Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Program peningkatan pelayanan angkutan umum Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. PEKANBARU 73.000.000,00 73.000.000,00 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 09. PEKANBARU 128.600.000,00 128.600.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

522.171.000,00 522.171.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 013. PEKANBARU 47.200.000,00 47.200.000,00 Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan 082. Pekanbaru 399.971.000,00 399.971.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 320.848.549,95 289.330.500,00 31.518.049,95 10,89 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 39.330.500,00 70.848.550,00 31.518.050,00 80,14 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 249.999.999,95 0,05

1.07. - PERHUBUNGAN 15.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 272.970.000,00 272.970.000,00 0,00 0,00 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan RAKORNIS 03. PEKANBARU 187.790.000,00 187.790.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan provinsi Riau 08. PEKANBARU 85.180.000,00 85.180.000,00

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 1.440.567.000,00 1.040.567.000,00 400.000.000,00 38,44 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 03. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan 05. PEKANBARU 648.625.000,00 648.625.000,00 Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil 06. PEKANBARU 257.342.000,00 257.342.000,00 Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau 07. PEKANBARU 134.600.000,00 134.600.000,00

17. Program peningkatan pelayanan angkutan umum

120.900.000,00 120.900.000,00 0,00 0,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraaan angkutan umum teladan 15. PEKANBARU 51.700.000,00 51.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan angkutan umum 17. PEKANBARU 69.200.000,00 69.200.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 15.787.340.000,00 15.485.000.000,00 302.340.000,00 1,95 Pelayanan angkutan kapal penyeberangan Dumai - Tanjung Kapal 05. PEKANBARU 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian 08. PEKANBARU 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau 09. PEKANBARU 377.580.000,00 377.580.000,00 Pembangunan Dermaga Ponton di Kec. Mandah 11. PEKANBARU 1.699.920.000,00 1.699.920.000,00 Lanjutan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tanjung Medang 12. PEKANBARU 1.200.000.000,00 2.340.000,00 1.197.660.000,00 99,81 Pelayanan angkutan kapal penyeberangan Mengkapan - Kp. Balak 13. PEKANBARU 507.500.000,00 507.500.000,00 Lanjutan Pembangunan Gedung VVIP Bandara SSK II 14. PEKANBARU 5.700.000.000,00 5.700.000.000,00 Pembangunan Landscape dan Fasilitas pendukung Gedung VVIP Bandara SSK II 16. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian