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
1 02
25 05
Terlaksananya pembangunan posyandu di desakelurahan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
350,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPMPD
APBD Kab 1
02 25
07 Terlaksananya pembangunan pagar dan
paving blok, kasur dan kursi tunggu, serta sarana air bersih
Paket 0.00
- 0.00
- 24.00
1,225,000.00 1,581,003.45
0.44 17,944.50
15.16 619,573.65
6.57 268,661
1.83 673,962.80
24.00 1,580,141.87
100.00 128.99
99.95 24.00
1,580,141.87 DIV0
DIV0 Dinkes
APBD Kab 1
02 25
08 Terlaksananya rehabilitasi rawat inap
puskesmas dan pembangunan poskesdes Paket
0.00 -
0.00 -
32.00 3,000,000.00
3,000,000.00 0.15
14,005.00 16.96
1,590,082.11 11.15
1,045,375 3.74
348,041.50 32.00
2,997,503.61 100.00
99.92 99.92
32.00 2,997,503.61
DIV0 DIV0
Dinkes APBD Kab
100.00 76.30
99.93 DIV0
DIV0 ST
T ST
DIV0 DIV0
16 1
02 26
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif
1 02
26 01
Tersedianya bangunan baru rumah sakit Paket
0.00 -
0.00 -
2.00 12,000,000.00
39,227,043.78 0.89
17,374,331.80 0.001
10,294.00 0.48
9,320,364.74 0.64
11,675,670.97 2.00
38,380,661.51 100.00
319.84 97.84
2.00 38,380,661.51
DIV0 DIV0
RSUD APBD Kab
1 02
26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
Terpeliharanya bangunan penunjang rumah sakit
Paket 0.00
- 0.00
- 6.00
7,800,000.00 2,744,252.47
0.00 -
0.00 -
0.00 -
6.00 2,582,270.20
6.00 2,582,270.20
100.00 33.11
94.10 6.00
2,582,270.20 DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 26
18 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit
Paket 0.00
- 0.00
- 2.00
18,000,000.00 37,338,680.33
0.00 -
0.02 151,763.00
1.02 7,460,533
0.56 11,486,708.13
1.60 19,099,004.32
80.00 106.11
51.15 1.60
19,099,004.32 DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab 1
02 26
19 Tersedianya obat-obatan rumah sakit
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
600,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 RSUD
APBD Kab
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi KIE pencegahan pemberantasan penyakit
Predikat Kinerja
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit
jiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
Pelayanan kesehatan penyakit kulit dan kelamin
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Rata-Rata Capaian Kinerja
Penanggulangan ISPA Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Penanggulangan penyakit TB Paru
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pembangunan posyandu Penanggulangan penyakit cacingan
Akreditasi Puskesmas
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Predikat Kinerja
Penanggulangan penyakit kusta
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk busung lapar
Akreditasi Rumah Sakit Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pembangunan rumah sakit Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
Predikat Kinerja
Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh
32
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 02
26 21
Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah Paket
0.00 -
0.00 -
0.00 -
778,894.78 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
776,044.10 0.00
776,044.10 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0