Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.391.245.000,00 1.391.245.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 12.960.000,00 12.960.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 361.680.000,00 361.680.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 155.000.000,00 155.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 137.500.000,00 137.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 65.000.000,00 65.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 25.690.000,00 25.690.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 17.500.000,00 17.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 109.965.000,00 109.965.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 429.550.000,00 429.550.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 023. PEKANBARU 26.400.000,00 26.400.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. PEKANBARU 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. PEKANBARU 35.000.000,00 35.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

174.750.000,00 174.750.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 159.950.000,00 159.950.000,00 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 029. PEKANBARU 14.800.000,00 14.800.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 563.000.000,00 563.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan 20. PEKANBARU 28.000.000,00 28.000.000,00 +,-. 01 2 3-4 , 56630.- . 7 8.- ,3 6 -. . 93 6 4 3 2:5 + 4.- 9; += 93 6 . - . . ? 26. PEKANBARU 250.000.000,00 250.000.000,00 9+ - ? ?-- + -A- 5 +3B C + - B D 859 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 16.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat EFGHIFIGKFNNNONN EFEHGFGGKFNNNONN 693.400.000,00 KNOGG 9+2Q . -- O ;6 -. 63.-4 0- S 1? . 96 - +, + 01. PEKANBARU 200.000.000,00 243.400.000,00 43.400.000,00 21,70 T+ 1 3 +, - 6 1 6 4. + T ?- U . 6 -1 VWX Y ?- INEI 02. Z 2 93 6 .- . 5+ ?1 ?- .? 310.000.000,00 HG[FNNNFNNNONN 75.000.000,00 24,19 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM 03. 936 .- . .? 0- U . 6 -1 300.000.000,00 300.000.000,00 Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat se 93 6 . - . . ? 04. PEKANBARU 175.000.000,00 175.000.000,00 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan + :5+ 1 ? 3 Y - + 93 6 . - . .? 06. PEKANBARU E[HFGGKFNNNONN E[HFGGKFNNNONN Workshop optimalisasi peran dan fungsi Kepala Desa di Kab.Pelalawan dan Kab. Meranti 07. Kab. Meranti dan Kab. Pelalawan 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemasyarakatan dan penguatan kelembagaan program air 2 .-? 2 0- -. . 2 3 , C 9m ;8 W ; m 8D NGF Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00

17. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

EGF\]HFI[NF\NNONN EGF\]HFI[NF\NNONN 0,00 0,00 9+ -. -4 , - 5 . .1. 63 9 9 0- 5+ 1 +2Q 4- _ S =8 9 01. PEKANBARU 2.290.206.490,00 2.290.206.490,00 9+2Q . -- 0- + 1 ? . 3 6 4 3 2 +2Q+3 0 - 0 + += 93 6 . - . . ? 02. PEKANBARU 130.000.000,00 130.000.000,00 9+ - + 0.- ` m0 2 . -. 3 . .1. 63 9 36 4 3 2 9+2Q+30 - + C 99 D 8+= 936 .- . .? 03. PEKANBARU 14.423.044.210,00 14.423.044.210,00 9+2Q+,1- 9+ -4 + 1 6 1 _ S = 89 + 9 36 .- . .? 04. PEKANBARU 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00

18. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa 1.770.000.000,00 1.415.000.000,00 355.000.000,00 25,09 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan PAP PNPM-MP se Provinsi Riau Lanjutan 01. PEKANBARU 865.000.000,00 865.000.000,00 Perlombaan Desa dan Kelurahan 02. PEKANBARU 350.000.000,00 350.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa seProvinsi Riau 03. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokakarya LPM Se-Provinsi Riau 05. Pekanbaru 355.000.000,00 355.000.000,00

22. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah