Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pemeliharan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya perwatan kendaraan dinas Kantor Kecamatan Sarang
3 Unit 6,470,000 DAU
Tercukupinya biaya perawatan kendaran
dinas
7 Pemeliharan rutin berkala komputer
Tersedianya biaya untuk perawatan komputer Kantor Kecamatan Sarang
4 Unit 3,000,000 DAU
Kelancaran tugas kinerja aparatur
8 Pemeliharan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah
tangga
Tersedianya biaya perawatan kantor Kantor Kecamatan Sarang
4 Buah 800,000 DAU
Kelancaran tugas kinerja aparatur
C Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin Aparatur Kecamatan
100 10,000,000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Aparatur Kantor Kecamatan Sarang
34 Stel 10,000,000 DAU
Meningkatnya disiplin Aparatur
D Program peningkatan fungsi Pemerintahan Desa
Terwujudnya pembinaan Pemerintah Desa
100 6,900,000
1 Fasilitas alokasi dana ADD
Tersedianya fasilitas ADD Kantor Kecamatan Sarang
23 Desa 6,900,000 DAU
Terlaksananya kegiatan pembinaan Kepala
Desa dan Perangkat Desa
E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan
Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat
100 18,500,000
1 Fasilitas PKK
Tersedianya dana fasilitas PKK Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 7,000,000 DAU
Tercukupinya kebutuhan tugas PKK
2 Fasilitas PPK
Tersedianya dana untuk fasiklitas PPK Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 11,500,000 DAU
Kelancaran kegiatan PNPM
V. 160
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 45
45. BKP DAN P4K 9,865,673,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,144,673,000
1 Gaji dan Tunjangan
Tesedianya gaji dan tunjangan 7,027,845,000
2 Tambahan Penghasilan PNS
Tersedianya TPP 116,828,000
II BELANJA LANGSUNG
2,721,000,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339,000,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya surat menyurat yang dapat memperlancar koordinasi dinas
BKP dan P4K 1 tahun
2,000,000 DAU 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan belanja telpon, air dan listrik yang memperlancar operasional kantor 14 BPP
BKP dan P4K 1 tahun
35,000,000 DAU 3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja pelaksana kegiatan
BKP dan P4K 1 tahun
99,500,000 DAU 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memperlancar operasional kantor 14 BPP
BKP dan P4K 1 tahun
20,000,000 DAU 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bukublanko cetakan dan penggandaan yang memperlancar operasional kantor 14 BPP
BKP dan P4K 1 tahun
8,000,000 DAU 6
Penyediaan Komponen instalasi ListrikPenerangan
Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan gedung kantor yang memperlancar operasional kantor 14
BPP
BKP dan P4K 1 tahun
5,000,000 DAU 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang memperlancar operasional kantor
BKP dan P4K 1 tahun
2,500,000 DAU 8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang memperlancar operasional kantor
BKP dan P4K 1 tahun
3,000,000 DAU 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
BKP dan P4K 40
4,000,000 DAU 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya konsumsi rapat dan tamu yang memperlancar kegiatan kantor
BKP dan P4K 1 tahun
10,000,000 DAU 11
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas keluar daerah
BKP dan P4K 1 tahun
100,000,000 DAU 12
Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Honor tenaga kontrak
BKP dan P4K 1 tahun
25,000,000 DAU 13
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah
BKP dan P4K 1 tahun
25,000,000 DAU B
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 82,000,000
1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor
BKP dan P4K 100
50,000,000 DAU 2
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Meningkatnya kelancaran operasional kantor
BKP dan P4K 100
25,000,000 DAU 3
Pemeliharaan RutinBerkala Mebelair
Meningkatnya kelancaran operasional kantor
BKP dan P4K 100
2,000,000 DAU 4
Pemeliharaan RutinBerkala Komputer
Meningkatnya kelancaran operasional kantor
BKP dan P4K 100
3,000,000 DAU 5
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Meningkatnya kelancaran operasional kantor
BKP dan P4K 100
2,000,000 DAU C
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 50,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Meningkatnya displin aparatur BKP dan P4K
100 50,000,000 DAU
V. 161
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000
1 Penyusunan Angka Kredit
Penilaian angka kredit penyuluh Supervisi dan monitoring
BKP dan P4K 2 kali penilaian Monev 14
BPP 15,000,000 DAU
2 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan Meningkatnya kualitas sistem pelaporan
BKP dan P4K 100
5,000,000 DAU E
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450,000,000
1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terpenuhinya kebutuhan operasional PPL, Programa PP, Temu teknis penyuluh
Kab. Rembang 100
100,000,000 DAU 2
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kemampuan kelompok tani
Kab. Rembang 70
100,000,000 DAU 3
Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP
Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi di pedesaan
Kab. Rembang 70
125,000,000 DAU 4
Pemberdayaaan Kelompok Tani Meningkatnya kapasitas kelompok tani
Kab. Rembang 60
125,000,000 DAU F
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 340,000,000
1 Analisis rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
Kab. Rembang 5,000,000 DAU
2 Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan
Tersebar dan terserapnya informasi mutu dan keamanan pangan
Kab. Rembang 50
10,000,000 DAU 3
Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Termanfaatkannya pekarangan dengan berbagai tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan
Kab. Rembang 60
40,000,000 DAU 4
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Terpantaunya perkembangan harga pangan
pokok Kab. Rembang
50 15,000,000 DAU
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Meningkatnya ketersediaan pangan di desa mandiri pangan
Kab. Rembang 60
60,000,000 DAU 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
terpantau dan tervaluasinya perkembangan dan kemajuan kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP
Kab. Rembang 100
10,000,000 DAU 7
Fasilitasi Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan
Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana strategis pangan
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 8
Laporan Tahunan Neraca Bahan Makanan Termanfaatkannya Laporan NBM dalam
pengambilan kebijakan ketahanan pangan Kab. Rembang
100 10,000,000 DAU
9 Laporan Tahunan Pola Pangan Harapan
Termanfaatkannya Dokumen PPH dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 10
Laporan Alur dan Distribusi Pangan
Termanfaatkannya Laporan alur distribusi pangan dalam kebijakan ketahanan pangan
Kab. Rembang 100
15,000,000 DAU 11
Pembuatan Peta Rawan Pangan
Termanfaatkannya peta rawan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan
Kab. Rembang 100
10,000,000 DAU 12
Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang
Kab. Rembang 60
25,000,000 DAU 13
Festival dan Pameran Diversifikasi Pangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya
lokal
Kab. Rembang 60
10,000,000 DAU
Penampungan pupuk dan alat pertanian Ds. Langgar Kec. Sluke
90,000,000 DAU
Hasil Musrenbangcam
V. 162