KECAMATAN SARANG 1,715,775,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 6 Pemeliharan rutin berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya perwatan kendaraan dinas Kantor Kecamatan Sarang 3 Unit 6,470,000 DAU Tercukupinya biaya perawatan kendaran dinas 7 Pemeliharan rutin berkala komputer Tersedianya biaya untuk perawatan komputer Kantor Kecamatan Sarang 4 Unit 3,000,000 DAU Kelancaran tugas kinerja aparatur 8 Pemeliharan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga Tersedianya biaya perawatan kantor Kantor Kecamatan Sarang 4 Buah 800,000 DAU Kelancaran tugas kinerja aparatur C Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya disiplin Aparatur Kecamatan 100 10,000,000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas Aparatur Kantor Kecamatan Sarang 34 Stel 10,000,000 DAU Meningkatnya disiplin Aparatur D Program peningkatan fungsi Pemerintahan Desa Terwujudnya pembinaan Pemerintah Desa 100 6,900,000 1 Fasilitas alokasi dana ADD Tersedianya fasilitas ADD Kantor Kecamatan Sarang 23 Desa 6,900,000 DAU Terlaksananya kegiatan pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat 100 18,500,000 1 Fasilitas PKK Tersedianya dana fasilitas PKK Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 7,000,000 DAU Tercukupinya kebutuhan tugas PKK 2 Fasilitas PPK Tersedianya dana untuk fasiklitas PPK Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 11,500,000 DAU Kelancaran kegiatan PNPM V. 160 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 45

45. BKP DAN P4K 9,865,673,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,144,673,000 1 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 7,027,845,000 2 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP 116,828,000 II BELANJA LANGSUNG 2,721,000,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339,000,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat yang dapat memperlancar koordinasi dinas BKP dan P4K 1 tahun 2,000,000 DAU 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan belanja telpon, air dan listrik yang memperlancar operasional kantor 14 BPP BKP dan P4K 1 tahun 35,000,000 DAU 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja pelaksana kegiatan BKP dan P4K 1 tahun 99,500,000 DAU 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memperlancar operasional kantor 14 BPP BKP dan P4K 1 tahun 20,000,000 DAU 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bukublanko cetakan dan penggandaan yang memperlancar operasional kantor 14 BPP BKP dan P4K 1 tahun 8,000,000 DAU 6 Penyediaan Komponen instalasi ListrikPenerangan Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan gedung kantor yang memperlancar operasional kantor 14 BPP BKP dan P4K 1 tahun 5,000,000 DAU 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang memperlancar operasional kantor BKP dan P4K 1 tahun 2,500,000 DAU 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang memperlancar operasional kantor BKP dan P4K 1 tahun 3,000,000 DAU 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai BKP dan P4K 40 4,000,000 DAU 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi rapat dan tamu yang memperlancar kegiatan kantor BKP dan P4K 1 tahun 10,000,000 DAU 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas keluar daerah BKP dan P4K 1 tahun 100,000,000 DAU 12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Honor tenaga kontrak BKP dan P4K 1 tahun 25,000,000 DAU 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah BKP dan P4K 1 tahun 25,000,000 DAU B Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 82,000,000 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor BKP dan P4K 100 50,000,000 DAU 2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100 25,000,000 DAU 3 Pemeliharaan RutinBerkala Mebelair Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100 2,000,000 DAU 4 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100 3,000,000 DAU 5 Pemeliharaan Rutin Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100 2,000,000 DAU C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 50,000,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya displin aparatur BKP dan P4K 100 50,000,000 DAU V. 161 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,000,000 1 Penyusunan Angka Kredit Penilaian angka kredit penyuluh Supervisi dan monitoring BKP dan P4K 2 kali penilaian Monev 14 BPP 15,000,000 DAU 2 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Meningkatnya kualitas sistem pelaporan BKP dan P4K 100 5,000,000 DAU E Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450,000,000 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terpenuhinya kebutuhan operasional PPL, Programa PP, Temu teknis penyuluh Kab. Rembang 100 100,000,000 DAU 2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kemampuan kelompok tani Kab. Rembang 70 100,000,000 DAU 3 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi di pedesaan Kab. Rembang 70 125,000,000 DAU 4 Pemberdayaaan Kelompok Tani Meningkatnya kapasitas kelompok tani Kab. Rembang 60 125,000,000 DAU F Program Peningkatan Ketahanan Pangan 340,000,000 1 Analisis rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Kab. Rembang 5,000,000 DAU 2 Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Tersebar dan terserapnya informasi mutu dan keamanan pangan Kab. Rembang 50 10,000,000 DAU 3 Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Termanfaatkannya pekarangan dengan berbagai tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan Kab. Rembang 60 40,000,000 DAU 4 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Terpantaunya perkembangan harga pangan pokok Kab. Rembang 50 15,000,000 DAU 5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Meningkatnya ketersediaan pangan di desa mandiri pangan Kab. Rembang 60 60,000,000 DAU 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terpantau dan tervaluasinya perkembangan dan kemajuan kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP Kab. Rembang 100 10,000,000 DAU 7 Fasilitasi Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana strategis pangan Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 8 Laporan Tahunan Neraca Bahan Makanan Termanfaatkannya Laporan NBM dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan Kab. Rembang 100 10,000,000 DAU 9 Laporan Tahunan Pola Pangan Harapan Termanfaatkannya Dokumen PPH dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 10 Laporan Alur dan Distribusi Pangan Termanfaatkannya Laporan alur distribusi pangan dalam kebijakan ketahanan pangan Kab. Rembang 100 15,000,000 DAU 11 Pembuatan Peta Rawan Pangan Termanfaatkannya peta rawan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan Kab. Rembang 100 10,000,000 DAU 12 Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang Kab. Rembang 60 25,000,000 DAU 13 Festival dan Pameran Diversifikasi Pangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal Kab. Rembang 60 10,000,000 DAU Penampungan pupuk dan alat pertanian Ds. Langgar Kec. Sluke 90,000,000 DAU Hasil Musrenbangcam V. 162