Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penertiban Izin Usaha Perkebunan 42. PEKANBARU 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembinaan klasifikasipenilaian usaha perkebunan 43. PEKANBARU 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengendalian Hama orictes dan brontispa pada tanaman kelapa 44. PEKANBARU 650.000.000,00 650.000.000,00 Pembangunan dan pembibitan Kebun Karet Rakyat di Pelalawan 45. Pekanbaru 6.450.000.000,00 6.763.250.000,00 313.250.000,00 4,86 Pengadaan kecambah sawit untuk Kelompok Tani masyarakat Kabupaten Pelalawan 200 ha 46. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Bibit Kelengkeng 10.000 batang 47. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Seminar internasional pengelolaan perkebunan sawit yang prospektif dan lestari 48. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Lokakarya pemberdayaan potensi perkebunan sebagai pilar ekonomi Riau 49. Pekanbaru 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengadaan pupuk NPK kelompok Tani 50. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00

26. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha PertanianPerkebunan 01. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan 02. PEKANBARU 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembinaan Pengembalian Kredit Petani PEK 11. PEKANBARU 225.000.000,00 225.000.000,00 Jumlah 38.964.272.540,00 43.703.480.540,00 4.739.208.000,00 12 NIP.19590211 198503 1 002 ZULHER Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI RIAU NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : 2.01. - PERTANIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.780.149.200,00 1.355.899.200,00 1.424.250.000,00 105,04 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 332.599.200,00 423.799.200,00 91.200.000,00 27,42 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 90.000.000,00 118.850.000,00 28.850.000,00 32,06 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 280.000.000,00 280.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. PEKANBARU 31.350.000,00 31.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 41.550.000,00 41.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 22.000.000,00 22.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 100.000.000,00 244.200.000,00 144.200.000,00 144,20 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 58.400.000,00 1.218.400.000,00 1.160.000.000,00 1.986,30 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 30.000.000,00 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur