Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 034. PEKANBARU 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya 066. PEKANBARU 112.000.000,00 112.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala dokumentasi dan buku, bacaan kantor 067. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 09. PEKANBARU 64.000.000,00 64.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.000.000.000,00 72,73 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 013. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD 027. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Workshop EKPPD sebagai Assesment Terhadap Kinerja Pemerintah dalam Konteks Governance 084. Pekanbaru 275.000.000,00 275.000.000,00 Workshop tentang Review Inplementasi Tindak lanjut Pemeriksaan APIP 085. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Workshop tentang Repositioning Inspektorat dalam konteks Governence dan Combating Corruption 086. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Workshop Peran Inspektorat dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 087. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan 091. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Forum Komunikasi Inspektorat se Provinsi Riau 092. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.374.945.000,00 1.249.945.000,00 125.000.000,00 10,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 125.000.000,00 125.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 274.945.000,00 274.945.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 06. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan laporan LAKIP 07. PEKANBARU 400.000.000,00 400.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Evaluasi LAKIP KabupatenKota 43. Pekanbaru 125.000.000,00 125.000.000,00 ð ñòóôò õ ö ÷ ø÷ ù ÷ úû ü ý þ ÿ ý þ ú þ ÿ ûù øý ý ù ú ú ý ü úûù û ø ÿ ý û þ ý ù ý ù ü ý þ ÿ ý þ ÿ ý ù ý ø ü ý þ ÿ ý þ þ ý ý ûý ù ü ý ù þ ÿ ý ù ü ûý ù Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan