94.36 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 02 22 10 Terlaksananya pelatihan konseling dan testing HIV Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,000.00 77,050.50 0.43 1,671.50 0.00 - 7.59 29,240.00 11.98 39,714.50 20.00 70,626.00 100.00 72.07 91.66 20.00 70,626.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 22 12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 13.00 82,000.00 81,501.00 0.64 3,986.00 0.53 3,327.00 0.65 4,065.00 9.80 61,443.00 11.62 72,821.00 89.35 88.81 89.35 11.62 72,821.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 22 13 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,500.00 56,815.50 1.82 5,171.50 2.14 6,084.00 1.11 3,165.00 14.92 39,140.00 20.00 53,560.50 100.00 54.38 94.27 20.00 53,560.50 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab

98.67 64.32

96.49 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 1 02 23 01 Semua sarana kesehatan mempunyai Standar Operasional Prosedur SOP Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu pelayanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,000.00 67,805.95 0.04 2,785.00 0.14 9,789.63 0.16 10,781.00 0.66 44,335.30 1.00 67,690.93 100.00 43.12 99.83 1.00 67,690.93 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 03 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan dinkes dari puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas Dokumen 0.00 - 0.00 - 3.00 175,000.00 107,090.00 0.00 - 0.31 11,146.13 0.72 33,025.00 1.97 62,781.88 3.00 106,953.00 100.00 61.12 99.87 3.00 106,953.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 06 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 10.00 86,000.00 59,595.00 0.00 - 1.92 11,367.50 0.00 - 8.08 47,429.50 10.00 58,797.00 100.00 68.37 98.66 10.00 58,797.00 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 569,100.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 02 Terlaksananya evaluasi pengembangan standar layanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,868.46 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit 0.00 - 0.00 - 1.00 - 460,420.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 382,990.60 1.00 382,990.60 100.00 0.00 83.18 1.00 382,990.60 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 23 09 Terlaksananya akreditasi puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 3.00 - 353,072.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 318,598.57 3.00 318,598.57 100.00 0.00 90.24 3.00 318,598.57 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 100.00 24.66

94.36 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 14 1 02 24 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1 02 24 05 Penemuan dini penderita ISPA dan meningkatkan care seeking pada bayi dan balita Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 24 06 Menekan angka cacingan pada keluarga miskin dan anak sekolah Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 24 07 Jumlah kasus IMS Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 24 08 Menekan angka busung lapar pada keluarga miskin Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 175,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 24 09 Terobatinya kasus AFP dengan ratio 2:100.000 untuk anak usia di atas 15 tahun Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 45,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 15 1 02 25 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar 1 02 25 05 Terlaksananya pembangunan posyandu di desakelurahan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 350,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 02 25 07 Terlaksananya pembangunan pagar dan paving blok, kasur dan kursi tunggu, serta sarana air bersih Paket 0.00 - 0.00 - 24.00 1,225,000.00 1,581,003.45 0.44 17,944.50 15.16 619,573.65 6.57 268,661 1.83 673,962.80 24.00 1,580,141.87 100.00 128.99 99.95 24.00 1,580,141.87 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 1 02 25 08 Terlaksananya rehabilitasi rawat inap puskesmas dan pembangunan poskesdes Paket 0.00 - 0.00 - 32.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.15 14,005.00 16.96 1,590,082.11 11.15 1,045,375 3.74 348,041.50 32.00 2,997,503.61 100.00 99.92 99.92 32.00 2,997,503.61 DIV0 DIV0 Dinkes APBD Kab 100.00 76.30

99.93 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 16 1 02 26 Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif 1 02 26 01 Tersedianya bangunan baru rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 12,000,000.00 39,227,043.78 0.89 17,374,331.80 0.001 10,294.00 0.48 9,320,364.74 0.64 11,675,670.97 2.00 38,380,661.51 100.00 319.84 97.84 2.00 38,380,661.51 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terpeliharanya bangunan penunjang rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 6.00 7,800,000.00 2,744,252.47 0.00 - 0.00 - 0.00 - 6.00 2,582,270.20 6.00 2,582,270.20 100.00 33.11 94.10 6.00 2,582,270.20 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 18,000,000.00 37,338,680.33 0.00 - 0.02 151,763.00 1.02 7,460,533 0.56 11,486,708.13 1.60 19,099,004.32 80.00 106.11 51.15 1.60 19,099,004.32 DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab 1 02 26 19 Tersedianya obat-obatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 RSUD APBD Kab Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi KIE pencegahan pemberantasan penyakit Predikat Kinerja Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata Pelayanan kesehatan penyakit kulit dan kelamin Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rata-Rata Capaian Kinerja Penanggulangan ISPA Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Rata-Rata Capaian Kinerja Penanggulangan penyakit TB Paru Rata-Rata Capaian Kinerja Pembangunan posyandu Penanggulangan penyakit cacingan Akreditasi Puskesmas Pengadaan obat-obatan rumah sakit Predikat Kinerja Penanggulangan penyakit kusta Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk busung lapar Akreditasi Rumah Sakit Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pembangunan rumah sakit Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Predikat Kinerja Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh 32 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 02 26 21 Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 0.00 - 778,894.78 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 776,044.10 0.00 776,044.10 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0