Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.007.038.400,00 2.007.038.400,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 53.000.000,00 53.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 477.996.000,00 477.996.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 003. PEKANBARU 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 005. PEKANBARU 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 81.000.000,00 81.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 200.442.400,00 200.442.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 137.760.000,00 137.760.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 61.070.000,00 61.070.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 400.000.000,00 400.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 75.250.000,00 75.250.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 410.520.000,00 410.520.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

438.000.000,00 438.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 48.000.000,00 48.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. PEKANBARU 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Bapelitkes 059. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.110.614.000,00 1.374.275.000,00 736.339.000,00 53,58 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 48.000.000,00 48.000.000,00 Pelatihan Peningkatan sumber Daya Aparatur AKKES 032. Rengat Indragiri Hulu 89.900.000,00 89.900.000,00 Pendidikan Pelatihan Teknis Lab. Pegawai Labkes Lingkungan 033. PEKANBARU 297.560.000,00 297.560.000,00 Penelitian kediklatan : Evaluasi Pasca Pelatihan Pra tugas Bidan Desa PTT 034. PEKANBARU 99.000.000,00 99.000.000,00 Latihan Pratugas Bidan PTT 035. PEKANBARU 186.325.000,00 186.325.000,00 Latihan Pratugas DokterDokter Gigi PTT 036. PEKANBARU 120.490.000,00 120.490.000,00 Pelatihan Rekam Medik ICD X Bagi Petugas RS 037. PEKANBARU 118.000.000,00 118.000.000,00 Peningkatan kemampuan petugas dalam penerapan manajemen PONEK Penanganan Obstetri,Neonatal Komprehensif bagi RSUD Kabkota se Provinsi Riau 038. PEKANBARU 120.000.000,00 120.000.000,00 Pelatihan tenaga asseor tenaga gizi dan Kesling 039. PEKANBARU 175.000.000,00 175.000.000,00 Sinkronisasi Peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan 040. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Instruktur Senam dan Ustadz 088. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas laboratorium 089. Pekanbaru 736.339.000,00 736.339.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem