Manager. Financial. Accounting KEGIATAN INTERNAL RELATIONS DI PT PERTAMINA TONGKANG JAKARTA
commit to user
176 Mengendalikan,
mengawasi dan
mengkoordinasikan terselenggaranya proses akuntansi perusahaan, meliputi rencana
organisasi serta metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir dalam rangka melindungi harta milik perusahaan, memeriksa
kecermatan accuracy dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dan
mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Standar Akuntansi guna mencapai tujuan perusahaan.
Tugas Kegiatan Utama :
1. Melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pelaksanaan prosedur akuntansi yang lazim berlaku, serta dalam
pelaksanaan Akuntansi Pengolahan Data Elektronik. 2. Melaksanakan verifikasi dan pengendalian akuntansi atas setiap
transaksi financial perusahaan baik dari segi kebenaran material dan kebenaran formal, serta ketaatan terhadap system dan prosedur
yang berlaku maupun ketaatan terhadap ketentuan pemerintah yang berlakuketentuan perpajakan yang berlaku, agar dapat dicapai
laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. 3. Mengadakan koordinasi dan konsultasi sebaik-baiknya dengan
fungsi lain dalam Perusahaan dan dengan Instansi di luar Perusahaan, sehingga terjalin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
secara menyeluruh.
commit to user
177 4. Mengkoordinasikan ke masing-masing seksi bagian Financial
Accounting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta perubahan Arus
Dana Tunai pada setiap bulan dan setiap akhir tahun buku baik laporan keuangan standar maupun dalam bentuk Reporting
Package Pertamina. 5. Sebagai counterpart memberikan data akuntansi yang diperlukan
baik oleh pemeriksa internal maupun eksternal. 6. Mengawasi, membina dan mengembangkan pekerja yang berada
dibawah supervisinya sehingga tercipta suasana dan hubungan kerja yang baik.
7. Mengawasi penerapan dan melaksanakan aspek-aspek kesehatan, keselamatan kerja perlindungan lingkungan.
Tanggung jawab :
1. Accuracy Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan berupa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.
2. Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. 3. Opini Pelaporan keuangan Perusahaan.
4. Perhitungan pembagian laba perusahaan. 5. Pengamanan software akuntansi terpadu PTK.
6. Pembinaan pekerja bidang akuntansi Pusat Cabang.
Wewenang Otorisasi :
commit to user
178 1. Membuat rekomendasi kepada Direktur Keuangan atas accuracy
laporan keuangan Cabang dan Anak Perusahaan. 2. Membuat rekomendasi kepada Direktur Keuangan atas perubahan
prosedur akuntansi sesuai PSAK yang berlaku. 3. Menetapkan perubahan Job Description seksi-seksi di bagian
Akuntansi keuangan. 4. Rekomendasi penolakan terhadap kesalahan Pembebanan Cost dari
Intern Perusahaan. 5. Mengatur kedisiplinan tata kerja Staf bagian akuntansi keuangan.
6. Pengamanan Software akuntansi terpadu 7. Biaya
≤ 25 Juta Ekuivalen