Akuntabilitas Keuangan LAKIP – PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 70 faktor risiko kesehatan lingkungan 11 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 100 80 71 89 12 Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat - SAB yang MS menjadi 90 - Jumlah sehat menjadi 90 - Rumah sehat menjadi 90 - SPAL sehat menjadi 90 - Pengelolaan sampah menjadi 80 75 75 85 70 70 69,87 67,7 69 53,8 65 93 90 81 77 93

5. Meningkat- nya

perlin- dungan finan- sial, keter- sediaan, penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan 1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tidak mampu 100 100 100,00 2 Puskesmas memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan menjadi 90 20 11,11 55,55 3 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi 90 80 77,8 97 4 Persentase obat yang memenuhi syarat menjadi 94 90 89 99 5 Penyelesaian pelaporan kesehatan tepat waktu menjadi 90 85 55 65 6 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tidak mampu 100 100 100,00 7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 80 80

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitupemerintah, swasta termasuk masyarakat, dan bantuan luar negeri. Pada sektor pemerintah, LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 71 pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun Anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD yang direvisi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Perubahan-SKPD tahun 2016 berjumlah Rp.90.164.448.505,00 terdiri dari: Belanja Langsung : Rp.47.997.169.878,00 dan Belanja Tidak Langsung : Rp.42.167.278.627,00. Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2016 secara umum mencapai 94 atau Rp.85.190.921.619,00 dengan rincian : Realisasi Belanja Langsung: 92,00 atau Rp.44.046.012.809,00 dan Realisasi Belanja Tidak Langsung : 97,58 atau Rp.41.144.908.810,00. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2016 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut: Table 3.7. Akuntabilitas Keuangan PROGRAM ANGGARAN Rp REALISASI Rp Rp 1 2 3 4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pela- poran Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program obat dan perbekalan kesehatan 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2016 72 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13 Program standarisasi pelayanan kesehatan 14 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 15 Program pengadaan peningkat an dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas pembantu dan jaringannya 16 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 18 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 19 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 20 Program lingkungan sehat perumahan JUMLAH

4.1 KESIMPULAN