BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,349,826,000 MOC SALIM
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
8 Pemeliharaan RutinBerkala Listrik, Telepon dan Air Tercukupi belanja alat listrik dan elektronik
selama 1 tahun BLH Rembang
100 4,200,000 DAU
9 Pemeliharaan RutinBerkala Tanaman Penghijauan Terlaksananya pemeliharaan tanaman
penghijauan Kab. Rembang
100 40,000,000 DAU
Usulan tambahan kegiatan
10 Pemeliharaan RutinBerkala Taman Terlaksananya pemeliharaan taman
Kab. Rembang 100
5,000,000 DAU C
Peningkatan Disiplin Aparatur 13,500,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian olah raga
BLH Kab. Rembang 100
13,500,000 DAU Usulan tambahan
kegiatan
D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
170,000,000
1 Sosialisasai Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-
Undangan Kab. Rembang
100 100,000,000 DAU
2 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Tersedianya dana peningkatan kinerja aparat
dan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
Kab. Rembang 100
70,000,000 DAU
E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,638,000
1 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan
Terlaksananya kegiatan pelaporan DAK Kab. Rembang
100 5,638,000 DAU
F Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
171,550,000
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan Lasem,Pancur,Remban
g 100
45,200,000 DAUDAK Kampung batik
2 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Tersedianya pengembangan teknologi sarana
dan prasarana pengelolaan persampahan Rbg,Lasem
100 51,350,000 DAUDAK
3 Sosialisasai Kebijakan Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasai Kebijakan
pengelolaan persampahan Kab. Rembang
100 15,000,000 DAU
4 PengembanganPeningkatan K3 Tersedianya dana untuk kegiatan peningkatan
K3 Lasem,Pancur,
Rembang 100
40,000,000 DAU Kampung batik
5 Pengembangan Ekonomi Produktif Pengolahan sampah organik
Ds. Sawahan Rembang 100 20,000,000
Hasil Musrenbangcam
G Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
725,895,000
1 Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Terlaksananya kegiatan ADIPURA
Kab. Rembang 100
50,000,000 DAU 2 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Tercukupinya alat-alat untuk pemantau kualitas lingkungan
Kab. Rembang 100
355,895,000 DAUDAK 3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Tersedianya dana untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU Usulan Kementerian
Lingkungan Hidup
V. 63
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
4 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Proper Jumlah peringkat kinerja perusahaan
Kab. Rembang 100
25,000,000 DAU Usulan Kementerian
Lingkungan Hidup 5 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup Terlaksananya penyusunan kbijakan
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 6 Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat laboratorium lingkungan
BLH Rembang 100
45,000,000 DAU Usulan tambahan
pagu 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya kegiatan monitoring,evaluasi dan perencanaan kegiatan DAU
Kab. Rembang 100
7,000,000 DAU 8 Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL
Terlaksananya kegiatan pemantauan ijin lingkungan kegiatan usaha
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 9 Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup Tersedianya dana untuk peningkatan kinerja
aparat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Kab. Rembang 100
15,000,000 DAU 10 Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL
Terlaksananya Pembangunan IPAL Lasem,Sluke,Sedan
100 113,000,000 DAUDAK
Kampung batik 11 Reklamasi Kawasan Pertambangan
Terlaksananya reklamasi kawasan pertambangan
Gunem, Pancur 100
20,000,000 DAU 12 Koordinasi ADIWIYATA
Tersedianya pelaksananya lomba sekolah berwawasan lingkungan
Kab. Rembang 100
35,000,000 DAU H
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 686,800,000
1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Tersedianya dana untuk konservasi sumber
daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air
Kab. Rembang 100
315,100,000 DAUDAK 2 Pantai dan Laut Lestari
Tersedianya dana untuk kegiatan penghijauan pantai
Kab. Rembang 100
101,700,000 DAUDAK 3 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Tersedianya dana untuk Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Kab. Rembang 100
8,000,000 DAU 4 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Tersedianya bibit tanaman dan pemeliharaan tanaman pada daerah konservasi sumber-
sumber air Ds Ringin Pamotan
100 20,000,000 DAU
Kegiatan Prioritas Musrenbangcam
5 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terlaksananya pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan sumber daya alam Kab. Rembang
100 20,000,000 DAU
6 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Jumlah pelayanan informasi status kerusakan
lahantanah Kab. Rembang
100 30,000,000 DAUDAK
Usulan Kementerian Lingkungan Hidup
7 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tercukupinya dana untuk pengelolaan
keanekaragaman hayati dan ekosistem Kab. Rembang
100 50,000,000 DAU
8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tercukupinya dana untuk kegiatan PPKAN
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU
V. 64
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
9 Koordinasi Kalpataru Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasi
Kalpataru Kab. Rembang
100 15,000,000 DAU
10 Koordinasi Indonesia Hijau Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasi
Indonesia Hijau Kab. Rembang
100 7,000,000 DAU
11 Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Penambangan Tercukupinya dana untuk sosialisasi mitigasi
bencana lingkungan di kawasan pesisir dan penambangan
Kab. Rembang 100
100,000,000 DAU Usulan tambahan
kegiatan
I Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
20,000,000
1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang,Mangrove,Padang Limun,Estuaria Teluk
Tercukupinya dana untuk rehabilitasi terumbu karang,mangrove,padang limun,estuaria dan
teluk Kab. Rembang
100 20,000,000 DAUDAK
J Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 70,350,000
1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan pengembangan data
dan informasi lingkungan Kab. Rembang
100 70,350,000 DAU
K Peningkatan Pengendalian Polusi
120,000,000
1 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Tersedianya dana untuk pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 2 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Tersedianya dana untuk penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Kab. Rembang 100
100,000,000 DAU
Usulan Kementerian Lingkungan Hidup
L Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut
dan Hutan 56,000,000
1 Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata
Terlaksananya pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
Kab. Rembang 100
50,000,000 DAU 2 Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Pesisir
Terlaksananya sumber daya masyarakat pesisir
Kab. Rembang 100
6,000,000 DAU M
Pengendalian Kebakaran Hutan 20,000,000
1 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Kab. rembang 100
20,000,000 DAU N
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisr dan Laut 25,000,000
1 Sosialisasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terlaksanya sosialisasi pengelolaan pesisir dan
laut Kab. Rembang
100 25,000,000 DAU
O Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
73,450,000 DAU
1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH
Tersedianya dana untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
GOR Besi, Rowosetro 100
22,600,000 DAUDAK 2 Pengembangan Taman Rekreasi
Terlaksananya kegiatan pengembangan RTH menjadi taman rekreasi
Mantingan, Ds. Bitingan, Ds.Sumbermulyo
100 50,850,000 DAUDAK
Kegiatan Prioritas Musrenbangcam
V. 65
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 8
08 Dindukcapil 5,309,541,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,351,621,000
Belanja Pegawai Kab. Rembang
100 2,351,621,000
APBD BELANJA LANGSUNG
2,957,920,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408,773,000
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tertib Administrasi Kantor yang sesuai dengan
rencana. Kab. Rembang
100 8,000,000
APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lancarnya pemakaian Telepon, Air dan Listrik. Kab. Rembang
100 60,500,000
APBD 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan Kab. Rembang
100 150,000,000
APBD 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran.
Kab. Rembang 100
30,000,000 APBD
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor sesuai dengan
rencana. Kab. Rembang
100 13,000,000
APBD 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya cahaya penerangan Kantor Kab. Rembang
100 14,575,000
APBD 7 Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Pembuatan Umbul-umbul dan Spanduk.
Kab. Rembang 100
7,000,000 APBD
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor.
Kab. Rembang 100
16,178,000 APBD
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya wawasan yang luas yang dimiliki
oleh karyawan. Kab. Rembang
100 5,000,000
APBD 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jamuan untuk tamu dan acara rapat Kab. Rembang
100 20,020,000
APBD 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Acara Kegiatan Rapat ke Keluar Daerah bisa terlaksana
Kab. Rembang 100
50,000,000 APBD
12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Pekerjaan Perkantoran bisa teratasi
Kab. Rembang 100
16,500,000 APBD
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang
Dibutuhkan Kab. Rembang
100 18,000,000
APBD B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 416,337,000
1 Monitoring dan Inventarisasi Aset Dindukcapil yang ada di Kecamatan se Kabupaten Rembang
Terdatanya seluruh Aset yang ada di Kecamatan se Kab. Rembang
Kab. Rembang 100
22,000,000 APBD
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran Kantor Bisa Terpenuhi.
Kab. Rembang 100
117,337,000 APBD
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Aset Daerah Kab. Rembang
100 60,000,000
APBD 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Opearsional
Tercapainya Optimalisasi Pemakaian Kendaraan Dinas
Kab. Rembang 100
130,000,000 APBD
5 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Aset Daerah
Kab. Rembang 100
52,000,000 -
6 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Tercapainya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran Kab. Rembang
100 35,000,000
APBD
V. 66
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terwujudnya Kedisiplinan Karyawan dlm
Berpakaian Kab. Rembang
100 30,000,000
APBD D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya Visi dan Misi Dinas
Kab. Rembang 100
10,000,000 APBD
E Program Penataan Administrasi Kependudukan
2,092,810,000
1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Membangun, Updating dan Pemeliharaan
Kelancaran Pelaksanaan SIAK KTP Nasional Kab. Rembang
100 543,000,000
APBD 2 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Terpenuhinya Kepemilikan E-KTP Kab. Rembang
100 376,000,000
APBD 3 Pembuatan E-KTP dan KK
Terpenuhinya Pelayanan KTPKK Kab. Rembang
100 562,210,000
APBD 4 Pendekatan Pelayanan Akta Kelahiran Catatan Sipil
Pelayanan Pendekatan pada Masyarakat Kab. Rembang
100 110,000,000
APBD 5 Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil
Pelayanan Prima Kab. Rembang
100 275,000,000
APBD 6 Penyuluhan Akta Catatan Sipil
Kesadaran masarakat Tentang Akta-Akta Catatan Sipil Meningkat
Kab. Rembang 100
159,500,000 APBD
7 Penataan Arsip Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor
Dalam Penataan Arsip Kab. Rembang
100 67,100,000
APBD
V. 67
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 9
09 BPMPKB 17,399,206,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
11,550,839,000 A
Belanja Pegawai 8,448,839,000
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
Terbayarnya gaji tunjangan bagi pegawai BPMPKB Kab.Rembang selama 1 tahun
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 8,268,839,000 DAU
Mendesak karena kebutuhan wajib
dan mengikat 2
Tambahan Penghasilan PNS
Terbayarnya tambahan penghasilan PNS bagi pegawai BPMPKB Kab.Rembang selama 1 tahun
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 180,000,000 DAU
Prioritas Hasil analis Kebutuhan
B Belanja Hibah
2,902,000,000
1 Hibah TMMD Sengkuyung I dan II kepada Kodim Rembang
Terealisasinya pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat
2 desa 2 desa
600,000,000 DAU + Bantuan Provinsi Mendesak
2 Bantuan Hibah Desa Berprestasi GSIB, Posyandu, PIK Remaja, Tribina,
Pelaksana PUG, Pelaksana KLA
Pemberian Penghargaan pada desa binaan terbaik
Kabupaten Rembang 1 paket
30,000,000 DAU Mendesak
3 Hibah kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja
Terfasilitasinya Operasional Kelompok Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Dalam PKBR di 63 PIK
14 Kecamatan 14 Kecamatan
25,000,000 DAU Mendesak
4 Hibah kepada Forum Anak
Terfasilitasinya operasional FAR
Kabupaten Rembang 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
5 Hibah kepada Panitia Hari Anak Nasional HAN
Terfasilitasinya kegiatan Hari Anak Nasional HAN
Kabupaten Rembang 1 paket
20,000,000 DAU Mendesak
6 Hibah kepada Desa Ramah Anak
Tersedianya Reward kepada Desa Ramah Anak
Kabupaten Rembang 1 paket
10,000,000 DAU Mendesak
7 Hibah kepada PIK KRR SMA Kartini, Rembang
Terfasilitasinya Pusat Pembelajaran Gender pada PIK KRR SMA Kartini, Rembang
SMA Kartini Rembang 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
8 Hibah kepada IBI Cabang Rembang
Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan
sosialisasi program-program dari BPMPKB
Kabupaten Rembang 1 tahun
15,000,000 DAU Mendesak
9 Hibah kepada Radio CB FM
Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan
sosialisasi program-program dari BPMPKB
Kabupaten Rembang 1 tahun
- DAU
Mendesak 10
Hibah kepada Radio Nur FM
Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan
sosialisasi program-program dari BPMPKB
Kabupaten Rembang 1 tahun
10,000,000 DAU Mendesak
11 Hibah kepada DesaKelurahan Juara Evaluasi Pelaksana Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Kabupaten Rembang
Hadiah Juara I, II dan III Evaluasi Pemberdayaan MasyarakatPerlombaan Desa dan Kelurahan
Kabupaten Rembang 3 desaKel
20,000,000 DAU Mendesak
12 Hibah kepada Posyantek Maju Jaya Kecamatan Pancur
Terwujudnya Posyantek yang mandiri
Kec. Pancur 1 kelompok
5,000,000 DAU Mendesak
13 Hibah kepada Inovator TTG
Terwujudnya penguatan modal usaha bagi inovator TTG
Kabupaten Rembang 1 paket
25,000,000 DAU Mendesak
14 Hibah kepada Asosiasi BP SPAMS TIRTA MANUNGGAL Kabupaten Rembang
Terwujudnya penguatan kelembagaan Asosiasi BP SPAMS Tirta Manunggal Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 1 paket
10,000,000 DAU Mendesak
15 Hibah kepada BPAM Desa
Terwujudnya BPAM desa yang mandiri
Kabupaten Rembang 1 desa
10,000,000 DAU Mendesak
18 Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan
Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 12 Kecamatan
12 kecamatan12 UPK 12 kecamatan12 UPK
1,900,000,000 DAU Mendesak
V. 68
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
19 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak dan Replikasi DRA
Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan replikasi Desa Ramah Anak
14 Kecamatan x Rp. 2.500.000,-
14 Kecamatan 14 Kecamatan
35,000,000 DAU Mendesak
20 Hibah kepada Unit Pengembangan Kelompok SPP dan UEP Kabupaten
Rembang
Terfasilitasinya Unit Pengembangan kelompok SPP dan UEP
Kabupaten Rembang 13 Kecamatan
25,000,000 DAU Mendesak
21 Hibah kepada Unit Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten
Rembang
Terfasilitasinya Unit Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 1 Paket
20,000,000 DAU Mendesak
22 Hibah kepada Forum Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kabupaten Rembang
Terfasilitasinya Forum Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 1 paket
10,000,000 DAU Mendesak
23 Hibah kepada Forum Kampung Batik
Terfasilitasinya penguatan kelembagaan Forum Kampung Batik
Kecamatan Pancur 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
24 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak
Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Rembang 1 paket
25,000,000 DAU Mendesak
Terfasilitasinya Tim Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak
Kabupaten Rembang 1 paket
25 Hibah kepada Penerima Bantuan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Perdesaan
Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif UEP dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS
Kabupaten Rembang 14 kelompok
42,000,000 DAU Mendesak
26 Hibah kepada Tim Penanganan Koalisi Kependudukan
Tersusunnya Grand Design Kependudukan Kab. Rembang
Kabupaten Rembang 1 Paket
10,000,000 DAU Mendesak
16 Hibah kepada Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan
Kependudukan FAPSEDU
Terlaksananya kegiatan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan
FAPSEDU
Kabupaten Rembang 1 Paket
10,000,000 DAU Mendesak
C Bantuan Sosial
200,000,000
1 Bantuan Sosial Kepada Mitra Desa P2MBG
Terfasilitasinya Bantuan prasarana dan sarana bagi Desa sasaran
Desa Randuagung dan Sukorejo Kecamatan
Sumber 2 Desa
30,000,000 DAU Mendesak
2 Bantuan Sosial Stimulan Pelayanan KB Kontap
Terlayaninya KB metode kontrasepsi mantap di Rumah Sakit
Kabupaten Rembang 40 kasus
30,000,000 DAU Prioritas Hasil analis
Kebutuhan 3
Bantuan Sosial Penguatan Jejaring IMP
Tersedianya operasional pertemuan FK IMP Forum Komunikasi Institusi Masyarakat Perdesaan
Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 4 kali
15,000,000 DAU Prioritas Hasil analis
Kebutuhan 4
Bantuan Sosial Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif UEP dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS
Kabupaten Rembang 14 kelompok
125,000,000 DAU Mendesak
V. 69
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting II
BELANJA LANGSUNG 5,848,367,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
294,400,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya dokumen-dokumen kedinasan secara cepat dan tepat
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 2,000,000 DAU
Mendesak 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terfasilitasinya sarana komunikasi, penggunaan
air maupun listrik BPMPKB Kabupaten
Rembang 1 Tahun
55,000,000 DAU Mendesak
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya sarana mesin ketik kantor BPMPKB Kabupaten
Rembang 100
2,000,000 DAU Mendesak
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya tertib adm.keuangan BPMPKB Kabupaten
Rembang 100
60,000,000 DAU Mendesak
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK BPMPKB Kab.Rembang dan 14 UPT BPMPKB Kec.
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 35,000,000 DAU
Mendesak 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya blangko, kartu-kartu dan
penggandaan serta cetakan dokumen dinas BPMPKB Kabupaten
Rembang 100
13,000,000 DAU Mendesak
7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan sarana pemeliharaan instalasi penerangan
BPMPKB Kabupaten Rembang dan 14 UPT
BPMPKB 1 Tahun
24,000,000 DAU Mendesak
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya spanduk dan umbul-umbul untuk peringatan hari besar
BPMPKB Kabupaten Rembang dan 14 UPT
BPMPKB 340 hari kerja
7,400,000 DAU Hasil analisis
kebutuhan 9
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Terwujudnya pemeliharaan dan kebersihan
kantor BPMPKB Kabupaten
Rembang 1 Tahun
7,500,000 DAU Mendesak
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 3,000,000 DAU
Mendesak 11
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat dinas, rapat koordinasi
dengan Ka UPT BPMPKB dan rapat pengendalian kegiatan
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 25,000,000 DAU
Mendesak 12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPMPKB Kabupaten
Rembang 100
45,000,000 DAU Mendesak
13 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan
Terbayarnya honor tenaga kontrak selama 1 tahun
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 8,500,000 DAU
Mendesak 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat-
rapat koordinasi di tk.kecamatan dan desa serta monev di 14 UPT BPMPKB Kec.
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 7,000,000 DAU
Mendesak
V. 70
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,000,000
1 Pengadaan Mebelair
Tersedianya mebeleir kantor
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 15,000,000 DAU
Mendesak 2
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Terawatnya Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kab. Rembang dan
14 UPT BPMPKB
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 60,000,000 DAU
Mendesak 3
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 50,000,000 DAU
Mendesak 4
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 3,000,000 DAU
Mendesak 5
Pemeliharaan RutinBerkala Komputer
Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer dan 14 UPT BPMPKB
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 9,000,000 DAU
Mendesak
C
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,750,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya pengolahan administrasi Pelaporan Kinerja SKPD
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 6,250,000 DAU
Mendesak 2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD
BPMPKB Kabupaten Rembang
100 7,000,000 DAU
Mendesak 3
Penyusunan Profil Capaian Program
Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 5,500,000 DAU
Mendesak
D Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
72,000,000
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kabupaten Rembang 1 paket
11,000,000 DAU Mendesak
2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Terpilihnya DesaKelurahan Unggulan Tingkat Kabupaten
Kabupaten Rembang 1 desakel
25,000,000 DAU Mendesak
3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Musrenbangdes
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
Kabupaten Rembang 294 desakel
13,000,000 DAU Mendesak
4 Sosialisasi Pendataan Keluarga
Terlaksananya umpan balik feedback data demografi peserta KB dan tahapan KS yang telah terdata
14 Kec. 14 kec
10,000,000 DAU Mendesak
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Rembang 1 Paket
13,000,000 DAU Mendesak
E Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Berbagai
Bidang Pembangunan 290,000,000
1 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender P2MBG
Tersusunnya Program Kegiatan Pokja P2MBG dan Terselenggaranya pelatihan PRA
Kabupaten Rembang 1 Paket
45,000,000 DAU Mendesak
2 Penguatan Kelompok Tribina
Tersusunnya Profil Tribina
Kabupaten Rembang 1 Paket
35,000,000 DAU Mendesak
3 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Terbentuknya Klas Bumil
Kabupaten Rembang
1 kec Klas Bumil pada KSIB
25,000,000 DAU Mendesak
4 Peningkatan Kapasitas Kader
Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan PUG
Kabupaten Rembang 1 paket
45,000,000 DAU Mendesak
Terlaksananya peningkatan SDM BPMPKB tentang program PUG
Kabupaten Rembang 1 paket
5
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Terlatihnya kader PUG
Kabupaten Rembang 30 kader PUG
25,000,000 DAU Mendesak
V. 71
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pameran Hasil Karya Perempuan di Bid. Pembangunan
Terfasilitasinya promosi Produk-produk lokal unggulan hasil karya kaum perempuan pada Event
Tingkat Kabupaten dan terlaksananya kegiatan Pasar Murah di lokasi desa TMMD Sengkuyung I dan II
Kab. Rembang 1 paket
20,000,000 DAU Mendesak
7 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dlm bidang UEP
Terlatihnya Kelompok UEP yg dikelola oleh Perempuan dalam penguasaan ketrampilan sebagai
upaya peningkatan pendapatan keluarga
Desa Kampung Batik 20 orang 2 angkatan 40
orang 30,000,000 DAU
Akomodir Hasil Musrenbangcam
8 Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
Terselenggarakannya pengelolaan administrasi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
Kabupaten Rembang 28 kelompok
15,000,000 DAU Mendesak
9 AMP Sosial Non Teknis Bagi Bumil Resti dan Bayi Dampak Asap Rokok
Tertanganinya Kesehatan Bumil dan Bayi
Kabupaten Rembang 1 tahun
50,000,000 DBHCHT Mendesak
F Program Penanggulangan Kemiskinan
365,000,000
1 Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan
Terlaksananya Kualitas perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MD secara berjenjang
Kabupaten Rembang
12 Kecamatan program 1 Kecamatan Pasca Program
365,000,000 DAU Mendesak
G Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan
terhadap Berbagai Tindak Kekerasan 19,000,000
1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Tersedianya media KIE penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kabupaten Rembang 1 paket
19,000,000 DAU Mendesak
H Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta
Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak
610,000,000
1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tersusunnya Dokumen Parahita
Kabupaten Rembang 1 Paket
25,000,000 DAU Mendesak
2 Penguatan Pokjanal Posyandu
Tersusunnya stratifikasi Posyandu
Kabupaten Rembang 1 Buku
45,000,000 DAU Mendesak
Terlatihnya Kader Posyandu
1 paket
Terpilihnya Posyandu Unggulan
6 Kelompok
Pengadaan Sarana Posyandu kantong wasiat
1 paket
Terlaksananya rapat koordinasi pokjanal Posyandu tingkat kecamatan
14 Kecamatan 3
Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus ABK
Terlatihnya para orang tua tentang metode pengajaran Bagi Anak berkebutuhan Khusus dan
terapi untuk anakberkebutuhan khusus
Kabupaten Rembang 250 orang
35,000,000 DAU Mendesak
4 Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Terlaksananya Pesta ceria dan penjaringan Kreatifitas Anak dan Bantuan Kesejahteraan Anak
Kabupaten Rembang 1 Paket
25,000,000 DAU Mendesak
5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Tersusunnya Data Statistik Gender Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 1 Paket
25,000,000 DAU Mendesak
6 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
Pengembangan Jejaring PUG
Kabupaten Rembang 2 kali
20,000,000 DAU Mendesak
7
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Terimplementasinya Program-program PUG
Kabupaten Rembang 4 dokumen
10,000,000 DAU Mendesak
8 Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga
Terlaksananya kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan
Kecamatan Kabupaten, Kecamatan
dan Desa
1 tahun 400,000,000 DAU
Mendesak 9
Fasilitasi Kaukus Politik Perempuan
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola Kaukus Politik
Perempuan
Kabupaten Rembang 40 orang
25,000,000 DAU Mendesak
I Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa
151,000,000 V. 72
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
1 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM
Terselenggaranya Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Desa
Kabupaten Rembang 1 Kegiatan
23,000,000 DAU Mendesak
2 Penyusunan Profil DesaKelurahan
Rapat Pokja Profil DesaKel, Ekspose hasil pendataan Th. 2012, pelatihan Aplikasi software penyusunan
prodeskel bagi prodeskel pokja kec. desa uji lokasi DDK,pendataan, entry pengolahan potensi dan tk.
Perkembangan desa dengan aplikasi software sert
294 desakelurahan 294 buku Profil DesaKel
dan 14 buku Pengolahan DDK
80,000,000 DAU Mendesak
3 Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir
Rakor Pokja Mangrove Daerah dan penguatan kelembagaan klp masy pengelola mangrove di 6 desa
Desa Pasar Banggi, Tasikharjo, Tunggulsari,
Purworejo, Punjulharjo dan Tireman
6 desa1 kali 20,000,000 DAU
Mendesak 4
Pendampingan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I dan II
Terlaksananya Pendampingan Kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II Tahun 2013
Kabupaten Rembang 2 desa
28,000,000 DAU Mendesak
J Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan
60,000,000
1 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
Terwujudnya Tertib manajemen pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif
Kabupaten Rembang 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
Tersalurnya Bantuan Modal untuk kelompok UEPUPPKS
1 paket 2
Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan
Terdatanya Pasar Desa, BUMDes, Lumbung Pangan di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
3 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan
Rakornis Tim Pembina Kab, sosialiasi program di tk. Desa, fasilitasi penyusunan proposal, mendampingi
panitia desa pada saat verifikasi proposal di provinsi, monev pengelolaan dan penggunaan dana bantuan di
tingkat desa
desa penerima bantuan desa
berkembang 10 desa
15,000,000 DAU Mendesak
4 Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes
Terselenggaranya Pembentukan dan Pelatihan bagi pengelola BUMDes
Kabupaten Rembang 1 paket
15,000,000 DAU Mendesak
K Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
105,000,000
1 Pelatihan Ketrampilan TTG
Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna bagi Kelompok Masyarakat
Kabupaten Rembang 20 orang3 angkatan 60
orang 25,000,000
Akomodir Hasil Musrenbangcam
Mendesak 2
Pendampingan Pengembangan TTG Alternatif
Rakor Pokjanal Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG, Penguatan kelembagaan Forum Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan TTG serta sebagai peserta Aktif pada event Gelar TTG Tingkat Nasional
Kabupaten Rembang 2 kali
65,000,000 DAU Mendesak
3 Penguatan Posyantek
Terwujudnya penguatan Kelembagaan Posyantek melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus
Posyantek Binaan 4 kecamatan serta Monev
Pancur, Pamotan, Kragan dan Gunem
30 orang1 angkatan 15,000,000 DAU
Mendesak
V. 73
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting L
Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 1,470,000,000
1 Pembinaan kelompok BLKS
Terlaksananya penguatan kelembagaan klp BLKS di lokasi PKPBM
Kabupaten Rembang 6 desa
20,000,000 DAU Mendesak
Pelatihan kelompok BLKS Percontohan
1 kali
Monev kelompok BLKS Percontohan di desa Model
6 desa 2
Pengelolaan Lingkungan Sehat di Lingkungan IHT
Penataan lingkungan permukiman yang sehat di lingkungan IHT melalui Pengelolaan AMDAL di desa
pengembang tumbuhan tembakauperusahaan rokok
Kabupaten Rembang AMDAL 5 desa RTLH 100
KK 1,450,000,000 DBHCHT
Mendesak
M Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
819,854,000
1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Tercapainya peserta KB Baru secara terintegrasi dan Tercapainya pelayanan Muyan KB
Kab. 14.000 PB
64,000,000 DAU Mendesak
2 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE
Terlaksananya KIE pada masyarakat melalui mobil penerangan dan pembuatan bahan KIE umbul-
umbul dan Fasilitasi pertemuan IPeKB Tingkat Bakorlin I
13 Kec. 26 Gerak MUPEN KB
48,730,000 DAU Mendesak
3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Terlaksananya pencabutan peserta KB implan yang habis masa berlakunya
14 Kec. 294 desa
5,500,000 DAU Mendesak
4 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR
Terlaksananya pertemuan kelompok Prio Utomo
14 Kec. 14 kelompok
6,000,000 DAU Mendesak
5 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya kegiatan saka kencana Bhakti Lebaran
Kab. 20 Anggota Saka Kencana 11,000,000 DAU
Mendesak 6
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Keluarga Berencana
Terlaksananya pelayanan KB sesua standart mutu pelayanan
14 Kec. 27 KKB
20,000,000 DAU Mendesak
7 Pelayanan KB Medis Operasi
Terlaksananya pelayanan peserta KB MO
Kab. 55 akseptor MO
8,500,000 DAU Mendesak
8 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
Terlaksananya Operasional Program KKB di Tingkat Desa
14 Kec. 294 PPKBD 1011 Sub
PPKBD 340,624,000 DAU
Mendesak 9
Penyusunan Profil dan Data Base UPPKS
Tersusunnya Profil dan Data Basis Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS
Kabupaten Rembang 1 paket
15,000,000 Mendesak
10 Pengelolaan data dan Informasi Program KB
Terlaksananya pendataan demografi , peserta KB dan tahapan keluarga Sejahtera terlaksananya
Lokakarya program KKb
Kab. 294 desa 1 paket
170,000,000 DAU Mendesak
11 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan
Teranalisanya capaian program KKB
Kab. 6 bulan kegiatan
7,500,000 DAU Mendesak
12 Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB
Terdatanya peserta KB yang dilayani di KKB
27 KKB 27 KKB
6,500,000 DAU Mendesak
13 Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana
Tersusunnya target pencapaian program KKB
Kab. 1 tahun kegiatan
8,500,000 DAU Mendesak
14
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
Terlatihnya Pendidik Sebaya menjadi Konselor Sebaya BPMPKB Kabupaten Rembang
60 orang
30,000,000 DAU Mendesak
15 Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling PIK
Terfasilitasinya Pengelola Pusat Informasi dan Konseling PIK Remaja
BPMPKB Kabupaten Rembang
63 orang
22,000,000 DAU Mendesak
16
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Terfasilitasinya Media Penyuluhan Informasi
BPMPKB Kabupaten Rembang
15 buah umbul-umbul, 500 lembar leaflet
6,000,000 DAU Mendesak
17
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Tersusunnya data analisa situasi ibu dan anak BPMPKB Kabupaten
Rembang 1 buku
20,000,000 DAU Mendesak
18 Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi
Terintegrasinya kelompok BKB-Posyandu PAUD BPMPKB Kabupaten
Rembang 28 kader terlatih
15,000,000 DAU Mendesak
19 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Terlatihnya Kader BKB dan BKR BPMPKB Kabupaten
Rembang 28 Kader BKB
28 Kader BKR
15,000,000 DAU Mendesak
V. 74
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting N
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 95,000,000
1 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pena taaan
Lingkungan Permukiman
Bintek bagi Pokmas, verifikasi proposal, Survey ke lokasi usulan, Rakornis Tim Teknis Kabupaten dan
Monev pelaksanaan bansos hibah dari Prov Jateng
Desa penerima bantuan
1 kali dan 2 kali 25,000,000 DAU
Mendesak 2
Penataan Pemukiman Berbasis Masyarakat
Rakor Verifikasi usulan calon penerima bantuan stimulan, survey dan monev ke desa lokasi
Kec. 1 kegiatan
70,000,000 DAU Mendesak
O Program Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi
50,000,000
1 Fasilitasi Tim Pembina BP SPAMS
Rapat Tim Pembina BP SPAMS, Pendataan SAB, Pemantauan status BPAM desa dampingan PLAN
Program Pamsimas Monev pelaksanaan program
Kabupaten Rembang 66 desa
50,000,000 DAU Mendesak
P Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana
1,181,363,000
1 Pengadaan Alat kontrasepsi
Tersedia dan tersalurnya alat Kontrasepsi dan non alat kontrasepsi KB ke tempat pelayanan KB
Kab. 12 bulan kegiatan
17,000,000 DAU Mendesak
2 Operasional Pelayanan KB
Terfasilitasinya KIE pelayanan KB
Kab. 1 Paket
300,000,000 DAK Mendesak
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Database Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Meningkatnya informasi Program Kependudukan dan KB berbasis Teknologi Informatika TI
Kec. 20 Unit
285,080,000 DAK Mendesak
4 Pengadaaan KIE KIT
Terwujudnya bahan KIE bagi Petugas Lapangan
Kec. 34 unit
161,783,000 DAK Mendesak
5 Pengadaaan BKB KIT
Terwujudnya bahan KIE bagi kader
Kec. 24 unit
67,500,000 DAK Mendesak
6 Pengadaan Sarana Prasarana Mobilitas pendukung Program KB ©
Tersedianya Mobil Fungsional Pelayanan KB
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 unit 350,000,000 DAK
Mendesak
Q Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana 110,000,000
1 Penyelenggaraan Rakerda dan Review Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana
Tersusunnya rencana kerja program PMPKB
BPMPKB Kabupaten Rembang
1 tahun 50,000,000 DAU
Mendesak
Tersusunnya capaian program PMPKB Tahun 2013
1 tahun 2
Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB
Terwujudnya peningkatan kinerja pengelola program di Kecamatan
14 Kecamatan 1 tahun
60,000,000 DAU Mendesak
V. 75
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 10
10 Dinsosnakertrans 7,448,197,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
4,655,310,000 A
Belanja Pegawai 4,655,310,000
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
100 4,429,310,000 DAU
2 Tambahan Penghasilan PNS
100 226,000,000 DAU
BELANJA LANGSUNG 2690387000
2,792,887,000 102,500,000
A Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran
203,387,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 225 surat
2,000,000 APBD 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 1 th anggaran
Kab. Rbg 12 bulan
46,200,000 APBD 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 27 unit
8,500,000 APBD 4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 12 bulan
40,500,000 APBD 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 Paket
20,187,000 APBD 6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 Paket
8,000,000 APBD 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 Paket
3,000,000 APBD 8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 keg
3,000,000 APBD 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaanbuku perundang-undangan dinas selama satu tahun
anggaran
Kab. Rbg 1 kegiatan
3,000,000 APBD 10
Penyediaan Makan dan Minum
Terpenuhinya kebutuhan makan minum dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 kegiatan
6,000,000 APBD 11
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun anggaran
ProvPusat 1 kegiatan
30,000,000 APBD 12
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Kebersihan
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dinas selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 1 keg
33,000,000 APBD B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592,500,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Rbg 1 keg
140,000,000 APBD 2
Pengadaan Mebelair
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
1 keg 100,000,000 APBD
3 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Terpenuhinya kendaraan Dinas Operasional
Kab. Rbg 1 keg
212,500,000 APBD 4
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran
Kab. Rbg 2 keg
100,000,000 APBD 5
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas Oprasional
Terpeliharanya kendaraan dinas selama satu tahun anggaran. Roda 4 6bh, dan roda 2 27bh
Kab. Rbg 1 keg
40,000,000 APBD
V. 76
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,167,000,000
1 Penyusunan database tenaga kerja daerah
Ketersedianyanya data informasi by name, data Ketenagakerjaan sebagai landasan perumusan
kebijakan
Kab. Rbg Angkatan kerja, pekerja,
dunia usaha, lembaga pelatihan dan stake
holder terkait 25,000,000 APBD
2 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana BLK
Sarana prasarana bengkel darat dioperasionalkan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan kantor
Kab. Rbg 1 paket
100,000,000 APBD 3
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya persamaan persepsi perencanaan program ketenagakerjaan
Kab. Rbg 5 buku hasil monevlap,
lakip, lppd dinas 25,000,000 APBD
4 Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swqasta LPKS
Meningkatnya kualitas pengelolaan LPKS di Kab.Rembang
Kab. Rbg 15 LPKS
5,000,000 APBD 5
Penyiapan pelatihan pemagangan ke luar negeri
Meningkatnya animo masyarakat khususnya pemuda lulusan SLTA untuk mengikuti programkerja ke luar
negeri : Jepang dan Korea
Kab. Rbg 2 Kecamatan
7,000,000 APBD 6
Pendidkan dan pelatihan ketrampilan membatik mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
BPP Pancur 3 Paket
75,000,000 APBD 7
Pendidkan dan pelatihan ketrampilan elektronik mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Bulu, Desa Lambangan Kulon
3 Paket 75,000,000 APBD
8 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan tata rias mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Kaliori, Desa : Tunggulsari
2 Paket 50,000,000 APBD
9 Pelatihan Perbengkelan Motor Tempel
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Gunem, Desa Pasucen
1 Paket 25,000,000 APBD
10 Pelatihan Ketrampilan ukir kayu
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Gunem, Desa Pasucen
1 Paket 25,000,000 APBD
11 Pengembangan usaha mandiri
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kab. Rbg 2 Paket
30,000,000 12
Pendidkan dan pelatihan ketrampilan menjahit dan Bordir mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Rbg, desa : Kedungrejo, Kec. Bulu,
Desa Pinggan, Kec. Lasem, Desa Dasun,
Kec. Bulu, Desa Pasedan, Lasem, Kec.
Pancur, Desa Ngulangan, Kec.
Gunem, Desa Telgawah, Kec. Gunem,
Desa Banyuurip 10 Paket
250,000,000
13 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan mebeleur mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Sluke, Desa Pangkalan RW III-I
4 Paket 100,000,000 APBD
14 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Las mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kab. Rbg 2 Paket
50,000,000 APBD
V. 77
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
15 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Processing mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Rbg, 3 Desa : Pandean, Sukoharjo,
Turusgede 4 Paket
100,000,000 APBD
16 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Sepeda Motor mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Rbg, Sawahan 3 Paket
75,000,000 APBD 17
Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Teknik Pendingin mekanisme MTU
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kab. Rbg 1 Paket
25,000,000 APBD 18
Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Komputer institusional
Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri
Kec. Rbg , 10 Desa : Pacar, Magersari,
Punjulharjo, Pasarbanggi,
Ketanggi, Ngotet, Leteh, Magersari,
Kedungrejo, Kec. Kaliori, Desa
Tambakagung 5 Paket
125,000,000 APBD
D Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 165,000,000
Peningkatan Kemampuan Capacity Building Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
-Terselenggaranya rakor persiapan review situasi kondisi Program Penanganan Keluarga Miskin
- Pelaksanaan supervisi keberlanjutan program Penanganan Keluarga Miskin. -
Review hasil Supervisi dan Rencana Tindak Lanjut
Kab. Rbg lokasi P2FM - BLPS
30,000,000 APBD
Pelestarian program P2FM
Dukungan manajemen supervisi dan advokasi sosial dalam rangka pengelolaan pengembangan KUBE
Nangkis
Kab. Rbg 100 KUBE
15,000,000 APBD Pendampingan Program Keluarga Harapan PKH
Terlaksananya kegiatan rakor program keluarga harapan dan supervisi kecamatan-kecamatan
Kab. Rbg Fakir Miskin
100,000,000 APBD Pendampingan Program Desa Sejahtera Terpadu PDST
Meningkatnya kinerja kelembagaan PDST sejahtera mandiri dalam pencegahan dan penanganan PMKS
Kab. Rbg Pengurus PDST
10,000,000 APBD Pendampingan Laboratorium Sosial
Meningkatnya kinerja kelembagaan Labsos Dampo Awang dalam pencegahan dan penanganan PMKS
Kab. Rbg PSKS
10,000,000 APBD E
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 78,000,000
1 Pengiriman Transmigran ke Luar Pulau Jawa
Terkirimnya calon transmigran hasil rekruting
Kab. Rbg 1 paket
26,000,000 APBD 2
Rekruiting Calon Transmigran
Terseleksinya calon transmigran sesuai kriteria peraturan perundangan
Kab. Rbg 1 paket
5,000,000 APBD 3
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
1. Diketahuinya calon lokasi transmigrasi
Luar Jawa 1 paket
47,000,000 APBD
V. 78
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting F
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 42,000,000
1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Difahaminya, diketahuinya lowongan² pekerjaan, jenis jabatan, dll di dunia kerja lewat Bursa Tenaga Kerja.
Kab. Rbg 1 keg
22,000,000 APBD 2
Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN
Meningkatnya pemahaman pengetahuan calon tenaga kerja tentang mekanisme pengiriman tenaga
kerja melalui program AKAN, AKAD dan AKAL
Kab. Rbg 1 keg
5,000,000 APBD 3
Inventarisasi TKI
Peningkatan kesejahteraan Pekerja Buruh pada Perusahaan
Kab. Rbg 1 keg
15,000,000 APBD G
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 220,000,000
1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk
anak jalanan anak cacat dan anak nakal
Terbentuknya kelompok ketrampilanusaha bagi para anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat di
luar panti
Kec. Rbg 40 Anak
15,000,000 APBD 2
Penanganan masalah strategis tanggap,cepat darurat kejadian luar biasaPenyediaan stok dan distribusi logistik permakanan bagi korban bencana
Kesiapan stok bantuan permakananlogistik bagi korban bencana
Kab. Rbg 40 KK
25,000,000 APBD 3
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Termonitor dan terevaluasinya kegiatan
Kab. Rbg 1 keg
25,000,000 APBD 4
Pelayanan fasilitasi bantuan sosial bagi PMKS
Terfasilitasinya PMKS yang memerlukan layanan ke BaresosUresos
Kab. Rbg 60 orang
60,000,000 APBD 5
Sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosiallinsos
Tercapainya persamaan persepsi perencanaan program Pembangunan Kesos, tersusunya
KUAPPASPenetapan Inndikator Kerja, Renja dan Renstra
Kab. Rbg 1 keg
25,000,000 APBD 6
Pendataan dan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial
Ketrsediaan Data Informasi Pengangguran dan Setengah pengangguran, data ketenagakerjaan
sebagai landasan Perumusan kebijakan
Kab. Rbg 1 keg
25,000,000 APBD 7
Pemberangkatan tetirah anak SDMI yang mengalami masalah sosial
Meningkatkan Potensi anak SDMI yang mengalami masalah
Kab. Rbg 55 anak
35,000,000 APBD 8
Fasilitasi Ketrampilan bagi korban NapzaRawan Napza
Terfasilitasinya Ketrampilan bagi korban NapzaRawan Napza
Desa Tunggulsari Kaliori
1 Paket 5,000,000 APBD
9 Operasional Tagana
Tersedianya Operasional bagi Tagana dalam melaksanakan tugas
Kab.Rbg 15 org
5,000,000 APBD H
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 175,000,000
1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan 2.Penyelesaian perselihan PHI dan PHK
Kab. Rbg 1 Paket
10,000,000 APBD 2
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal
2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek
3. Terlaksananya jamsostek bagi perusahaan dan pekerja informal
4. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.
Kab. Rbg 25 orang
20,000,000 APBD
V. 79
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal
2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek
3. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.
Kab. Rbg 1 Paket
15,000,000 APBD
4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal
2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek
3. Terlindunginya karyawanpekerja dari resiko kerja.
Kab. Rbg 75 Perusahaan
30,000,000 APBD
5 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia TKI
Terlindunginya calon TKITKI
Kab. Rbg 24 orang
10,000,000 APBD 6
Oprasional Dewan Pengupahan Kabupaten
Rakornis Dewan Pengupahan,dll
Kab. Rbg 1 paket
25,000,000 APBD 7
Fasilitasi Porseni Tripartit
Terjalinnya rasa kekeluargaan
Kab. Rbg 20,000,000 APBD
8 Pemantauan UMK Tahun 2014
Terselenggaranya pengawasan dilaksanakannya ketentuan upah sesuai dgn aturan berlaku
Kab. Rbg 15,000,000 APBD
9 Operasional Komite Aksi Penanggulangan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk
Terhadap Anak
1. Terlaksananya perlindungann terhadap anak atas bentuk-bentuk pekerja terburuk.
2. Terlaksananya fungsi komite aksi dan rencana aksi bentuk-bentuk pekerja terburuk.
3. Terawasinya perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3.
4. Pengawasan Norma K3.
Kab. Rbg 10Persh
5,000,000 APBD
10 Fasilitasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan WLKP
Terdatanya semua perusahaan yang ada di Kab. Rembang
Kab. Rbg 200 Persh
10,000,000 APBD 11
Sosialisasi peraturan pemerintah tentang hubungan industrial dan jaminan sosial
Dipahaminya peraturan pemerintah ooleh para pekerjaburuh
Kab. Rbg 1 paket
15,000,000 APBD I
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 45,000,000
1 Pengadaan sarana dan prasarana bagi penderita cacat
Terpenuhinya alat bantu bagi penyandang cacat
Kab. Rbg 1 keg
45,000,000 APBD J
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya
25,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit
Sosial
Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis bagi eks penyakit sosial
Kab. Rbg 1 paket
10,000,000 APBD 2
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Razia PGOT
Terjaring dan terkirimnya kelayan PGOT ke panti penampungan
Kab. Rbg 60 orang
15,000,000 APBD K
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 80,000,000
1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Persamaan Persepsi pemahamanan dan disepakatinya peningkatanperan dunia usaha dalam
tanggung jawabnya terhadap lingkungan
Kabupaten Rembang 1 Paket 3 Keg
15,000,000 APBD 2
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Fasilitasi dukungan manajemen K3S
Kab Rbg 1 lembaga
15,000,000 APBD 3
Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini
Terawatnya kebersihan dan keindahan TMP Giri Bhakti dan MPN RA Kartini
Kec.Bulu,Kec. Rbg
1. Bulu MPN RA Kartini 2. Sidowayah TMP Giri
Bhakti
10,000,000 APBD
V. 80
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
4 Sarasehan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat terutama pada generasi muda yang dijiwai nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
Kabupaten Rembang 1 Keg
7,500,000 APBD 5
Operasional Saka Bina Sosial
Tersusunya pengurus dan program kerja Saka Bina Sosial
- -
- -
6 Ziarah wisata dalam rangka penanaman nilai-nilai kepahlawanan
Terlaksananya Ziarah Wisata dalam rangka penanaman nilai-nilai Kepahlawanan
Kabupaten Rembang 1 Keg
10,000,000 APBD 7
Penyuluhan SosialPublikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Lisan, Media dan Multi Media
Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam proses perubahan ke arah kemajuan
Kabupaten Rembang 2 Keg
7,500,000 APBD 8
Pendayagunaan Lansia Potensial Luar Panti dan Memperingati Hari Lansia
Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia
Kabupaten Rembang 3 Keg
7,500,000 APBD 9
Pendapingan Forum Tommas Manggar Arum
Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia
Kabupaten Rembang 1 Keg
7,500,000 APBD 10
Perberdayaan OrsosLKS
Meningkatnya Kemampuan OrsosLKS
Kabupaten Rembang 1 Keg
5,000,000 APBD 11
Pendampingan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa Nelayan
Terlaksananya rangkaian proses supervisi dan tersususnya data informasi masalah kebutuhan
pemberdayaan sosial bagi desa nelayan
Kabupaten Rembang 4 Keg
10,000,000 APBD
V. 81
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 11
11 Dinindagkop UMKM 15,075,457,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,203,457,000
A Belanja Pegawai
8,123,457,000
Belanja Gaji Terbayarnya gaji pegawai
Kab. Rembang 175 pegawai
7,888,257,000 Meningkatkan
kinerja Pembayaran TPP
Terbayarnya gaji pegawai Kab. Rembang
60 pegawai 235,200,000
Meningkatkan kinerja
B Belanja Hibah
1,080,000,000
1 Bantuan Modal
Ketanggi Rembang 100,000,000
2 Bantuan Modal
Kopwan Kartini Rembang
50,000,000 3
Bantuan Modal Kabongan Kidul
Rembang 150,000,000
4 Bantuan Modal
Kube Kabongan Kidul 50,000,000
5 Bantuan Modal
Simpan Pinjam Sumberjo Rembang
140,000,000 6
Bantuan Modal Sarang
90,000,000 7
Bantuan Modal Koperasi Sedan
50,000,000 8
Bantuan Modal Bagi Koperasi Kab. Rembang
250,000,000 9
Bantuan Modal Bagi UMKM Kab. Rembang
200,000,000 BELANJA LANGSUNG
5,872,000,000 Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
703,000,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercukupinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 3,500,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan telfon
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 150,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honor penatausahaan keuangan Dinas
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 132,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 50,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 50,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Tersedinya kebutuhan alat-alat listrik kantor
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 8,500,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 9,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
V. 82
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 7,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
Terfasilitasinya langganan surat kabar
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 6,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan makan dan minum karyawan kantor
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 14,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 48,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
12 Penyediaan Jasa Adfministrasi kantorkebersihan
Terbayarnya honor tenaga kontrak
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 210,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
13 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 15,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174,000,000
1 Belanja Pengadaan Meubelair
Penambahan Jumlah Meubelair yang memadai
Disperindagkop dan UMKM
60 set meja dan kursi kerja
25,000,000 APBD II Mendukung Kinerja
Dinas 2
Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kondisi ruang kantor yang nyaman.
Disperindagkop dan UMKM
4 Bh AC 20,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
3 Belanja Pengadaan Komputer
Komputer yang memadai
Disperindagkop dan UMKM
3 Bh Komputer 15,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 40,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional .
Kendaraan dinas siap pakai
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 60,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
6 Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor .
Peralatan Gedung Kantor yang memadai
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 5,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
7 Pemeliharaan rutin berkala Mebelair.
Meubelair kantor yang terpelihara dengan baik
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 3,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
8 Pemeliharaan rutin berkala angkutan darat tidak bermotor
Becak sampah yang memadai
Disperindagkop dan UMKM
12 bulan 6,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
30,000,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pakaian kerja sesuai peraturan yang berlaku
Disperindagkop dan UMKM
230 pegawai 30,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 45,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP SKPD
Kabupaten Rembang
1 Laporan 10,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
2 Penyelenggaraan Forum SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja Tahun Berikutnya
Kabupaten Rembang
1 Laporan 25,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
3 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Kegiatan Tersusunnya laporan bulanan program dan
kegiatan
Kabupaten Rembang
1 Laporan 10,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
V. 83
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting E
Program Peningkatan Pelayanan Publik 20,000,000
1 Penyusunan SOP
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Disperindagkop dan UMKM
indeks kepuasan 80 20,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
F Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
140,000,000
1 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan Pendekatan OVOP
Terbentuknya kampung industri di Kabupaten Rembang
Babagan dan Ngropoh
2 Desa berkonsep OVOP 100,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Fasilitasi Pengembangan UKM
Jumlah UMKM yang terfasilitasi untuk mengembangkan usahanya
Kabupaten Rembang
100 UMKM 40,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
G Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah 105,000,000
1 Penyelenggaraan pelatihan manajemen pengelolaan usaha
Jumlah UMKM yang terfasilitasi untuk mengembangkan usahanya
Kadiwono Bulu dan Rembang
100 UMKM 50,000,000 APBD II
Usulan Musrenbang 2
Pembinaan UMKM Berpotensi Jumlah UMKM sektor unggulan yang dibina
Kabupaten Rembang
50 UMKM 30,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengembangan sarana promosi
Kabupaten Rembang
20 UMKM 25,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
H Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
60,000,000
1 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan
Industri Menengah Jumlah IKM yang terbina
Sumber
1 KBU 10,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Pengembangan dan Penambahan Usaha Koperasi Sektor Riil
Jumlah Koperasi Sektor Riil di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
100 Koperasi Sektor Riil 25,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Penataan Kelembagaan dan Manajemen UMKM
Jumlah UMKM yang tertata lembaga dan manajemen usahanya
Kabupaten Rembang
50 UMKM 25,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
I Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
270,000,000
1 Revitalisasi Koperasi
Jumlah koperasi tidak aktif yang dibina agar aktif kembali
Kabupaten Rembang
20 Koperasi 40,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Pemeringkatan Koperasi
Tersedianya profil seluruh Koperasi Aktif di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
430 Koperasi 230,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
J Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
15,000,000
1 Pengawasan Peredaran Distribusi LPG dan BBM Bersubsidi
Cakupan penyalur LPG dan SPBU di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
5 penyalur dan 15 SPBU 15,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
K Pengembangan Sistem Distribusi
200,000,000
1 Pengembangan Showroom Produk Kerajinan
Peningkatan fasilitas showroom produk kerajinan
Lasem dan Kragan
2 unit Showroom 200,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
V. 84
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting L
Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri 20,000,000
1 Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi industri
Berkembangnya usaha industri di Kabupaten Rembang
Karang Taruna Desa Sumberjo
1 Kelompok 20,000,000 APBD II
Usulan Musrenbang
M Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
175,000,000
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Peningkatan pendapatan daerah dari sektor perdagangan
Rembang
2,317,903,200 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan
Pronangkis 2
Koordinasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Cakupan daerah sumber pendapatan daerah
Rembang
15 Kecamatan 60,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Fasilitasi operasional pengelolaan pasar
Cakupan operasionalisasi pasar daerah
Rembang
13 pasar daerah 75,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
N Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
150,000,000
1 Pengembangan koperasi berkualitas
Jumlah Koperasi yang dibina agar kualitasnya meningkat
Kabupaten Rembang
30 Koperasi 30,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Penilaian Kesehatan Koperasi
Jumlah penilaian kesehatan koperasi
Kabupaten Rembang
200 Koperasi 50,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Pemasyarakatan Koperasi
Terselenggaranya event dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
koperasi.
Kabupaten Rembang
1 Paket Kegiatan 50,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
4 Penumbuhan Jumlah Koperasi
Bertambahnya jumlah koperasi di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
10 Koperasi 20,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
O Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya
wirausaha baru 50,000,000
1 Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Kabupaten Rembang
100 UMKM 50,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
Bidang Urusan Perdagangan P
Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 45,000,000
1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran barang dan jasanya
Kabupaten Rembang
14 Kecamatan 15,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Peningkatan Pengawasan peredaran barang sesuai SNI
Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran barangnya sesuai SNI
Kabupaten Rembang
14 Kecamatan 15,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
Pengawasan Peredaran Garam sesuai SNI
Jumlah Industri garam dan jumlah pasar yang terawasi kualitas garamnya
Kabupaten Rembang 5 Industri garam dan 12
pasar daerah
15,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
Q Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
100,000,000
1 Penyusunan Data Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM
Tersedianya database IDK di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang
1 Laporan 100,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
R Peningkatan dan pengembangan ekspor
20,000,000
1 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor
Meningkatnya nilai ekspor bersih Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
1 20,000,000 APBD II
Persiapan menghadapi era perdagangan bebas
V. 85
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting S
Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 70,000,000
1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Operasional PIPP
Kabupaten Rembang
12 bulan 50,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
2 Monitoring Perijinan Usaha Perdagangan dan Pengaruh Dampak Lingkungan
Cakupan kecamatan yang termonitor izin usahanya
Kabupaten Rembang
14 Kecamatan 20,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
T Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
255,000,000
1 Fasilitasi Penataan tempat berusahapedagang kaki lima
Bantuan Gerobak bg PKL di Alon-Alon Rembang, Kios PKL di Tegaldowo dan Kios UMKM di
Sarang
Alon-alon Rembang, Tegaldowo dan Sarang
25 gerobak dan 12 Kios PKL
255,000,000 APBD II Mendukung PER dan
Pronangkis
U Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan
25,000,000
1 Fasilitasi Kemitraan Usaha perdagangan
Jumlah kerjasama perdagangan
Kabupaten Rembang
5 paket kerjasama 25,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
V Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi
1,700,000,000
1 Peningkatan sarana prasarana pasar daerah yang representatif
Meningkatnya fasilitas pasar daerah
Kabupaten Rembang
13 pasar APBD II
Beberapa sarpras pasar membutuhkan
perbaikan
- Pasar Daerah
Rembang
200,000,000 - Pasar Daerah
Magersari
25,000,000 - Pasar Daerah
Sulang
25,000,000 - Pasar Daerah
Pamotan
150,000,000 - Pasar Daerah
Gandrirojo
25,000,000 - Pasar Daerah
Lasem
200,000,000 - Pasar Daerah
Jolotundo
25,000,000 - Pasar Daerah
Babagab Alon-alon
50,000,000 - Pasar Daerah
Kragan
175,000,000 - Pasar Daerah
Pandangan
200,000,000 - Pasar Daerah
Sarang
200,000,000 Musrenbang
- Pasar Daerah
Buah Lasem
50,000,000 - Pasar Daerah
Hewan Kragan
25,000,000 2
Pemeliharaan Pagar Pasar Tersedianya pagar pasar yang representatif
Psr Hewan Rembang
1 paket pembangunan pagar
150,000,000 APBD II Mendukung PER dan
Pronangkis 3
Pembangunan Sarana Perdagangan Kios UMKM di Sarang
Sarang
6 Kios 100,000,000 APBD II
Musrenbang 4
Peningkatan fasilitas sarana prasarana perdagangan Penataan kawasan perdagangan
Tuyuhan
1 lokasi 100,000,000 APBD II
Usulan Kecamatan
W Program Promosi Produk Unggulan Daerah
350,000,000
1 Promosi Produk Unggulan di Luar Daerah
Jumlah pameran luar daerah yang diikuti
Jakarta, Yogya, Solo dan Bali
4 Pameran 150,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Penyelenggaraan Pameran Expo
Jumlah pameran dalam daerah yang dilaksanakan
Rembang
1 Pameran 200,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
V. 86
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting X
Peningkatan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunan
sarana perdagangan 15,000,000
1 Fasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan
Jumlah kerjasama pembangunan usaha perdagangan
Rembang
1 paket kerjasama 15,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
Urusan Perindustrian Y
Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi 265,000,000
1 Peningkatan kualitas produk industri hasil hutan mebeleur
Meningkatkan hasil usaha industri meubelair
Karangsekar, Kaliori
2 Kelompok 75,000,000 APBD II
Musrenbang 2
Pengembangan usaha industri konveksi Meningkatkan hasil usaha industri konveksi
Kabupaten Rembang
3 Kelompok 75,000,000 APBD II
Usulan Kec 3
Pelatihan tehnologi tepat guna dan manajemen mutu pada IKM Meningkatkan hasil usaha industri kecil dan
menengah
Kabupaten Rembang
3 Kelompok 50,000,000 APBD II
Usulan Kec 4
Pengembangan usaha industri makanan olahan Meningkatkan hasil usaha industri makanan
olahan
Kabupaten Rembang
2 Kelompok 30,000,000 APBD II
Usulan Kec 5
Pengembangan usaha industri produk unggulan Meningkatkan hasil usaha industri kerajinan
Pamotan
2 Kelompok 20,000,000 APBD II
Usulan Kec 6
Pengembangan usaha montir Meningkatkan hasil usaha montir
Sumberejo dan Mlawat
2 Kelompok 15,000,000 APBD II
Usulan Kec
Z PengembanganIndustri Kecil dan Menengah
330,000,000
1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber
Daya
Peningkatan Jumlah Produksi Dompet Sumber
1 Kelompok 20,000,000 APBD II
Usulan Kec 2
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Penambahan Jumlah Industri batu Bata Mojosari
1 Kelompok 20,000,000 APBD II
Usulan Kec 3
Penumbuhan Industri di Desa P2MBG
Penambahan Jumlah Industri Kabupaten Rembang
2 Industri 30,000,000 APBD II
Program berkelanjutan
4 Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM
Peningkatan kompetensi aparatur dalam usaha menganekaragamkan produk industri batik
Yogyakarta
1 kegiatan 100,000,000 APBD II
Mendukung Kinerja Dinas
5 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam usaha industri
Jumlah Industri Berbahan baku lokal Kabupaten Rembang
3 Kelompok 75,000,000 APBD II
Usulan Kec 6
Penyediaan Sarana Peralatan IKM Berbasis SD Lokal
Jumlah Industri Berbahan baku lokal Cobek Batu Warugunung
1 Kelompok 15,000,000 APBD II
Usulan Kec 7
Pelatihan UMKM Berbasis SD Lokal
Jumlah Industri Berbahan baku lokal Krupuk Pati, Ketela dan Krupuk Rambak
Sumbergayam
3 Kelompok 40,000,000 APBD II
Usulan Kec 8
Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif
Peningkatan Jumlah Industri Kenanga, Kumbo dan
Lemah Putih
3 Kelompok 30,000,000 APBD II
Usulan Kec
AA Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri
150,000,000
1 Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri
Meningkatkan hasil usaha industri pakan ternak Kabupaten Rembang
2 Kelompok 25,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal
Meningkatkan hasil usaha industri Kabupaten Rembang
3 industri berbahan baku lokal
50,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Pengembangan Sentra Produksi Komunitas Kedelai di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau IHT
Meningkatkan hasil usaha industri berbahan baku kedelai
Kabupaten Rembang
4 Kelompok 75,000,000 APBD II
Usulan Kec
V. 87
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting AB
Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 150,000,000
1 Pengembangan Kawasan Industri
Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial Kawasan Industri
Kabupaten Rembang
1 Dokumen FS 150,000,000 APBD II
Mendukung Target RPJMD
AC Pengembangan sentra-sentra industri potensial
60,000,000
1 Penyediaan Sarana Peralatan Sentra Industri Potensial
Meningkatnya sentra industri
Plawangan
1 Kelompok 10,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
2 Pembinaan sentra industri Potensial
Meningkatnya sentra industri
Kabupaten Rembang
1 Sentra Industri 50,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
AD Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif
180,000,000
1 Fasilitasi pengurusan HAKI dan Merk Dagang
Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI
Kabupaten Rembang
10 HAKI 30,000,000 APBD II
Perlindungan terhadap Hak Cipta
2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan Kreatif
Pengembangan Kampung Batik
Babagan dan Ngropoh
2 Kampung Batik 100,000,000 APBD II
Mendukung PER dan Pronangkis
3 Penyelenggaraan Lomba Kerajinan Batik
Tumbuhnya pembatik potensial dari kalangan pelajar di Kabupaten Rembang
Lasem
1 Peringatan Hari Batik 50,000,000 APBD II
Mendukung Kabupaten Layak
Anak
V. 88
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 12