BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,349,826,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 8 Pemeliharaan RutinBerkala Listrik, Telepon dan Air Tercukupi belanja alat listrik dan elektronik selama 1 tahun BLH Rembang 100 4,200,000 DAU 9 Pemeliharaan RutinBerkala Tanaman Penghijauan Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Kab. Rembang 100 40,000,000 DAU Usulan tambahan kegiatan 10 Pemeliharaan RutinBerkala Taman Terlaksananya pemeliharaan taman Kab. Rembang 100 5,000,000 DAU C Peningkatan Disiplin Aparatur 13,500,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian olah raga BLH Kab. Rembang 100 13,500,000 DAU Usulan tambahan kegiatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 170,000,000 1 Sosialisasai Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang- Undangan Kab. Rembang 100 100,000,000 DAU 2 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Tersedianya dana peningkatan kinerja aparat dan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Kab. Rembang 100 70,000,000 DAU E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,638,000 1 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan Terlaksananya kegiatan pelaporan DAK Kab. Rembang 100 5,638,000 DAU F Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 171,550,000 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Lasem,Pancur,Remban g 100 45,200,000 DAUDAK Kampung batik 2 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Tersedianya pengembangan teknologi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Rbg,Lasem 100 51,350,000 DAUDAK 3 Sosialisasai Kebijakan Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasai Kebijakan pengelolaan persampahan Kab. Rembang 100 15,000,000 DAU 4 PengembanganPeningkatan K3 Tersedianya dana untuk kegiatan peningkatan K3 Lasem,Pancur, Rembang 100 40,000,000 DAU Kampung batik 5 Pengembangan Ekonomi Produktif Pengolahan sampah organik Ds. Sawahan Rembang 100 20,000,000 Hasil Musrenbangcam G Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 725,895,000 1 Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Terlaksananya kegiatan ADIPURA Kab. Rembang 100 50,000,000 DAU 2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tercukupinya alat-alat untuk pemantau kualitas lingkungan Kab. Rembang 100 355,895,000 DAUDAK 3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya dana untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU Usulan Kementerian Lingkungan Hidup V. 63 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 4 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Proper Jumlah peringkat kinerja perusahaan Kab. Rembang 100 25,000,000 DAU Usulan Kementerian Lingkungan Hidup 5 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan kbijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 6 Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat laboratorium lingkungan BLH Rembang 100 45,000,000 DAU Usulan tambahan pagu 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring,evaluasi dan perencanaan kegiatan DAU Kab. Rembang 100 7,000,000 DAU 8 Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL Terlaksananya kegiatan pemantauan ijin lingkungan kegiatan usaha Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 9 Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Tersedianya dana untuk peningkatan kinerja aparat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kab. Rembang 100 15,000,000 DAU 10 Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL Terlaksananya Pembangunan IPAL Lasem,Sluke,Sedan 100 113,000,000 DAUDAK Kampung batik 11 Reklamasi Kawasan Pertambangan Terlaksananya reklamasi kawasan pertambangan Gunem, Pancur 100 20,000,000 DAU 12 Koordinasi ADIWIYATA Tersedianya pelaksananya lomba sekolah berwawasan lingkungan Kab. Rembang 100 35,000,000 DAU H Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 686,800,000 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Tersedianya dana untuk konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air Kab. Rembang 100 315,100,000 DAUDAK 2 Pantai dan Laut Lestari Tersedianya dana untuk kegiatan penghijauan pantai Kab. Rembang 100 101,700,000 DAUDAK 3 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tersedianya dana untuk Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Kab. Rembang 100 8,000,000 DAU 4 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Tersedianya bibit tanaman dan pemeliharaan tanaman pada daerah konservasi sumber- sumber air Ds Ringin Pamotan 100 20,000,000 DAU Kegiatan Prioritas Musrenbangcam 5 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 6 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Jumlah pelayanan informasi status kerusakan lahantanah Kab. Rembang 100 30,000,000 DAUDAK Usulan Kementerian Lingkungan Hidup 7 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tercukupinya dana untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kab. Rembang 100 50,000,000 DAU 8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tercukupinya dana untuk kegiatan PPKAN Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU V. 64 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 9 Koordinasi Kalpataru Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasi Kalpataru Kab. Rembang 100 15,000,000 DAU 10 Koordinasi Indonesia Hijau Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasi Indonesia Hijau Kab. Rembang 100 7,000,000 DAU 11 Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Penambangan Tercukupinya dana untuk sosialisasi mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan penambangan Kab. Rembang 100 100,000,000 DAU Usulan tambahan kegiatan I Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 20,000,000 1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang,Mangrove,Padang Limun,Estuaria Teluk Tercukupinya dana untuk rehabilitasi terumbu karang,mangrove,padang limun,estuaria dan teluk Kab. Rembang 100 20,000,000 DAUDAK J Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 70,350,000 1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan Kab. Rembang 100 70,350,000 DAU K Peningkatan Pengendalian Polusi 120,000,000 1 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tersedianya dana untuk pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Kab. Rembang 100 20,000,000 DAU 2 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Tersedianya dana untuk penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Kab. Rembang 100 100,000,000 DAU Usulan Kementerian Lingkungan Hidup L Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 56,000,000 1 Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata Terlaksananya pengembangan konservasi laut dan hutan wisata Kab. Rembang 100 50,000,000 DAU 2 Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Terlaksananya sumber daya masyarakat pesisir Kab. Rembang 100 6,000,000 DAU M Pengendalian Kebakaran Hutan 20,000,000 1 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan Kab. rembang 100 20,000,000 DAU N Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisr dan Laut 25,000,000 1 Sosialisasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terlaksanya sosialisasi pengelolaan pesisir dan laut Kab. Rembang 100 25,000,000 DAU O Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 73,450,000 DAU 1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH Tersedianya dana untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau GOR Besi, Rowosetro 100 22,600,000 DAUDAK 2 Pengembangan Taman Rekreasi Terlaksananya kegiatan pengembangan RTH menjadi taman rekreasi Mantingan, Ds. Bitingan, Ds.Sumbermulyo 100 50,850,000 DAUDAK Kegiatan Prioritas Musrenbangcam V. 65 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 8 08 Dindukcapil 5,309,541,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,351,621,000 Belanja Pegawai Kab. Rembang 100 2,351,621,000 APBD BELANJA LANGSUNG 2,957,920,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408,773,000 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tertib Administrasi Kantor yang sesuai dengan rencana. Kab. Rembang 100 8,000,000 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya pemakaian Telepon, Air dan Listrik. Kab. Rembang 100 60,500,000 APBD 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan Kab. Rembang 100 150,000,000 APBD 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran. Kab. Rembang 100 30,000,000 APBD 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor sesuai dengan rencana. Kab. Rembang 100 13,000,000 APBD 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya cahaya penerangan Kantor Kab. Rembang 100 14,575,000 APBD 7 Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Pembuatan Umbul-umbul dan Spanduk. Kab. Rembang 100 7,000,000 APBD 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor. Kab. Rembang 100 16,178,000 APBD 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya wawasan yang luas yang dimiliki oleh karyawan. Kab. Rembang 100 5,000,000 APBD 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan untuk tamu dan acara rapat Kab. Rembang 100 20,020,000 APBD 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Acara Kegiatan Rapat ke Keluar Daerah bisa terlaksana Kab. Rembang 100 50,000,000 APBD 12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Pekerjaan Perkantoran bisa teratasi Kab. Rembang 100 16,500,000 APBD 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Kab. Rembang 100 18,000,000 APBD B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 416,337,000 1 Monitoring dan Inventarisasi Aset Dindukcapil yang ada di Kecamatan se Kabupaten Rembang Terdatanya seluruh Aset yang ada di Kecamatan se Kab. Rembang Kab. Rembang 100 22,000,000 APBD 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran Kantor Bisa Terpenuhi. Kab. Rembang 100 117,337,000 APBD 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Aset Daerah Kab. Rembang 100 60,000,000 APBD 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Opearsional Tercapainya Optimalisasi Pemakaian Kendaraan Dinas Kab. Rembang 100 130,000,000 APBD 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Aset Daerah Kab. Rembang 100 52,000,000 - 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Tercapainya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran Kab. Rembang 100 35,000,000 APBD V. 66 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terwujudnya Kedisiplinan Karyawan dlm Berpakaian Kab. Rembang 100 30,000,000 APBD D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya Visi dan Misi Dinas Kab. Rembang 100 10,000,000 APBD E Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,092,810,000 1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Membangun, Updating dan Pemeliharaan Kelancaran Pelaksanaan SIAK KTP Nasional Kab. Rembang 100 543,000,000 APBD 2 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terpenuhinya Kepemilikan E-KTP Kab. Rembang 100 376,000,000 APBD 3 Pembuatan E-KTP dan KK Terpenuhinya Pelayanan KTPKK Kab. Rembang 100 562,210,000 APBD 4 Pendekatan Pelayanan Akta Kelahiran Catatan Sipil Pelayanan Pendekatan pada Masyarakat Kab. Rembang 100 110,000,000 APBD 5 Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil Pelayanan Prima Kab. Rembang 100 275,000,000 APBD 6 Penyuluhan Akta Catatan Sipil Kesadaran masarakat Tentang Akta-Akta Catatan Sipil Meningkat Kab. Rembang 100 159,500,000 APBD 7 Penataan Arsip Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor Dalam Penataan Arsip Kab. Rembang 100 67,100,000 APBD V. 67 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 9 09 BPMPKB 17,399,206,000 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,550,839,000 A Belanja Pegawai 8,448,839,000 1 Belanja Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji tunjangan bagi pegawai BPMPKB Kab.Rembang selama 1 tahun BPMPKB Kabupaten Rembang 100 8,268,839,000 DAU Mendesak karena kebutuhan wajib dan mengikat 2 Tambahan Penghasilan PNS Terbayarnya tambahan penghasilan PNS bagi pegawai BPMPKB Kab.Rembang selama 1 tahun BPMPKB Kabupaten Rembang 100 180,000,000 DAU Prioritas Hasil analis Kebutuhan B Belanja Hibah 2,902,000,000 1 Hibah TMMD Sengkuyung I dan II kepada Kodim Rembang Terealisasinya pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat 2 desa 2 desa 600,000,000 DAU + Bantuan Provinsi Mendesak 2 Bantuan Hibah Desa Berprestasi GSIB, Posyandu, PIK Remaja, Tribina, Pelaksana PUG, Pelaksana KLA Pemberian Penghargaan pada desa binaan terbaik Kabupaten Rembang 1 paket 30,000,000 DAU Mendesak 3 Hibah kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja Terfasilitasinya Operasional Kelompok Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Dalam PKBR di 63 PIK 14 Kecamatan 14 Kecamatan 25,000,000 DAU Mendesak 4 Hibah kepada Forum Anak Terfasilitasinya operasional FAR Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak 5 Hibah kepada Panitia Hari Anak Nasional HAN Terfasilitasinya kegiatan Hari Anak Nasional HAN Kabupaten Rembang 1 paket 20,000,000 DAU Mendesak 6 Hibah kepada Desa Ramah Anak Tersedianya Reward kepada Desa Ramah Anak Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak 7 Hibah kepada PIK KRR SMA Kartini, Rembang Terfasilitasinya Pusat Pembelajaran Gender pada PIK KRR SMA Kartini, Rembang SMA Kartini Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak 8 Hibah kepada IBI Cabang Rembang Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan sosialisasi program-program dari BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 15,000,000 DAU Mendesak 9 Hibah kepada Radio CB FM Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan sosialisasi program-program dari BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun - DAU Mendesak 10 Hibah kepada Radio Nur FM Terlaksananya spot radio dan talkshow tentang informasi kepada masyarakat seputar program KB dan sosialisasi program-program dari BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 10,000,000 DAU Mendesak 11 Hibah kepada DesaKelurahan Juara Evaluasi Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten Rembang Hadiah Juara I, II dan III Evaluasi Pemberdayaan MasyarakatPerlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Rembang 3 desaKel 20,000,000 DAU Mendesak 12 Hibah kepada Posyantek Maju Jaya Kecamatan Pancur Terwujudnya Posyantek yang mandiri Kec. Pancur 1 kelompok 5,000,000 DAU Mendesak 13 Hibah kepada Inovator TTG Terwujudnya penguatan modal usaha bagi inovator TTG Kabupaten Rembang 1 paket 25,000,000 DAU Mendesak 14 Hibah kepada Asosiasi BP SPAMS TIRTA MANUNGGAL Kabupaten Rembang Terwujudnya penguatan kelembagaan Asosiasi BP SPAMS Tirta Manunggal Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak 15 Hibah kepada BPAM Desa Terwujudnya BPAM desa yang mandiri Kabupaten Rembang 1 desa 10,000,000 DAU Mendesak 18 Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 12 Kecamatan 12 kecamatan12 UPK 12 kecamatan12 UPK 1,900,000,000 DAU Mendesak V. 68 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 19 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Replikasi DRA Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan replikasi Desa Ramah Anak 14 Kecamatan x Rp. 2.500.000,- 14 Kecamatan 14 Kecamatan 35,000,000 DAU Mendesak 20 Hibah kepada Unit Pengembangan Kelompok SPP dan UEP Kabupaten Rembang Terfasilitasinya Unit Pengembangan kelompok SPP dan UEP Kabupaten Rembang 13 Kecamatan 25,000,000 DAU Mendesak 21 Hibah kepada Unit Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang Terfasilitasinya Unit Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 Paket 20,000,000 DAU Mendesak 22 Hibah kepada Forum Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kabupaten Rembang Terfasilitasinya Forum Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak 23 Hibah kepada Forum Kampung Batik Terfasilitasinya penguatan kelembagaan Forum Kampung Batik Kecamatan Pancur 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak 24 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Rembang 1 paket 25,000,000 DAU Mendesak Terfasilitasinya Tim Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Rembang 1 paket 25 Hibah kepada Penerima Bantuan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif UEP dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS Kabupaten Rembang 14 kelompok 42,000,000 DAU Mendesak 26 Hibah kepada Tim Penanganan Koalisi Kependudukan Tersusunnya Grand Design Kependudukan Kab. Rembang Kabupaten Rembang 1 Paket 10,000,000 DAU Mendesak 16 Hibah kepada Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan FAPSEDU Terlaksananya kegiatan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan FAPSEDU Kabupaten Rembang 1 Paket 10,000,000 DAU Mendesak C Bantuan Sosial 200,000,000 1 Bantuan Sosial Kepada Mitra Desa P2MBG Terfasilitasinya Bantuan prasarana dan sarana bagi Desa sasaran Desa Randuagung dan Sukorejo Kecamatan Sumber 2 Desa 30,000,000 DAU Mendesak 2 Bantuan Sosial Stimulan Pelayanan KB Kontap Terlayaninya KB metode kontrasepsi mantap di Rumah Sakit Kabupaten Rembang 40 kasus 30,000,000 DAU Prioritas Hasil analis Kebutuhan 3 Bantuan Sosial Penguatan Jejaring IMP Tersedianya operasional pertemuan FK IMP Forum Komunikasi Institusi Masyarakat Perdesaan Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 4 kali 15,000,000 DAU Prioritas Hasil analis Kebutuhan 4 Bantuan Sosial Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif UEP dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS Kabupaten Rembang 14 kelompok 125,000,000 DAU Mendesak V. 69 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting II BELANJA LANGSUNG 5,848,367,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294,400,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya dokumen-dokumen kedinasan secara cepat dan tepat BPMPKB Kabupaten Rembang 100 2,000,000 DAU Mendesak 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terfasilitasinya sarana komunikasi, penggunaan air maupun listrik BPMPKB Kabupaten Rembang 1 Tahun 55,000,000 DAU Mendesak 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana mesin ketik kantor BPMPKB Kabupaten Rembang 100 2,000,000 DAU Mendesak 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya tertib adm.keuangan BPMPKB Kabupaten Rembang 100 60,000,000 DAU Mendesak 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK BPMPKB Kab.Rembang dan 14 UPT BPMPKB Kec. BPMPKB Kabupaten Rembang 100 35,000,000 DAU Mendesak 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya blangko, kartu-kartu dan penggandaan serta cetakan dokumen dinas BPMPKB Kabupaten Rembang 100 13,000,000 DAU Mendesak 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan sarana pemeliharaan instalasi penerangan BPMPKB Kabupaten Rembang dan 14 UPT BPMPKB 1 Tahun 24,000,000 DAU Mendesak 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya spanduk dan umbul-umbul untuk peringatan hari besar BPMPKB Kabupaten Rembang dan 14 UPT BPMPKB 340 hari kerja 7,400,000 DAU Hasil analisis kebutuhan 9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Terwujudnya pemeliharaan dan kebersihan kantor BPMPKB Kabupaten Rembang 1 Tahun 7,500,000 DAU Mendesak 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya BPMPKB Kabupaten Rembang 100 3,000,000 DAU Mendesak 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat dinas, rapat koordinasi dengan Ka UPT BPMPKB dan rapat pengendalian kegiatan BPMPKB Kabupaten Rembang 100 25,000,000 DAU Mendesak 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPMPKB Kabupaten Rembang 100 45,000,000 DAU Mendesak 13 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Terbayarnya honor tenaga kontrak selama 1 tahun BPMPKB Kabupaten Rembang 100 8,500,000 DAU Mendesak 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat- rapat koordinasi di tk.kecamatan dan desa serta monev di 14 UPT BPMPKB Kec. BPMPKB Kabupaten Rembang 100 7,000,000 DAU Mendesak V. 70 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,000,000 1 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeleir kantor BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 15,000,000 DAU Mendesak 2 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kab. Rembang dan 14 UPT BPMPKB BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 60,000,000 DAU Mendesak 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 50,000,000 DAU Mendesak 4 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 3,000,000 DAU Mendesak 5 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer dan 14 UPT BPMPKB BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 9,000,000 DAU Mendesak C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,750,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya pengolahan administrasi Pelaporan Kinerja SKPD BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 6,250,000 DAU Mendesak 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD BPMPKB Kabupaten Rembang 100 7,000,000 DAU Mendesak 3 Penyusunan Profil Capaian Program Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 5,500,000 DAU Mendesak D Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 72,000,000 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Rembang 1 paket 11,000,000 DAU Mendesak 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Terpilihnya DesaKelurahan Unggulan Tingkat Kabupaten Kabupaten Rembang 1 desakel 25,000,000 DAU Mendesak 3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Musrenbangdes Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Rembang 294 desakel 13,000,000 DAU Mendesak 4 Sosialisasi Pendataan Keluarga Terlaksananya umpan balik feedback data demografi peserta KB dan tahapan KS yang telah terdata 14 Kec. 14 kec 10,000,000 DAU Mendesak 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang 1 Paket 13,000,000 DAU Mendesak E Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Berbagai Bidang Pembangunan 290,000,000 1 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender P2MBG Tersusunnya Program Kegiatan Pokja P2MBG dan Terselenggaranya pelatihan PRA Kabupaten Rembang 1 Paket 45,000,000 DAU Mendesak 2 Penguatan Kelompok Tribina Tersusunnya Profil Tribina Kabupaten Rembang 1 Paket 35,000,000 DAU Mendesak 3 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Terbentuknya Klas Bumil Kabupaten Rembang 1 kec Klas Bumil pada KSIB 25,000,000 DAU Mendesak 4 Peningkatan Kapasitas Kader Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan PUG Kabupaten Rembang 1 paket 45,000,000 DAU Mendesak Terlaksananya peningkatan SDM BPMPKB tentang program PUG Kabupaten Rembang 1 paket 5 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Terlatihnya kader PUG Kabupaten Rembang 30 kader PUG 25,000,000 DAU Mendesak V. 71 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 6 Pameran Hasil Karya Perempuan di Bid. Pembangunan Terfasilitasinya promosi Produk-produk lokal unggulan hasil karya kaum perempuan pada Event Tingkat Kabupaten dan terlaksananya kegiatan Pasar Murah di lokasi desa TMMD Sengkuyung I dan II Kab. Rembang 1 paket 20,000,000 DAU Mendesak 7 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dlm bidang UEP Terlatihnya Kelompok UEP yg dikelola oleh Perempuan dalam penguasaan ketrampilan sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga Desa Kampung Batik 20 orang 2 angkatan 40 orang 30,000,000 DAU Akomodir Hasil Musrenbangcam 8 Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Terselenggarakannya pengelolaan administrasi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Rembang 28 kelompok 15,000,000 DAU Mendesak 9 AMP Sosial Non Teknis Bagi Bumil Resti dan Bayi Dampak Asap Rokok Tertanganinya Kesehatan Bumil dan Bayi Kabupaten Rembang 1 tahun 50,000,000 DBHCHT Mendesak F Program Penanggulangan Kemiskinan 365,000,000 1 Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Terlaksananya Kualitas perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MD secara berjenjang Kabupaten Rembang 12 Kecamatan program 1 Kecamatan Pasca Program 365,000,000 DAU Mendesak G Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan 19,000,000 1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Tersedianya media KIE penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Rembang 1 paket 19,000,000 DAU Mendesak H Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak 610,000,000 1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tersusunnya Dokumen Parahita Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak 2 Penguatan Pokjanal Posyandu Tersusunnya stratifikasi Posyandu Kabupaten Rembang 1 Buku 45,000,000 DAU Mendesak Terlatihnya Kader Posyandu 1 paket Terpilihnya Posyandu Unggulan 6 Kelompok Pengadaan Sarana Posyandu kantong wasiat 1 paket Terlaksananya rapat koordinasi pokjanal Posyandu tingkat kecamatan 14 Kecamatan 3 Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus ABK Terlatihnya para orang tua tentang metode pengajaran Bagi Anak berkebutuhan Khusus dan terapi untuk anakberkebutuhan khusus Kabupaten Rembang 250 orang 35,000,000 DAU Mendesak 4 Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Pesta ceria dan penjaringan Kreatifitas Anak dan Bantuan Kesejahteraan Anak Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak 5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tersusunnya Data Statistik Gender Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak 6 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Pengembangan Jejaring PUG Kabupaten Rembang 2 kali 20,000,000 DAU Mendesak 7 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terimplementasinya Program-program PUG Kabupaten Rembang 4 dokumen 10,000,000 DAU Mendesak 8 Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga Terlaksananya kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kecamatan Kabupaten, Kecamatan dan Desa 1 tahun 400,000,000 DAU Mendesak 9 Fasilitasi Kaukus Politik Perempuan Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola Kaukus Politik Perempuan Kabupaten Rembang 40 orang 25,000,000 DAU Mendesak I Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 151,000,000 V. 72 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 1 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM Terselenggaranya Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Desa Kabupaten Rembang 1 Kegiatan 23,000,000 DAU Mendesak 2 Penyusunan Profil DesaKelurahan Rapat Pokja Profil DesaKel, Ekspose hasil pendataan Th. 2012, pelatihan Aplikasi software penyusunan prodeskel bagi prodeskel pokja kec. desa uji lokasi DDK,pendataan, entry pengolahan potensi dan tk. Perkembangan desa dengan aplikasi software sert 294 desakelurahan 294 buku Profil DesaKel dan 14 buku Pengolahan DDK 80,000,000 DAU Mendesak 3 Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir Rakor Pokja Mangrove Daerah dan penguatan kelembagaan klp masy pengelola mangrove di 6 desa Desa Pasar Banggi, Tasikharjo, Tunggulsari, Purworejo, Punjulharjo dan Tireman 6 desa1 kali 20,000,000 DAU Mendesak 4 Pendampingan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I dan II Terlaksananya Pendampingan Kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II Tahun 2013 Kabupaten Rembang 2 desa 28,000,000 DAU Mendesak J Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 60,000,000 1 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Terwujudnya Tertib manajemen pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak Tersalurnya Bantuan Modal untuk kelompok UEPUPPKS 1 paket 2 Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan Terdatanya Pasar Desa, BUMDes, Lumbung Pangan di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak 3 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Rakornis Tim Pembina Kab, sosialiasi program di tk. Desa, fasilitasi penyusunan proposal, mendampingi panitia desa pada saat verifikasi proposal di provinsi, monev pengelolaan dan penggunaan dana bantuan di tingkat desa desa penerima bantuan desa berkembang 10 desa 15,000,000 DAU Mendesak 4 Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Terselenggaranya Pembentukan dan Pelatihan bagi pengelola BUMDes Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak K Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 105,000,000 1 Pelatihan Ketrampilan TTG Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna bagi Kelompok Masyarakat Kabupaten Rembang 20 orang3 angkatan 60 orang 25,000,000 Akomodir Hasil Musrenbangcam Mendesak 2 Pendampingan Pengembangan TTG Alternatif Rakor Pokjanal Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG, Penguatan kelembagaan Forum Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG serta sebagai peserta Aktif pada event Gelar TTG Tingkat Nasional Kabupaten Rembang 2 kali 65,000,000 DAU Mendesak 3 Penguatan Posyantek Terwujudnya penguatan Kelembagaan Posyantek melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Posyantek Binaan 4 kecamatan serta Monev Pancur, Pamotan, Kragan dan Gunem 30 orang1 angkatan 15,000,000 DAU Mendesak V. 73 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting L Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 1,470,000,000 1 Pembinaan kelompok BLKS Terlaksananya penguatan kelembagaan klp BLKS di lokasi PKPBM Kabupaten Rembang 6 desa 20,000,000 DAU Mendesak Pelatihan kelompok BLKS Percontohan 1 kali Monev kelompok BLKS Percontohan di desa Model 6 desa 2 Pengelolaan Lingkungan Sehat di Lingkungan IHT Penataan lingkungan permukiman yang sehat di lingkungan IHT melalui Pengelolaan AMDAL di desa pengembang tumbuhan tembakauperusahaan rokok Kabupaten Rembang AMDAL 5 desa RTLH 100 KK 1,450,000,000 DBHCHT Mendesak M Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 819,854,000 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Tercapainya peserta KB Baru secara terintegrasi dan Tercapainya pelayanan Muyan KB Kab. 14.000 PB 64,000,000 DAU Mendesak 2 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Terlaksananya KIE pada masyarakat melalui mobil penerangan dan pembuatan bahan KIE umbul- umbul dan Fasilitasi pertemuan IPeKB Tingkat Bakorlin I 13 Kec. 26 Gerak MUPEN KB 48,730,000 DAU Mendesak 3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Terlaksananya pencabutan peserta KB implan yang habis masa berlakunya 14 Kec. 294 desa 5,500,000 DAU Mendesak 4 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR Terlaksananya pertemuan kelompok Prio Utomo 14 Kec. 14 kelompok 6,000,000 DAU Mendesak 5 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya kegiatan saka kencana Bhakti Lebaran Kab. 20 Anggota Saka Kencana 11,000,000 DAU Mendesak 6 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan KB sesua standart mutu pelayanan 14 Kec. 27 KKB 20,000,000 DAU Mendesak 7 Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pelayanan peserta KB MO Kab. 55 akseptor MO 8,500,000 DAU Mendesak 8 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Terlaksananya Operasional Program KKB di Tingkat Desa 14 Kec. 294 PPKBD 1011 Sub PPKBD 340,624,000 DAU Mendesak 9 Penyusunan Profil dan Data Base UPPKS Tersusunnya Profil dan Data Basis Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 Mendesak 10 Pengelolaan data dan Informasi Program KB Terlaksananya pendataan demografi , peserta KB dan tahapan keluarga Sejahtera terlaksananya Lokakarya program KKb Kab. 294 desa 1 paket 170,000,000 DAU Mendesak 11 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Teranalisanya capaian program KKB Kab. 6 bulan kegiatan 7,500,000 DAU Mendesak 12 Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB Terdatanya peserta KB yang dilayani di KKB 27 KKB 27 KKB 6,500,000 DAU Mendesak 13 Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana Tersusunnya target pencapaian program KKB Kab. 1 tahun kegiatan 8,500,000 DAU Mendesak 14 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah Terlatihnya Pendidik Sebaya menjadi Konselor Sebaya BPMPKB Kabupaten Rembang 60 orang 30,000,000 DAU Mendesak 15 Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling PIK Terfasilitasinya Pengelola Pusat Informasi dan Konseling PIK Remaja BPMPKB Kabupaten Rembang 63 orang 22,000,000 DAU Mendesak 16 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Terfasilitasinya Media Penyuluhan Informasi BPMPKB Kabupaten Rembang 15 buah umbul-umbul, 500 lembar leaflet 6,000,000 DAU Mendesak 17 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tersusunnya data analisa situasi ibu dan anak BPMPKB Kabupaten Rembang 1 buku 20,000,000 DAU Mendesak 18 Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi Terintegrasinya kelompok BKB-Posyandu PAUD BPMPKB Kabupaten Rembang 28 kader terlatih 15,000,000 DAU Mendesak 19 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Terlatihnya Kader BKB dan BKR BPMPKB Kabupaten Rembang 28 Kader BKB 28 Kader BKR 15,000,000 DAU Mendesak V. 74 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting N Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 95,000,000 1 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pena taaan Lingkungan Permukiman Bintek bagi Pokmas, verifikasi proposal, Survey ke lokasi usulan, Rakornis Tim Teknis Kabupaten dan Monev pelaksanaan bansos hibah dari Prov Jateng Desa penerima bantuan 1 kali dan 2 kali 25,000,000 DAU Mendesak 2 Penataan Pemukiman Berbasis Masyarakat Rakor Verifikasi usulan calon penerima bantuan stimulan, survey dan monev ke desa lokasi Kec. 1 kegiatan 70,000,000 DAU Mendesak O Program Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi 50,000,000 1 Fasilitasi Tim Pembina BP SPAMS Rapat Tim Pembina BP SPAMS, Pendataan SAB, Pemantauan status BPAM desa dampingan PLAN Program Pamsimas Monev pelaksanaan program Kabupaten Rembang 66 desa 50,000,000 DAU Mendesak P Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana 1,181,363,000 1 Pengadaan Alat kontrasepsi Tersedia dan tersalurnya alat Kontrasepsi dan non alat kontrasepsi KB ke tempat pelayanan KB Kab. 12 bulan kegiatan 17,000,000 DAU Mendesak 2 Operasional Pelayanan KB Terfasilitasinya KIE pelayanan KB Kab. 1 Paket 300,000,000 DAK Mendesak 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Database Kependudukan dan Keluarga Berencana Meningkatnya informasi Program Kependudukan dan KB berbasis Teknologi Informatika TI Kec. 20 Unit 285,080,000 DAK Mendesak 4 Pengadaaan KIE KIT Terwujudnya bahan KIE bagi Petugas Lapangan Kec. 34 unit 161,783,000 DAK Mendesak 5 Pengadaaan BKB KIT Terwujudnya bahan KIE bagi kader Kec. 24 unit 67,500,000 DAK Mendesak 6 Pengadaan Sarana Prasarana Mobilitas pendukung Program KB © Tersedianya Mobil Fungsional Pelayanan KB BPMPKB Kabupaten Rembang 1 unit 350,000,000 DAK Mendesak Q Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 110,000,000 1 Penyelenggaraan Rakerda dan Review Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Tersusunnya rencana kerja program PMPKB BPMPKB Kabupaten Rembang 1 tahun 50,000,000 DAU Mendesak Tersusunnya capaian program PMPKB Tahun 2013 1 tahun 2 Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB Terwujudnya peningkatan kinerja pengelola program di Kecamatan 14 Kecamatan 1 tahun 60,000,000 DAU Mendesak V. 75 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 10 10 Dinsosnakertrans 7,448,197,000 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,655,310,000 A Belanja Pegawai 4,655,310,000 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 100 4,429,310,000 DAU 2 Tambahan Penghasilan PNS 100 226,000,000 DAU BELANJA LANGSUNG 2690387000 2,792,887,000 102,500,000 A Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 203,387,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 225 surat 2,000,000 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 1 th anggaran Kab. Rbg 12 bulan 46,200,000 APBD 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 27 unit 8,500,000 APBD 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 12 bulan 40,500,000 APBD 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 Paket 20,187,000 APBD 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 Paket 8,000,000 APBD 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 Paket 3,000,000 APBD 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 keg 3,000,000 APBD 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaanbuku perundang-undangan dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 kegiatan 3,000,000 APBD 10 Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya kebutuhan makan minum dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 kegiatan 6,000,000 APBD 11 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun anggaran ProvPusat 1 kegiatan 30,000,000 APBD 12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dinas selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 1 keg 33,000,000 APBD B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592,500,000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Rbg 1 keg 140,000,000 APBD 2 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 keg 100,000,000 APBD 3 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Terpenuhinya kendaraan Dinas Operasional Kab. Rbg 1 keg 212,500,000 APBD 4 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran Kab. Rbg 2 keg 100,000,000 APBD 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas Oprasional Terpeliharanya kendaraan dinas selama satu tahun anggaran. Roda 4 6bh, dan roda 2 27bh Kab. Rbg 1 keg 40,000,000 APBD V. 76 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,167,000,000 1 Penyusunan database tenaga kerja daerah Ketersedianyanya data informasi by name, data Ketenagakerjaan sebagai landasan perumusan kebijakan Kab. Rbg Angkatan kerja, pekerja, dunia usaha, lembaga pelatihan dan stake holder terkait 25,000,000 APBD 2 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana BLK Sarana prasarana bengkel darat dioperasionalkan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan kantor Kab. Rbg 1 paket 100,000,000 APBD 3 monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya persamaan persepsi perencanaan program ketenagakerjaan Kab. Rbg 5 buku hasil monevlap, lakip, lppd dinas 25,000,000 APBD 4 Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swqasta LPKS Meningkatnya kualitas pengelolaan LPKS di Kab.Rembang Kab. Rbg 15 LPKS 5,000,000 APBD 5 Penyiapan pelatihan pemagangan ke luar negeri Meningkatnya animo masyarakat khususnya pemuda lulusan SLTA untuk mengikuti programkerja ke luar negeri : Jepang dan Korea Kab. Rbg 2 Kecamatan 7,000,000 APBD 6 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan membatik mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri BPP Pancur 3 Paket 75,000,000 APBD 7 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan elektronik mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Bulu, Desa Lambangan Kulon 3 Paket 75,000,000 APBD 8 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan tata rias mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Kaliori, Desa : Tunggulsari 2 Paket 50,000,000 APBD 9 Pelatihan Perbengkelan Motor Tempel Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Gunem, Desa Pasucen 1 Paket 25,000,000 APBD 10 Pelatihan Ketrampilan ukir kayu Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Gunem, Desa Pasucen 1 Paket 25,000,000 APBD 11 Pengembangan usaha mandiri Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kab. Rbg 2 Paket 30,000,000 12 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan menjahit dan Bordir mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Rbg, desa : Kedungrejo, Kec. Bulu, Desa Pinggan, Kec. Lasem, Desa Dasun, Kec. Bulu, Desa Pasedan, Lasem, Kec. Pancur, Desa Ngulangan, Kec. Gunem, Desa Telgawah, Kec. Gunem, Desa Banyuurip 10 Paket 250,000,000 13 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan mebeleur mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Sluke, Desa Pangkalan RW III-I 4 Paket 100,000,000 APBD 14 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Las mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kab. Rbg 2 Paket 50,000,000 APBD V. 77 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 15 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Processing mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Rbg, 3 Desa : Pandean, Sukoharjo, Turusgede 4 Paket 100,000,000 APBD 16 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Sepeda Motor mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Rbg, Sawahan 3 Paket 75,000,000 APBD 17 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Teknik Pendingin mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kab. Rbg 1 Paket 25,000,000 APBD 18 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Komputer institusional Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki dunia kerja usaha mandiri Kec. Rbg , 10 Desa : Pacar, Magersari, Punjulharjo, Pasarbanggi, Ketanggi, Ngotet, Leteh, Magersari, Kedungrejo, Kec. Kaliori, Desa Tambakagung 5 Paket 125,000,000 APBD D Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 165,000,000 Peningkatan Kemampuan Capacity Building Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya -Terselenggaranya rakor persiapan review situasi kondisi Program Penanganan Keluarga Miskin - Pelaksanaan supervisi keberlanjutan program Penanganan Keluarga Miskin. - Review hasil Supervisi dan Rencana Tindak Lanjut Kab. Rbg lokasi P2FM - BLPS 30,000,000 APBD Pelestarian program P2FM Dukungan manajemen supervisi dan advokasi sosial dalam rangka pengelolaan pengembangan KUBE Nangkis Kab. Rbg 100 KUBE 15,000,000 APBD Pendampingan Program Keluarga Harapan PKH Terlaksananya kegiatan rakor program keluarga harapan dan supervisi kecamatan-kecamatan Kab. Rbg Fakir Miskin 100,000,000 APBD Pendampingan Program Desa Sejahtera Terpadu PDST Meningkatnya kinerja kelembagaan PDST sejahtera mandiri dalam pencegahan dan penanganan PMKS Kab. Rbg Pengurus PDST 10,000,000 APBD Pendampingan Laboratorium Sosial Meningkatnya kinerja kelembagaan Labsos Dampo Awang dalam pencegahan dan penanganan PMKS Kab. Rbg PSKS 10,000,000 APBD E Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 78,000,000 1 Pengiriman Transmigran ke Luar Pulau Jawa Terkirimnya calon transmigran hasil rekruting Kab. Rbg 1 paket 26,000,000 APBD 2 Rekruiting Calon Transmigran Terseleksinya calon transmigran sesuai kriteria peraturan perundangan Kab. Rbg 1 paket 5,000,000 APBD 3 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 1. Diketahuinya calon lokasi transmigrasi Luar Jawa 1 paket 47,000,000 APBD V. 78 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting F Program Peningkatan Kesempatan Kerja 42,000,000 1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Difahaminya, diketahuinya lowongan² pekerjaan, jenis jabatan, dll di dunia kerja lewat Bursa Tenaga Kerja. Kab. Rbg 1 keg 22,000,000 APBD 2 Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Meningkatnya pemahaman pengetahuan calon tenaga kerja tentang mekanisme pengiriman tenaga kerja melalui program AKAN, AKAD dan AKAL Kab. Rbg 1 keg 5,000,000 APBD 3 Inventarisasi TKI Peningkatan kesejahteraan Pekerja Buruh pada Perusahaan Kab. Rbg 1 keg 15,000,000 APBD G Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 220,000,000 1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal Terbentuknya kelompok ketrampilanusaha bagi para anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat di luar panti Kec. Rbg 40 Anak 15,000,000 APBD 2 Penanganan masalah strategis tanggap,cepat darurat kejadian luar biasaPenyediaan stok dan distribusi logistik permakanan bagi korban bencana Kesiapan stok bantuan permakananlogistik bagi korban bencana Kab. Rbg 40 KK 25,000,000 APBD 3 Monitoring evaluasi dan pelaporan Termonitor dan terevaluasinya kegiatan Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD 4 Pelayanan fasilitasi bantuan sosial bagi PMKS Terfasilitasinya PMKS yang memerlukan layanan ke BaresosUresos Kab. Rbg 60 orang 60,000,000 APBD 5 Sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosiallinsos Tercapainya persamaan persepsi perencanaan program Pembangunan Kesos, tersusunya KUAPPASPenetapan Inndikator Kerja, Renja dan Renstra Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD 6 Pendataan dan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial Ketrsediaan Data Informasi Pengangguran dan Setengah pengangguran, data ketenagakerjaan sebagai landasan Perumusan kebijakan Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD 7 Pemberangkatan tetirah anak SDMI yang mengalami masalah sosial Meningkatkan Potensi anak SDMI yang mengalami masalah Kab. Rbg 55 anak 35,000,000 APBD 8 Fasilitasi Ketrampilan bagi korban NapzaRawan Napza Terfasilitasinya Ketrampilan bagi korban NapzaRawan Napza Desa Tunggulsari Kaliori 1 Paket 5,000,000 APBD 9 Operasional Tagana Tersedianya Operasional bagi Tagana dalam melaksanakan tugas Kab.Rbg 15 org 5,000,000 APBD H Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 175,000,000 1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1.Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan 2.Penyelesaian perselihan PHI dan PHK Kab. Rbg 1 Paket 10,000,000 APBD 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlaksananya jamsostek bagi perusahaan dan pekerja informal 4. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja. Kab. Rbg 25 orang 20,000,000 APBD V. 79 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja. Kab. Rbg 1 Paket 15,000,000 APBD 4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya karyawanpekerja dari resiko kerja. Kab. Rbg 75 Perusahaan 30,000,000 APBD 5 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia TKI Terlindunginya calon TKITKI Kab. Rbg 24 orang 10,000,000 APBD 6 Oprasional Dewan Pengupahan Kabupaten Rakornis Dewan Pengupahan,dll Kab. Rbg 1 paket 25,000,000 APBD 7 Fasilitasi Porseni Tripartit Terjalinnya rasa kekeluargaan Kab. Rbg 20,000,000 APBD 8 Pemantauan UMK Tahun 2014 Terselenggaranya pengawasan dilaksanakannya ketentuan upah sesuai dgn aturan berlaku Kab. Rbg 15,000,000 APBD 9 Operasional Komite Aksi Penanggulangan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak 1. Terlaksananya perlindungann terhadap anak atas bentuk-bentuk pekerja terburuk. 2. Terlaksananya fungsi komite aksi dan rencana aksi bentuk-bentuk pekerja terburuk. 3. Terawasinya perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3. 4. Pengawasan Norma K3. Kab. Rbg 10Persh 5,000,000 APBD 10 Fasilitasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan WLKP Terdatanya semua perusahaan yang ada di Kab. Rembang Kab. Rbg 200 Persh 10,000,000 APBD 11 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang hubungan industrial dan jaminan sosial Dipahaminya peraturan pemerintah ooleh para pekerjaburuh Kab. Rbg 1 paket 15,000,000 APBD I Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 45,000,000 1 Pengadaan sarana dan prasarana bagi penderita cacat Terpenuhinya alat bantu bagi penyandang cacat Kab. Rbg 1 keg 45,000,000 APBD J Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya 25,000,000 1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis bagi eks penyakit sosial Kab. Rbg 1 paket 10,000,000 APBD 2 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Razia PGOT Terjaring dan terkirimnya kelayan PGOT ke panti penampungan Kab. Rbg 60 orang 15,000,000 APBD K Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 80,000,000 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Persamaan Persepsi pemahamanan dan disepakatinya peningkatanperan dunia usaha dalam tanggung jawabnya terhadap lingkungan Kabupaten Rembang 1 Paket 3 Keg 15,000,000 APBD 2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Fasilitasi dukungan manajemen K3S Kab Rbg 1 lembaga 15,000,000 APBD 3 Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini Terawatnya kebersihan dan keindahan TMP Giri Bhakti dan MPN RA Kartini Kec.Bulu,Kec. Rbg 1. Bulu MPN RA Kartini 2. Sidowayah TMP Giri Bhakti 10,000,000 APBD V. 80 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 4 Sarasehan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat terutama pada generasi muda yang dijiwai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Kabupaten Rembang 1 Keg 7,500,000 APBD 5 Operasional Saka Bina Sosial Tersusunya pengurus dan program kerja Saka Bina Sosial - - - - 6 Ziarah wisata dalam rangka penanaman nilai-nilai kepahlawanan Terlaksananya Ziarah Wisata dalam rangka penanaman nilai-nilai Kepahlawanan Kabupaten Rembang 1 Keg 10,000,000 APBD 7 Penyuluhan SosialPublikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Lisan, Media dan Multi Media Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam proses perubahan ke arah kemajuan Kabupaten Rembang 2 Keg 7,500,000 APBD 8 Pendayagunaan Lansia Potensial Luar Panti dan Memperingati Hari Lansia Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia Kabupaten Rembang 3 Keg 7,500,000 APBD 9 Pendapingan Forum Tommas Manggar Arum Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia Kabupaten Rembang 1 Keg 7,500,000 APBD 10 Perberdayaan OrsosLKS Meningkatnya Kemampuan OrsosLKS Kabupaten Rembang 1 Keg 5,000,000 APBD 11 Pendampingan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa Nelayan Terlaksananya rangkaian proses supervisi dan tersususnya data informasi masalah kebutuhan pemberdayaan sosial bagi desa nelayan Kabupaten Rembang 4 Keg 10,000,000 APBD V. 81 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 11 11 Dinindagkop UMKM 15,075,457,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,203,457,000 A Belanja Pegawai 8,123,457,000 Belanja Gaji Terbayarnya gaji pegawai Kab. Rembang 175 pegawai 7,888,257,000 Meningkatkan kinerja Pembayaran TPP Terbayarnya gaji pegawai Kab. Rembang 60 pegawai 235,200,000 Meningkatkan kinerja B Belanja Hibah 1,080,000,000 1 Bantuan Modal Ketanggi Rembang 100,000,000 2 Bantuan Modal Kopwan Kartini Rembang 50,000,000 3 Bantuan Modal Kabongan Kidul Rembang 150,000,000 4 Bantuan Modal Kube Kabongan Kidul 50,000,000 5 Bantuan Modal Simpan Pinjam Sumberjo Rembang 140,000,000 6 Bantuan Modal Sarang 90,000,000 7 Bantuan Modal Koperasi Sedan 50,000,000 8 Bantuan Modal Bagi Koperasi Kab. Rembang 250,000,000 9 Bantuan Modal Bagi UMKM Kab. Rembang 200,000,000 BELANJA LANGSUNG 5,872,000,000 Urusan Wajib Koperasi dan UMKM A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703,000,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 3,500,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan telfon Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 150,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuangan Dinas Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 132,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedinya kebutuhan alat-alat listrik kantor Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 8,500,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 9,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas V. 82 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 7,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Terfasilitasinya langganan surat kabar Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 6,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum karyawan kantor Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 14,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 48,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 12 Penyediaan Jasa Adfministrasi kantorkebersihan Terbayarnya honor tenaga kontrak Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 210,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 13 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 15,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174,000,000 1 Belanja Pengadaan Meubelair Penambahan Jumlah Meubelair yang memadai Disperindagkop dan UMKM 60 set meja dan kursi kerja 25,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 2 Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kondisi ruang kantor yang nyaman. Disperindagkop dan UMKM 4 Bh AC 20,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 3 Belanja Pengadaan Komputer Komputer yang memadai Disperindagkop dan UMKM 3 Bh Komputer 15,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 40,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional . Kendaraan dinas siap pakai Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 60,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 6 Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor . Peralatan Gedung Kantor yang memadai Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 5,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 7 Pemeliharaan rutin berkala Mebelair. Meubelair kantor yang terpelihara dengan baik Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 3,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 8 Pemeliharaan rutin berkala angkutan darat tidak bermotor Becak sampah yang memadai Disperindagkop dan UMKM 12 bulan 6,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian kerja sesuai peraturan yang berlaku Disperindagkop dan UMKM 230 pegawai 30,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,000,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD Kabupaten Rembang 1 Laporan 10,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 2 Penyelenggaraan Forum SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Tahun Berikutnya Kabupaten Rembang 1 Laporan 25,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 3 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan Tersusunnya laporan bulanan program dan kegiatan Kabupaten Rembang 1 Laporan 10,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas V. 83 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting E Program Peningkatan Pelayanan Publik 20,000,000 1 Penyusunan SOP Peningkatan kinerja pelayanan publik Disperindagkop dan UMKM indeks kepuasan 80 20,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas F Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 140,000,000 1 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan Pendekatan OVOP Terbentuknya kampung industri di Kabupaten Rembang Babagan dan Ngropoh 2 Desa berkonsep OVOP 100,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Fasilitasi Pengembangan UKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi untuk mengembangkan usahanya Kabupaten Rembang 100 UMKM 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis G Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 105,000,000 1 Penyelenggaraan pelatihan manajemen pengelolaan usaha Jumlah UMKM yang terfasilitasi untuk mengembangkan usahanya Kadiwono Bulu dan Rembang 100 UMKM 50,000,000 APBD II Usulan Musrenbang 2 Pembinaan UMKM Berpotensi Jumlah UMKM sektor unggulan yang dibina Kabupaten Rembang 50 UMKM 30,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengembangan sarana promosi Kabupaten Rembang 20 UMKM 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis H Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 60,000,000 1 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah Jumlah IKM yang terbina Sumber 1 KBU 10,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Pengembangan dan Penambahan Usaha Koperasi Sektor Riil Jumlah Koperasi Sektor Riil di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 100 Koperasi Sektor Riil 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Penataan Kelembagaan dan Manajemen UMKM Jumlah UMKM yang tertata lembaga dan manajemen usahanya Kabupaten Rembang 50 UMKM 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis I Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 270,000,000 1 Revitalisasi Koperasi Jumlah koperasi tidak aktif yang dibina agar aktif kembali Kabupaten Rembang 20 Koperasi 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Pemeringkatan Koperasi Tersedianya profil seluruh Koperasi Aktif di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 430 Koperasi 230,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis J Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 15,000,000 1 Pengawasan Peredaran Distribusi LPG dan BBM Bersubsidi Cakupan penyalur LPG dan SPBU di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 5 penyalur dan 15 SPBU 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis K Pengembangan Sistem Distribusi 200,000,000 1 Pengembangan Showroom Produk Kerajinan Peningkatan fasilitas showroom produk kerajinan Lasem dan Kragan 2 unit Showroom 200,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis V. 84 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting L Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri 20,000,000 1 Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi industri Berkembangnya usaha industri di Kabupaten Rembang Karang Taruna Desa Sumberjo 1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Musrenbang M Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 175,000,000 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah dari sektor perdagangan Rembang 2,317,903,200 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Koordinasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Cakupan daerah sumber pendapatan daerah Rembang 15 Kecamatan 60,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Fasilitasi operasional pengelolaan pasar Cakupan operasionalisasi pasar daerah Rembang 13 pasar daerah 75,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas N Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 150,000,000 1 Pengembangan koperasi berkualitas Jumlah Koperasi yang dibina agar kualitasnya meningkat Kabupaten Rembang 30 Koperasi 30,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah penilaian kesehatan koperasi Kabupaten Rembang 200 Koperasi 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Pemasyarakatan Koperasi Terselenggaranya event dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi. Kabupaten Rembang 1 Paket Kegiatan 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 4 Penumbuhan Jumlah Koperasi Bertambahnya jumlah koperasi di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 10 Koperasi 20,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis O Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru 50,000,000 1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Kabupaten Rembang 100 UMKM 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis Bidang Urusan Perdagangan P Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 45,000,000 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran barang dan jasanya Kabupaten Rembang 14 Kecamatan 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Peningkatan Pengawasan peredaran barang sesuai SNI Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran barangnya sesuai SNI Kabupaten Rembang 14 Kecamatan 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis Pengawasan Peredaran Garam sesuai SNI Jumlah Industri garam dan jumlah pasar yang terawasi kualitas garamnya Kabupaten Rembang 5 Industri garam dan 12 pasar daerah 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis Q Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 100,000,000 1 Penyusunan Data Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM Tersedianya database IDK di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 Laporan 100,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas R Peningkatan dan pengembangan ekspor 20,000,000 1 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Meningkatnya nilai ekspor bersih Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 20,000,000 APBD II Persiapan menghadapi era perdagangan bebas V. 85 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting S Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 70,000,000 1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Operasional PIPP Kabupaten Rembang 12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 2 Monitoring Perijinan Usaha Perdagangan dan Pengaruh Dampak Lingkungan Cakupan kecamatan yang termonitor izin usahanya Kabupaten Rembang 14 Kecamatan 20,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas T Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 255,000,000 1 Fasilitasi Penataan tempat berusahapedagang kaki lima Bantuan Gerobak bg PKL di Alon-Alon Rembang, Kios PKL di Tegaldowo dan Kios UMKM di Sarang Alon-alon Rembang, Tegaldowo dan Sarang 25 gerobak dan 12 Kios PKL 255,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis U Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan 25,000,000 1 Fasilitasi Kemitraan Usaha perdagangan Jumlah kerjasama perdagangan Kabupaten Rembang 5 paket kerjasama 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis V Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 1,700,000,000 1 Peningkatan sarana prasarana pasar daerah yang representatif Meningkatnya fasilitas pasar daerah Kabupaten Rembang 13 pasar APBD II Beberapa sarpras pasar membutuhkan perbaikan - Pasar Daerah Rembang 200,000,000 - Pasar Daerah Magersari 25,000,000 - Pasar Daerah Sulang 25,000,000 - Pasar Daerah Pamotan 150,000,000 - Pasar Daerah Gandrirojo 25,000,000 - Pasar Daerah Lasem 200,000,000 - Pasar Daerah Jolotundo 25,000,000 - Pasar Daerah Babagab Alon-alon 50,000,000 - Pasar Daerah Kragan 175,000,000 - Pasar Daerah Pandangan 200,000,000 - Pasar Daerah Sarang 200,000,000 Musrenbang - Pasar Daerah Buah Lasem 50,000,000 - Pasar Daerah Hewan Kragan 25,000,000 2 Pemeliharaan Pagar Pasar Tersedianya pagar pasar yang representatif Psr Hewan Rembang 1 paket pembangunan pagar 150,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Pembangunan Sarana Perdagangan Kios UMKM di Sarang Sarang 6 Kios 100,000,000 APBD II Musrenbang 4 Peningkatan fasilitas sarana prasarana perdagangan Penataan kawasan perdagangan Tuyuhan 1 lokasi 100,000,000 APBD II Usulan Kecamatan W Program Promosi Produk Unggulan Daerah 350,000,000 1 Promosi Produk Unggulan di Luar Daerah Jumlah pameran luar daerah yang diikuti Jakarta, Yogya, Solo dan Bali 4 Pameran 150,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Penyelenggaraan Pameran Expo Jumlah pameran dalam daerah yang dilaksanakan Rembang 1 Pameran 200,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis V. 86 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting X Peningkatan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunan sarana perdagangan 15,000,000 1 Fasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan Jumlah kerjasama pembangunan usaha perdagangan Rembang 1 paket kerjasama 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis Urusan Perindustrian Y Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi 265,000,000 1 Peningkatan kualitas produk industri hasil hutan mebeleur Meningkatkan hasil usaha industri meubelair Karangsekar, Kaliori 2 Kelompok 75,000,000 APBD II Musrenbang 2 Pengembangan usaha industri konveksi Meningkatkan hasil usaha industri konveksi Kabupaten Rembang 3 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec 3 Pelatihan tehnologi tepat guna dan manajemen mutu pada IKM Meningkatkan hasil usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Rembang 3 Kelompok 50,000,000 APBD II Usulan Kec 4 Pengembangan usaha industri makanan olahan Meningkatkan hasil usaha industri makanan olahan Kabupaten Rembang 2 Kelompok 30,000,000 APBD II Usulan Kec 5 Pengembangan usaha industri produk unggulan Meningkatkan hasil usaha industri kerajinan Pamotan 2 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec 6 Pengembangan usaha montir Meningkatkan hasil usaha montir Sumberejo dan Mlawat 2 Kelompok 15,000,000 APBD II Usulan Kec Z PengembanganIndustri Kecil dan Menengah 330,000,000 1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Peningkatan Jumlah Produksi Dompet Sumber 1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec 2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Penambahan Jumlah Industri batu Bata Mojosari 1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec 3 Penumbuhan Industri di Desa P2MBG Penambahan Jumlah Industri Kabupaten Rembang 2 Industri 30,000,000 APBD II Program berkelanjutan 4 Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM Peningkatan kompetensi aparatur dalam usaha menganekaragamkan produk industri batik Yogyakarta 1 kegiatan 100,000,000 APBD II Mendukung Kinerja Dinas 5 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam usaha industri Jumlah Industri Berbahan baku lokal Kabupaten Rembang 3 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec 6 Penyediaan Sarana Peralatan IKM Berbasis SD Lokal Jumlah Industri Berbahan baku lokal Cobek Batu Warugunung 1 Kelompok 15,000,000 APBD II Usulan Kec 7 Pelatihan UMKM Berbasis SD Lokal Jumlah Industri Berbahan baku lokal Krupuk Pati, Ketela dan Krupuk Rambak Sumbergayam 3 Kelompok 40,000,000 APBD II Usulan Kec 8 Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif Peningkatan Jumlah Industri Kenanga, Kumbo dan Lemah Putih 3 Kelompok 30,000,000 APBD II Usulan Kec AA Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri 150,000,000 1 Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri Meningkatkan hasil usaha industri pakan ternak Kabupaten Rembang 2 Kelompok 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal Meningkatkan hasil usaha industri Kabupaten Rembang 3 industri berbahan baku lokal 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Pengembangan Sentra Produksi Komunitas Kedelai di Lingkungan Industri Hasil Tembakau IHT Meningkatkan hasil usaha industri berbahan baku kedelai Kabupaten Rembang 4 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec V. 87 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting AB Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 150,000,000 1 Pengembangan Kawasan Industri Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial Kawasan Industri Kabupaten Rembang 1 Dokumen FS 150,000,000 APBD II Mendukung Target RPJMD AC Pengembangan sentra-sentra industri potensial 60,000,000 1 Penyediaan Sarana Peralatan Sentra Industri Potensial Meningkatnya sentra industri Plawangan 1 Kelompok 10,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 2 Pembinaan sentra industri Potensial Meningkatnya sentra industri Kabupaten Rembang 1 Sentra Industri 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis AD Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 180,000,000 1 Fasilitasi pengurusan HAKI dan Merk Dagang Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI Kabupaten Rembang 10 HAKI 30,000,000 APBD II Perlindungan terhadap Hak Cipta 2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan Kreatif Pengembangan Kampung Batik Babagan dan Ngropoh 2 Kampung Batik 100,000,000 APBD II Mendukung PER dan Pronangkis 3 Penyelenggaraan Lomba Kerajinan Batik Tumbuhnya pembatik potensial dari kalangan pelajar di Kabupaten Rembang Lasem 1 Peringatan Hari Batik 50,000,000 APBD II Mendukung Kabupaten Layak Anak V. 88 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 12

12. KESBANGPOLINMAS 7,499,382,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,444,544,000 1 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 1,444,544,000 2 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP - II BELANJA LANGSUNG 6,054,838,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 tahun. kesbangpolinmas 1 thn 15,000,000 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik, Air, Telepon. kesbangpolinmas 1 thn 20,000,000 APBD 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. kesbangpolinmas 20 org 85,000,000 APBD 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor. kesbangpolinmas 1 thn 40,000,000 APBD 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja cetak penggandaan. kesbangpolinmas 1 thn 10,000,000 APBD 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Pembelian komponen instalasi listrik alat elektronik. kesbangpolinmas 1 thn 7,500,000 APBD 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya dekorasi, spanduk, bendera merah putih, dll. kesbangpolinmas 1 thn 3,000,000 APBD 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih. kesbangpolinmas 1 thn 15,000,000 APBD 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja majalahkoran buku referensi dan peraturan perundang-undangan. kesbangpolinmas 1 thn 5,000,000 APBD 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian makanan dan minuman kantor. kesbangpolinmas 1 thn 10,000,000 APBD 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksanannya perjalanan luar daerah. Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta 1 thn 50,000,000 APBD 12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Pemberian honor bagi pegawai Non PNS. kesbangpolinmas 1 thn 7,000,000 APBD 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dalam daerah. kab. Rembang 1 thn 7,000,000 APBD B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,500,000 1 Pengadaan komputer Tersedianya komputer kesbangpolinmas 1 thn 20,000,000 APBD 2 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Perawatan gedung kantor. kesbangpolinmas 100 50,000,000 APBD 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas. kesbangpolinmas 100 20,000,000 APBD 4 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Perawatan perlengkapan komputer. kesbangpolinmas 100 5,000,000 APBD 5 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat komunikasi Perawatan Alat-alat Komunikasi. kesbangpolinmas 1 thn 2,000,000 APBD 6 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga Perawatan perlengkapan kantor. kesbangpolinmas 1 thn 3,500,000 APBD C Program Peningkatan Disipiln Aparatur 3,533,000,000 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Linmas yang mendapatkan bantuan pakaian PDL kab. Rembang 5880 3,533,000,000 APBD D Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 120,000,000 1 Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Jumlah personil PAM terkait kab. Rembang 41 org 25,000,000 APBD V. 89 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 2 Monitoring Pengawasan kegiatan penelitian survey Jumlah ijin penelitiansurvey yang terlayani kab. Rembang 120 org 15,000,000 APBD 3 Pendataan ulang dan pemantauan orang asing Jumlah orang asing yang terdata dan diawasi kab. Rembang 100 10,000,000 APBD 4 Pengawasan dan pencegahan Paham komunis dan paham lain Jumlah pelaksanaan pemantauan monitoring paham komunis dan paham lainya kab. Rembang 1 thn 10,000,000 APBD 5 Pendataan dan pemantauan kebijakan SDA, ketahanan pangan, investasi dan ketahanan lembaga usaha ekonomi Jumlah dan jenis 9 pokok yang terpantau kab. Rembang 1 thn 10,000,000 APBD 6 Kominda Komunitas Intelijen Daerah Jumlah personil kominda yang bertugas mewujudkan tingkat keadaan aman dan kondusif kab. Rembang 35 org 50,000,000 APBD E Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 935,000,000 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Jumlah toma, etnis yang terbina. kab. Rembang 1000 orang 150,000,000 APBD 2 Forum komunikasi dan konsultasi Jumlah kegiatan forum komunikasi terhadap ormas, LSM, Tomas, Toga kab. Rembang 100 orang 30,000,000 APBD 3 Temu muka generasi muda dengan pejuang 1945 Jumlah generasi muda, pelajar yang mengikuti temu muka generasi muda dengan pejuang 1945. kab. Rembang 100 org 45,000,000 APBD 4 Ceramah Kewaspadaan Nasional CERPADNAS Jumlah ormas yang mengikuti CERPADNAS kab. Rembang 900 org 150,000,000 APBD 5 Peningkatan kemampuan dan kesadaran Bela Negara Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan dan kesadaran bela negara kab. Rembang 600 org 150,000,000 APBD 6 Peningkatan fungsi seniman dan pelajar dalam mendukung ketahanan bangsa Jumlah peserta pembinaan ketahanan bangsa terhadap seniman, pemuda dan pelajar kab. Rembang 750 org 145,000,000 APBD 7 Peningkatan dan pendayagunaan forum persaudaraan Bangsa Indonesia Jumlah pelaksanaan kegiatan forum persaudaraan bangsa indonesia kab. Rembang 1 thn 50,000,000 APBD 8 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah peserta kegiatan revalitas nilai-nilai pancasila kab. Rembang 1000 org 150,000,000 APBD 9 Sosialisasi Bagi Pemeluk Aliran Kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Bagi Pemeluk Aliran Kepercayaan kab. Rembang 50 org 15,000,000 APBD 10 Pembinaan Keormasan Jumlah ormas yang mengikuti Pembinaan Keormasan kab. Rembang 120 org 50,000,000 APBD V. 90