LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 70
faktor risiko kesehatan lingkungan
11 Persentase kualitas air minum yang memenuhi
syarat kesehatan menjadi 100
80 71
89 12 Meningkatnya penduduk
yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi
syarat
- SAB yang MS
menjadi 90 -
Jumlah sehat menjadi 90
- Rumah sehat
menjadi 90 -
SPAL sehat menjadi 90
- Pengelolaan sampah
menjadi 80 75
75 85
70
70 69,87
67,7 69
53,8 65
93 90
81 77
93
5. Meningkat- nya
perlin- dungan finan-
sial,
keter- sediaan,
penyebaran dan
Mutu Obat
serta Sumber Daya
Kesehatan 1
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin tidak mampu
100 100
100,00
2 Puskesmas memiliki
minimal 5 jenis tenaga kesehatan menjadi 90
20 11,11
55,55 3
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
menjadi 90 80
77,8 97
4 Persentase obat yang
memenuhi syarat menjadi 94
90 89
99 5
Penyelesaian pelaporan kesehatan tepat waktu
menjadi 90 85
55 65
6 Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tidak
mampu 100
100 100,00
7 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 80
80
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitupemerintah, swasta termasuk masyarakat, dan bantuan luar negeri. Pada sektor pemerintah,
LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 71
pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten
Ogan Komering Ulu tahun Anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD yang direvisi pada
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Perubahan-SKPD tahun 2016 berjumlah Rp.90.164.448.505,00 terdiri dari:
Belanja Langsung :
Rp.47.997.169.878,00 dan
Belanja Tidak Langsung :
Rp.42.167.278.627,00.
Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2016 secara umum mencapai 94 atau Rp.85.190.921.619,00 dengan rincian :
Realisasi Belanja Langsung: 92,00 atau Rp.44.046.012.809,00 dan Realisasi Belanja Tidak Langsung : 97,58 atau Rp.41.144.908.810,00.
Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2016 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:
Table 3.7. Akuntabilitas Keuangan
PROGRAM ANGGARAN
Rp REALISASI
Rp Rp
1 2
3 4
5 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pela- poran Capaian Kinerja dan
Keuangan
5 Program obat dan perbekalan
kesehatan 6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7 Program Pengawasan Obat dan
Makanan 8
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
9 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masayarakat 10
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 72
12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
13 Program standarisasi pelayanan
kesehatan 14
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
15 Program pengadaan peningkat
an dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas
pembantu dan jaringannya
16 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan 17
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
18 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia 19
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
20 Program lingkungan sehat
perumahan
JUMLAH
4.1 KESIMPULAN