Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

Capaian Kinerja 1 3 4 5 REALISASI 2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2 Meningkatnya cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat menjadi 100; 100 28,57 28,57 3 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga menjadi 98 98 63,83 65,13 4 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan 16 pkm 16 pkm 100 5 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100 100 83,33 83,33 6 Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat SAB yang MS menjadi 75 75 97,23 129,64 - Jamban sehat menjadi 75 75 82,56 110,08 - rumah sehat menjadi 85 85 67,49 79,40 - SPAL Sehat menjadi 70 70 51,59 92,13 - Pengelolaan Sampah mejadi 70 70 64,77 91,53

6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

1 Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskintidak mampu 100 100 100 2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarkat miskin 100 85 85,00 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.51.782.873.645 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.50.730.856.585 Lampiran-4 LAKIP DINKES Kab.OKU 2015 : DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU : 1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan 2. Perencanaan strategis pada Dinas Kesehata. 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan. 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan. 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan. 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesehatan. 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kesehatan. 8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan. 9. Pembinaan UPTD 11. Pemberiaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan. 12. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan. 13. Pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan. 14. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1 Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun: TAHUN Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; Per-100.000 KELAHIRAN HIDUP KH Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 3 Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; Per-1.000 KELAHIRAN HIDUP KH Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 4 Menurunnya angka kematian neonatal menjadi 15 per 1.000 kelahiaran hidup; Per-1.000 KELAHIRAN HIDUP KH 5 Jumlah anak balita gizi buruk tidak lebih dari 1 Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 6 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih cakupan PN sebesar 90; Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan KETERANGAN 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, obat dan makanan serta penyusunan program. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NAMA SKPD TUGAS FUNGSI No SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015 PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETERANGAN No SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015 PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 7 Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk Sekretariat Laporan Tahunan - Puskesmas 30.000 1:30.000 - Pustu 10.000 1:10.000 - Poliklinik 3000 1:3.000 8 BED Occupancy Rate BOR Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Laporan Tahunan 9 Average Legth of stay av. LOS 6-8 hari 10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 1 TT1.500 penduduk HARI Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Laporan Tahunan 11 Rasio Dokter persatuan penduduk 10.000 1:1.500 Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Laporan Tahunan 12 Rasio tenaga kerja medis persatuan penduduk 10.000 1:10.000 Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Laporan Tahunan 13 Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas KECAMATAN Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Laporan Tahunan 14 Persentase Puskesmas rawat inap yang maupun PONED sebesar 100; Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 15 Persentase RS KabKota yang melaksanakan PONEK sebesar 10; Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 16 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 17 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 18 Cakupan pelayanan nifas Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 19 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 20 Cakupan kunjungan bayi Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 21 Cakupan pelayanan anaka balita Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 22 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 23 Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Seksi Kesehatan Keluarga Laporan Tahunan 2 Menurunnya Angka Kesakitan akibat penyakit menular 24 Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB- BTA Positif menjadi 100: Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 25 Menurunnya kasus malaria annual Paracite Index API dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk 11000 Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 26 Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi di bawah 0,5; Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 27 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80 menjadi 90 Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan KETERANGAN No SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015 PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 28 Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai UCI menjadi 100 Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 29 Meningkatkan cakupan Acute Flacid Paralysis AFP rate per 100.000 penduduk 15 tahun menjadi 2; Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 30 Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 31 Meningkatnya cakupan DesaKelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 32 Cakupan penemuan penderita pneumonia Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 33 Meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak Sekolah Dasar : Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan - Campak Laporan Tahunan - DT Laporan Tahunan - Td Laporan Tahunan 34 Cakupan Penemuan penderita diare Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 35 Cakupan penemuan penderita kusta Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 36 Tata laksana kasusu rabies Seksi Pemberantasan Penyakit Laporan Tahunan 3 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat rumah tangga 37 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat rumah tangga menjadi 80 persen Seksi Penyuluhan Kesehatan Laporan Tahunan 4 Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, dengan : 38 Meningkatnya cakupan desa siaga aktif menjadi 80; Seksi Penyuluhan Kesehatan Laporan Tahunan 39 Meningkatnya cakupan Posyandu Mandiri menjadi 60 Seksi UKBM Laporan Tahunan 40 Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan SD dan tingkatnya. Seksi UKBM Laporan Tahunan 5 Meningkatnya kualitas lingkungan 41 Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100; Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan 42 Meningkatnya cakupan Tempat Pemgolahan Makanan yang memenuhi syarat menjadi 100; Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan 43 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga menjadi 98; Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan 44 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan KETERANGAN No SASARAN STRATEGIS IKU sampai tahun 2015 PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 45 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100 Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan 46 Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat Seksi Penyehatan Lingkungan Laporan Tahunan - SAB yang MS menjadi 75 - Jamban sehat menjadi 75 - rumah sehat menjadi 85 - SPAL Sehat menjadi 70 -Pengelolaan Sampah menjadi 70 6 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus 47 Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskintidak mampu 48 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Seksi UKBM Laporan Tahunan Lampiran -5 LAKIP DINKES Kab. OKU 2015 TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1 Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun; 67,9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Pertemuan Pengelola Lansia Puskesmas 30,000,000 2. Lomba Posyandu Lansia 2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; 118100.000K H Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Audit Maternal Perinatal 60,000,000 3 Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 231000KH Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelacakan kasus Kematian Balita Autopsi Verbal 4 Menurunnya angka kematian neonatal menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; 1410000KH Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kapasitas Nakes dalam pelayanan kesehatan bayi terintegrasi 5 Jumlah anak balita gizi buruk tidak lebih dari 1 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP,Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vit A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya 45,000,000 2015 IKU sampai tahun 2015 PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN KAB OKU TAHUN 2015 NO SASARAN STRATEGIS TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 2. Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga sadar gizi 3. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 4. Pembinaan Gizi Masyarakat 6 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih cakupan PNsebesar 90 90 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Orientasi Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas bagi Kader 55,000,000 2. Orientasi Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 100,000,000 3. Pembekalan pra tugas bidan di desa 50,000,000 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pemantapan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal 75,000,000 7 Rasio Puskesmas,Poliklinik,pustu persatuan penduduk 1. Rehabilitasi sedangberat Poskesdes - - Puskesmas 30.000 1:30.000 2. Pembangunan Poskesdes dan poskestren - TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS - Pustu 10.000 01:10.0 3. Pembangunan rumah dinas dokter dan paramedis UPTD Puskesmas - - Poliklinik 3000 01:03.0 4. Pembangunan Puskesmas 866,690,400 5. Rehabilitasi SedangBerat Puskesmas 24,737,500 6. Rehabilitasi SedangBerat Puskesmas Pembantu - 7. Rahabilitasi rumah dinas dokter dan paramedis - 8 Bed Occupancy Rate BOR 65 9 Average Legth of stay av. LOS 6-8 hari 6,8 hari 10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 1 TT1.500 penduduk 1:1.500 11 Rasio Dokter persatuan penduduk 10.000 1:10.000 12 Rasio tenaga kerja medis persatuan penduduk 10.000 :1:10.000 13 Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas 12 14 Persentase Puskesmas rawat inap yang maupun PONED sebesar 100 80 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Pelatihan PONED Program Pengadaan Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan jaringannya TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 15 Persentase RS KabKota yang melaksanakan PONEK sebesar 100 100 16 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Sosialisasi ANC Terpadu 55,000,000 2. Pelatihan Kelas Ibu hamil 100,000,000 3. Monitoring, Evaluasi,dan pelaporan - 4. Validasi data KIA Bidan desaPoskesdes di puskesmas - 5. Fasilitasi Pelayanan KIA 50,000,000 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Kapasitas Bidan dalam pencatatan kohort dan surveilens kesehatan 60,000,000 17 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 75 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pertemuan evaluasi program kesehatan keluarga 30,000,000 2. Pertolongan persalinan dan penanganan komplikasi - 18 Cakupan pelayanan nifas 90 1. Pelatihan PPGDON - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 2. Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB - 19 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 1. Manajemen bayi berat lahir rendah 45,000,000 2. Manajemen Terpadu Balita Sakit MTBS - 20 Cakupan kunjungan bayi 90 1.Stimulasi intervensi dini tumbuh kembang anak - 2. Lomba Balita Sehat Indonesia Kab. OKU 40,000,000 21 Cakupan pelayanan anak balita 82 3. Sosialisasi Posyandu PAUD Terintegrasi - 4. Sosialisasi kelas balita 50,000,000 5. Surveilans Kesehatan balita - 6. Pengadaan sarana klinik remaja - 7. Pelayanan kesehatan peduli remaja PKPR - 8. Pelatihan Konselor bagi remaja - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 9. Pembinaan Kesehatan Reproduksi, HIV,narkoba bagi anak remaja dilapas 15,000,000 10. Deteksi dini kesehatan anak remaja disekolah 25,000,000 11. Pembentukan puskesmas KTA - 22 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 23 Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan 100 2 Menurunnya Angka Kesakitan akibat penyakit menular 24 Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB- BTA Positif menjadi 100 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Peningkatan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit 100,000,000 25 Menurunnya kasus malaria annual Paracite index- API dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; 11000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular oleh wabah - 26 Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa daro 0,2 menjadi dibawah 0,5; 0,5 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 27 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80 menjadi 90 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi 190,000,000 28 Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai UCI menjadi 100 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Surveilance Penyakit Tidak Menular 70,000,000 29 Meningkatkan cakupan Acute Flacid Paralysis AFP rate per 100.000 penduduk 15 tahun menjadi 2; 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan akibat lumpuh layu - 30 Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000 penduduk; 48:100.000 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Pemusnahankaratina sumber penyebab penyakit menular 58,000,000 31 Meningkatnya cakupan DesaKelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 menjadi 100 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLBWabah 100,000,000 32 Cakupan penemuan penderita pneumonia 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Penanggulangan ISPA 70,000,000 33 Meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak Sekolah Dasar : Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular Vaksinasi bagi balita dan Anak Balita - - Campak 100 - DT 100 - Td 100 TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 34 Cakupan penemuan penderita diare 100 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular penyakit endemik dan epidemik - 35 Cakupan penemuan Penderita kusta 5100.000 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin 40,000,000 36 Tata laksana kasus rabies 100 Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan vaksin penyakit menular - 3 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat rumah tangga 37 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS pada tingkat rumah tangga menjadi 80 persen 75 Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS 75,000,000 4 38 Meningkatnya cakupan desa siaga aktif menjadi 80 70 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Pengelolaan Program Desa Siaga - 39 Meningkatnya cakupan Posyandu Mandiri menjadi 60 35 Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan dan peningkatan Posyandu - Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, dengan: TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS 40 Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan SD dan tingkatnya. 80 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Anak Sekolah 50,000,000 5 Meningkatnya kualitas lingkungan 41 Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100; 85 42 Meningkatnya cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat menajdi 100 77 43 Meningkatnya cakupan Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga menjadi 98 67 44 Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan 16 pkm 45 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100 100 46 Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat 1. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat - - SAB yang MS menjadi 75 69 150,000,000 - Jamban sehat menjadi 75 70 - Rumah sehat menjadi 85 76 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Penyelenggaraan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 100,000,000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 2015 IKU sampai tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS - SPAL sehat menjadi 70 56 - Pengelolaan Sampah menjadi 79 70 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS 100,000,000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pembinaan Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman - 6 47 Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskintidak mampu 80 48 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 6,969,510,317 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS j. Pelatihan Alat Bantu Pen- 30 bidan desa dan puskesmas Meningkatkan pengetahuan 90 95 95 95 95 gambil Keputusan keluar- yang mengikuti pelatihan ABPK-KB bidan tentang ABPK-KB ga Berencana k. Stimulasi dan intervensi pemantaun perkembangan anak di Mendeteksi dini kecacatan 90 95 95 95 95 Dini Tumbuh Kembang posyandu seluruh kab. OKU pada anak Anak l. Deteksi Dini Kesehatan 6 SMA dan 3 SMP siswaI diperiksa Meningkatkan derajat kese- 90 95 95 95 95 anak remaja kesehatannya hatan anak remaja m. Pelayanan Kesehatan 6 guru SM dan 3 guru SMP men- Meningkatkan pengetahuan 90 95 95 95 95 peduli Remaja dapat pelatihan tentang kese- gur tentang kesehatan remaja hatan remaja 19 Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia a. Pertemuan petugas lan- 15 petugas lansia puskesmas yang Peserta mampu tentang kese- 90 95 95 95 95 sia puskesmas mengikuti pelatihan lansia hatan lansia b. Pengadaan sarana dan Sarana kesehatan lansia yg dibeli Memantau kesehatan para 90 95 95 95 95 prasarana kesehatan KMS lansia, Usila Kit dan kaset lansia lansia senam lansia c. Lomba Posyandu lansia 14 posyandu lansia yang mengikuti Posyandu lansia dengan lomba penilaian terbaik Lampiran- 2 LKjIP DINKES Kab. OKU 2016 PROVINSIKABUPATENKOTA : SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN KAB. OKU SASARAN STRATEGIS TARGET 1 3

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat