Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 1.17. - KEBUDAYAAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.044.920.220,00 3.044.920.220,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 32.085.000,00 32.085.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 787.483.740,00 787.483.740,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 444.358.380,00 444.358.380,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 192.403.100,00 192.403.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 192.500.000,00 192.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 22.440.000,00 22.440.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 179.130.000,00 179.130.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 720.000.000,00 720.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 023. PEKANBARU 384.520.000,00 384.520.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Dinas Budpar Tahun 2012 050. PEKANBARU 90.000.000,00 90.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

886.815.600,00 886.815.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. PEKANBARU 276.325.600,00 276.325.600,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 332.970.000,00 332.970.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 63.000.000,00 63.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. PEKANBARU 157.260.000,00 157.260.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. PEKANBARU 57.260.000,00 57.260.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 09. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD 027. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem