Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pengembangan datainformasi

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. PEKANBARU 718.400.000,00 718.400.000,00 Pengadaan mebeleur 010. PEKANBARU 50.000.000,00 204.000.000,00 154.000.000,00 308,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 3.199.941.600,00 1.926.600.000,00 1.273.341.600,00 39,79 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. PEKANBARU 69.400.000,00 69.400.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 174.200.000,00 174.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. PEKANBARU 20.000.000,00 20.000.000,00 DED Rehab Gedung Kantor 154. Pekanbaru 199.999.125,00 199.999.125,00 DED Prasarana ibadah kantor Bappeda Provinsi Riau dan Komplek Gubernuran 155. Pekanbaru 199.923.625,00 199.923.625,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.255.720.000,00 869.960.000,00 385.760.000,00 44,34 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 219.960.000,00 424.920.000,00 204.960.000,00 93,18 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani 026. PEKANBARU 50.000.000,00 80.800.000,00 30.800.000,00 61,60 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Esselon II dan III Pemerintah Provinsi Riau 081. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00 Penyusunan Beban Kerja, Peta jabatan dan Analisis Jabatan Bappeda Provinsi Riau 090. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

15. Program Pengembangan datainformasi

4.684.449.750,00 3.834.699.750,00 849.750.000,00 22,16 Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Provinsi Riau 01. PEKANBARU 925.000.000,00 925.000.000,00 Partisipasi dalam pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 02. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 03. PEKANBARU 860.000.000,00 860.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perhitungan dan analisis kemiskinan Provinsi Riau 04. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengembangan Sistem Informasi Data Pembangunan 05. PEKANBARU 250.000.000,00 349.750.000,00 99.750.000,00 39,90 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi 06. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Kajian Pengembangan Agro Bisnis Kelapa Terpadu dalam rangka Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa di Indragiri Hilir 07. PEKANBARU 550.000.000,00 550.000.000,00 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah 09. PEKANBARU 249.699.750,00 249.699.750,00 Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau 10. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Perhitungan Karbon Sink Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 12. Pekanbaru 750.000.000,00 750.000.000,00

16. Program Kerjasama Pembangunan