Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Monitoring tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Aktifitas Organisasi Perempuan se Provinsi Riau 04. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00

22. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan 537.930.000,00 537.930.000,00 0,00 0,00 Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur 01. PEKANBARU 185.000.000,00 185.000.000,00 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 02. PEKANBARU 236.300.000,00 236.300.000,00 Bimtek Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 04. PEKANBARU 116.630.000,00 116.630.000,00 \ ]_` a c d ed f d gh i j k l j m n ok g k l hf ej m j f p gp gn j i ghf h q e l j q h r k p j f s j f i j k l j m n o k l j f s r j e i j k l j m n r k o ks j t j hj f i j f ok l q j f i hj f

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerahwakil kepala daerah 16.170.400.000,00 13.020.400.000,00 3.150.000.000,00 24,19 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 02. PEKANBARU 3.700.000.000,00 4.200.000.000,00 500.000.000,00 13,51 Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala DaerahWakil Kepala daerah 04. PEKANBARU 850.000.000,00 850.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 05. PEKANBARU 476.400.000,00 476.400.000,00 Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat 06. PEKANBARU 3.800.000.000,00 4.450.000.000,00 650.000.000,00 17,11 Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah 07. PEKANBARU 4.194.000.000,00 2.194.000.000,00 2.000.000.000,00 47,69 Pengamanan RI 1 dan RI2 acara Opening dan Closing Seremony PON 16. Pekanbaru 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 16.305.413.800,00 13.220.563.800,00 3.084.850.000,00 23,33 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 001. PEKANBARU 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 002. PEKANBARU 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 003. PEKANBARU 538.300.000,00 538.300.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 004. PEKANBARU 523.100.000,00 523.100.000,00 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 005. PEKANBARU 2.868.032.500,00 3.348.032.500,00 480.000.000,00 16,74 Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah 006. Provinsi Riau 650.000.000,00 650.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD 008. PEKANBARU 800.000.000,00 1.050.000.000,00 250.000.000,00 31,25 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 009. PEKANBARU 650.000.000,00 650.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah 010. Pekanbaru dan Luar Kota Pekanbaru 580.000.000,00 580.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 014. PEKANBARU 660.684.500,00 660.684.500,00 Peningkatan Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Riau 015. Pekanbaru 217.750.000,00 217.750.000,00 Penyusunan standar satuan harga 016. Pekanbaru 280.000.000,00 280.000.000,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 017. PEKANBARU 199.215.000,00 199.215.000,00 Monitoring dan evaluasi programkegiatan Biro Perlengkapan 018. PEKANBARU 152.306.650,00 152.306.650,00 Revaluasiappraisal asetbarang daerah 019. PEKANBARU 162.500.000,00 162.500.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 075. PEKANBARU 567.500.000,00 567.500.000,00 Peningkatan kemampuan aparatur penyimpan barang daerah 076. PEKANBARU 297.750.000,00 297.750.000,00 Bintek pengelola asetbarang daerah 077. PEKANBARU 245.149.000,00 245.149.000,00 Tata Cara Penyusunan Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Basis 101. PEKANBARU 233.295.000,00 233.295.000,00 Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD 102. PEKANBARU 221.904.900,00 221.904.900,00 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 103. PEKANBARU 253.076.250,00 253.076.250,00 Koordinasi, konsultasi dan evaluasi BLUD 109. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Evaluasi kegiatan Biaya Operasional Sekolah 110. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 111. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 Sertifikasi Kompetensi bagi Bendahara 113. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Workshop Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBD 114. Pekanbaru 750.000.000,00 750.000.000,00 Sosialisasi Adaptasi format penyerapan anggaran daerah 116. Pekanbaru 554.850.000,00 554.850.000,00

18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan