Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan PAP PNPM-MP se Provinsi Riau Lanjutan 01. PEKANBARU 865.000.000,00 865.000.000,00 Perlombaan Desa dan Kelurahan 02. PEKANBARU 350.000.000,00 350.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa seProvinsi Riau 03. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokakarya LPM Se-Provinsi Riau 05. Pekanbaru 355.000.000,00 355.000.000,00

22. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa 3.370.000.000,00 2.470.000.000,00 900.000.000,00 36,44 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Percepatan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan se Provinsi Riau 01. PEKANBARU 220.000.000,00 220.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pembangunan DesaKelurahan Terpadu Binaan Pemerintah Provinsi Riau 02. PEKANBARU 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00 Peningkatan Kapasitas Kepala DesaLurah Se-Provinsi Riau 03. PEKANBARU 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa 04. Kab. Meranti, Kab. Siak, Kab. Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir 800.000.000,00 800.000.000,00 Jumlah 26.411.131.700,00 28.004.531.700,00 1.593.400.000,00 6 NIP.19541005 198210 1 001 ABD. LAFIZ, SH, MSi Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangun NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.023.151.550,00 2.023.151.550,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 1.266.200.000,00 1.266.200.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 003. PEKANBARU 57.196.500,00 57.196.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 90.059.450,00 90.059.450,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 57.812.250,00 57.812.250,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 27.781.200,00 27.781.200,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 27.600.000,00 27.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 407.302.150,00 407.302.150,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur