III - 7
RKPD Kab Rem bang 2012
transparansi pengelolaan pendapatan. Selanjutnya dilakukan juga ekstensifikasi
terhadap potensi
pendapatan daerah
tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, peningkatan dana
perimbangan serta penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk
semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud
nyatanya adalah percepatan waktu dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta memanfaatkan sumber daya
dan mensinergikan potensi daerah yang ada.
Dengan ProgramKegiatan
peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungankerjasama antar
dinas dilingkungan pemerintah kabupatendan dengan Pemerintah Provinsi maupun PusatBUMN dalam rangka peningkatan penerimaan
bagi hasil dari pemerintah, pengembangan kerja sama dengan Kabupaten lain dibidang pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia SDM Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis
kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara
berimbang dan paralel. Beberapa langkah yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, peningkatan pemahaman
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp. 789.633.105.000,- yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah
direncanakan sebesar Rp. 84.137.172.000,- dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.604.375.744.000,- dan dari Lain-Lain
Pendapatan
Daerah Yang
Sah direncanakan
sebesar Rp. 101.120.189.000,-.
3.2.2. Arah kebijakan belanja daerah
a. Pembiayaan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis
kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi SKPD , program dan kegiatan, serta berorientasi
pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
b. Bantuan Keuangan , diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk
bantuan umum block grant dan bantuan khusus specific grant, antara lain Alokasi Dana Desa ADD.
c. Bantuan Hibah, diberikan secara selektif untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang lebih kondusif.
III - 8
RKPD Kab Rem bang 2012
d. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
e.
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup
.
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang
dihadapi. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2012 diarahkan pada:
a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas; b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program
penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;
c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di
pedesaan. d. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediakan bantuan dana
bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam rangka memberdayakan UMKM;
e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan
potensi ekonomi,
dan kapasitas
administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta
pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan
kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja
daerah.
g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan
perundangan; h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak multi
years sesuai tahapan. i. Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam
dialokasikan dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.
j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
III - 9
RKPD Kab Rem bang 2012
k. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung. Pada RKPD Tahun Anggaran 2012, berdasarkan proyeksi pendapatan
daerah sebesar Rp. 789.633.105.000,- akan dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 524,328,253,000,-, dan Belanja
Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 301,368,835,000,- Sesuai prioritas daerah pada tahun kedua RPJM Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2010-2015 yang lebih ditekankan pada Akselerasi pertumbuhan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian, akses
modal UMKM, pertumbuhan Investasi, PAD, dimana pada tahap ini diprioritaskan pada pelaksanaan lima tujuan yaitu untuk; Peningkatan
daya tarik investasi; Peningkatan penyaluran modal UMKM; Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM; Peningkatan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka
pengembangan wilayah pesisir; dan pengoptimalan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah,
melalui program 4empat pilar guna mendorong pelaksanaan program prioritas dalam upaya pencapaian visi, misi daerah tersebut, maka
untuk alokasi belanja langsung pada tahun 2012 yang diproyeksikan sebesar Rp. 301,368,835,000,- sebagian besar akan digunakan untuk
mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Prakiraan Maju pendanaan program per urusan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
III - 10
RKPD Kab Rem bang 2012
Tabel 3.4 PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN MASING-MASING PROGRAM
PER URUSAN TAHUN 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
URUSAN W AJIB 1
PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
43,552,155,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,078,380,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 215,273,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 142,265,000
04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 70,000,000
05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000 06 Program Pendidikan Anak Usia Dini
396,000,000 07 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sem bilan Tahun
34,186,561,000 08 Program Pendidikan M enengah
4,018,676,000 09 Program Pendidikan Non Formal
405,000,000 10 Program Peningkat an M ut u Pendidik dan Tenaga Kependidikan
450,000,000 11 Program M anajem en Pelayanan Pendidikan
570,000,000
2 KESEHATAN
DINAS KESEHATAN 23,376,228,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,248,100,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 526,774,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 24,450,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110,000,000 05 Program Obat dan Perbekalan Kesehat an
3,251,631,000 06 Program Upaya Kesehat an M asyarakat
9,294,723,000 07 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
117,000,000 08 Program Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan M asyarakat
297,500,000 09 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
382,500,000 10 Program Pengem bangan Lingkungan Sehat
75,000,000 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular
770,500,000 12 Program St andarisasi Pelayanan Kesehat an
140,000,000 13 Program Pelayanan Kesehat an Penduduk M iskin
85,000,000 14 Program Pengadaan, Peningkat an dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesm as Pust u dan Jaringannya 4,596,050,000
15 Program Kem it raan Peningkat an Pelayanan Kesehat an 92,000,000
16 Program Peningkat an Pelayanan Kesehat an Anak Balit a 145,000,000
17 Program Peningkat an Pelayanan Kesehat an Lansia 50,000,000
18 Program Peningkat an Keselam at an Ibu M elahirkan dan Anak 145,000,000
19 Program Peningkat an Sum ber Daya M anusia Bidang Kesehat an 25,000,000
III - 11
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
RSUD 38,000,000,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 2,822,230,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 899,073,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 20,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46,250,000 05 Program Upaya Kesehat an M asyarakat
13,000,000,000 06 Program Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan M asyarakat
159,325,000 07 Program St andarisasi Pelayanan Kesehat an
395,027,000 08 Program Pelayanan Kesehat an Penduduk M iskin
15,000,000 09 Program Pengadaan, Peningkat an Sarana dan Prasarana Rum ah
Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Paru-Paru Rum ah Sakit M at a 18,005,631,000
10 Program Pem eliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Paru-Paru Rum ah Sakit M at a
683,714,000 11 Program Kem it raan Peningkat an Pelayanan Kesehat an
1,298,750,000 12 Program Peningkat an Sum ber Daya M anusia Bidang Kesehat an
650,000,000 13 Program Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT
5,000,000
3 PEKERJAAN UM UM , PENATAAN RUANG DAN PERUM AHAN
DINAS PEKERJAAN UM UM 66,865,860,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,888,635,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 320,000,000
03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000 04 Program Pem berdayaan Kom unit as Perum ahan
22,000,000 05 Program Peningkat an dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 10,000,000
06 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinam argaan 130,000,000
07 Program : Pemeliharaan Jalan Jem bat an 4,500,000,000
08 Program : Peningkat an Jalan 20,067,725,000
09 Program : Peningkat an Jem bat an 2,570,000,000
10 Program Pem bangunan Infrast rukt ur Perdesaan 6,200,000,000
11 Program Rehabilit asi Pemeliharaan Infrast rukt ur Perdesaan 2,850,000,000
12 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
1,455,000,000 13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
1,127,500,000 14 Pem binaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Raw a, Tam bak, Air Baku dan
Air t anah 20,180,000,000
15 Pem binaan Dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengam anan Pant al
2,100,000,000 16 Program peningkat an kinerja pengelolaan persam pahan.
1,650,000,000 17 Program peningkat an kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran. 225,000,000
18 Program Pengem bangan kinerja pengelolaan air lim bah. 300,000,000
19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 400,000,000
20 Program Perencanaan Ruang 850,000,000
III - 12
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
4 PERENCANAAN PEM BANGUNAN, STATISTIK
BAPPEDA 6,671,316,400
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 470,316,400
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 676,000,000
03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,000,000 04 Program Pengem bangan Dat a Inform asi
350,000,000 05 Program Kerjasam a Pem bangunan
625,000,000 06 Program Peningkat an Kapasit as Kelem bagaan Perencanaan
Pem bangunan Daerah 80,000,000
07 Program Perencanaan Pem bangunan Daerah 1,270,000,000
08 Program Perencanaan Pem bangunan Ekonom i 1,235,000,000
09 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 445,000,000
10 Program Perencanaan Wilayah dan Sum ber Daya Alam 415,000,000
11 Program Perencanaan, Pem anfaat an dan Pengendalian Tat a Ruang
1,095,000,000
5 PERHUBUNGAN, KOM UNIKASI DAN INFORM ATIKA
DINHUBKOM INFO 4,480,130,000
01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 849,600,000
02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 678,000,000
03 Pem bangunan Prasarana dan Fasilit as Perhubungan 70,000,000
04 Rehabilit asi Pem eliharaan Prasarana dan Fasilit as LLAJ 55,000,000
05 Peningkat an Pelayanan Angkut an 39,000,000
06 Pem bangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 350,000,000
07 Pengendalian dan Pengam anan Lalu Lint as 250,030,000
08 Peningkat an Ket ert iban, Keam anan dan Keselam at an Lalu Lint as 85,500,000
09 Peningkat an Ket ert iban, Keam anan dan Keselam at an Pelayaran 455,000,000
10 Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa 1,558,000,000
11 Fasilit asi Peningkat an SDM Bidang Kom unikasi dan Inform at ika 40,000,000
12 Pengaw asan,Pengendalian,Pem binaan Telekom unikasi Teknologi Informasi
50,000,000
6 LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1,409,500,000
01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 103,000,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 108,500,000
03 Program pengendalian dan pencemaran lingkungan 1,103,000,000
04 Program perlindungan dan konservasi sum ber daya alam 56,000,000
05 Program pengelolaan dan rehabilit asi ekosist em pesisir dan laut 18,000,000
06 Program pengelolaan ruang t erbuka hijau RTH 21,000,000
III - 13
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
7 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,515,313,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 251,250,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 289,789,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 10,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15,000,000 05 Program Penat aan Adm inist rasi Kependudukan
2,949,274,000
8 PEM BERDAYAAN PEREM PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT
BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT, PEREM PUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3,428,109,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 238,632,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 137,700,000
03 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 20,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,500,000 05 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
708,397,000 06 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga
Berencana 1,126,880,000
07 Program Peningkat an Pem berdayaan M asyarakat , Perem puan dan Keluarga Berencana
90,000,000 08 Program Peningkat an Kualit as Hidup dan Peran Perem puan Dalam
Berbagai Bidang Pem bangunan 191,000,000
09 Program Peningkat an Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Perem puan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan
15,000,000 10 Program Peningkat an Kapasit as Kelem bagaan dan Jejaring Sert a
Peran Sert a M asyarakat dalam M endukung Pencapaian Kaset araan Gender dan Pem berdayaan Perem puan sert a
Perlindungan Anak 257,500,000
11 Program Penguat an Kapasit as Kelem bagaan M asyarakat 85,000,000
12 Program Penanggulangan Kem iskinan 240,000,000
13 Program Fasilit asi Pengem bangan M asyarakat dan Desa 140,000,000
14 Program Pengem bangan Usaha Ekonom i M asyarakat Perdesaan 45,000,000
15 Program Peningkat an Part isipasi M asyarakat 72,500,000
16 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 20,000,000
17 Program Pem berdayaan Kom unit as Perum ahan 20,000,000
III - 14
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
9 KETENAGAKERJAAN, SOSIAL DAN KETRANSM IGRASIAN
DINSOSNAKERTRANS 1,465,483,000
01 Program Pelayanan Am inist rasi Perkant oran 207,183,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 123,000,000
03 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 10,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,000,000 05 Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unit as Adat Terpencil
KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
30,000,000 06 Program Pengem bangan Wilayah Transm igrasi
105,000,000 07 Program Peningkat an Kualit as dan Produkt ifit as Tenaga Kerja
498,500,000 08 Program Pelayanan dan Rehabilit asi Kesejaht eraan Sosial
144,800,000 09 Program Peningkat an Kesem pat an Kerja
33,000,000 10 Program Perlindungan dan Pengem bangan Lem baga
Ket enagakerjaan 91,500,000
11 Program Pem binaan Para Penyandang Cacat dan Traum a 20,000,000
12 Program Pem binaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya
20,000,000 13 Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejaht eraan Sosial
178,500,000
10 KOPERASI, USAHA KECIL DAN M ENENGAH, PERDAGANGAN
DINPERINDAGKOP dan UM KM 4,220,150,000
01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 646,000,000
02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 155,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 50,000,000
04 Program Peningkat an Pelayanan Publik 20,000,000
05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
94,000,000 06 Program Perencanaan Pengem bangan Indust ri, Dagang, Koperasi
dan UM KM 37,000,000
07 Pencipt aan iklim usaha kecil m enengah yang kondusif 20,000,000
08 Pengem bangan sist em pendukung usaha bagi usaha m ikro kecil m enengah
70,000,000 09 Peningkat an kapasit as kelem bagaan koperasi
251,000,000 10 Pengem bangan kew irausahaan dan keunggulan kom pet it if usaha
kecil m enengah 40,000,000
11 Opt im alisasi peran pemerint ah daerah dalam m endorong t um buhnya w irausaha baru
20,000,000 12 Pelat ihan dan bant uan peralat an indust ri
10,000,000 13 Fasilit asi pem biayaan modal dan perput aran usaha
248,000,000 14 Peningkat an Kem it raan Usaha Perdagangan
15,000,000 15 Peningkat an dan pengem bangan ekspor
15,000,000 16 Pem bangunan Sarana dan Prasarana Dist ribusi
200,000,000 17 Pengem bangan Sist em Dist ribusi
185,000,000 18 Peningkat an Kerjasam a Perdagangan Int ernasional
10,000,000 19 Peningkat an Kemet rologian dan perlindungan konsum en
10,000,000 20 Perlindungan Konsumen dan pengam anan perdagangan
65,000,000 21 Pem binaan Pedagang
115,000,000
III - 15
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
22 Promosi Produk Unggulan Daerah 550,000,000
23 Peningkat an dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah 115,000,000
24 Opt im alisasi Penerim aan Ret ribusi 15,000,000
25 Peningkat an kerjasam a daerah dengan pem erint ah pusat , pem erint ah provinsi, sw ast a m aupun m asyarakat unt uk
pem biayaan pem bangunan sarana perdagangan 35,000,000
26 Peningkat an Kem am puan Tehnologi Indust ri 65,000,000
27 Peningkat an kapasit as ilm u penget ahuan dan t eknologi sist em produksi
594,150,000 28 Pengem bangan Indust ri Kecil dan M enengah
165,000,000 29 Pengem bangan Indust ri Kerajinan Kreat if
245,000,000 30 Penat aan St rukt ur Indust ri dan Kaw asan Indust ri
90,000,000 31 Pengem bangan sent ra-sent ra indust ri pot ensial
70,000,000
11 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KANTOR KESBANGPOLLINM AS 1,397,029,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 176,535,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 53,000,000
03 Peningkat an Kapasit as Lem baga Perw akilan Rakyat Daerah 6,000,000
04 Program Pem eliharaan Kant rant ibm as Pencegahan Tindak Krim inal
134,000,000 05 Program Pengem bangan Waw asan Kebangsaan
562,494,000 06 Program Pem berdayaan M asyarakat Unt uk M enjaga Ket ert iban
Dan Keamanan 260,000,000
07 Program Peningkat an Pem berant asan Penyakit M asyarakat [Pekat ]
50,000,000 08 Program Pendidikan Polit ik M asyarakat
125,000,000 09 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam 20,000,000
10 Program Penegakan Perat uran Daerah 10,000,000
12 OTONOM I DAERAH, PEM ERINTAHAN UM UM , PERTANAHAN,
PERANGKAT DAERAH, PERSANDIAN SATPOL PP
951,456,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 263,056,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 30,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 65,000,000
04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 45,000,000
05 Program Pem eliharaan Kant ramt ibm as dan Penegakan Tindak krim inal
18,000,000 06 Program Pem berdayaan M asyarakat Unt uk M enjaga Ket ert iban
Dan Keamanan 65,000,000
07 Program Penegakan Perat uran Daerah 465,400,000
BAGIAN KESRA 490,000,000
01 Program Peningkat an Pelayanan Kehidupan Beragam a 20,000,000
02 Program Pem binaan Peningkat an Pem berdayaan Pem uda, Olah raga Seni Budaya
40,000,000 03 Program Peningkat an Jam inan dan layanan Kesejaht eraan Sosial
430,000,000
III - 16
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAW AIAN 316,980,000
01 Program Peningkat an fasilit as Pelayanan Publik 65,000,000
02 Program Pem binaan dan Pengem bangan Tat a Laksana 86,980,000
03 Program Pem binaan dan Pengem bangan Kelembagaan 50,000,000
04 Program Pengem bangan Budaya Kerja Aparat ur 75,000,000
05 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 40,000,000
BAGIAN ADM INISTRASI KEUANGAN 3,440,000,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,205,000,000
02 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15,000,000 03 Program penat aan dan penyem purnaan kebijakan sist em dan
prosedur pengaw asan 15,000,000
04 Program Pengem bangan Dat a Inform asi Perencanaan 30,000,000
05 Program Peningkat an Kesejaht eraan Aparat ur 30,000,000
06 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan 15,000,000
07 Program Pem eliharaan Kant rant ibm as dan Pencegahan t indak Krim inal
100,000,000 08 Program Peningkat an Kesejaht eraan Aparat ur
30,000,000 BAGIAN UM UM
2,385,000,000
01 Program Adm inist rasi Perkant oran 640,000,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 1,625,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 120,000,000
BAGIAN HUM AS 546,600,000
01 Program Peningkat an Kualit as Pelayanan Inform asi Kehum asan 536,600,000
02 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 10,000,000
BAGIAN TATA PEM ERINTAHAN 21,602,600,000
01 Program Peningkat an Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
270,000,000 02 Program Pem binaan dan fasilit asi pengelolaan keuangan desa
670,000,000 03 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 155,000,000
04 Program Peningkat an sarana prasarana pelayanan um um 18,987,600,000
05 Program Peningkat an fungsi Pem erint ahan Desa 440,000,000
06 Program Peningkat an sarana Pemerint ahan 275,000,000
07 Program Peningkat an kerjasam a pem erint ah Kabupat en dengan provinsi dan Pemerint ah pusat
105,000,000 08 Program Peningkat an sarana prasarana pelayanan um um
700,000,000 BAGIAN HUKUM
520,000,000
01 Program Penat aan Perat uran Perundang-Undangan 370,000,000
02 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
150,000,000
III - 17
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
BAGIAN ADM INISTRASI PEREKONOM IAN 1,346,653,000
01 Program Peningkat an M onev dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonom i Daerah
155,000,000 02 Program Perum usan Kebijakan Ekonom i Daerah
691,753,000 03 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengem bangan Pot ensi Daerah
499,900,000 BAGIAN ADM INISTRASI PEM BANGUNAN
653,600,000
01 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 100,000,000
02 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan Kabupat en
253,600,000 03 Program Pem berdayaan jasa kont ruksi
100,000,000 04 Program fasilit asi pengadaan barang dan jasa Inst ansi Pem erint ah
200,000,000 SEKRETARIAT DEW AN
8,174,607,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,529,480,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 639,218,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 192,593,000
04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 59,500,000
05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,540,000 06 Program Peningkat an Kapasit as Lem baga Perw akilan Rakyat
Daerah 5,733,515,000
07 Program Peningkat an Pelayanan Bidang Inform asi dan Kom unikasi 18,761,000
DPPKAD 8,626,018,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,616,000,000
02 Program Peningkat an Sarana Prasarana Aparat ur 800,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 40,000,000
04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 25,000,000
05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
266,000,000 06 Program Peningkat an Pengem bangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 5,129,018,000
07 Program Pem binaan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan Kabupat en Kot a
50,000,000 08 Program Pengem bangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan
Barang Daerah 90,000,000
09 Program Peningkat an Pengadaan Pem anfaat an Barang Daerah 180,000,000
10 Program Peningkat an Penyelenggaranaan Adm . Pengelolaan Barang Daerah
330,000,000 11 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100,000,000
INSPEKTORAT 2,471,081,600
01 Progam Pelaksanaan Adm inist rasi Perkant oran 300,200,000
02 Progam Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 167,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 21,000,000
04 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,782,881,600 05 Program Peningkat an Profesioanlism e Tenaga Pemeriksa Dan
Aparat ur Pengaw asan 200,000,000
III - 18
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
KECAM ATAN REM BANG 271,233,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 123,853,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 72,675,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 9,625,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,000,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
60,080,000 KECAM ATAN KALIORI
155,100,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 91,500,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 42,000,000
03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,100,000
04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
16,500,000 KECAM ATAN SULANG
194,730,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 76,564,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 88,666,000
03 Program Peningkat anan Disiplin Aparat ur 9,400,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,100,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
15,000,000 KECAM ATAN SUM BER
221,470,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 83,590,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 63,175,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 9,625,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,000,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
60,080,000 KECAM ATAN BULU
176,597,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 83,502,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 68,995,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 3,300,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2,000,000 05 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa.
4,800,000 06 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial
Kem asyarakat an. 14,000,000
KECAM ATAN LASEM 192,830,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 87,208,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 32,824,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 6,250,000
04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 1,200,000
05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
348,000
III - 19
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
06 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 6,000,000
07 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an.
59,000,000 KECAM ATAN PANCUR
186,332,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 90,588,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 73,244,000
03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 6,000,000
04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an.
16,500,000 KECAM ATAN SLUKE
156,075,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 71,578,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 68,297,000
03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 4,200,000
04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an.
12,000,000 KECAM ATAN PAM OTAN
178,487,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 70,732,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur. 69,705,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 10,000,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,250,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an.
19,800,000 KECAM ATAN GUNEM
154,968,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 73,780,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 52,188,000
03 Program Peningkat anan Disiplin Aparat ur 9,000,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 6,000,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
14,000,000 KECAM ATAN SALE
159,113,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 59,233,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 78,880,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 3,000,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 6,500,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
11,500,000 KECAM ATAN KRAGAN
171,375,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 95,505,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 39,800,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 8,470,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,100,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
19,500,000
III - 20
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
KECAM ATAN SEDAN 181,434,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 78,334,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 65,500,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 11,700,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,400,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
17,500,000 KECAM ATAN SARANG
190,028,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 86,628,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 54,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 5,000,000
04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 21,900,000
05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an
22,500,000
13 PENANAM AN M ODAL
KANTOR PPT 690,075,000
01 Progam Pelaksanaan Adm inist rasi Perkant oran 213,500,000
02 Progam Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 58,175,000
03 Progam Peningkat an Promosi Kerjasama dan Infest asi 165,000,000
04 Peningkat an Iklim Infest asi dan Realisasi Infest asi 10,000,000
05 Penyiapan Pot ensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 15,000,000
06 Progam Perlindungan Konsumen dan Pengam anan Perdagangan 183,400,000
07 Progam Pem binaan dan Pengem bangan Tat a Laksana 20,000,000
08 Progam Peningkat an Fasilit asi Pelayanan Publik 25,000,000
14 KEPEGAW AIAN
BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH 2,613,674,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 287,100,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 103,000,000
03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3,000,000 04 Program Pendidikan Kedinasan
200,000,000 05 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur
1,096,500,000 06 Program Pem binaan dan Pengem bangan Aparat ur
924,074,000
15 PERPUSTAKAAN KEARSIPAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 527,173,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran
218,718,000 02 Program Peningkat an sarana dan prasarana
aparat ur 54,455,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 7,000,000
III - 21
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
04 Program Pengem bangan Budaya Baca dan Pem binaan Perpust akaan
90,000,000 05 Program Penyelam at an danPelest arian Dokum en Arsip Daerah
70,000,000 06 Pogram Pengkajian, Pengem bangan Perpust akaan dan Kearsipan
87,000,000 URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 13,325,790,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 464,505,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 418,000,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 104,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
47,000,000 05 Program Peningkat an Kesejaht eraan pet ani
25,000,000 06 Program peningkat an pem asaran hasil produksi pert anian
perkebunan 1,916,675,000
07 Peningkat an penerapan t eknologi pert anian perkebunan 670,000,000
08 Program peningkat an produksi pert anian perkebunan 1,742,275,000
09 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit t ernak 300,000,000
10 Program peningkat an produksi hasil pet ernakan 966,275,000
11 Program peningkat an pem asaran hasil produksi pet ernakan 693,475,000
12 Program pengem bangan agribisnis 330,000,000
13 Program pencegahan dan penanggulangan ham a dan penyakit t anam an
250,000,000 14 Program Perencanaan Pem bangunan Pert anian
205,000,000 15 Program pengem bangan jaringan irigasi pert anian perkebunan
1,862,050,000 16 Pogram Peningkat an penerapan t eknologi pet ernakan
223,350,000 17 Program pengem bangan pert anian unggulan
1,255,000,000 18 Program Pem anfaat an pot ensi Sum ber Daya Hut an
80,000,000 19 Program rehabilit asi hut an dan lahan
1,296,935,000 20 Program perlindungan dan konservasi sum ber daya hut an
170,275,000 21 Pengem bangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehut anan
55,975,000 22 Program Pem binaan dan pengaw asan indust ri prim er hasil hut an
125,000,000 23 Progam Peningkat an fungsi hut an m angrove dan hut an pant ai
125,000,000
BKP dan P4K 4,444,000,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 353,500,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 1,035,500,000
03 Program Perencanaan Pem bangunan Pert anian 30,000,000
04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50,000,000 05 Program Peningkat an Ket ahanan Pangan Pert anian Perkebunan
700,000,000 06 Program Peningkat an Kesejaht eraan Pet ani
850,000,000 07 Program Pem berdayaan Penyuluh Pert anian Perkebunan
1,280,000,000
III - 22
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
Lapangan 08 Program Peningkat an Pem asaran Hasil Produksi
Pert anian Perkebunan 100,000,000
09 Program Perum usan Kebijakan Ekonom i Daerah 45,000,000
2 ENERGI DAN SUM BER DAYA M INERAL
DINAS ESDM 3,832,182,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,697,363,200
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 229,818,800
04 Pem binaan dan Pengembangan Bidang Ket enagalist rikan 700,000,000
05 Program Pem binaan dan Pengaw asan Bidang Pert am bangan 540,000,000
06 Program peningkat an Pelayanan Usaha Pert am bangan 30,000,000
03 Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25,000,000 07 Program Peningkat an Pelayanan Perizinan Air Tanah
50,000,000 08 Program Peningkat an Pengelolaan Pot ensi Geologi
80,000,000 09 Peningkat an Sist im Inform asi Basis Dat a Air Tanah
80,000,000 10 Peningkat an Pem anfaat an Pot ensi Air Tanah
100,000,000 11 Peningkat an Pot ensi Pengelolaan Air Tanah
300,000,000
3 PARIW ISATA, PEM UDA DAN OLAH RAGA
DINBUDPARPORA 3,102,782,000
01 Prog.Pelayanan Adm . Perkant oran 205,782,000
02 Prog.Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 89,750,000
03 Prog.Peningkat an Disiplin Aparat ur 27,000,000
04 Prog.Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 19,000,000
05 Prog.Peningk. Pengem b. Sist em Pelap. Capaian Kinerja Keuangan
80,000,000 06 Prog.Pengem bangan dan Pengelolaan Nilai, Kekayaan dan
Keragam an Budaya 428,750,000
07 Program Pengem bangan Kerjasam a Pengelolaan Kekayaan Budaya
22,500,000 08 Prog.Pem binaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YM E.
20,000,000 09 Prog.Pengem bangan Pem asaran Pariw isat a
410,000,000 10 Program Pengem bangan Dest inasi Pariw isat a
160,000,000 11 Program Pengem bangan Kem it raan
180,000,000 12 Prog.Pengem bangan dan Keserasian Kebijakan Pem uda
30,000,000 13 Prog.Peningkat an Peran Sert a Kepem udaan
560,000,000 14 Prog.Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
70,000,000 15 Prog.Pengem bangan Kebijakan dan M anajemen Olahraga
20,000,000 16 Pem binaan dan Pem asyarakat an Olahraga
550,000,000 17 Peningkat an Sarana dan Prasarana Olahraga
230,000,000
III - 23
RKPD Kab Rem bang 2012
No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012
PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP
4 KELAUTAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20,337,518,000
01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 474,628,000
02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 400,500,000
03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 30,000,000
04 Program Pem berdayaan Ekonom i M asyarakat Pesisir 200,000,000
05 Program Pem berdayaan M asyarakat Dalam Pengaw asan dan Pengendalian Sum berdaya Laut
25,000,000 06 Program Peningkat an Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sum berdaya Laut 175,000,000
07 Program Peningkat an Kegiat an Budaya Kelaut an dan Waw asan M arit im Kepada M asyarakat
125,000,000 08 Program Pengem bangan Perikanan Budidaya
2,950,000,000 09 Program Pengem bangan Perikanan Tangkap
2,620,000,000 10 Program Pengem bangan Sist em Penyuluhan Perikanan
50,000,000 11 Program Opt im alisasi Pengelolaan dan Pem asaran Produksi
Perikanan 150,000,000
12 Program Pengem bangan Perencanaan, Inform asi dan St at ist ik Perikanan dan Kelaut an
175,000,000 13 Program Kelest arian Sum berdaya Perikanan dan Kelaut an
75,000,000 14 Program Peningkat an Kapasit as SDM Perikanan dan Kelaut an
105,000,000 15 Program Peningkat an Sarpras Perikanan
12,782,390,000 Grand Tot al
301,368,835,000
III - 24
RKPD Kab Rem bang 2012
3.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah