Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.822.079.300,00 4.636.844.300,00 185.235.000,00 3,99 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah 07. PEKANBARU 184.360.000,00 184.360.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya 08. SE PROVINSI RIAU 156.360.000,00 156.360.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 09. PEKANBARU 242.000.000,00 242.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 10. SE PROVINSI RIAU 400.000.000,00 508.250.000,00 108.250.000,00 27,06 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelar Pengawasan 11. SE PROVINSI RIAU 165.000.000,00 165.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Reguler 12. SE PROVINSI RIAU 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala khusus 13. SE PROVINSI RIAU 843.494.300,00 843.494.300,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Rakorwasda 14. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Agenda Pengawasan 15. SE PROVINSI RIAU 114.685.000,00 191.670.000,00 76.985.000,00 67,13 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Provinsi Riau 18. SE PROVINSI RIAU 230.945.000,00 230.945.000,00

21. Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan

aparatur pengawasan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 06. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 07. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00

22. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan 80.200.000,00 80.200.000,00 0,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02. PEKANBARU 80.200.000,00 80.200.000,00

24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 01. PROVINSI RIAU 100.000.000,00 100.000.000,00

20. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan Sistem Informasi Teknologi Pengawasan 01. PEKANBARU 90.000.000,00 90.000.000,00 Jumlah 10.526.489.300,00 12.108.728.300,00 1.582.239.000,00 15 NIP.19550625 198003 1 005 D Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PENGGUNA ANGGARAN NIP. 19620730 198303 1 004 J + , DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20.08. - Badan Penghubung : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.736.219.924,00 2.532.640.024,00 203.579.900,00 8,04 Penyediaan jasa surat menyurat 001. JAKARTA 38.490.000,00 38.490.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. JAKARTA 644.360.000,00 644.360.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 003. JAKARTA 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. JAKARTA 47.000.000,00 47.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. JAKARTA 421.996.100,00 421.996.100,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. JAKARTA 59.999.900,00 63.832.800,00 3.832.900,00 6,39 Penyediaan alat tulis kantor 010. JAKARTA 84.729.275,00 84.729.275,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. JAKARTA 39.999.900,00 39.999.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. JAKARTA 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. JAKARTA 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 014. JAKARTA 69.959.849,00 69.959.849,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. JAKARTA 22.320.000,00 22.320.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. JAKARTA 79.985.000,00 229.932.000,00 149.947.000,00 187,47 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. JAKARTA 663.800.000,00 713.600.000,00 49.800.000,00 7,50 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor 066. JAKARTA 80.000.000,00 80.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur