Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Program Pelayanan Sosial melalui Panti Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pelayanan dan penyantunan bagi perintis dan janda perintis kemerdekaan 05. Provinsi Riau 110.000.000,00 110.000.000,00 Pemugaran dan pemeliharaan taman makam pahlawan 06. Provinsi Riau 328.000.000,00 328.000.000,00 Pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 07. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Sarana Air Bersih 08. INDRAGIRI HILIR 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin 09. PEKANBARU 350.000.000,00 350.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS RTLH 10. Indragiri Hilir 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kesetiakawanan Sosial Nasional Ekspo dan HKSN Provinsi 11. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Rumah Tempat Semayam Jenazah 12. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Pagar TPU Tempat Pemakaman Umum Liang Banir Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis 13. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00

16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 2.049.496.000,00 1.004.496.000,00 1.045.000.000,00 104,03 Pemberdayaan para penyandang cacat dan eks trauma 03. PEKANBARU 199.945.000,00 199.945.000,00 Pengiriman penyandang cacat ke balai pelatihan keterampilan dan pembuatan protehse dan orthese 04. PEKANBARU 175.000.000,00 220.000.000,00 45.000.000,00 25,71 Pemberdayaan eks penyakit sosial WTS, Gelandangan, dan pengemis, Eks Napi, Eks Korban, NAPZA di luar panti 05. PEKANBARU 99.560.000,00 99.560.000,00 Pelayanan sosial dan fasilitas bagi orang dengan HIVAIDS 06. PEKANBARU 99.991.000,00 99.991.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Anak 08. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Sosialisasi Pendampingan Penyandang Cacat Berat 09. PEKANBARU 80.000.000,00 80.000.000,00 Pemantapan pendampingan bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 11. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Gerakan Moral mengantisipasi pencegahan PMKS dalam menghadapi PON XVIII 13. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 3.620.000.000,00 3.020.000.000,00 600.000.000,00 19,87 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 01. PEKANBARU 410.000.000,00 410.000.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 02. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat TKSM Provinsi 05. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan kualitas kualitas pengurus karang taruna 07. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial 09. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna 10. PEKANBARU 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 13. PEKANBARU 60.000.000,00 60.000.000,00 Temu Karya Karang Taruna Provinsi Riau 2012 14. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Rapat Kerja Karang Taruna 15. PEKANBARU 700.000.000,00 700.000.000,00 Pelatihan Karang Taruna Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti 16. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00

22. Program Pelayanan Sosial melalui Panti

3.567.992.000,00 3.567.992.000,00 0,00 0,00 Pelayanan sosial bagi anak remaja nakal eks korban NAPZA di panti 01. PEKANBARU 740.400.000,00 740.400.000,00 Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Jompo 03. PEKANBARU 1.474.800.000,00 1.474.800.000,00 Pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah di panti 04. PEKANBARU 693.600.000,00 693.600.000,00 Pelayanan Sosial Bagi Wanita Sosial Ekonomi di Panti 05. PEKANBARU 659.192.000,00 659.192.000,00

23. Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta

Perlindungan Sosial 1.486.962.000,00 1.199.883.000,00 287.079.000,00 23,93 Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran yang diterlantarkan 01. PEKANBARU 300.000.000,00 450.000.000,00 150.000.000,00 50,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 02. PEKANBARU 749.921.000,00 887.000.000,00 137.079.000,00 18,28 Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan 03. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyebaran informsasi UGB dan PUB 04. PEKANBARU 49.962.000,00 49.962.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Jumlah 21.580.420.000,00 23.852.499.000,00 2.272.079.000,00 11 NIP.19680216 199403 1 001 îïðñ òñ ó ñ óôõ ö÷ ö ôø ùúû ø üû ø ñ óý Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau NIP. 19620730 198303 1 004 þÿ J ö úû ó ñ ó ðû øñ ó ý DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 1.13. - SOSIAL Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran