Arah kebijakan belanja daerah

III - 7 RKPD Kab Rem bang 2012 transparansi pengelolaan pendapatan. Selanjutnya dilakukan juga ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, peningkatan dana perimbangan serta penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah yang ada. Dengan ProgramKegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungankerjasama antar dinas dilingkungan pemerintah kabupatendan dengan Pemerintah Provinsi maupun PusatBUMN dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah, pengembangan kerja sama dengan Kabupaten lain dibidang pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia SDM Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa langkah yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp. 789.633.105.000,- yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 84.137.172.000,- dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.604.375.744.000,- dan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 101.120.189.000,-.

3.2.2. Arah kebijakan belanja daerah

a. Pembiayaan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi SKPD , program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. b. Bantuan Keuangan , diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum block grant dan bantuan khusus specific grant, antara lain Alokasi Dana Desa ADD. c. Bantuan Hibah, diberikan secara selektif untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang lebih kondusif. III - 8 RKPD Kab Rem bang 2012 d. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup . Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2012 diarahkan pada: a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas; b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif; c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan. d. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam rangka memberdayakan UMKM; e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan; h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak multi years sesuai tahapan. i. Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam dialokasikan dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan. j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. III - 9 RKPD Kab Rem bang 2012 k. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada RKPD Tahun Anggaran 2012, berdasarkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 789.633.105.000,- akan dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 524,328,253,000,-, dan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 301,368,835,000,- Sesuai prioritas daerah pada tahun kedua RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang lebih ditekankan pada Akselerasi pertumbuhan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian, akses modal UMKM, pertumbuhan Investasi, PAD, dimana pada tahap ini diprioritaskan pada pelaksanaan lima tujuan yaitu untuk; Peningkatan daya tarik investasi; Peningkatan penyaluran modal UMKM; Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM; Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir; dan pengoptimalan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui program 4empat pilar guna mendorong pelaksanaan program prioritas dalam upaya pencapaian visi, misi daerah tersebut, maka untuk alokasi belanja langsung pada tahun 2012 yang diproyeksikan sebesar Rp. 301,368,835,000,- sebagian besar akan digunakan untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Prakiraan Maju pendanaan program per urusan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : III - 10 RKPD Kab Rem bang 2012 Tabel 3.4 PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN MASING-MASING PROGRAM PER URUSAN TAHUN 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP URUSAN W AJIB 1 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 43,552,155,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,078,380,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 215,273,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 142,265,000 04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 70,000,000 05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,000,000 06 Program Pendidikan Anak Usia Dini 396,000,000 07 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sem bilan Tahun 34,186,561,000 08 Program Pendidikan M enengah 4,018,676,000 09 Program Pendidikan Non Formal 405,000,000 10 Program Peningkat an M ut u Pendidik dan Tenaga Kependidikan 450,000,000 11 Program M anajem en Pelayanan Pendidikan 570,000,000 2 KESEHATAN DINAS KESEHATAN 23,376,228,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,248,100,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 526,774,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 24,450,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 110,000,000 05 Program Obat dan Perbekalan Kesehat an 3,251,631,000 06 Program Upaya Kesehat an M asyarakat 9,294,723,000 07 Program Pengaw asan Obat dan M akanan 117,000,000 08 Program Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan M asyarakat 297,500,000 09 Program Perbaikan Gizi M asyarakat 382,500,000 10 Program Pengem bangan Lingkungan Sehat 75,000,000 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular 770,500,000 12 Program St andarisasi Pelayanan Kesehat an 140,000,000 13 Program Pelayanan Kesehat an Penduduk M iskin 85,000,000 14 Program Pengadaan, Peningkat an dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesm as Pust u dan Jaringannya 4,596,050,000 15 Program Kem it raan Peningkat an Pelayanan Kesehat an 92,000,000 16 Program Peningkat an Pelayanan Kesehat an Anak Balit a 145,000,000 17 Program Peningkat an Pelayanan Kesehat an Lansia 50,000,000 18 Program Peningkat an Keselam at an Ibu M elahirkan dan Anak 145,000,000 19 Program Peningkat an Sum ber Daya M anusia Bidang Kesehat an 25,000,000 III - 11 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP RSUD 38,000,000,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 2,822,230,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 899,073,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 20,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46,250,000 05 Program Upaya Kesehat an M asyarakat 13,000,000,000 06 Program Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan M asyarakat 159,325,000 07 Program St andarisasi Pelayanan Kesehat an 395,027,000 08 Program Pelayanan Kesehat an Penduduk M iskin 15,000,000 09 Program Pengadaan, Peningkat an Sarana dan Prasarana Rum ah Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Paru-Paru Rum ah Sakit M at a 18,005,631,000 10 Program Pem eliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Paru-Paru Rum ah Sakit M at a 683,714,000 11 Program Kem it raan Peningkat an Pelayanan Kesehat an 1,298,750,000 12 Program Peningkat an Sum ber Daya M anusia Bidang Kesehat an 650,000,000 13 Program Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 5,000,000 3 PEKERJAAN UM UM , PENATAAN RUANG DAN PERUM AHAN DINAS PEKERJAAN UM UM 66,865,860,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,888,635,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 320,000,000 03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,000,000 04 Program Pem berdayaan Kom unit as Perum ahan 22,000,000 05 Program Peningkat an dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10,000,000 06 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinam argaan 130,000,000 07 Program : Pemeliharaan Jalan Jem bat an 4,500,000,000 08 Program : Peningkat an Jalan 20,067,725,000 09 Program : Peningkat an Jem bat an 2,570,000,000 10 Program Pem bangunan Infrast rukt ur Perdesaan 6,200,000,000 11 Program Rehabilit asi Pemeliharaan Infrast rukt ur Perdesaan 2,850,000,000 12 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1,455,000,000 13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1,127,500,000 14 Pem binaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Raw a, Tam bak, Air Baku dan Air t anah 20,180,000,000 15 Pem binaan Dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengam anan Pant al 2,100,000,000 16 Program peningkat an kinerja pengelolaan persam pahan. 1,650,000,000 17 Program peningkat an kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 225,000,000 18 Program Pengem bangan kinerja pengelolaan air lim bah. 300,000,000 19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 400,000,000 20 Program Perencanaan Ruang 850,000,000 III - 12 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 4 PERENCANAAN PEM BANGUNAN, STATISTIK BAPPEDA 6,671,316,400 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 470,316,400 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 676,000,000 03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 04 Program Pengem bangan Dat a Inform asi 350,000,000 05 Program Kerjasam a Pem bangunan 625,000,000 06 Program Peningkat an Kapasit as Kelem bagaan Perencanaan Pem bangunan Daerah 80,000,000 07 Program Perencanaan Pem bangunan Daerah 1,270,000,000 08 Program Perencanaan Pem bangunan Ekonom i 1,235,000,000 09 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 445,000,000 10 Program Perencanaan Wilayah dan Sum ber Daya Alam 415,000,000 11 Program Perencanaan, Pem anfaat an dan Pengendalian Tat a Ruang 1,095,000,000 5 PERHUBUNGAN, KOM UNIKASI DAN INFORM ATIKA DINHUBKOM INFO 4,480,130,000 01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 849,600,000 02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 678,000,000 03 Pem bangunan Prasarana dan Fasilit as Perhubungan 70,000,000 04 Rehabilit asi Pem eliharaan Prasarana dan Fasilit as LLAJ 55,000,000 05 Peningkat an Pelayanan Angkut an 39,000,000 06 Pem bangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 350,000,000 07 Pengendalian dan Pengam anan Lalu Lint as 250,030,000 08 Peningkat an Ket ert iban, Keam anan dan Keselam at an Lalu Lint as 85,500,000 09 Peningkat an Ket ert iban, Keam anan dan Keselam at an Pelayaran 455,000,000 10 Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa 1,558,000,000 11 Fasilit asi Peningkat an SDM Bidang Kom unikasi dan Inform at ika 40,000,000 12 Pengaw asan,Pengendalian,Pem binaan Telekom unikasi Teknologi Informasi 50,000,000 6 LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1,409,500,000 01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 103,000,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 108,500,000 03 Program pengendalian dan pencemaran lingkungan 1,103,000,000 04 Program perlindungan dan konservasi sum ber daya alam 56,000,000 05 Program pengelolaan dan rehabilit asi ekosist em pesisir dan laut 18,000,000 06 Program pengelolaan ruang t erbuka hijau RTH 21,000,000 III - 13 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 7 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,515,313,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 251,250,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 289,789,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 10,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,000,000 05 Program Penat aan Adm inist rasi Kependudukan 2,949,274,000 8 PEM BERDAYAAN PEREM PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT, PEREM PUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3,428,109,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 238,632,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 137,700,000 03 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 20,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,500,000 05 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 708,397,000 06 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana 1,126,880,000 07 Program Peningkat an Pem berdayaan M asyarakat , Perem puan dan Keluarga Berencana 90,000,000 08 Program Peningkat an Kualit as Hidup dan Peran Perem puan Dalam Berbagai Bidang Pem bangunan 191,000,000 09 Program Peningkat an Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Perem puan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan 15,000,000 10 Program Peningkat an Kapasit as Kelem bagaan dan Jejaring Sert a Peran Sert a M asyarakat dalam M endukung Pencapaian Kaset araan Gender dan Pem berdayaan Perem puan sert a Perlindungan Anak 257,500,000 11 Program Penguat an Kapasit as Kelem bagaan M asyarakat 85,000,000 12 Program Penanggulangan Kem iskinan 240,000,000 13 Program Fasilit asi Pengem bangan M asyarakat dan Desa 140,000,000 14 Program Pengem bangan Usaha Ekonom i M asyarakat Perdesaan 45,000,000 15 Program Peningkat an Part isipasi M asyarakat 72,500,000 16 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 20,000,000 17 Program Pem berdayaan Kom unit as Perum ahan 20,000,000 III - 14 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 9 KETENAGAKERJAAN, SOSIAL DAN KETRANSM IGRASIAN DINSOSNAKERTRANS 1,465,483,000 01 Program Pelayanan Am inist rasi Perkant oran 207,183,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 123,000,000 03 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 10,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,000,000 05 Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unit as Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya 30,000,000 06 Program Pengem bangan Wilayah Transm igrasi 105,000,000 07 Program Peningkat an Kualit as dan Produkt ifit as Tenaga Kerja 498,500,000 08 Program Pelayanan dan Rehabilit asi Kesejaht eraan Sosial 144,800,000 09 Program Peningkat an Kesem pat an Kerja 33,000,000 10 Program Perlindungan dan Pengem bangan Lem baga Ket enagakerjaan 91,500,000 11 Program Pem binaan Para Penyandang Cacat dan Traum a 20,000,000 12 Program Pem binaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya 20,000,000 13 Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejaht eraan Sosial 178,500,000 10 KOPERASI, USAHA KECIL DAN M ENENGAH, PERDAGANGAN DINPERINDAGKOP dan UM KM 4,220,150,000 01 Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 646,000,000 02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 155,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 50,000,000 04 Program Peningkat an Pelayanan Publik 20,000,000 05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 94,000,000 06 Program Perencanaan Pengem bangan Indust ri, Dagang, Koperasi dan UM KM 37,000,000 07 Pencipt aan iklim usaha kecil m enengah yang kondusif 20,000,000 08 Pengem bangan sist em pendukung usaha bagi usaha m ikro kecil m enengah 70,000,000 09 Peningkat an kapasit as kelem bagaan koperasi 251,000,000 10 Pengem bangan kew irausahaan dan keunggulan kom pet it if usaha kecil m enengah 40,000,000 11 Opt im alisasi peran pemerint ah daerah dalam m endorong t um buhnya w irausaha baru 20,000,000 12 Pelat ihan dan bant uan peralat an indust ri 10,000,000 13 Fasilit asi pem biayaan modal dan perput aran usaha 248,000,000 14 Peningkat an Kem it raan Usaha Perdagangan 15,000,000 15 Peningkat an dan pengem bangan ekspor 15,000,000 16 Pem bangunan Sarana dan Prasarana Dist ribusi 200,000,000 17 Pengem bangan Sist em Dist ribusi 185,000,000 18 Peningkat an Kerjasam a Perdagangan Int ernasional 10,000,000 19 Peningkat an Kemet rologian dan perlindungan konsum en 10,000,000 20 Perlindungan Konsumen dan pengam anan perdagangan 65,000,000 21 Pem binaan Pedagang 115,000,000 III - 15 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 22 Promosi Produk Unggulan Daerah 550,000,000 23 Peningkat an dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah 115,000,000 24 Opt im alisasi Penerim aan Ret ribusi 15,000,000 25 Peningkat an kerjasam a daerah dengan pem erint ah pusat , pem erint ah provinsi, sw ast a m aupun m asyarakat unt uk pem biayaan pem bangunan sarana perdagangan 35,000,000 26 Peningkat an Kem am puan Tehnologi Indust ri 65,000,000 27 Peningkat an kapasit as ilm u penget ahuan dan t eknologi sist em produksi 594,150,000 28 Pengem bangan Indust ri Kecil dan M enengah 165,000,000 29 Pengem bangan Indust ri Kerajinan Kreat if 245,000,000 30 Penat aan St rukt ur Indust ri dan Kaw asan Indust ri 90,000,000 31 Pengem bangan sent ra-sent ra indust ri pot ensial 70,000,000 11 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANGPOLLINM AS 1,397,029,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 176,535,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 53,000,000 03 Peningkat an Kapasit as Lem baga Perw akilan Rakyat Daerah 6,000,000 04 Program Pem eliharaan Kant rant ibm as Pencegahan Tindak Krim inal 134,000,000 05 Program Pengem bangan Waw asan Kebangsaan 562,494,000 06 Program Pem berdayaan M asyarakat Unt uk M enjaga Ket ert iban Dan Keamanan 260,000,000 07 Program Peningkat an Pem berant asan Penyakit M asyarakat [Pekat ] 50,000,000 08 Program Pendidikan Polit ik M asyarakat 125,000,000 09 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 20,000,000 10 Program Penegakan Perat uran Daerah 10,000,000 12 OTONOM I DAERAH, PEM ERINTAHAN UM UM , PERTANAHAN, PERANGKAT DAERAH, PERSANDIAN SATPOL PP 951,456,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 263,056,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 30,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 65,000,000 04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 45,000,000 05 Program Pem eliharaan Kant ramt ibm as dan Penegakan Tindak krim inal 18,000,000 06 Program Pem berdayaan M asyarakat Unt uk M enjaga Ket ert iban Dan Keamanan 65,000,000 07 Program Penegakan Perat uran Daerah 465,400,000 BAGIAN KESRA 490,000,000 01 Program Peningkat an Pelayanan Kehidupan Beragam a 20,000,000 02 Program Pem binaan Peningkat an Pem berdayaan Pem uda, Olah raga Seni Budaya 40,000,000 03 Program Peningkat an Jam inan dan layanan Kesejaht eraan Sosial 430,000,000 III - 16 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAW AIAN 316,980,000 01 Program Peningkat an fasilit as Pelayanan Publik 65,000,000 02 Program Pem binaan dan Pengem bangan Tat a Laksana 86,980,000 03 Program Pem binaan dan Pengem bangan Kelembagaan 50,000,000 04 Program Pengem bangan Budaya Kerja Aparat ur 75,000,000 05 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 40,000,000 BAGIAN ADM INISTRASI KEUANGAN 3,440,000,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 3,205,000,000 02 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,000,000 03 Program penat aan dan penyem purnaan kebijakan sist em dan prosedur pengaw asan 15,000,000 04 Program Pengem bangan Dat a Inform asi Perencanaan 30,000,000 05 Program Peningkat an Kesejaht eraan Aparat ur 30,000,000 06 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan 15,000,000 07 Program Pem eliharaan Kant rant ibm as dan Pencegahan t indak Krim inal 100,000,000 08 Program Peningkat an Kesejaht eraan Aparat ur 30,000,000 BAGIAN UM UM 2,385,000,000 01 Program Adm inist rasi Perkant oran 640,000,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 1,625,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 120,000,000 BAGIAN HUM AS 546,600,000 01 Program Peningkat an Kualit as Pelayanan Inform asi Kehum asan 536,600,000 02 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 10,000,000 BAGIAN TATA PEM ERINTAHAN 21,602,600,000 01 Program Peningkat an Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 270,000,000 02 Program Pem binaan dan fasilit asi pengelolaan keuangan desa 670,000,000 03 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 155,000,000 04 Program Peningkat an sarana prasarana pelayanan um um 18,987,600,000 05 Program Peningkat an fungsi Pem erint ahan Desa 440,000,000 06 Program Peningkat an sarana Pemerint ahan 275,000,000 07 Program Peningkat an kerjasam a pem erint ah Kabupat en dengan provinsi dan Pemerint ah pusat 105,000,000 08 Program Peningkat an sarana prasarana pelayanan um um 700,000,000 BAGIAN HUKUM 520,000,000 01 Program Penat aan Perat uran Perundang-Undangan 370,000,000 02 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 150,000,000 III - 17 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP BAGIAN ADM INISTRASI PEREKONOM IAN 1,346,653,000 01 Program Peningkat an M onev dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonom i Daerah 155,000,000 02 Program Perum usan Kebijakan Ekonom i Daerah 691,753,000 03 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengem bangan Pot ensi Daerah 499,900,000 BAGIAN ADM INISTRASI PEM BANGUNAN 653,600,000 01 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 100,000,000 02 Program Pem binaan dan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan Kabupat en 253,600,000 03 Program Pem berdayaan jasa kont ruksi 100,000,000 04 Program fasilit asi pengadaan barang dan jasa Inst ansi Pem erint ah 200,000,000 SEKRETARIAT DEW AN 8,174,607,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,529,480,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 639,218,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 192,593,000 04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 59,500,000 05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,540,000 06 Program Peningkat an Kapasit as Lem baga Perw akilan Rakyat Daerah 5,733,515,000 07 Program Peningkat an Pelayanan Bidang Inform asi dan Kom unikasi 18,761,000 DPPKAD 8,626,018,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,616,000,000 02 Program Peningkat an Sarana Prasarana Aparat ur 800,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 40,000,000 04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 25,000,000 05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 266,000,000 06 Program Peningkat an Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5,129,018,000 07 Program Pem binaan Fasilit asi Pengelolaan Keuangan Kabupat en Kot a 50,000,000 08 Program Pengem bangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah 90,000,000 09 Program Peningkat an Pengadaan Pem anfaat an Barang Daerah 180,000,000 10 Program Peningkat an Penyelenggaranaan Adm . Pengelolaan Barang Daerah 330,000,000 11 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100,000,000 INSPEKTORAT 2,471,081,600 01 Progam Pelaksanaan Adm inist rasi Perkant oran 300,200,000 02 Progam Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 167,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 21,000,000 04 Program Peningkat an Sist em Pengaw asan Int ernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,782,881,600 05 Program Peningkat an Profesioanlism e Tenaga Pemeriksa Dan Aparat ur Pengaw asan 200,000,000 III - 18 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP KECAM ATAN REM BANG 271,233,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 123,853,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 72,675,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 9,625,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,000,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 60,080,000 KECAM ATAN KALIORI 155,100,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 91,500,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 42,000,000 03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,100,000 04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 16,500,000 KECAM ATAN SULANG 194,730,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 76,564,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 88,666,000 03 Program Peningkat anan Disiplin Aparat ur 9,400,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,100,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 15,000,000 KECAM ATAN SUM BER 221,470,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 83,590,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 63,175,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 9,625,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 5,000,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 60,080,000 KECAM ATAN BULU 176,597,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 83,502,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 68,995,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 3,300,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,000,000 05 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 4,800,000 06 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an. 14,000,000 KECAM ATAN LASEM 192,830,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 87,208,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 32,824,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 6,250,000 04 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 1,200,000 05 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 348,000 III - 19 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 06 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 6,000,000 07 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an. 59,000,000 KECAM ATAN PANCUR 186,332,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 90,588,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 73,244,000 03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 6,000,000 04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an. 16,500,000 KECAM ATAN SLUKE 156,075,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 71,578,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 68,297,000 03 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa. 4,200,000 04 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an. 12,000,000 KECAM ATAN PAM OTAN 178,487,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 70,732,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur. 69,705,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 10,000,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,250,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an. 19,800,000 KECAM ATAN GUNEM 154,968,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 73,780,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 52,188,000 03 Program Peningkat anan Disiplin Aparat ur 9,000,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 6,000,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 14,000,000 KECAM ATAN SALE 159,113,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 59,233,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 78,880,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 3,000,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 6,500,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 11,500,000 KECAM ATAN KRAGAN 171,375,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 95,505,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 39,800,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 8,470,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,100,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 19,500,000 III - 20 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP KECAM ATAN SEDAN 181,434,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 78,334,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 65,500,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 11,700,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 8,400,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 17,500,000 KECAM ATAN SARANG 190,028,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 86,628,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 54,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 5,000,000 04 Program Peningkat an Fungsi Pem erint ahan Desa 21,900,000 05 Program Peningkat an Jam inan Kesejaht eraan Sosial Kem asyarakat an 22,500,000 13 PENANAM AN M ODAL KANTOR PPT 690,075,000 01 Progam Pelaksanaan Adm inist rasi Perkant oran 213,500,000 02 Progam Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 58,175,000 03 Progam Peningkat an Promosi Kerjasama dan Infest asi 165,000,000 04 Peningkat an Iklim Infest asi dan Realisasi Infest asi 10,000,000 05 Penyiapan Pot ensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 15,000,000 06 Progam Perlindungan Konsumen dan Pengam anan Perdagangan 183,400,000 07 Progam Pem binaan dan Pengem bangan Tat a Laksana 20,000,000 08 Progam Peningkat an Fasilit asi Pelayanan Publik 25,000,000 14 KEPEGAW AIAN BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH 2,613,674,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 287,100,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 103,000,000 03 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,000,000 04 Program Pendidikan Kedinasan 200,000,000 05 Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 1,096,500,000 06 Program Pem binaan dan Pengem bangan Aparat ur 924,074,000 15 PERPUSTAKAAN KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 527,173,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 218,718,000 02 Program Peningkat an sarana dan prasarana aparat ur 54,455,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 7,000,000 III - 21 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 04 Program Pengem bangan Budaya Baca dan Pem binaan Perpust akaan 90,000,000 05 Program Penyelam at an danPelest arian Dokum en Arsip Daerah 70,000,000 06 Pogram Pengkajian, Pengem bangan Perpust akaan dan Kearsipan 87,000,000 URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 13,325,790,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 464,505,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 418,000,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 104,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 47,000,000 05 Program Peningkat an Kesejaht eraan pet ani 25,000,000 06 Program peningkat an pem asaran hasil produksi pert anian perkebunan 1,916,675,000 07 Peningkat an penerapan t eknologi pert anian perkebunan 670,000,000 08 Program peningkat an produksi pert anian perkebunan 1,742,275,000 09 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit t ernak 300,000,000 10 Program peningkat an produksi hasil pet ernakan 966,275,000 11 Program peningkat an pem asaran hasil produksi pet ernakan 693,475,000 12 Program pengem bangan agribisnis 330,000,000 13 Program pencegahan dan penanggulangan ham a dan penyakit t anam an 250,000,000 14 Program Perencanaan Pem bangunan Pert anian 205,000,000 15 Program pengem bangan jaringan irigasi pert anian perkebunan 1,862,050,000 16 Pogram Peningkat an penerapan t eknologi pet ernakan 223,350,000 17 Program pengem bangan pert anian unggulan 1,255,000,000 18 Program Pem anfaat an pot ensi Sum ber Daya Hut an 80,000,000 19 Program rehabilit asi hut an dan lahan 1,296,935,000 20 Program perlindungan dan konservasi sum ber daya hut an 170,275,000 21 Pengem bangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehut anan 55,975,000 22 Program Pem binaan dan pengaw asan indust ri prim er hasil hut an 125,000,000 23 Progam Peningkat an fungsi hut an m angrove dan hut an pant ai 125,000,000 BKP dan P4K 4,444,000,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 353,500,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 1,035,500,000 03 Program Perencanaan Pem bangunan Pert anian 30,000,000 04 Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50,000,000 05 Program Peningkat an Ket ahanan Pangan Pert anian Perkebunan 700,000,000 06 Program Peningkat an Kesejaht eraan Pet ani 850,000,000 07 Program Pem berdayaan Penyuluh Pert anian Perkebunan 1,280,000,000 III - 22 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP Lapangan 08 Program Peningkat an Pem asaran Hasil Produksi Pert anian Perkebunan 100,000,000 09 Program Perum usan Kebijakan Ekonom i Daerah 45,000,000 2 ENERGI DAN SUM BER DAYA M INERAL DINAS ESDM 3,832,182,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 1,697,363,200 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 229,818,800 04 Pem binaan dan Pengembangan Bidang Ket enagalist rikan 700,000,000 05 Program Pem binaan dan Pengaw asan Bidang Pert am bangan 540,000,000 06 Program peningkat an Pelayanan Usaha Pert am bangan 30,000,000 03 Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,000,000 07 Program Peningkat an Pelayanan Perizinan Air Tanah 50,000,000 08 Program Peningkat an Pengelolaan Pot ensi Geologi 80,000,000 09 Peningkat an Sist im Inform asi Basis Dat a Air Tanah 80,000,000 10 Peningkat an Pem anfaat an Pot ensi Air Tanah 100,000,000 11 Peningkat an Pot ensi Pengelolaan Air Tanah 300,000,000 3 PARIW ISATA, PEM UDA DAN OLAH RAGA DINBUDPARPORA 3,102,782,000 01 Prog.Pelayanan Adm . Perkant oran 205,782,000 02 Prog.Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 89,750,000 03 Prog.Peningkat an Disiplin Aparat ur 27,000,000 04 Prog.Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur 19,000,000 05 Prog.Peningk. Pengem b. Sist em Pelap. Capaian Kinerja Keuangan 80,000,000 06 Prog.Pengem bangan dan Pengelolaan Nilai, Kekayaan dan Keragam an Budaya 428,750,000 07 Program Pengem bangan Kerjasam a Pengelolaan Kekayaan Budaya 22,500,000 08 Prog.Pem binaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YM E. 20,000,000 09 Prog.Pengem bangan Pem asaran Pariw isat a 410,000,000 10 Program Pengem bangan Dest inasi Pariw isat a 160,000,000 11 Program Pengem bangan Kem it raan 180,000,000 12 Prog.Pengem bangan dan Keserasian Kebijakan Pem uda 30,000,000 13 Prog.Peningkat an Peran Sert a Kepem udaan 560,000,000 14 Prog.Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 70,000,000 15 Prog.Pengem bangan Kebijakan dan M anajemen Olahraga 20,000,000 16 Pem binaan dan Pem asyarakat an Olahraga 550,000,000 17 Peningkat an Sarana dan Prasarana Olahraga 230,000,000 III - 23 RKPD Kab Rem bang 2012 No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN M AJU PENDANAAN RP 4 KELAUTAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20,337,518,000 01 Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran 474,628,000 02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur 400,500,000 03 Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 30,000,000 04 Program Pem berdayaan Ekonom i M asyarakat Pesisir 200,000,000 05 Program Pem berdayaan M asyarakat Dalam Pengaw asan dan Pengendalian Sum berdaya Laut 25,000,000 06 Program Peningkat an Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sum berdaya Laut 175,000,000 07 Program Peningkat an Kegiat an Budaya Kelaut an dan Waw asan M arit im Kepada M asyarakat 125,000,000 08 Program Pengem bangan Perikanan Budidaya 2,950,000,000 09 Program Pengem bangan Perikanan Tangkap 2,620,000,000 10 Program Pengem bangan Sist em Penyuluhan Perikanan 50,000,000 11 Program Opt im alisasi Pengelolaan dan Pem asaran Produksi Perikanan 150,000,000 12 Program Pengem bangan Perencanaan, Inform asi dan St at ist ik Perikanan dan Kelaut an 175,000,000 13 Program Kelest arian Sum berdaya Perikanan dan Kelaut an 75,000,000 14 Program Peningkat an Kapasit as SDM Perikanan dan Kelaut an 105,000,000 15 Program Peningkat an Sarpras Perikanan 12,782,390,000 Grand Tot al 301,368,835,000 III - 24 RKPD Kab Rem bang 2012

3.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah