Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.07.01. - Dinas Perhubungan : 1.07. - PERHUBUNGAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.957.917.250,00 2.306.422.250,00 651.495.000,00 28,25 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 7.600.000,00 7.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 376.635.000,00 576.630.000,00 199.995.000,00 53,10 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 295.300.000,00 295.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. PEKANBARU 124.650.000,00 124.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 149.560.500,00 149.560.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 109.172.000,00 109.172.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 57.754.750,00 57.754.750,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 60.900.000,00 120.900.000,00 60.000.000,00 98,52 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 147.840.000,00 147.840.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 887.010.000,00 1.278.510.000,00 391.500.000,00 44,14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 023. PEKANBARU 90.000.000,00 90.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

791.547.800,00 601.550.000,00 189.997.800,00 31,58 Pembangunan rumah dinas 002. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. PEKANBARU 56.550.000,00 56.550.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. PEKANBARU 95.000.000,00 95.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 200.000.000,00 299.997.800,00 99.997.800,00 50,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 041. Pekanbaru 90.000.000,00 90.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. PEKANBARU 73.000.000,00 73.000.000,00 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 09. PEKANBARU 128.600.000,00 128.600.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur