Capaian Kinerja
1 3
4 5
REALISASI 2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
2 Meningkatnya cakupan Tempat Pengolahan
Makanan yang memenuhi syarat menjadi 100; 100
28,57 28,57
3 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih
Rumah Tangga menjadi 98 98
63,83 65,13
4 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor
resiko kesehatan lingkungan 16 pkm
16 pkm 100
5 Persentase kualitas air minum yang memenuhi
syarat kesehatan menjadi 100 100
83,33 83,33
6 Meningkatnya penduduk yang menggunakan
sarana sanitasi yang memenuhi syarat SAB yang MS menjadi 75
75 97,23
129,64 - Jamban sehat menjadi 75
75 82,56
110,08 - rumah sehat menjadi 85
85 67,49
79,40 - SPAL Sehat menjadi 70
70 51,59
92,13 - Pengelolaan Sampah mejadi 70
70 64,77
91,53
6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
1
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskintidak mampu
100 100
100
2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarkat miskin 100
85 85,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.51.782.873.645
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.50.730.856.585
Lampiran-4 LAKIP DINKES Kab.OKU 2015
: DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU
: 1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. :
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan 2. Perencanaan strategis pada Dinas Kesehata.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan. 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan. 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesehatan.
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kesehatan. 8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan.
9. Pembinaan UPTD 11. Pemberiaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan.
12. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan. 13. Pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan.
14. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
1 Meningkatnya status kesehatan dan
gizi masyarakat 1
Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun:
TAHUN Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 2
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;
Per-100.000 KELAHIRAN HIDUP
KH Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 3
Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
Per-1.000 KELAHIRAN HIDUP
KH Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan
4 Menurunnya angka kematian neonatal menjadi 15
per 1.000 kelahiaran hidup; Per-1.000
KELAHIRAN HIDUP KH
5 Jumlah anak balita gizi buruk tidak lebih dari 1
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
6 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes
terlatih cakupan PN sebesar 90; Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan KETERANGAN
10. Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, obat dan makanan serta penyusunan program.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NAMA SKPD TUGAS
FUNGSI
No SASARAN STRATEGIS
IKU sampai tahun 2015 PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
KETERANGAN No
SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
7 Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan
penduduk Sekretariat
Laporan Tahunan - Puskesmas 30.000
1:30.000 - Pustu 10.000
1:10.000 - Poliklinik 3000
1:3.000 8
BED Occupancy Rate BOR Seksi Kesehatan Dasar dan
Rujukan Laporan Tahunan
9 Average Legth of stay av. LOS 6-8 hari
10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 1 TT1.500 penduduk
HARI Seksi Kesehatan Dasar dan
Rujukan Laporan Tahunan
11 Rasio Dokter persatuan penduduk 10.000 1:1.500
Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan
Laporan Tahunan 12 Rasio tenaga kerja medis persatuan penduduk
10.000 1:10.000
Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan
Laporan Tahunan 13 Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas
KECAMATAN Seksi Kesehatan Dasar dan
Rujukan Laporan Tahunan
14 Persentase Puskesmas rawat inap yang maupun PONED sebesar 100;
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
15 Persentase RS KabKota yang melaksanakan PONEK sebesar 10;
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
16 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 17 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
18 Cakupan pelayanan nifas Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 19 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang
ditangani Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 20 Cakupan kunjungan bayi
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
21 Cakupan pelayanan anaka balita Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 22 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin Seksi Kesehatan Keluarga
Laporan Tahunan 23 Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan
Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan
2 Menurunnya Angka Kesakitan akibat
penyakit menular 24 Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB-
BTA Positif menjadi 100: Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
25 Menurunnya kasus malaria annual Paracite Index API dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk
11000 Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
26 Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi di bawah 0,5;
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 27 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi
usia 0-11 bulan dari 80 menjadi 90 Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
KETERANGAN No
SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
28 Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai UCI menjadi 100
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 29 Meningkatkan cakupan Acute Flacid Paralysis AFP
rate per 100.000 penduduk 15 tahun menjadi 2; Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
30 Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000 penduduk
per 100.000 penduduk
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 31 Meningkatnya cakupan DesaKelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
32 Cakupan penemuan penderita pneumonia Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan
33 Meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak Sekolah Dasar :
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan - Campak
Laporan Tahunan - DT
Laporan Tahunan - Td
Laporan Tahunan 34 Cakupan Penemuan penderita diare
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 35 Cakupan penemuan penderita kusta
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 36 Tata laksana kasusu rabies
Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 3
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat rumah
tangga 37 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHBS pada tingkat rumah tangga menjadi 80 persen Seksi Penyuluhan Kesehatan
Laporan Tahunan
4 Meningkatnya kemitraan pada lintas
sektor dan pemberdayaan masyarakat, dengan :
38 Meningkatnya cakupan desa siaga aktif menjadi 80; Seksi Penyuluhan Kesehatan
Laporan Tahunan
39 Meningkatnya cakupan Posyandu Mandiri menjadi 60
Seksi UKBM Laporan Tahunan
40 Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan SD dan tingkatnya.
Seksi UKBM Laporan Tahunan
5 Meningkatnya kualitas lingkungan
41 Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100;
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
42 Meningkatnya cakupan Tempat Pemgolahan Makanan yang memenuhi syarat menjadi 100;
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
43 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga menjadi 98;
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
44 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
KETERANGAN No
SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
45 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
46 Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat
Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan
- SAB yang MS menjadi 75 - Jamban sehat menjadi 75
- rumah sehat menjadi 85 - SPAL Sehat menjadi 70
-Pengelolaan Sampah menjadi 70 6
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
47 Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskintidak mampu
48 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Seksi UKBM Laporan Tahunan
Lampiran -5 LAKIP DINKES Kab. OKU 2015
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
1
Meningkatnya status kesehatan dan gizi
masyarakat 1
Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun;
67,9 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Pertemuan Pengelola
Lansia Puskesmas 30,000,000
2. Lomba Posyandu Lansia
2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; 118100.000K
H Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Audit Maternal Perinatal 60,000,000
3 Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per
1.000 kelahiran hidup; 231000KH
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita Pelacakan kasus Kematian
Balita Autopsi Verbal
4 Menurunnya angka kematian neonatal menjadi 15
per 1.000 kelahiran hidup; 1410000KH
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Peningkatan Kapasitas
Nakes dalam pelayanan kesehatan bayi terintegrasi
5 Jumlah anak balita gizi buruk tidak lebih dari 1
1 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 1. Penanggulangan Kurang
Energi Protein KEP,Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium GAKY, Kurang Vit A, dan
Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
45,000,000
2015 IKU sampai tahun 2015
PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN KAB OKU TAHUN 2015
NO SASARAN STRATEGIS
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
2. Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian Keluarga sadar gizi
3. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
4. Pembinaan Gizi Masyarakat
6 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes
terlatih cakupan PNsebesar 90 90
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan 1. Orientasi Pengenalan
Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas bagi
Kader 55,000,000
2. Orientasi Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Ibu Hamil,
Bersalin dan Nifas 100,000,000
3. Pembekalan pra tugas bidan di desa
50,000,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak Pemantapan Sistem
Rujukan Maternal dan Neonatal
75,000,000
7
Rasio Puskesmas,Poliklinik,pustu persatuan penduduk
1. Rehabilitasi sedangberat Poskesdes
- - Puskesmas 30.000
1:30.000 2. Pembangunan Poskesdes
dan poskestren -
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
- Pustu 10.000 01:10.0
3. Pembangunan rumah dinas dokter dan paramedis
UPTD Puskesmas -
- Poliklinik 3000 01:03.0
4. Pembangunan Puskesmas 866,690,400
5. Rehabilitasi SedangBerat Puskesmas
24,737,500 6. Rehabilitasi SedangBerat
Puskesmas Pembantu -
7. Rahabilitasi rumah dinas dokter dan paramedis
-
8 Bed Occupancy Rate BOR
65
9 Average Legth of stay av. LOS 6-8 hari
6,8 hari
10
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 1 TT1.500 penduduk
1:1.500
11 Rasio Dokter persatuan penduduk 10.000 1:10.000
12 Rasio tenaga kerja medis persatuan penduduk
10.000 :1:10.000
13 Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas 12
14 Persentase Puskesmas rawat inap yang maupun
PONED sebesar 100 80
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Pelatihan PONED Program Pengadaan
Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
PuskesmasPuskesmas Pembantu dan jaringannya
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
15 Persentase RS KabKota yang melaksanakan PONEK
sebesar 100 100
16 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan 1. Sosialisasi ANC Terpadu
55,000,000
2. Pelatihan Kelas Ibu hamil 100,000,000
3. Monitoring, Evaluasi,dan pelaporan
- 4. Validasi data KIA Bidan
desaPoskesdes di puskesmas
-
5. Fasilitasi Pelayanan KIA 50,000,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak Peningkatan Kapasitas
Bidan dalam pencatatan kohort dan surveilens
kesehatan 60,000,000
17 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 75
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak 1. Pertemuan evaluasi
program kesehatan keluarga
30,000,000
2. Pertolongan persalinan dan penanganan komplikasi
-
18 Cakupan pelayanan nifas 90
1. Pelatihan PPGDON -
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
2. Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB
-
19 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani 80
1. Manajemen bayi berat lahir rendah
45,000,000
2. Manajemen Terpadu Balita Sakit MTBS
-
20 Cakupan kunjungan bayi 90
1.Stimulasi intervensi dini tumbuh kembang anak
-
2. Lomba Balita Sehat Indonesia Kab. OKU
40,000,000
21 Cakupan pelayanan anak balita 82
3. Sosialisasi Posyandu PAUD Terintegrasi
- 4. Sosialisasi kelas balita
50,000,000
5. Surveilans Kesehatan balita
-
6. Pengadaan sarana klinik remaja
-
7. Pelayanan kesehatan peduli remaja PKPR
- 8. Pelatihan Konselor bagi
remaja -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
9. Pembinaan Kesehatan Reproduksi, HIV,narkoba
bagi anak remaja dilapas 15,000,000
10. Deteksi dini kesehatan anak remaja disekolah
25,000,000
11. Pembentukan puskesmas KTA
-
22 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin 100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
23 Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan 100
2 Menurunnya Angka
Kesakitan akibat penyakit menular
24 Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB-
BTA Positif menjadi 100 100
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Peningkatan kegiatan
pencegahan dan pemberantasan penyakit
100,000,000
25 Menurunnya kasus malaria annual Paracite index-
API dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; 11000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular oleh wabah
-
26 Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa
daro 0,2 menjadi dibawah 0,5; 0,5
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
-
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
27 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi usia 0-11 bulan dari 80 menjadi 90 100
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Peningkatan Imunisasi
190,000,000
28 Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai UCI
menjadi 100 100
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Surveilance Penyakit Tidak
Menular 70,000,000
29 Meningkatkan cakupan Acute Flacid Paralysis AFP
rate per 100.000 penduduk 15 tahun menjadi 2;
2 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan akibat
lumpuh layu -
30 Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000
penduduk; 48:100.000
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Pemusnahankaratina
sumber penyebab penyakit menular
58,000,000
31 Meningkatnya cakupan DesaKelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 menjadi 100
100 Program Pencegahan dan
Penanggulan Penyakit Menular
Peningkatan Surveilans epidemiologi dan
penanggulangan KLBWabah
100,000,000
32 Cakupan penemuan penderita pneumonia 100
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular Penanggulangan ISPA
70,000,000
33 Meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak Sekolah
Dasar : Program Pencegahan dan
Penanggulan Penyakit Menular
Vaksinasi bagi balita dan Anak Balita
-
- Campak 100
- DT 100
- Td 100
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
34 Cakupan penemuan penderita diare 100
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit
Menular penyakit endemik dan
epidemik -
35 Cakupan penemuan Penderita kusta 5100.000 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Kulit
dan Kelamin 40,000,000
36 Tata laksana kasus rabies 100
Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular Pengadaan vaksin penyakit
menular -
3 Meningkatnya Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat
rumah tangga 37 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHBS pada tingkat rumah tangga menjadi 80 persen
75 Program Promosi Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat PHBS
75,000,000
4 38 Meningkatnya cakupan desa siaga aktif menjadi
80 70
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengembangan dan Pengelolaan Program Desa
Siaga -
39 Meningkatnya cakupan Posyandu Mandiri menjadi
60 35
Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan dan peningkatan Posyandu
-
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan
pemberdayaan masyarakat, dengan:
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
40 Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan SD
dan tingkatnya. 80
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya Kesehatan Anak Sekolah
50,000,000
5 Meningkatnya kualitas
lingkungan 41 Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum
yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100; 85
42 Meningkatnya cakupan Tempat Pengolahan
Makanan yang memenuhi syarat menajdi 100 77
43 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih
Rumah Tangga menjadi 98 67
44 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor
resiko kesehatan lingkungan 16 pkm
45 Persentase kualitas air minum yang memenuhi
syarat kesehatan menjadi 100 100
46 Meningkatnya penduduk yang menggunakan
sarana sanitasi yang memenuhi syarat 1. Sosialisasi Kebijakan
lingkungan sehat -
- SAB yang MS menjadi 75 69
150,000,000 - Jamban sehat menjadi 75
70 - Rumah sehat menjadi 85
76 -
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Penyelenggaraan percepatan pembangunan
sanitasi pemukiman Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan 100,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
TARGET PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
2015 IKU sampai tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
- SPAL sehat menjadi 70 56
- Pengelolaan Sampah menjadi 79 70
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat PAMSIMAS 100,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pembinaan Pelaksanaan percepatan pembangunan
sanitasi pemukiman -
6
47 Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat miskintidak mampu 80
48 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin 100
6,969,510,317
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
BPJS
j. Pelatihan Alat Bantu Pen-
30 bidan desa dan puskesmas Meningkatkan pengetahuan
90 95
95 95
95 gambil Keputusan keluar-
yang mengikuti pelatihan ABPK-KB bidan tentang ABPK-KB
ga Berencana k. Stimulasi dan intervensi
pemantaun perkembangan anak di Mendeteksi dini kecacatan
90 95
95 95
95 Dini Tumbuh Kembang
posyandu seluruh kab. OKU pada anak
Anak l.
Deteksi Dini Kesehatan 6 SMA dan 3 SMP siswaI diperiksa
Meningkatkan derajat kese- 90
95 95
95 95
anak remaja kesehatannya
hatan anak remaja m. Pelayanan Kesehatan
6 guru SM dan 3 guru SMP men- Meningkatkan pengetahuan
90 95
95 95
95 peduli Remaja
dapat pelatihan tentang kese- gur tentang kesehatan remaja
hatan remaja
19 Peningkatan pelayanan
Kesehatan Lansia
a. Pertemuan petugas lan- 15 petugas lansia puskesmas yang
Peserta mampu tentang kese- 90
95 95
95 95
sia puskesmas mengikuti pelatihan lansia
hatan lansia b. Pengadaan sarana dan
Sarana kesehatan lansia yg dibeli Memantau kesehatan para
90 95
95 95
95 prasarana kesehatan
KMS lansia, Usila Kit dan kaset lansia
lansia senam lansia
c. Lomba Posyandu lansia 14 posyandu lansia yang mengikuti
Posyandu lansia dengan lomba
penilaian terbaik
Lampiran- 2 LKjIP DINKES Kab. OKU 2016
PROVINSIKABUPATENKOTA :
SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU
NAMA SKPD :
DINAS KESEHATAN KAB. OKU
SASARAN STRATEGIS TARGET
1 3
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat